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      危險源辨識風險評價風險控制管理制度

      發布時間:2023-07-14 15:30:06 查看人數:57

      危險源辨識風險評價風險控制管理制度

      危險源辨識風險評價風險控制管理制度

      1、目的

      為充分辨識危險源,合理評價風險,進行風險控制策劃,特制定本辦法。

      2、范圍

      本文件適用于本公司危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的管理。

      3、術語

      3.1重大風險(或不可承受風險):指級別較高或危險程度較大、能夠造成或可能造成嚴重后果的風險。

      3.2管理方案:對重大風險,需投資或加強培訓實現職業健康安全目標,明確相關職能和層次的職責和權限,制定方法、資源和時間表,落實、檢查所采取的措施。

      4、主要職責

      4.1生產安環部負責危險源辨識、風險評價和風險控制策劃管理工作。

      4.2設備技術部負責建設項目危險源辨識、風險評價和風險控制策劃管理工作。

      4.3各單位負責本單位(包括相關方)的危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作。

      5、工作程序

      5.1危險源辨識:

      5.1.1劃分作業活動

      5.1.1.1危險源辨識是針對作業活動進行的,進行危險源辨識首先要劃分作業活動。

      5.1.1.2劃分作業活動方法

      a按生產(工作)流程的階段劃分;

      b按地理區域劃分;

      c按裝置劃分;

      d按作業任務劃分;

      e上述幾種方法的結合。

      5.1.2危險源辨識范圍

      5.1.2.1所有常規和非常規的活動;

      5.1.2.2所有進入作業場所人員的活動;

      5.1.2.3所有作業場所內的設施。

      5.1.3危險源辨識內容:危險源類別的分類見附錄一

      5.1.3.1物的不安全狀態;

      5.1.3.2人的不安全行為;

      5.1.3.3作業環境的缺陷;

      5.1.3.4安全健康管理的缺陷。

      5.1.4在危險源辨識過程中,要考慮三種狀態(正常、異常和緊急)和三種時態(過去、現在和將來)。

      5.1.5危險源辨識方法具體內容見附錄二

      5.1.5.1基本分析法

      5.1.5.2工作安全分析法

      5.1.6危險源辨識充分性的確認

      a覆蓋已發生事故的原因;

      b覆蓋法律法規的要求。

      5.2風險評價

      5.2.1風險評價采用直接評價法、mes法和ms法(mes法、ms法和風險程度的具體內容見附錄三)。

      5.2.1.1凡有下列情況之一的,用直接評價法判定為重大風險(或不可承受風險):

      a所有違反職業健康安全法律、法規及其他要求的情況或屬于組織性行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴重的其它違規(輕微的違章行為除外);

      b近三年發生過重傷、死亡、重大財產損失(30萬元及以上)一次;或輕傷、非重大財產損失(30萬元以下)三次以上,至今未采取有效防范控制措施,仍有可能發生事故。

      5.2.1.2除上述情況外,人身傷害事故采用mes法,單純財產損失事故采用ms法。

      5.2.1.3風險分級

      二級以上(含二級)風險(即一、二級風險)屬政府部門級危險源;三級屬公司危險源;四級、五級屬車間(部門)級危險源。

      5.2.1.4對5.1、5.2條款中記錄填寫《危險源辨識和風險評價表》,公司級危險源填寫《重大風險控制計劃表》,其中控制計劃為“制定目標管理方案”的填寫《職業健康安全管理方案》表,并填寫《重大危險源清單》。

      5.3匯總和調整工作

      為了確保全員參與、辨識充分,采取三級辨識二級評價的方法。《即班組、車間(部室)、公司三級辨識,車間(部室)、公司二級評價。》

      5.3.1各車間(部室)對所屬各班組;公司對所屬各車間(部室)上報的危險源辨識評價表分別進行匯總。匯總過程中對所列出的危險源可合并同類項,但要指出危險源所涉及的作業活動。

      5.3.2生產安環部組織相關人員對各車間(部室)上報的危險源進行辨識評價和確認,結果上報公司。

      5.4風險控制策劃

      5.4.1風險控制措施選擇的優先順序:

      首先考慮消除風險(如技術、工藝改造);其次考慮降低風險(如增設安全監控、報警、連鎖裝置或隔離措施);再次考慮采用個體防護裝置。

      5.4.2風險控制措施:

      5.4.2.1二級以上(含二級)風險,由公司主管部門和廠充分討論確認后,制定重大風險控制計劃,公司生產安環部根據控制計劃組織實施,公司主管部門進行跟蹤監督、檢查。二級以上(含二級)風險,應及時上報政府有關安全監督行政部門備案。

      5.4.2.2三級風險,生產安環部和相關車間(部室)討論確認后,制定風險控制計劃,由公司主管領導審批后,所屬單位實施控制計劃,生產安環部進行監督、檢查。四至五級風險,由各車間(部室)制定管理辦法,進行管理。

      5.4.3生產安環部每月組織一次對三級危險源監督檢查,重點檢查職能單位的三級危險源日常監督檢查工作開展情況、各類安全監測與監測設備設施維護情況、安全防護設施維護情況、安全管理制度落實情況、崗位職工按章操作情況、職工應急預案與處置方案的掌握情況;各車間(部室)每月進行一次對本單位三級危險源的檢查,重點檢查各類安全監測與監測設備設施維護情況、安全防護設施維護情況、安全管理制度落實情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應急預案與處置方案的掌握情況;作業區(班組)每月對四級、五級危險源的檢查,,重點檢查各類安全監測與監測設備設施維護情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應急預案與處置方案的掌握情況。

      5.5危險源的更新

      5.5.1各單位每年按本文件對危險源進行更新確認,并將確認結果于七月底前報公司生產安環部。

      5.5.2對屬于公司管理的建設項目,在施工前,設備技術部組織進行危險源辨識、風險評價工作,以便對工程承包商提出采取有效措施進行風險控制的具體要求。并將結果報生產安環部備案。

      5.5.3當下述情況發生變化時,各單位應及時辨識危險源,更新(或補充)危險源辨識的相應表格。

      5.5.3.1適用的法律法規及其他要求等發生變化;

      5.5.3.2各各車間(部室)的工藝、技術、作業環境、設備、設施等發生變化或更新;

      5.5.3.3發生人身傷害事故后的責任單位,要對相應的作業活動進行危險源重新識別、評價,評價結果在事故處理結束5個工作日內,報生產安環部備案(書面和電子版)。

      危險源辨識風險評價風險控制管理制度

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