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      物業服務中心食堂物品采購管理規定怎么寫(2篇范文)

      發布時間:2023-08-19 18:15:03 查看人數:92

      物業服務中心食堂物品采購管理規定怎么寫

      第1篇 物業服務中心食堂物品采購管理規定怎么寫

      物業項目服務中心食堂物品采購管理規定第一章總則

      第一條為規范湛江物業服務有限公司城服務中心食堂(以下簡稱:食堂)的物品采購管理程序,保證所采購物品符合質量要求,特制定城服務中心食堂物品采購管理規定。

      第二條服務中心是負責物品采購管理的職能部門。

      第三條本規定適用于城服務中心。

      第二章職責

      第四條分管領導、服務中心經理逐級負責物品采購的審批。

      第五條分管領導負責對所有物品的采購活動進行監管。

      第六條食堂主管負責制定月度采購計劃及零星、急需物品采購計劃。

      第七條食堂倉管員負責采購和驗收工作,包括與供方聯絡供貨、驗貨、費用結算等工作。

      第三章采購計劃審批

      第八條采購員負責于每月月底,根據倉管員的《庫房物品盤點清單》制定下個月物品采購計劃,填寫《物品需求計劃表》,報食堂主管處審批。

      第九條食堂主管將所報采購計劃匯總后,按審批程序審批后,由采購員通知合格供貨商供貨。

      第十條對于零星、急購的物品,部門可即時填寫《物品需求計劃表》,并于'備注'欄中注明'零星、急購'字樣及申購原因,經授權人口頭同意后實施采購,次日按規定補辦采購申請手續。

      第十一條 固定資產采購以報告形式逐級上報,經公司分管領導審批后由西麗山莊管家服務中心負責統一采購。

      第五章采購實施與驗收

      第十二條 根據經批準的《物品需求計劃表》,采購員通知指定的合格供方進行供貨。

      第十三條 無法在合格供方處購到的零星、急需物品可在其他供方處對實物質量驗證后實施采購,但其后補簽的《物品需求計劃表》需經管理中心審價。

      第十四條 采購物品由倉管員與相關專業人員聯合進行驗收,合格物品入庫。

      第十五條 驗收時根據公司發放的供方價目表對價格進行核對,驗收結果記錄在《物品驗收記錄表》中。

      第十六條 《物品驗收記錄表》由倉管員保存,對驗收中發現的不合格品由驗收人員及時標識和隔離,更換或退貨。

      第六章物品領用與費用結算

      第十七條 由申領人持經分管領導批準后的《領料單》到倉管員處領取相關物品。

      第十八條 倉管員需建立物品管理臺帳,對物品的進庫、出庫、庫存狀態進行管理。

      第十九條 確定合格供貨商的物品采購由管理中心與合格供貨商每月結算一次,由倉管員核實供方提供的送貨清單、核實無誤后,倉管員在《付款申請清單》上簽字確認,由合格供方提供每月發票、送貨清單及經簽字確認的《付款申請清單》交給出納,經管家服務中心經理審批,報公司領導批準后,交公司財務部付款。

      第二十條 在臨時供貨方處進行的零星、急需物品采購,由采購部門與臨時供貨方即時結算,經辦人以臨時供方為單位填制報銷憑證,附發票、送貨清單、經審批的采購計劃,按原批準程序進行審批,報公司領導批準后交公司財務部付款。

      第七章附則

      第二十一條 本規定由西麗山莊管家服務中心負責解釋。

      第二十二條 本規定自簽發之日起實施。

      第2篇 物業服務中心食堂物品采購管理規定

      物業項目服務中心食堂物品采購管理規定

      第一章總則

      第一條為規范湛江zz物業服務有限公司zz城服務中心食堂(以下簡稱:食堂)的物品采購管理程序,保證所采購物品符合質量要求,特制定zz城服務中心食堂物品采購管理規定。

      第二條服務中心是負責物品采購管理的職能部門。

      第三條本規定適用于zz城服務中心。

      第二章職責

      第四條分管領導、服務中心經理逐級負責物品采購的審批。

      第五條分管領導負責對所有物品的采購活動進行監管。

      第六條食堂主管負責制定月度采購計劃及零星、急需物品采購計劃。

      第七條食堂倉管員負責采購和驗收工作,包括與供方聯絡供貨、驗貨、費用結算等工作。

      第三章采購計劃審批

      第八條采購員負責于每月月底,根據倉管員的《庫房物品盤點清單》制定下個月物品采購計劃,填寫《物品需求計劃表》,報食堂主管處審批。

      第九條食堂主管將所報采購計劃匯總后,按審批程序審批后,由采購員通知合格供貨商供貨。

      第十條對于零星、急購的物品,部門可即時填寫《物品需求計劃表》,并于'備注'欄中注明'零星、急購'字樣及申購原因,經授權人口頭同意后實施采購,次日按規定補辦采購申請手續。

      第十一條 固定資產采購以報告形式逐級上報,經公司分管領導審批后由西麗山莊管家服務中心負責統一采購。

      第五章采購實施與驗收

      第十二條 根據經批準的《物品需求計劃表》,采購員通知指定的合格供方進行供貨。

      第十三條 無法在合格供方處購到的零星、急需物品可在其他供方處對實物質量驗證后實施采購,但其后補簽的《物品需求計劃表》需經管理中心審價。

      第十四條 采購物品由倉管員與相關專業人員聯合進行驗收,合格物品入庫。

      第十五條 驗收時根據公司發放的供方價目表對價格進行核對,驗收結果記錄在《物品驗收記錄表》中。

      第十六條 《物品驗收記錄表》由倉管員保存,對驗收中發現的不合格品由驗收人員及時標識和隔離,更換或退貨。

      第六章物品領用與費用結算

      第十七條 由申領人持經分管領導批準后的《領料單》到倉管員處領取相關物品。

      第十八條 倉管員需建立物品管理臺帳,對物品的進庫、出庫、庫存狀態進行管理。

      第十九條 確定合格供貨商的物品采購由管理中心與合格供貨商每月結算一次,由倉管員核實供方提供的送貨清單、核實無誤后,倉管員在《付款申請清單》上簽字確認,由合格供方提供每月發票、送貨清單及經簽字確認的《付款申請清單》交給出納,經管家服務中心經理審批,報公司領導批準后,交公司財務部付款。

      第二十條 在臨時供貨方處進行的零星、急需物品采購,由采購部門與臨時供貨方即時結算,經辦人以臨時供方為單位填制報銷憑證,附發票、送貨清單、經審批的采購計劃,按原批準程序進行審批,報公司領導批準后交公司財務部付款。

      第七章附則

      第二十一條 本規定由西麗山莊管家服務中心負責解釋。

      第二十二條 本規定自簽發之日起實施。

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