第1篇 數據管理制度
數據管理制度(一)
一、為了提高我省工商行政管理機關電子政務應用水平,加強數據管理,明確數據傳輸、數據檢查、數據庫管理、數據安全工作的責任,制定本制度。
二、本制度所稱數據傳輸是指我省各級工商行政管理機關對批量信息數據或規定信息數據的發送、接收過程;數據檢查是指對要發送數據和已接收數據的正確性、完整性、邏輯性檢查;數據庫管理是指對本工商行政管理機關和所屬下級工商行政管理機關數據庫的管理;數據安全是指對于數據傳輸和數據庫的信息安全管理。
三、各級工商行政管理機關信息中心(含信息化歸口管理部門,以下簡稱信息中心)負責牽頭實施數據管理,工商行政管理機關各工作部門應加強數據錄入、數據更新工作,不斷提高數據應用工作水平,配合做好相關數據管理和質量保證工作。
四、數據傳輸
(一)信息中心應落實各級工商行政管理機關網絡維護人員,明確管理責任,每日對網絡運行情況進行檢查,如實記錄網絡運行日志,發現網絡運行故障及時予以排除,確保工商行政管理網絡通暢運行。網絡運行日志應包括運行日期、各個端口運行狀況、服務器工作狀況、通信設備工作狀況、故障處理排除情況、責任人員簽名等內容。
(二)網絡維護人員對要發送信息、數據應進行最后檢查,對有缺、錯、漏項的應要求錄入部門進行補正,對違反網絡安全有關規定或存在安全隱患的應拒絕發送。信息數據發送完成后,應及時通知接收方查收。
(三)接收方網絡維護人員應及時對接收數據進行檢查,發現數據益出、數據斷點、接收失敗應及時排除問題并通知發送方重新發送,確保數據庫的完整。
(四)不經過網絡維護人員處理的直報信息、數據,由發送部門和接收部門按照上述要求進行處理,網絡維護人員應給予技術幫助。
(五)在啟動應急預案時,網絡維護人員應按照應急預案要求,確保網絡暢通并及時發送、接收信息數據。
五、數據檢查
(一)各級信息中心應按照《貴州省工商行政管理機關數據質量檢查制度》規定的辦法,定期或不定期組織數據質量檢查,通過堅持不懈的開展這項工作,促進工商行政管理機關數據質量的不斷提高。
(二)數據檢查項目,應根據上級金信工程建設要求和本地開展電子政務建設的實際,針對存在的問題具體擬訂。
(三)對于在數據檢查中發現的數據質量問題,應在三個工作日內及時通報相關單位進行補正和重傳,相關單位接到通報后,應在七個工作日內完成補正和重傳工作,確因工作量大等原因,不能在七個工作日內完成的,應及時報告上級信息中心,并組織力量在最短時間內完成補正和上傳工作。
(四)對于在檢查中發現的擅自改變數據指標體系,擅自違反或擴大數據指標邏輯內涵進行處理的數據,應比照前款規定及時予以糾正和補傳。
(五)各有關部門對于數據質量檢查和補正上傳工作應當積極配合,不得設置人為障礙或無故拖延。
六、數據庫管理
(一)各級工商行政管理機關信息中心應指定專人負責對數據庫的管理,數據庫管理人員應明確管理職責,定時對數據庫進行檢查,檢查情況應記入運行日志。
(二)數據庫管理人員應視工作量情況,以不影響工作為原則,每1~5天進行一次數據備份。不得因數據備份不及時、不完整造成工作損失。
(三)數據庫管理人員發現數據庫不安全隱患或病毒威脅時,應采取措施加以預防或制止,必要時可以切斷用戶接入并向有關領導報告,安全隱患或病毒威脅消除后,應及時將切斷用戶接入。
(四)計算機使用人員應自覺接受數據庫管理人員的監督,不得在非涉密計算機上錄入、傳輸、查詢、保存涉密信息數據,不得在非涉密計算機上安裝、運行涉密程序、軟件,不得使用非涉密計算機聯接、訪問涉密信息網絡。未經許可,不得擅自下載、安裝、使用與工作無關的程序、軟件。
(五)數據庫批量錄入、查詢必須做好書面記錄,如實記載錄入查詢的時間、數量、錄入查詢人姓名等有關情況。
(六)數據庫中的過期、冗余數據每半年進行一次清理,清理中發現需要刪除的數據,應書面報省局信息中心,經核對批準后方能進行。未經正式批準,不得擅自刪除數據。
(七)數據庫上傳和接收數據,按照本規定第四條辦理。
七、各級信息中心應采取切實有效的措施,保證工商行政管理數據標準的貫徹執行。在應用中發現數據指標體系有不滿足、不適應工作需要的問題,應及時書面報省局信息中心,由省局信息中心統一做出修改。不得擅自增加、減少或改變數據結構。
八、數據管理責任
(一)因違反上述規定導致工商行政管理機關行政許可出現過錯的,按照國家有關規定和《貴州省工商行政管理機關行政許可過錯責任追究暫行辦法》追究有關人員的責任;因違反上述規定導致工商行政管理機關行政執法出現過錯的,按照國家有關規定和《貴州省工商行政管理機關執法過錯責任追究辦法》追究有關人員的責任。
(二)因違反上述第四條第(二)款、第六條第(三)款、第(四)款規定,造成泄密的,依據國家安全保密和計算機安全管理有關規定追究有關人員的責任。構成犯罪的,移送司法機關追究刑事責任。
(三)除以上情形以外,如違反上述規定,視情況每次扣減該單位績效分1~5分,個人責任的追究辦法,由被扣分單位研究決定。
九、本規定適用于我省各級工商行政管理機關的各類信息數據管理。
十、本規定自公布之日起執行。
數據管理制度(二)
第一章總則
第一條為加強用戶基礎資源信息的管理,保證測量室機線系統資源數據的完整、準確、規范、安全,特制定本管理規定。
第二條本規定適用于公司測量專業的日常裝機、拆機、移機、改線、變更服務性能、工程配合等相關基礎數據變更的管理。
第三條本管理規定自發布之日起執行,已下發的測量專業各項規定與本規定有沖突之處,應以本規定為準,本管理規定的解釋權和修改權在公司網運部。
第二章基礎數據管理規定
第四條機線系統資料數據的錄入、修改必須由測量室a級權限專人操作,系統具體操作人員應切實做好用戶帳號名及密碼的保密工作,不得向無關人員公開密碼。一人一帳號,每人以自己的帳號登錄進行操作。對引起資源數據丟失、錯誤等責任的追究,以記錄在操作日志中的登錄帳號為準。
第五條測量室其他人員或工程施工單位人員不得對系統數據進行錄入和修改。
第六條測量人員必須嚴格按數據規范內容錄入機線資料。
1、普通用戶及isdn用戶錄入:用戶基礎信息、設備號資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。
2、adsl用戶錄入:用戶基礎信息、設備號資料、adsl相關資料、dslam端口資料、總配線架內板資料、總配線架外板資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。
3、小靈通基站錄入:用戶基礎信息、設備號資料、基站編號、網管編號、局列資料、交接箱資料、分電資料。
4、小交換機用戶錄入:用戶基礎信息、設備號資料、引示號資料、測試號資料,局列資料、交接箱資料、分電資料。
5、專線用戶錄入:局列資料、交接箱資料、分電資料。(www.)(同時填寫專線用戶卡片及專線順號本)
第七條對于新增用戶類型或服務性能由網運部負責組織編寫相
應的數據規范,由運營服務支撐中心在系統中予以完善,以解決一線人員錄入需求。
第八條測量員原則對無工單施工不予配合,特急情況無施工工單的,必須有有關處室批文及分公司主管局長的簽字方可配合,待正式工單下發及時將相關數據錄入系統。
第九條測量室豎列資源的管理。
1、測量員嚴格按配線架包列維護內容對豎列資源進行管理,根據包列維護周期完成所有配線架大列的核帳工作。
2、測量班長每月對班組人員所包豎列帳、實相符情況進行檢查,每列核實兩塊保安接線排,帳、實準確率100%。
3、在對線路調區、割接、改線工程驗收時,要求測量員按工程隊提交的配線表資料在配線架豎列與工程人員共同進行號碼核實,必須保證工程資料的準確率達到100%。
4、杜絕拆機不拆線。
5、測量員配合外線人員障改局線時,改線后按規定時限在系統中錄入新局線位置并標注原局線線對的故障類型。(故障類型分類及標識:fd-斷線、fe-地氣、fsc-小混線、fc-混線、fmc-串電、fr-串音、fn-雜音、fins-絕緣不良)
第十條交接箱配線資料的管理
1、測量員配合外線人員裝、拆、移改工作中,對經過交接箱到分電的線路必須要求外線人員提供交接箱配線資料,對無配線資料的報竣不予配合。
2、測量員在工程驗收中發現工程資料不準;配線資料不全或出現重帳現象必須責成施工人員重新核查。
3、測量員在日常維護工作中發現配線資料短缺或重帳的現象應
先做記錄,待外線人員到交接箱時配合查找核實并及時錄入系統。
4、測量員配合外線人員障改配線時,改線后按規定時限在系統中錄入新配線位置并標注原配線線對的故障類型。(故障類型分類及標識同第八條中第5項)。
第三章基礎數據變更時限規定
第十一條測量室內當日發生的裝機、拆機、移機、更改設備(含障礙改線)位置機線資料的錄入時限≤24小時。
第十二條測量室內當日發生的改名、過戶、增、刪、改服務性能機線資料的錄入時限≤48小時。
第十三條測量室工程調區、割接、改線資料增、刪、改錄入時限≤72小時。
時限說明:測量員從接到施工人員提供的已驗收過的配線表(局、配線資料準確率應達到100%)至相關工程資料全部錄入時止的時限≤72小時,在此期間發生的相關資料信息變動由測量室工程配合人員負責在配線表中填寫資料變動情況。
第十四條測量室豎列機線資料帳、實相符率100%。
第十五條交接箱配線,機線資料帳、實相符率≥98%
第四章基礎數據分級核查管理規定
第十六條通過測量員自查――測量室班長核查――各分公司
管理人員檢查――網運部定期抽查的分級檢查方式確保用戶機線資料準確。
第十七條測量室資料錄入人員負責對當日內發生的數據增、刪、改情況進行核實確認。
第十八條測量班長每周對本測量室內發生的資料增、刪、改情
況進行全面核查,確認無誤后將相關資料留存(施工單及相關帳改依據表格保存期限為一年)。
第十九條測量班長每月對本測量室內發生的工程資料進行全面抽查,確認無誤后將相關配線表資料留存(保存期限為一年)。
第二十條分公司專業管理人員每月對本分公司內各端局的機
線資料增、刪、改情況進行檢查,一個端局檢查一列,帳、實相符率100%。
第二十一條公司網運部不定期對各分公司測量室的機線資料
增、刪、改情況進行抽查,每次抽查一列,帳、實相符率100%。
第五章其他管理要求
第二十二條測量員在配合外線人員施工中,根據施工者提供的交接箱號,分配相應的交接箱局、配線位置,同時在相應的設備位置作預占處理,避免資源的重復占用。
第二十三條測量員在與外線人員進行各類配合工作中,對發現的線路故障,測量員應及時在機線系統中錄入線對的障礙類型。
數據管理制度(三)
為規范對數據電腦的使用管理,保證中心數據計算機安全、高效地運行,加強對電腦資料與數據文件的保管、保密和電腦維護工作,特制定以下規定:
1、將數據電腦落實到責任人,數據電腦責任人負責設置進入電腦的密碼和進入電腦文件的使用權限,負責人將要做好電腦數據的保密、保管和軟硬件的維護工作,要定期或不定期的更換不同保密方法或密碼口令。
2、使用權限規定,本數據電腦,使用前需向該電腦負責人報告并說明理由。同時該機只允許本部門人員使用,嚴禁外人或外部門人員使用本中心數據電腦。因工作原因需要使用的,必須經中心領導許可,方可使用。
3、在使用該機作心理測評時,需登記“數據機使用備案單”經批準,方可使用。測評過程中應由中心工作人員全程陪同并給予指導。
4、電腦操作人員要定期進行病毒庫升級、補丁包更新,關閉不必要的端口。該機不能使用其他機子的存儲介質(如mp3、u盤、移動硬盤等),并不允許聯網(除需上傳數據),為保證數據的安全,未經中心領導同意,任何人不得擅自刪除、更改、拷貝、打印、輸出各種保密數據和相關資料。
5、受測試人員需在老師的指導下使用,并聽從中心老師相關安排。
6、受測試人員在做完測試后不得進行其他操作,應立即向老師報告并離開計算機,等待老師進行數據分析。
7、受測試人員有權知曉本人相關測試結果的解釋,但要查看原始數據分析資料需經中心領導批準。
第2篇 建工學院會計軟件硬件數據管理制度
建工學院會計軟件、硬件及數據管理制度
一、網絡系統管理
⒈計算機應做到專機專用,不得用于其他工作,以確保機房設備及計算機正常運行。
⒉除被允許操作財務軟件的人員和系統管理員外,其他人未經允許不得使用。
⒊計算機必須配備不間斷電源,以避免意外斷電造成核算數據丟失,影響系統運行。
⒋計算機禁止使用外來啟動盤啟動計算機,禁止用外來軟盤傳遞數據,禁止在財務系統計算機上運行非法軟件和游戲軟件,以防止計算機感染病毒,破壞系統程序和數據。
⒌有上下級單位送來的數據盤,必須先進行磁盤病毒檢測,無病毒方能上機使用。
⒍計算機發生故障應及時維護,如果沒有能力維護,應及時與計算機維護商取得聯系。
⒎財務軟件運行中發生錯誤時,應及時排除,如無法處理,應及時與財務軟件銷售商取得聯系以便及時解決問題。
⒏建立財務系統備份用計算機、刻錄機,按規定時間進行備份與書面形式的會計核算資料一并由專人妥善保管。
⒐計算機操作系統、財務軟件機文檔資料視同會計檔案,要由專人妥善保管,保管期截止到該軟件停止使用或有重大更改后的五年。
二、系統軟件、硬件的維護
⒈系統管理員負責整個系統硬件設備的日常檢查和維護,以保證系統的正常運行。
⒉對正在使用的財務系統軟件進行修改、對通用會計軟件進行升版和計算機硬件設備更換等工作,須經財務負責人的批準,系統管理人員和維護人員要負責安裝、調試全過程,直至運行正常。
⒊系統發生故障和出現異常時,系統管理員要組織人員及時排除,恢復正常運行環境。
⒋操作員在每日工作前要對計算機硬件及軟件系統進行檢查,發現問題應做好記錄,及時通知系統管理人員處理。
⒌在系統運行過程中,出現硬件故障,系統管理人員要認真進行故障分析,與維護人員共同維護,并做好檢查維修記錄。
三、數據管理
⒈財務文檔資料、計算機數據資料的保管,由財務負責人指定專人負責,定期移交檔案保管人員管理。
⒉計算機系統會計數據的管理,由系統管理員負責。當日數據、月末、年末數據要及時復制備份,做到分地存放妥善保管。
⒊系統管理員要對計算機系統定期進行病毒預防檢測,以保證系統數據的安全。
⒋財務計算機系統要采取專線單獨供電,并配備ups電源,防止因電路問題造成財務數據的丟失。
第3篇 電能計量原始數據統計報表管理制度
電能計量原始數據、統計報表管理制度
1 為明確原始數據、統計報表的建立、使用和保管的程序和權限,確保數據真實、可靠、齊全、準確、保管完善,特制定本制度。
2電能計量原始數據是原始記錄的重要組成部分。原始記錄是通過建立在觀察、測量、試驗或其它手段所獲事實的基礎上證明已完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件。它是計量人員的工作記錄,是考核計量工作質量、處理計量差錯或事故、仲裁計量糾紛的原始憑證,也是企業制訂計量工作計劃、發展規劃、經濟核算的重要素材。因此,要求做到齊全(不散失)、清晰(字跡工整、不隨意涂改),準確(不錯記、不漏記)、保管完善。原始記錄可以是手寫或打印,要推行現代化管理手段,積極采用計算機有效完成對工作記錄中原始計量數據檔案資料的貯存、計算、統計、查詢、打印等工作。
3電能計量原始記錄應格式規范,填寫符合要求。
a)電能計量原始記錄的分類:
1)檢定或校準(含原始觀測記錄、計算和導出數據在內)等溯源記錄;
2)計量管理工作記錄(實施計量管理手冊及程序文件、計量檢測體系的審核、評審等過程中的反饋記錄);
3)計量檢測記錄。
b) 電能計量原始記錄的作用:
1) 計量器具測量能力及其所處狀況的證明;
2) 為測量工作連續性、繼承性提供保證;
3) 擔負計量檢測體系過程控制,以及采取預防和糾正措施的憑證;
4) 證實計量數據的可溯性(包含有足夠的信息,使之具有復現性、可追溯性)。
c) 電能計量原始數據(記錄)的要求:
1) 格式設計規范、統一;
2) 如實、詳細、完整,應保持其“原始性”;
3) 填寫必須字跡清楚、數據可靠,嚴禁弄虛作假;
4) 更改、保存、銷毀應符合一定的要求;
5) 使用應符合有關規定。
4電能計量部應配合公司計量管理機構加強對計量原始數據(記錄)的監督管理,定期進行抽查,并做好記錄。發現原始數據(記錄)不真實、不準確、不齊全、弄虛作假等行為要及時處理。
5電能計量統計報表是綜合評價,以電能計量管理工作實施情況為主要內容的有關報表,為確保其數據真實有效、有據可查,必須做好原始數據的收集、歸類、分析、整理前期工作,做到填寫正確無誤、數據認可簽章手續完整,上報及時。
6計量原始數據是電能計量檢測體系第一性原始記錄,由部指定專人負責保管(登記、造冊),并明確保存期限。計算機檢測數據由部檔案員配合計算機管理員進行軟盤備份(每季至少一次)。計量原始數據(記錄)的保存期如下:
a)檢定(含現場檢驗)或校準記錄:
1)屬于計量標準的,應長期保存,直至報廢或不再有參考價值為止;
2)高壓在用電能計量器具:3倍于檢定周期;
3)低壓在用電能計量器具:2倍于檢定周期。
b)計量器具周期檢定計劃:三倍于檢定周期(至少3年);
c)能源、經營、工藝控制檢測記錄:3年;
d)環境參數記錄:3年;
e)其它記錄:視其重要性,另行自定。
7統計報表由部主任或專責人負責收集資料進行填報,在上報時應自備一份,交部檔案管理員歸類存檔,并明確保存有效期限(至少3年)。
8原始數據(記錄)、統計報表應做到安全貯存、保管妥善、安全并保密。
9原始數據(記錄)、統計報表應按類別保存,以便查詢,并指定專人保管。
10確因工作需要保管原始數據(記錄)、統計報表,須辦理借用手續。未經部檔案管理員或部主任同意,不得私自外借或復制。
第4篇 傳染病疫情數據安全管理制度
1、直報領導小組由公衛主管院長直接領導,公衛科科長負責管理,疫情室工作人員負責具體工作,共同做好本轄區疫情直報和網絡安全工作。
2、疫情網絡計算機必需專機專用,堅持保密制度。
3、疫情網絡計算機未經上級同意不得連入其它任何網絡,禁止隨意更改通訊協議和參數。
4、疫情網絡計算機發生故障,應首先報鄉鎮衛生院主管院長,同時上報縣cdc,由縣cdc作出是否維修及維修地點,以免泄密。
5、疫情網絡計算機不得隨意使用外來軟件或來歷不明的軟件。
6、疫情網絡計算機應安裝殺毒軟件和防火墻,堅持每周殺毒。
7、網絡直報信息系統必須每月更改密碼,嚴防泄漏。
8、定期對疫情直報網的數據進行備份,每季度備份一次,年終對全年數據進行統一備份。
9、備份的數據應包括傳染病個案、統計分析報表。
10、備份數據以xls文件形式導出,保存在光盤或系統盤以外的硬盤中。
第5篇 數據機房安全管理制度
計算機數據中心機房是保證醫院信息系統正常運行的重要場所。為保證機房設備與信息的安全,保障機房有良好的運行環境和工作秩序,特制定本制度。
1、保證中心機房環境安全:
每天查看中心機房的溫度和濕度,并記錄;每天聾看ups日志并記錄,不得在中心機房附近添置強震動、強噪聲、強磁場的設備,定期檢查計算機設備使用電源安全接地情況。
2、實行中心機房準入管理:
中心機房配備門禁止系統,計算機中心工作人員進入需持個人的專用卡刷卡進入。外來人員需得到計算機中心負責人同意,并在相關計算機中心工作人員陪同下方可進入.并作記錄。
3、中心服務器操作系統安全管理:
系統管理員單獨管理系統用戶密碼,并定期更換密碼;離開服務器時技術鎖定機器。第三方需要登陸服務器時,需在計算機中心工作人員全程陪同下進行操作,工作完畢后更換密碼。系統管理員每天查看系統日志,檢查關鍵目錄是否有異常。操作系統版本升級應得到計算機中心負責人同意,并做好記錄。更改系統配置后應及時進行備份,并做好相關文檔存檔。
4、中心數據庫系統安全管理:
數據庫管理員每天查看數據庫的備份,并及時匯報異常。數據庫系統參數調整、版本升級應得到計算機中心負責人同意.并做好記錄。
5、中心交換機安全管理:
網絡管理員每天查看中心交換機使用情況.并做好記錄。確保備用交換機狀態正常,備用鏈路完整。
鎮江中西醫結合醫院計算機中心
第6篇 數據安全及備份恢復管理制度
為加強我司計算機信息數據備份與恢復的管理,避免信息數據丟失,根據相關規定,特制定本管理制度。
一、本辦法適用于司內計算機網絡系統信息數據的備份與管理。
二、我司計算機信息數據的備份工作由信息中心管理,負責全司計算機信息數據的備份工作。
三、提高數據備份的自動化運行管理水平,做好本地數據冷備份,減少人的操作與干預,或制定嚴格的管理規范,避免誤操作。
四、計算機信息數據備份具體包括:數據備份系統,服務器全部數據及相關服務器數據的備份工作,各工作站上的數據庫及其它數據文件。
五、信息數據的備份包括定期備份和臨時備份兩種。定期備份指按照規定的日期定期對數據進行備份;臨時備份指在特殊情況(如軟件升級、設備更換、感染病毒等)下,臨時對信息數據進行備份。
六、信息數據根據系統情況和備份內容,可以采取以下備份方式:
(一) 完全備份:對備份的內容進行整體備份。
(二) 增量備份:僅對備份相對于上一次備份后新增加和修改過的數據。
(三) 差分備份:僅備份相對于上一次完全備份之后新增加和修改過的數據。
(四) 按需備份:僅備份應用系統需要的部分數據。
七、為保證所備份的內容可再現系統運行環境,數據備份內容應包括網絡系統的所有關鍵數據。具體指計算機和網絡設備的操作系統、應用軟件、系統數據和應用數據。
八、數據備份可選擇硬盤、光盤、u盤等存儲介質,要確保備份數據的可恢復性。存儲介質應存放在無磁性、輻射性的安全環境。
九、數據備份時必須建立備份文件檔案及檔案庫,詳細記錄備份數據的信息。數據備份的文卷應專人專地保管,所有備份要有明確的標識,具體包括:運行環境、備份人。
十、備份數據的保存時間根據我司信息系統的數據重要程度和有效利用周期以及具體使用情況確定。根據各種數據的重要程度及其容量,確定備份方式、備份周期和保留周期。我司重大或關鍵性數據,應定期完整、真實、準確地轉儲到不可更改的介質上,并按有關規定妥善保存,無相關規定的至少保存10年。
十一、數據備份至少應保留兩份拷貝,一份在數據處理現場,以保證數據的正??焖倩謴秃蛿祿樵?另一份統一放在我司檔案室,確保備份數據萬無一失。
十二、對計算機或設備進行軟件安裝、系統升級或更改配置時,應進行系統和數據、設備參數的完全備份。應用系統更新后,應對原系統及其數據的完全備份資料保存二十年以上。
十三、任何數據恢復均要專題報告說明理由與過程,經集體討論后進行。
十四、恢復備份數據時,應首先將當前數據備份并永久保存備查,恢復數據時須有兩人以上,且信息中心負責人在場監理,并做好詳細記錄,經現場人員簽字后連同審批報告歸檔備案。
十五、本制度從公布之日起實施。
第7篇 數據制作相關管理制度
數據制作相關管理制度
為規范撫州電信分公司的數據制作管理制度,保證數據制作正確、完整、安全,在切合本地實際情況,符合《本地網電話交換維護規程》《長途電話交換維護規程》前提下,特制定相關的規定。
一、本地網電話交換部分:
1、新軟件版本的進網使用須經集團公司批準。
2.根據交換設備運行情況,設備須打“補丁”時,須經省公司主管維護部門批準。
3.局數據修改根據各分公司維護主管部門批準的書面通知執行,重大局數據的修改必須制訂詳細的方法和應急預案,報主管部門審批后放可執行。
4.設備版本更新、功能增改、程序修改后,必須對系統進行一個月的觀察,并詳細記錄運行情況,發現問題設法解決并及時上報上級主管部門。
5.用戶數據的增、刪、改以業務部門提出的書面通知為依據,或以CCCS系統內工單為依據。
6,修改程序和數據應制訂預案并認真核對。重大修改或局數據大量修改前后須制作系統后備文件,統一編號保存,同時制作計費帶并送交帳務中心驗證。
7.修改程序和數據應實行他人檢查,雙人操作制,并在話務清閑時或晚間進行。
8.程序或系統數據、局數據修改后,須作軟件、數據修改記錄,并將相關文件歸檔保存。用戶數據修改后如果有業務部門的書面通知,則應做好登記、存檔,有自動工單處理系統的則自動保存在相關文檔中。
9.系統自動或人工再啟動、再裝入應填寫相應記錄表,并定期統計上報,提出分析、解決意見。
10.按作業計劃要求定期制作、保存系統后備文件。開局文件、版本更換文件和擴容初始文件須長期保存。
1.按照操作流程,執行新版本軟件的更換和軟件“補丁”的輸入工作。其
操作流程見圖1:
局數據修改操作流程
二、長途電話交換部分:
1.局數據修改原則上DC1平面(含國際局)歸口集團公司網運部管理。DC2平面往長途方向歸口省公司運維部管理,往本地網市話方向由各分公司運維部管理,實行集中審批式管理,并對局數據標準化、規范化管理。
2.局數據修改必須根據主管部門批準的書面(或電子版)通知執行,各級交換維護中心不得自行修改局數據。緊急情況下的局數據修改可由本公司主管部門通過電話方式通知上級主管部門該次局數據修改方案,經上級主管部門同意后才能進行局數據修改,事后再補辦相關審批流程手續。
3.各級交換維護中心在接受運行維護部下達的各類局數據修改通知時,必須按照規范化的局數據標準格式實施。
4.局數據修改應制定預案,認真核對。重大修改或局數據大量修改前后須制定系統后備文件,統一編號歸檔保存。
5.各級交換維護中心應每半年按標準化要求檢查一次局數據,做好局數據修改的記錄,建立各交換系統的局數據檔案庫。
6.新建局開通前,應由交換維護中心對其局數據按標準化要求進行檢查后,報運維部批準并網運行。
7.擴容局的數據在并網前必須經交換維護中心進行檢查驗證后,報運維部批準并網運行,以避免發生錯誤,影響已有設備的運行。
8.局數據應實行他人檢查,雙人操作制,并在話務閑時或夜間進行。局數據修改后必須及時做好相應的測試并做好相關記錄。
9.局數據修改命令須設置相應的通行字,由專人掌握,無關人員不得使用。
軟件修改流程
注:實施過程出現問題時,將由廠家生成新的軟件補丁予以解決