不知火舞私秘?奶头大屁股小说,永久免费看啪啪网址入口,国产在线精品无码av不卡顿,国产精品毛片在线完整版,国产69精品久久久久久妇女迅雷,色综合久久久无码网中文,日韩新无码精品毛片,强睡邻居人妻中文字幕
      當前位置:1566范文網 > 企業管理 > 制度大全 > 公司制度

      科技公司財務管理制度(十二篇)

      發布時間:2024-02-11 16:56:01 查看人數:15

      科技公司財務管理制度

      第1篇 科技公司財務管理制度

      *科技公司財務管理制度

      第一條 報銷單據應是符合國家財政稅務部門要求的正式發票并填寫齊全。具體包括:(1)填制憑證的日期;(2)客戶名稱應填寫'北京**科技有限公司'字樣;(3)商品名稱應填寫清楚、明了,有具體型號的應要求對方填寫;(4)金額大小寫應相符并填寫清楚,不能改動;(5)單據必須加蓋對方單位章。財務人員有權拒絕辦理不符合規定的報銷單據。

      第二條 報銷單據不得涂改、挖補。發現報銷單據有錯誤的,將退回經辦人重開或者更正,更正處應加蓋開出單位的公章。

      第三條 預借款項必須書面寫明借款原因,并附借款的明細表,由部門經理簽字后,交財務按照財務制度審核所借款項是否確實需要發生,預算內且單筆金額在500元以下的款項由財務經理簽字,預算外的款項由財務總監簽字方可預借。

      第四條 臨時借款(包括出差借款)應在費用發生后一周內及時送交財務予以銷帳,多退少補,前款未銷的,不予再次借款。(長期出差在外的人員應該在月底前將一個月的票據整理好按時寄回公司。)一個月仍沒有報帳的,財務有權給予一定經濟處罰。

      第五條 經辦人領取支票時應在支票領用簿及支票存根上簽字,預先領取支票的應提供收款人全稱及確切金額,否則不予簽發。原則上應先取得發票后領用支票,特殊情況領用支票后必須在一周內取得發票到財務部報帳。如果確實金額不能確定,經財務經理或主管副總經理批準,可以開出不填金額的轉帳支票(但必須填寫對方單位,并封上上限金額)。

      第六條 業務招待費,禮品費報銷時需附有費用明細說明,列明所請人員的姓名和單位及聯系方式。單筆費用在500元以上的支出,事先必須經主管副總經理批準,方可支出。否則一律不予報銷。

      第七條 工程人員在工程中發生的招待費用屬于市場行為,原則上不予報銷。若有特殊情況需事先向工程負責人、當地市場負責人請示,經批準后,方可發生,每月不得超過200元。經工程負責人、當地市場負責人簽字后,財務予以報銷,否則費用自負。

      第八條 工作時間因公事外出,應盡量使用公司車輛或者選擇公共交通工具。如遇特殊情況,需要乘坐出租車的,必須在出發前填寫出租車使用申請單,經部門經理批準后,方可乘坐。在報銷時,需將申請單附在車票后。

      第九條 手機費用報銷必須使用電信營業廳電腦打印的話費專用發票,手機號碼必須是員工聯系表上記錄的號碼,否則一律不可報銷。當月話費次月報銷,一個月只報銷一次。使用如意通和神州行的人員,如果確有困難無法更換可以打印手機話費專用發票的,請及時告知財務部。

      第十條 總部的大客戶部每月執行包括過橋費、汽油費和停車費在內的300元標準車補。

      第十一條 公司司機報銷停車、過路等用車費用時,必須在票據后注明與何人前往、何時去何地辦何事。

      使用公司的車輛外出,駕駛員必須遵守交通規則。違章罰款一律自負。

      第十二條 公司根據財務部匯款記錄對應每筆匯款報銷異地提款手續費,員工報銷時應在發票后注明公司匯款項日期。

      第十三條 公司的車輛由綜合辦統一負責保管和日常管理,汽車維修費、保養費、加油費等相關費用一律由綜合辦統一報銷,其他任何部門沒有報銷權。對于非公原因產生的汽車費用,公司一律不負擔。

      第十四條 固定資產由綜合辦負責統一購買和日常保管、維修、管理。具體規定參照綜合辦有關制度。

      第十五條 各項費用的領取和報銷均要按公司規定格式填寫計劃和粘貼憑證,不符合規定的,財務人員有權拒絕支付。

      第十六條 報銷程序:

      預算內費用、在財務報銷報銷制度上有明確規定的且單筆金額小于500元的現金報銷簽字順序:經手人-部門經理-會計--財務經理-出納;

      預算外費用及特殊情況且單筆金額在5000元以下的現金報銷簽字順序:經手人-部門經理-主管副總經理-會計--財務經理-財務總監-出納。

      預算外費用及特殊情況且單筆金額在5000元以上的現金報銷簽字順序:經手人-部門經理-主管副總經理--會計-財務經理-財務總監-總經理-出納。

      第十七條 銷售部門實現銷售需開具發票的,原則上應先取得支票后開具發票。如須先開具發票的,應在發票開具當天交回支票,如不能及時交回支票的,應在當天交回發票,便于財務部門對發票的管理。

      第十八條 如因業務需要,必須提前支付對方發票,按上一條難以操作,則業務人員說明原因,并報財務經理同意,可以預先拿發票,但業務人員將發票交給客戶時,應要求客戶出具收到發票的證明。

      第十九條 費用報銷時間為:每周二各部門將手續齊全的報銷憑單交到財務部,周四下午辦理報銷業務。

      第二十條 本制度適用于公司本部和各地辦事處。

      第二十一條 本制度由財務部負責解釋。

      第2篇 某科技公司辦公管理制度

      科技公司辦公管理制度

      為弘揚企業文化, 加強公司各部門辦公室的內部管理,營造良好的辦公環境,提高工作效率和質量,對員工應遵守的紀律和必具的精神風貌,特作如下規定:

      一、儀表儀容

      公司所有工作人員在工作時間應保持良好的個人儀表,精神飽滿,舉止文明, 禮貌待人。

      公司所有工作人員必須衣冠整潔,按著裝規定要求執行。任何時候,在工作場所不得穿短褲、背心、拖鞋,皮鞋要保持干凈、光亮。注意言行舉止,不得當眾整理個人衣物。

      1.員工要保持個人身體、面部、手部清潔,工服要保持干凈、整潔。

      2.上班前不吃異味食物以保證口腔清潔。

      3.員工儀容、儀表要符合自然大方的要求,頭發要常洗,不得有頭屑并梳理整齊, 不得混染和制作怪異發型。男員工應每日修剪胡須,發不蓋耳遮領,不得剃光頭,不留鬢角、胡須。

      4.女員工上班盡量化淡妝,但不得濃妝艷抹和噴過濃的香水,男員工不得化妝。

      5.員工上班期間,應隨時自查儀表儀容,發現問題及時糾正。

      二、行為舉止

      1. 舉止應大方得體,與人交談雙眼應平視對方,不要左顧右盼。

      2. 遇上級領導或有客來訪,應立即起身相迎并問好,先請來訪人員入座后,自己方可坐下;來客告辭,應起身移步相送。

      3. 站立的正確姿勢應是:雙腳與兩戶同寬自然垂直分開(體重落在雙腳上),肩平、頭正、雙眼平視前方、挺胸、收腹。

      4. 注意走路姿勢,在樓道內行走腳步要輕,不得奔跑(緊急情況下除外)。

      5. 進入上級領導或其他部門辦公室前,應先立在門外輕叩門三下,征得同意后方可入內;若進去時門是關住的,出來時則應隨手將門輕輕帶上。

      6. 進出辦公室、電梯時,應主動上前一步先拉開門或按住電梯按鈕,請同行的客戶、女士或來訪人員先行。

      7. 對客戶或來訪人員提出的詢問、疑難、要求、意見,要耐心傾聽,在不違背保密制度的原則下,有問必答并做到回答準確(對自己無把握回答的應婉轉地表示歉意,聯系有關人員給予解答,或留下文字記錄,限時予以回復)。

      三、言談

      1. 聲調要自然、清晰、柔和、親切,不要裝腔作勢,聲量不要過高,亦不要過低,以免客人聽不太清楚。

      2. 不準講粗言、使用蔑視和污辱性的語言。

      3. 說話要注意藝術,多用敬語,注意'請'、'謝'字不離口。

      四、電話應答

      1. 所有來電,務必在三響之內接答;

      2. 接電話,先問好,再報單位,后講'請問能幫您什么忙'不得倒亂次序。通話時,應用文明用語,如'您好!'、'謝謝'、'再見'。忌用勉強敷衍類似'大概'、'也許'的詞語;

      3. 通話時,聽筒一頭應放在耳朵上,話筒一頭置于唇下約五公分處,不得使用免提功能鍵,中途若需與他人交談,應用另一只手捂住聽筒或按閉音功能鍵;

      4. 接聽電話,語調既要柔和親切,又要抓住要領,簡單扼要,必要時要做好通話記錄,通話要點要問清,然后向對方復述一遍。聽到通話對方有極大的責難時應保持禮貌和耐心;

      5. 對方掛斷之后,方為通話完畢,任何時候不得用力擲聽筒;

      6. 在公司嚴禁撥打聲訊服務電話;盡量避免打私人電話;家人有急事來電,應從速、簡潔結束通話,他人接聽,只代為記錄、轉告;

      7、代接同事聽電話,應做好記錄,并及時轉達。

      五、辦公紀律

      1.員工應嚴格按公司考勤制度守時守紀。

      2.保持辦公室肅靜,工作時間不得大聲喧嘩、呼喚、打鬧、嬉笑、奔跑,不得哼唱歌曲、吹口哨,妨礙他人辦公。

      3.堅守崗位,集中精力做好本職工作。工作時間不離崗、串崗、不吃零食、閑聊、打瞌睡、躺臥、打牌、聽看與工作無關的音樂和書刊。

      4.上班時間嚴禁炒股或辦私事,因公外出應向本部門負責人請假,說明去向和工作內容。

      5.接待來客詢問,不得泄露公司管理制度、iso9000質量體系內容等有關公司秘密的事項。

      6.參加各類會議,應按時到會,保持會場肅靜,對重要事項應做好記錄。

      7.保持辦公區內整潔、有序、衛生清潔,不在辦公場所內吸煙、吐痰。

      8.愛護一切公司財物,節約使用辦公用品,節約用電,做到人走燈滅,關閉門窗、空調。

      9.下班后,及時整理辦公桌椅,鎖好門窗、抽屜及文件柜。

      六、辦公場所衛生

      1.保持辦公區的整潔衛生,辦公室應窗明幾凈,辦公桌要求無塵土,嚴禁在室內放置和亂扔各種雜物。

      2.辦公桌面上的文件、辦公用品和設施要碼放整齊,便于查找,嚴禁放置與辦公無關的雜物,嚴守保密制度。

      3.辦公區內,所有廢棄物及容器等須在指定地點集中堆放,專人負責管理。

      4.臨時離開辦公桌時,座位要放回原位。

      5.辦公室內墻面除懸掛與工作有關的地圖、規章制度、獎狀、白板之外,不得懸掛與工作無關的物品,懸掛物要統一懸掛在同一水平線上。

      七、辦公場所安全

      1. 辦公場所不得隨意堆放易燃易爆等危險物品;不得存放現金、首飾等私人貴重物品。

      2. 辦公電器設備(電腦、傳真因工作需要除外)下班后必須斷電,以免發生意外事故。

      3. 辦公室無人時,一定要鎖好門窗,防止物品及文件的丟失;下班后要仔細檢查并確認任何治安、消防隱患后方可離開。

      4. 辦公桌椅、消防器材和設備應根據實際布置定期檢查、保證完好。

      公司機要部門(財務部、檔案室等)應有加固的防盜門窗和防盜、報警設備。

      八、辦公室文件收發的工作要求:

      1、公司所有來往信件由行政人員辦理收發工作;

      2、凡屬于掛號、快件、境外機關及重要信函均應進行統一登記,收件人在領取信件時要辦理簽收手續;

      3、公司人員寄發掛號、快件等信件時,應進行統一登記。承辦人員及時將回執憑證交有關人員;

      4、員工訂閱的報刊、雜志郵遞到公司后,領取時要辦理簽收手續;

      5、對送交的信

      件,應問明情況并記錄來人有關事項后再予簽收。

      九、名片管理:

      1、員工的名片按公司統一格式并由行政部設專人統一辦理印制;

      2、試用期內的員工原則上不予印制名片;

      3、員工離職,應繳回手中所有名片,不得再持原名片進行對外聯絡;

      4、員工需要印制名片時,應至少提前三天向行政部申請辦理。

      十、接待來訪人員的規定

      1.公司各部門業務關系人員來訪或洽談合同等事宜,由人事行政部向被訪人員予以通報。

      (1)經被訪人員確認后,由前臺秘書負責將來訪人員領入會客地點。

      (2)被訪人員拒絕接待的,前臺秘書應婉轉回絕或請來訪者留下口信,信息由前臺秘書轉達當事人。員工應在外部會客區(前廳會客室)或臨時會客區接待來訪客人,不得擅自帶外來人員進入辦公區域。特殊情況,須在前臺登記經批準后,方可進入辦公區,進入辦公區不得影響他人的工作。

      2、被訪人員不在公司,可以通知被訪人員直屬上級或由人事行政部前臺人員予以接待,并將信息轉達當事人。

      3、一般來訪,應在前廳會客室接待。

      4、外來人員需要進入公司辦公區域協助工作的,時間在2天以上的,應到

      人事行政部備案,由人事行政部配發臨時工作證件,憑此出入公司。

      第3篇 科技公司薪酬管理制度

      行政人事管理制度文件

      ――科技服務公司薪酬管理制度

      一、目的

      本制度旨在建立健全**科技服務有限公司(以下簡稱'公司')薪酬管理制度,形成一套既根植于企業文化、又遵從企業人力資源哲學的全面薪酬方案,為公司積累潛能,使員工聚焦職能,并有效激發效能,促進公司戰略規劃的有效實施和各項經營目標的達成。

      二、原則及付薪理念

      公司薪酬制定遵循戰略導向、外部競爭性、內部公平性以及績效導向原則。

      為員工個人的基本能力、所在崗位價值與績效表現付薪。

      三、職責

      (一)總經辦:薪酬管理工作的決策機構,其職責是批準公司薪酬福利政策、分配方案和薪酬標準,指導和監督公司日常薪酬管理工作。

      (二)行政管理部:薪酬管理實施部門,其職責是擬定薪酬福利方案,具體組織公司日常薪酬管理工作。

      四、薪酬結構及水平

      (一)薪資結構

      員工薪酬=崗位工資+績效工資+補貼及傭金+獎金

      崗位工資:主要反映崗位的價值和員工的崗位適應能力。

      績效工資:主要反映員工的績效表現。

      其他薪資:包括補貼傭金、獎金及社保等。

      (二)公司崗位等級分布

      根據公司的業務情況和崗位設置,可以將公司崗位劃分為三個序列:管理序列、行政序列和業務序列。具體崗位的等級分布見附件1。

      (三)崗位基礎工資

      1、每級崗位基礎工資均對應十個檔次的工資標準,各檔詳細工資標準見附件2。

      2、對檔規則

      1)新入職員工對檔

      管理序列員工根據面試情況對應到相應的檔位上,行政及業務序列員工根據面試情況對應到1-3檔上,如果需要對應到更高級別檔位上,由公司總經辦審批。

      2)現有員工對檔

      制度下發后,由總經辦組織相關人員按照員工的崗位適應性進行相應的對檔。

      3)兼職員工對檔

      有兼職情況的,采取就高不就低的原則進行對檔。

      (四)績效工資

      1、績效工資基數的確定

      績效工資基數以崗位工資為基準,以發揮管理層經營能動性及傾斜一線員工為導向,具體比例關系見表2。績效工資的具體發放方式依據績效考核管理辦法。

      表1 崗位工資與績效工資基數比例關系表

      崗位類別崗位工資/固定工資績效工資

      管理層財務總監、行政總監、物業總監55

      業務部/招商部/配置部/網絡營運部/品牌推廣部/采購部經理、總經辦助理、物業經理64

      員工其他員工73

      (五)其他薪資

      1、補貼及傭金

      員工試用期滿后可享受補貼及傭金。補貼包括:高溫補貼、通訊補貼、交通補貼和崗位補貼。

      1)高溫補貼:根據《廣東省高溫天氣勞動保護辦法》規定,公司向相關崗位員工發放高溫補貼,發放高溫補貼的崗位見表2。標準為150元/月,發放時間為每年6-10月。

      表2 發放高溫補貼崗位

      部門崗位

      業務部業務部經理、業務經理

      物業管理部物業總監、物業經理、物業管家、維修技工、客服專員

      招商部招商經理、招商專員

      配置部配置經理、配置專員、翻新師傅、翻新學徒

      采購部采購經理、采購專員

      2)通訊補貼:公司為因公需要使用個人通訊工具負擔通訊費的員工發放通訊補貼,通訊補貼按照表3執行。

      表3 通訊補貼標準表

      序號職務通訊補貼

      1財務總監、行政總監、物業總監200元/月

      2業務部/招商部/配置部/網絡營運部/品牌推廣部/采購部經理、總經辦助理、物業經理150元/月

      3業務經理、物業管家、維修技工、招商專員、配置專員、翻新師傅、翻新學徒、采購專員、策劃專員、設計師100元/月

      3)交通補貼:公司為管理人員提供交通補貼,補貼標準按照表4執行。其他員工因公使用交通工具產生的費用,采取實報實銷方式補貼。

      表4 交通補貼標準表

      序號職務交通補貼

      1財務總監、行政總監、物業總監200元/月

      2業務部/招商部/配置部/網絡營運部/品牌推廣部/采購部經理、總經辦助理、物業經理150元/月

      4)崗位補貼

      a物業經理:管理租客少于500戶的,每月提供300元崗位補貼。

      b翻新師傅:每月提供2000元崗位補貼。

      c翻新學徒:每月提供500元崗位補貼。

      d維修技工:每月提供500元崗位補貼。

      5)傭金:公司為業務部、招商部、物業部以及配置部相關員工提供傭金。

      a.業務部:業務部所有員工根據每月完成收購房屋戶數量、租金支付方式、成交價格以及任務完成情況提取傭金,如完成任務,按照表5標準發放傭金,如未完成任務,按照標準的70%發放傭金。業務部經理在此基礎上提取本部門所有業務經理總傭金10%的傭金。

      業務經理傭金=本月收回不同類型房屋戶數*對應傭金標準+本月收回不同租金支付方式房屋年利潤*對應傭金標準

      業務總監傭金=本月收回不同類型房屋戶數*對應傭金標準+本月收回不同類型房屋年利潤*對應傭金標準+本月業務部傭金總額*10%

      表5 業務經理傭金標準

      租金支付方式戶數傭金標準利潤傭金標準

      月 付50(含)戶以內100元/戶10%

      超出1-25戶110元/戶

      超出26(含)戶130元/戶

      兩月付100(含)戶以內50元/月6%

      超出1-50戶60元/戶

      超出51(含)戶80元/戶

      季 付200 (含)戶以內25元/戶3%

      超出1-100戶35元/戶

      超出101(含)戶55元/戶

      年 付10%

      b.招商部:招商部所有員工根據達成租房業績以及任務完成情況提取傭金,如完成任務,傭金比例為5%,如未完成任務,傭金比例為3.5%,招商部經理根據本部門所有招商專員總傭金10%提取傭金。

      招商專員傭金=每月客戶租金總額*傭金比例

      招商經理傭金=每月客戶租

      金總額*傭金比例+本月所有招商專員傭金總額*10%

      c物業管理部:物業管理部人員根據所管客戶戶數提取傭金,不同崗位提取傭金標準如表6所示,維修技工傭金按照維修收入的30%提取。

      表6 物業管理部傭金標準

      職位傭金標準(元/戶)

      物業總監2 物業經理2 物業管家5 客服專員1

      物業總監/物業經理/物業管家/客服專員月傭金=每月15日確定的管理戶數*各自傭金標準

      維修技工傭金=本月維修收入*30%

      物業經理、物業管家、客服專員沒有提前1個月提出辭職申請的,或者提前一個月提出辭職申請,在5號之前或者25號之后離職的,原則上不發放離職當月傭金,如因特殊情況,在善交接并經過總經辦批準的,可以按照工作天數領取離職之前收租戶數的傭金。

      物業經理、物業管家、客服專員調崗的,按照本崗位工作天數領取當月傭金。

      d配置部:配置部翻新師傅和翻新學徒根據翻新戶數提取傭金,每月翻新數量小于等于30戶,不領取傭金,每月翻新數量大于30戶,超出部分發放傭金,按照表7傭金標準提取傭金。

      表7 物業管理部傭金標準

      職位傭金標準(元/戶)

      翻新師傅70

      翻新學徒30

      翻新師傅/翻新學徒月傭金=(翻新戶數-30)*各自傭金標準

      6)學歷補貼

      公司鼓勵員工不斷完善自身知識體系,設置學歷補貼,標準如表8所示,員工在獲得相應學歷并得到行政管理部審核后的下一個自然月可以領取學歷補貼。

      表8 學歷補貼標準

      學歷補貼標準

      碩士研究生500元/月

      本科200元/月

      7)工齡補貼

      公司鼓勵員工在公司長期發展,設置工齡補貼,在公司工作滿一年的員工享有工齡工資,工齡工資的標準如表9所示。

      表9 工齡補貼標準

      工齡補貼標準

      一年100元/月

      二年200元/月

      三年及以上300元/月

      8)獎金

      a全勤獎

      公司為每月全勤的員工發放200元/月的全勤獎。以下三種情況取消全勤獎:忘記打卡2次以上取消全勤獎;請假天數超過1天取消當月全勤獎;遲到或早退兩次取消全勤獎。

      b業務獎

      業務部:業務部每個月超額完成任務10%(含)以上,發放給部門獎勵2000元,由部門負責人根據具體情況進行部門內部二次分配。

      招商部:招商部每個月超額完成任務10%(含)以上,發放給部門獎勵2000元,由部門負責人根據具體情況進行部門內部二次分配。

      c合理化建議獎

      公司鼓勵員工在公司管理、業務提升等方面多提有益的建議,設置合理化建議獎,員工提出的建議對降低成本、提升收入以及促進公司管理水平有明顯效果的,由總經辦確定獎勵金額。

      9)社會保險

      公司按照國家和當地政府規定為勞動合同工辦理養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險。

      社保繳納實行企業繳納和個人繳納相結合,繳費基數及比例按照國家法律規定實行。

      五、薪資調整

      (一)崗位晉升及降級

      員工績效考核結果影響晉升或者降級:

      1、符合下列條件之一的,崗位工資升一檔,直至本級的最高檔:

      1)上一年績效考核在公司內排名前5%;

      2)連續兩年績效考核在公司內排名前10%;

      3)經公司總經辦認定,對公司有特殊貢獻者。

      2、符合下列條件之一的,崗位工資降一檔,直至本級的最低檔;或者調至級別較低的崗位:

      1)上一年績效考核在公司內排名后2%;

      2)連續兩年年績效考核在公司排名后5%;

      3)經公司經理辦認定,由于個人原因,在工作中有重大失誤,給公司造成重大損失或者重大不利影響的。

      (二)新入職員工薪資標準

      1、新員工試用期為2個月,試用期內按照其定崗薪資總額80%發放(業務經理除外)。業務經理試用期薪資總額為3000元、1500元和1000元三個檔次,如完成任務,薪資總額為3000元,未完成任務薪資總額為1500元,如兩個月均未完成任務,第二個月薪資總額為1000元并且予以辭退。

      2、內部調崗員工,入職新崗當月,按照新崗對應薪資全額發放。

      六、薪資支付

      (一)員工自用工之日起計算,并建立'員工考勤卡',按日記錄員工的出(缺)勤情況,員工考勤卡及工資表至少保存三年備查。

      (二)業務部和招商部所有員工根據每月任務達標情況發放薪資(崗位工資+績效工資),完成任務的,按照規定的薪資發放,未完成任務的,按照(崗位工資+績效工資)*(完成數量/任務數量)發放薪資,任務數量以每月總經辦下發數字為準。

      (三)員工工資以月為周期按時足額支付。

      (四)薪資支付日期為每月15日前,所發放的薪資為上月1日至最后一天的薪資。如遇節假日或休息日,則順延發放。

      (五)員工工資發放如有錯漏,或需退還時,將在下月工資'其他'項進行補、扣。

      以下各項由公司統一代扣代繳:

      1、個人所得稅;

      2、員工個人負擔的社會保險部分;

      3、員工缺勤應扣除的部分;

      4、績效考核制度中規定應予以扣除的部分;

      5、員工受到公司處罰的應扣除部分;

      6、勞動合同約定的應減發的工資;

      7、依法賠償給公司的部分;

      8、法定需扣除的部分。

      (六)因誤算而超付或少付薪資,公司或員工均可行使追索權。

      (七)假期薪資支付

      1、員工在年休假期間各項工資福利待遇不變。

      2、經員工同意不安排年休假或者安排員工年休假天數少于應休年休假天數,應當在本年度內對員工應休未休年休假天數,按照其日工資收入的300%支付未休年休假工資報酬,其中包含公司支付員工正常工作期間的工資收入。

      3、公司行政管理部安排員工休年休假,但是員工因本人原因且書面提出不休年休假的,只支付其正常工作期間的工資收入。

      4、員工在婚喪假期間各項工資福利待遇不變,績效工資按照85%發放。

      5、產假、陪產假期間各項工資

      福利待遇不變,具體按照《女職工勞動保護特別規定》以及《企業職工生育保險試行辦法》實施。

      6、員工因工負傷在停工留薪期內的,原工資福利待遇不變,績效工資按85%發放,發生工傷的當月正常發放,次月開始每天扣除績效工資的10%,但不得低于當地最低工資標準的80%。

      7、員工工傷傷殘等級評定后,停發原待遇,按照《工傷保險條例》等有關規定享受傷殘待遇執行。

      8、病假工資支付

      1)請病假不滿10個工作日(含10個工作日)的,病假工資按本人崗位工資、績效工資的50%扣發;病假滿10個工作日以上的,病假工資發給本人崗位工資的50%,績效工資、補貼及獎金不予以發放,但不得低于當地最低工資標準的80%。

      2)員工在患病或非因工負傷醫療期間,醫療待遇按醫療保險相關規定執行。

      3)超出規定醫療期,符合勞動法第二十六條第一款解除勞動關系情形的,按照勞動部《違反和解除勞動合同的經濟補償辦法》(勞部發〔1994〕481號)第六條規定執行。

      9、事假工資支付

      1)事假當月假期不滿10個工作日(含10個工作日)按日扣發崗位工資、績效工資、補貼和獎金;連續事假假期滿10個工作日以上的,當月績效工資、補貼和獎金不予發放。

      2)員工請事假、病假可使用當年應休未休年休假天數,期間各項待遇不變。

      (八)加班薪資支付

      1、員工加班后視加班時間予以調休,無法進行調休者,按國家規定計發加班工資,在次月工資中兌現。

      2、公司經營活動應在正常的工作時間內完成,只有具備以下條件時,方可安排員工加班加點:

      a.生產經營需要,在法定全民節日和公休假日內,工作不能間斷的;

      b.在程序上必須在加班加點前與勞動者協商;

      c.經過職工的同意。

      3、法定節假日工作的,按照員工本人日或小時工資的300%支付加班工資。

      4、員工應在法定工作時間內完成勞動定額或規定的工作任務,因未完成勞動定額或工作任務而延長工作時間的不視為加班加點,不支付加班加點工資。

      5、加班工資的計算基數為本人月工資收入總額。

      (九)其他情況薪資支付

      1、按照行政管理相關制度規定執行。

      2、職工曠工一天,罰款本人兩天工資并通報批評;連續曠工7(含)天,或者一年內累計超過15(含)天的,予以待崗;連續曠工超過15天,或者一年內累計超過30天的,予以解除勞動合同。

      附件

      1. **科技服務有限公司崗位等級分布

      第4篇 生物科技公司備用金管理制度

      內蒙古佰惠生生物科技有限公司備用金管理制度

      為加強公司備用金管理,進一步規范備用金使用,保證單位日常工作開展的現金支出需要,確保資金安全,結合公司實際情況,制定本辦法。

      一、本制度適用于公司各部門

      二、備用金范圍

      1、采購員零星采購備用金;

      2、個人因公出差零星開支備用金;

      3、經常性的零星開支備用金;

      4、其他備用金。

      三、實行備用金制度有利于各部門工作人員積極靈活地開展業務,從而提高工作效率,但必須做到專款專用,不得挪用、轉借他人或用于其他用途,一經發現,將嚴肅處理。

      四、備用金借款和報銷手續程序

      1、工作人員需臨時借用備用金時,借款人按規定的格式內容填寫借款單,并按流程辦理簽字手續。財務人員審核簽字后的“借款單”各項內容是否正確和完整,經審核無誤后才能辦理付款手續。

      2、借款人員完成業務后應在三日內,填寫好“報銷單”的各項規定內容,并經主管領導審批后,再將“報銷單”返回財務部,財務人員根據財務制度規定認真審核無誤后,辦理報銷手續。

      3、借款人辦理報銷手續時,財務人員應查閱“備用金”臺賬,查明報銷人員原借款金額,對報銷的超支款項應及時付現退還本人,對報銷后低于備用金金額款項的,應讓其退回余額以結清原借款單所借賬款。

      4、因業務原因需長期借用備用金的人員可由財務部根據實際情況核定,撥出一筆固定數額的現金并規定使用范圍;使用部門必須設立專人經管定額備用金,備用金經管人員必須妥善保存支付備用金的收據、發票以及各種報銷憑證,并設立備用金登記簿,記錄各種零星支出。經管人員必須按月定期向公司財務部申報備用金使用情況,按時對備用金用款和結余情況進行清理和結算,將相關報銷憑證按公司規定程序審批后報財務部門銷賬,多退少補。前賬未清,不得繼續借款。對因特殊原因不能按時結算的,須提前向財務負責人說明原因,經財務負責人同意后,方可延期。

      五、備用金額度

      備用金實行限額管理,備用金限額根據單位日常業務3—5日內零星開支所需要的現金量核定。

      1、采購員借用的零星采購用款,單次不得超過5000元,超過5000元的材料采購,應由供貨方持合法、真實、完整的原始資料,按規定的程序經審核批準后,到公司財務部辦理貨款支付、結算手續。

      2、員工因公出差借款,按預計出差天數、往返路費、住宿費等支出核定借款額度。

      3、辦公室零星費用,單次不得超過3000元,超過3000元,按財務制度規定的審批程序,到財務部辦理結算手續。

      4、其他借款,根據實際情況核定金額。

      六、備用金使用審批權限

      備用金使用由部門負責人簽字,部門負責人為備用金借款的第一責任人。

      七、財務部應當按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬,按月及時清理。

      八、借用備用金的人員應在兩周內沖賬,對無故拖延者,財務部發出最后一次催辦通知后還不辦理者,財務部有權從下月起直接從借款人工資中抵扣,不再另行通知。

      九、所有各種備用金,必須在年末進行徹底清理,不允許跨年度使用。對因特殊原因必須跨年度使用備用金時,年底必須重新辦理借款手續,并沖銷當年借款。

      十、本制度由公司財務部負責解釋和修訂。

      十一、本制度自下發之日起實施。

      內蒙古佰惠生生物科技有限公司財務部

      第5篇 科技公司費用支出申請報銷審批制度

      科技公司費用支出申請和報銷的審批制度(試行)

      根據公司組織機構、領導分工和業務流程的調整,現就有關費用支出的申請和報銷流程修訂并規定如下:

      1本制度適用于以下所有費用和支出的申請和報銷:

      1.1期間費用:指當期發生的、不能直接或者間接歸入項目成本或直接計入損益的各項費用,包括管理費用、營業費用和財務費用。

      1.2項目直接費用:指從項目立項至項目完成所發生的、與執行項目有關的相關直接成本和直接費用,包括為項目執行而支出的各種工程費用開支和其他直接或者間接歸入項目的費用。項目所用設備、材料、輔料采購支出的報銷審批,按項目預算管理、合同管理等相關制度執行。

      1.3固定資產支出:指購建固定資產的支出,必須同時滿足以下條件:

      1)為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有;

      2)使用年限超過一年;

      3)單位價值較高:一般的標準為單價2,000元;

      2按照全面預算管理的要求,根據各項費用支出的預算額度,財務部對預算內、外的支出采用不同的申請和報銷審批流程:

      2.1預算內支出:指同時滿足以下條件者為預算內支出:預算已獲批準、申請支出的額度未超出預算、申請支出的時間符合預算規定的時間范圍;

      2.2預算外支出:符合以下條件之一者為預算外支出:

      1)預算未獲批準;

      2)申請支出的額度超出了預算;

      3)申請支出的時間不符合預算規定的時間范圍;

      2.3如果責任中心的季度實際執行結果偏離季度預算≥±30%,在預算調整方案正式批準之前的所有費用支出的申請和報銷的審批,均按照預算外支出的審批權限和審批流程執行;

      3費用支出的相關責任主體:

      3.1支出申請人(以下簡稱經辦人)

      1)即費用支出的直接經辦人,是費用支出的直接責任人。通常應由經辦人(或按本條第2款規定委托代辦人)填寫借款或報銷憑證,并簽名表示對其真實性負責;

      2)有權審批的各級主管人員本人的費用原則上應由本人親自填寫支出申請或報銷單據,并報上一級主管審批簽字;如由助理或秘書代辦,按本制度'3.2代辦人'的有關規定辦理;

      3)公司總裁本人的費用支出:由執行總裁和財務總監聯名審批;

      3.2代辦人:受直接責任人的委托,代理直接責任人填寫單據、報送相關領導審批、與財務部辦理報銷手續等事務。但是直接責任人需在'經辦人'處親筆簽名表示對其負責,同時代辦人署名并旁注'代'字樣;

      3.3審批人:指按照本制度規定有權進行審批的各級主管和公司領導。審批人有義務對申請人的支出進行嚴格審核,如發現不符合財務制度規定或超標準的支出,應拒絕審批并向申請人提出批評教育,必要時可提請按本制度規定對責任人進行調查或處罰;

      4預算內支出的審批權限和審批流程:

      4.1預算內支出的審批權限:

      差旅費交際應酬費移動通訊費固定資產購置工程勞務銷售代理費及傭金

      相關部門主管≤1≤0.3標準之內無≤10≤1

      公司主管領導>1≤3>0.3≤1≤超標10%≥2≤5>10≤50>1≤10

      執行總裁/總裁>3>1>超標10%>5>50>10

      注:[貨幣單位:千元(下同)]

      1)交際應酬費:包括宴請、禮品及其他與交際應酬相關的費用;

      2)工程勞務:指需外包給公司外部第三方(個人或公司)的工程勞務相關費用,不包括本公司工程和項目管理人員的工程直接或間接費用;

      3)銷售代理費及傭金:指需支付給公司外部、不論是否有正式代理協議的個人或公司的銷售代理費用或傭金;

      4)'工程勞務'和'銷售代理費及傭金'執行項目預算;其余各項費用均按部門或公司預算執行;

      4.2預算內支出的審批流程:

      1)經辦人:按規定填寫報銷單據,粘貼有關原始憑證;

      2)經辦人所在部門主管(指享受公司部門級待遇的負責人,包括但不限于部門經理/總經理、主任等,下同)按權限審核并簽字;

      3)財務部會計審核、簽字,并根據需要加注審核意見或建議:

      a)審核支出及其原始憑證是否符合財務制度;

      b)審核有關費用的審批手續是否齊備:包括但不限于上級主管簽名的出差報告和交際應酬審批單等;

      c)審核支出的性質屬于預算內還是預算外;

      4)財務部經理:

      a)對部門主管有權審批的支出,做出是否可以報銷的終審意見;

      b)如果終審意見為不同意報銷,加注審核意見或建議并報財務總監審核;

      5)超出部門主管審批權限的支出,在以上審批流程的基礎上,需加報經辦人所屬分管公司領導和財務總監審核批準;

      6)執行總裁或總裁:對超出分管公司領導審批權限的支出做出終審意見;

      7)財務部出納:根據終審同意報銷的意見核對相關筆跡和原始憑證無誤后付款;

      5預算外支出的審批權限和審批流程:

      5.1預算外支出的審批權限

      差旅費交際應酬費移動通訊費固定資產購置工程勞務銷售代理費及傭金

      相關部門主管無無無無無無

      公司主管領導≤1≤0.3標準之內無≤10≤1

      執行總裁/總裁>1>0.3超標準支出≥2>10>1

      5.2預算外支出的審批流程

      1)經辦人:按規定填寫報銷單據,粘貼有關原始憑證;

      2)經辦人所在部門主管:無權審批,但必須簽字表明對支出負責;

      3)財務部會計審核、簽字,并根據需要加注審核意見:

      a)審核支出及其原始憑證是否符合財務制度;

      b)審核支出的性質屬于預算內還是預算外。

      4)財務部經理:簽字并提出審核意見。

      5)分管公司領導:按審批權限審批并簽字;

      6)財務總監:

      a)做出是否可以報銷的終審意見;

      b)如果終審意見為不同意報銷,加注審核意見并報執行總裁或總裁審核。

      7)執行總裁或總裁:對超出分管公司領導審批權限的支出做出終審意見。

      8)財務部出納:根據終審同意報銷的意見核對相關筆跡和原始憑證無誤后付款。

      6費用支出數額

      較大,經辦人員墊付有困難時,可向財務部借款。借款的審批權限和流程與上述報銷的審批權限和流程相同。財務部嚴格執行'前帳不清,后帳不借(付)'的原則,所以,經辦人員應及時辦理報銷手續。

      7責任審批人出差、休假或外出離開辦公室一個工作日以上的,可按以下辦法之一辦理報銷的審批:

      7.1由報銷申請人將有關單據傳真給責任審批人簽字;

      7.2責任審批人授權其下級經理或臨時由其上級經理代簽,但必須向財務部提交書面的授權書,授權書必須明確授權簽字的范圍和時間,授權人對授權行為承擔相關的責任;

      8財務部發現以下情況,可拒絕報銷人的申請并報告有關部門進行調查,并根據調查結果視情節輕重對有關責任人進行處罰:

      8.1沒有有效的審批人簽字的;

      8.2審批人越權簽字或不按規定授權導致公司產生經濟損失的,審批人要承擔直接責任;

      8.3申請人假冒審批人簽字的,申請人承擔直接責任;

      8.4有審批權的各級主管違反本制度第三條第2款的規定,將本人的費用支出授意由下屬作為'經辦人',而自已作為審批人簽字的,該主管負主要直接責任;其代辦的下屬如果不如實旁注'代'或向財務部或內部審計部匯報真實情況的,負連帶責任;

      9處罰方式:根據公司《員工獎懲管理條例》的有關規定,視情節輕重,對有關責任人按以下方式之一予以處罰:警告;申誡;記過;記大過;開除。

      10違犯公司有關財務或費用管理制度,造成直接經濟損失的,要視情節對直接責任人和失察的審批人進行經濟處罰,具體的經濟處罰規定參見相關的財務或費用管理制度。

      11本制度解釋權歸財務部。

      12本制度自發布之日起實行,以前的規定與本規定不符的,按本規定執行。

      第6篇 科技公司績效考核管理制度

      行政人事管理制度文件

      版本:a

      績效考核管理制度

      一、目的

      為建立和完善公司人力資源績效考核體系和激勵與約束、權力與責任相結合的管理機制,確保公司經營計劃目標的實現,全面、真實的評價員工工作績效,激發員工的工作潛能,鼓勵先進,鞭策后進,實現員工績效與公司經營效益持續改進,特制訂本制度。

      二、適用范圍

      本制度適用于公司全體員工。

      三、考核原則

      (一)客觀原則:對被考核者的任何評價都應明確其評價標準,以事實為依據,客觀地反映員工實際情況,避免因個人和其他主觀因素影響績效考核的結果。

      (二)自主原則:各部門可根據自身工作特點在一定范圍內制定相應的考核規程和評價標準,形成部門的考核實施細則,部門內所有崗位均有對應的考核指標。

      (三)公開原則:各級考核指標的制定與過程調整對員工公開。

      (四)反饋原則:過程監控結果和考核結果要及時反饋給被考核者本人,肯定成績,指出不足,并提出今后努力改進的方向。

      (五)改進原則:考核目的在于監督責任者的職能履行與實施,促進責任者對公司或部門經營目標的有效貫徹與實現,因此在考核中要注重對責任者的自我糾正和改進情況的評價。

      四、權責

      (一)總經辦:負責公司績效考核方案和績效考核指標的批準,績效考核結果的審批,部門績效的考核,部門負責人的績效考核、反饋面談以及績效考核相關問題調解。

      (二)行政管理部:全面負責績效考核管理方案和初始指標的設計和培訓工作,組織績效考核工作的推進,績效考核結果的統計及績效工資的核定,督促績效考核反饋面談工作的進行,根據實際發展情況進行相關修訂等工作。

      (三)各部門:負責本部門績效考核管理的貫徹和實施,每年6月及每年12月,部門負責人根據本部門當前工作開展性質和特點,重新確定匹配部門各崗位的考核指標,對員工的業績進行客觀公正的評價,將考核結果及時反饋給員工,幫助員工提高工作績效。

      五、考核對象

      (一)部門:由總經辦根據部門的整體工作成績、部門協作進行考核。

      (二)員工個人:由上級根據個人的工作成績、工作能力以及工作態度等方面進行考核。其中部門負責人的績效考核總評分=上級考核評分×20%+部門考核評分×80%;部門員工的績效考核總評分=上級考核評分×70%+部門考核評分×30%

      六、考核類型

      (一)月度考核:全體員工按月度考核,每年考核十二次;每月初對上月的工作情況進行考核。

      (二)年度考核:每年初進行年終考核:以統計月度考核平均分數為依據。

      七、績效工資基數的形成

      詳情見《薪酬管理制度》第十一條。

      八、考核內容

      詳情見附件1《部門績效考核表》

      附件2《崗位績效考核表》(本崗位考核表根據不同崗位和職能的不同,對應的kpi指標也不同)。

      九、考核實施

      (一)績效工資計算方式

      績效工資=績效工資基數×考核得分

      (二)績效工資發放方式

      月度的績效工資和月工資一起發放,績效工資屬稅前工資。

      (三)考核流程

      (1)考核指標的調整及確定

      a.調整

      行政管理部負責績效考核指標的初始設計,每年6月及12月對績效考核指標進行兩次調整,部門及部門負責人考核指標由行政管理部按照公司規劃進行調整,員工績效考核指標由各部門負責人和行政管理部共同確定,行政管理部在每年6月和12月之前下發績效考核指標調整通知,部門負責人根據本部門當前工作開展性質和特點制定部門員工考核指標, 并于每年6月5日及12月5日之前提交給行政管理部。

      b.確定

      行政管理部負責審核員工績效考核指標,統籌確定部門、部門負責人以及員工績效考核指標,每年6月15日及12月15日前,行政管理部需將調整的指標方案提交至總經辦進行審核,總經辦在每年6月20日及12月20日前給出審批結果。

      (2)績效考核表的發放

      每月1日前,行政管理部將相應的績效考核表發送至各考核者處,考核者需在每月3日前完成績效考核表的填寫并發送至行政管理部。考核表均由下級向上級逐步呈交考核,不得跨級和越級考核。

      (3)績效考核結果統計及反饋

      行政管理部在每月7日前對績效考核結果進行統計、匯總以及核定績效考核工資,同時上報總經辦,經總經辦審批通過后,行政管理部將結果反饋給考核者,考核者需在1天內將結果反饋給被考核者。

      (4)績效考核面談

      員工考核的核心是結合工作計劃和目標,管理者對下屬的工作進行監督、指導和對工作思路、績效改進上提供幫助,因此每次考核結束后,考核者應在每月10日前與被考核者進行考核面談,并將考核面談記錄及結果交至行政管理部。考核面談為考核者與被考核者就績效改進與能力提升所進行的溝通應做到:

      a.分析、確認、顯示被考核者的強項及弱點,讓被考核者了解自身工作優缺點,幫助被考核者發揮強項、改進弱點。

      b.反映被考核者現階段的工作表現,對被考核者提出期望并訂立下階段的目標形成工作計劃,對下一階段工作的期望達成一致意見。

      c.明晰被考核者發展及對培訓的需要,以便日后承擔并更加出色有效地完成工作。

      d.考核者與被考核者面談后應達成一致績效改進計劃和績效目標,并將此計劃和目標列入工作計劃作為下一階段考核的依據。

      (5)考核結果歸檔

      考核過程中的任何評價和資料都屬保密資料,將嚴格保密,考核結果只告知被考核者本人、部門負責人,對其他人員一律保密,考核結果以及考核面談記錄由行政管理部存檔。

      (6)考核結果申訴

      a.如對部門考核結果有異議,考核結果下發3天內,部門負責人可向行政管理部提出,行政管理部需要在異議提出三天內給予答復。

      b.如員工對考核結果有異議,可向部門負責人提出,部門負責人應從公平、公正、科學的角度,在1天內給予合理的答復。

      c.若員工對部門負責人的答復仍有異議,則可向行政管理部提出申訴,行政管理部在詳細了解情況的基礎上,3天內給予答復。

      十、考核結果運用

      (一)考核等級

      考核等級對照表

      考核得分考核結果及等級

      100分>得分≥90分績效優秀(a)

      9

      0分>得分≥80分績效優良(b)

      80分>得分≥70分績效良好(c)

      70分>得分≥60分績效合格(d)

      得分<60分績效不合格(e)

      (二)培訓、調崗、勸退

      1、培訓

      月度考核不合格人員,部門針對考核反映出工作存在的問題,對不合格人員有針對性的開展培訓,對員工進行技能資源開發以提高工作績效和個人技能。

      2、調崗

      經過考核不合格人員,公司給予培訓,根據培訓效果測評后仍不能勝任原工作崗位者,給予調崗。

      3、勸退

      經培訓和調崗后連續2次考核不合格者做勸退處理。

      (三)晉升、調薪

      年度考核優秀(a級)、優良(b級)人員,可根據實際情況,給予職務晉升,以促進其工作積極性,繼續發揮優勢,承擔更大職責;晉升時機不成熟時,可視情況依照《薪酬管理制度》規定調整其薪資等級以提高其積極性。

      附件

      1.《部門績效考核表》。

      2.《崗位績效考核表》。

      第7篇 科技公司試用期考核管理制度

      行政人事管理制度

      ――科技服務公司試用期考核管理制度

      一、目的

      為進一步規范公司員工試用期考核管理工作,為員工試用期考核工作提供明確指導,特制訂本制度。

      二、范圍

      本制度適用于所有試用期內的員工轉正辦理。

      三、職責

      (一)行政管理部:負責制定試用期考核管理制度及監督制度的執行;

      (二)部門經理:負責對本部門人員試用期的考核;

      (三)副總經理:負責對各部門經理及總經辦助理試用期的考核;

      (三)總經辦:負責所有試用期考核的批準。

      四、試用期相關規定

      (一)新入職的員工需要經過3天考察期才能進入試用期。3天考察期是員工和公司相互考量的過程,任一方在考察期內基于各種考慮可以無條件終止合作關系。正式進入試用期之后,3天考察期的工資將會計入試用期第一個月的工資里。

      (二)新招錄人員試用期為2個月,可根據試用情況縮短或延長試用期。從入職日開始計薪,試用期工資按公司薪酬制度標準發放。用人部門須安排專人對試用員工的工作進行指導,并做好考核記錄。試用期間雙方可隨時通知對方解除聘用關系,工作交接完成后即可離職。

      五、考核內容

      試用期考核內容包括:工作成績、工作能力和工作態度三個方面。

      (一)工作成績:

      主要考核員工實際完成的工作成果,包括工作質量、工作數量、工作效益等。針對不同的工作崗位,考核的重點有所不同。如業務部、招商部重點考核業務完成情況,后勤部門重點考核工作能力。

      (二)工作能力

      根據被考核者實際完成的工作成果及各方面的綜合素質來評價其工作技能和水平,如專業知識掌握程度、執行能力、解決問題的能力、創新能力等。

      (三)工作態度

      主要對員工平時的工作表現予以評價,包括本職工作內容、紀律性、積極性、主動性、責任感、團隊精神等。

      六、考核及轉正流程

      (一)考核流程

      行政管理部每月2日前統計需進行試用期考核的人員名單(每月20日后入職的試用期考核并入下月一起進行考核),并以書面形式通知部門負責人或副總經理進行考核,部門經理和副總經理根據員工表現進行打分,并在月末提交給行政管理部。

      (二)轉正流程

      員工提交轉正申請--行政管理部--總經辦--溝通與反饋

      (二)計算方式:

      普通員工得分:部門經理復核占60%,綜合考核分占40%。

      經理級別員工得分:總經辦復核占80%,綜合考核分占20%

      (三)行政管理部對于已通過試用期考核的新員工以書面方式通知其本人成為正式員工,并為其辦理相關轉正手續。

      (四)對于未能通過轉正評估的人員由行政管理部以書面方式通知其本人未通過試用期考核,審批結果通知其延長試用期或者辭退,并書面函告財務部門結算其工資待遇。

      七、考核申訴

      (一)如員工對考核結果有異議,可向部門經理提出,部門經理應從公平、公正、科學的角度,在一天內給予合理的答復。

      (二)若員工對部門經理的答復仍有異議,則可向行政管理部提出申訴,行政管理部在詳細了解情況的基礎上,三天內給予答復。

      附件:*z-qr-037《試用期考核通知單》、*z-qr-038《試用期綜合考核表》、*z-qr-039《試用期員工轉正考核表》、*z-qr-040-043《試用期考核結果通知》

      第8篇 某科技公司會議管理制度

      科技公司會議管理制度(試行)

      1 范圍:

      本制度規定了**科技有限公司會議的管理職能、管理內容與要求、檢查與考核。

      本制度適用于本公司行政會議的管理。

      2 管理職能

      2.1 職能與分工

      2.1.1 公司級行政會議的歸口管理部門是總裁辦,負責年度經營管理會、全體員工大會、總裁辦公會和總裁召集的有關會議的組織協調和具體承辦。

      2.1.2 部門/專題會議根據實際工作需要由相關部門人組織協調和具體承辦。

      2.2 責任與權限

      2.2.1 總裁辦、會議組織部門有權督促、檢查會議的貫徹落實情況。

      3 管理內容

      公司會議主要有:年度經營管理會;全體員工大會;總裁辦公會;季度經營工作會;部門例會;專題會議;相關外部會議。

      3.1 年度經營管理會

      3.1.1 年度經營管理會由公司總裁主持。

      3.1.2 年度經營管理會原則上在每年3月中旬召開。根據總裁的提議可臨時召開會議。

      3.1.3 年度經營管理會成員:總裁、執行總裁、副總裁、總監、總裁助理、副總監、各部門經理。根據會議內容需要增加參加會議人員時,另行通知。

      3.1.4 年度經營管理會的主要議題:

      a)聽取總裁年度主題報告。

      b)擬定公司投資方案和經營計劃。

      c)明確公司年度技術和產品方向。

      d)擬定公司年度人力資源戰略及計劃。

      e)確定公司年度銷售計劃及銷售體系。

      f)確定公司長遠發展規劃、年度計劃。

      g)公司年度預算的討論。

      h) 各部門經理匯報本部門上年度工作總結及下年度工作計劃。

      3.1.5 總裁辦將會議討論解決的議題提前一周通知與會人員,與會人員應圍繞議題作好準備,按時到會。

      3.1.6 年度經營管理會由專人負責記錄,會后將會議情況及決定事宜以會議紀要形式整理成文,經總裁簽發后,發送至相關部門和人員執行。

      3.2 全體員工大會

      3.2.1 全體員工大會由公司總裁、執行總裁或總裁委托的副總裁主持。

      3.2.2 全體員工大會原則上每年四月份召開,如遇特殊情況也可臨時安排。

      3.2.3 公司全體員工參加會議。

      3.2.4 全體員工大會主要內容有:

      a)總結公司上財年的工作。

      b)布署公司本財年的工作任務。

      c)對上財年優秀員工進行表彰和獎勵。

      3.2.5 會議由總裁辦召集,并做好會場準備與布置。會議內容由專人整理成簡報或紀要印發。

      3.3 總裁辦公會議

      3.3.1 總裁辦公會議由公司總裁或總裁委托的公司其他領導主持。

      3.3.2 總裁辦公會每周召開一次,時間為每周一上午8:40。根據總裁的提議可臨時召開會議。

      3.3.3 總裁辦公會議成員為:總裁、執行總裁、副總裁、總監、總裁助理、副總監、總裁辦主任。相關部門負責人根據會議內容列席會議。

      3.3.4 總裁辦公會的主要議題:

      a)討論通過需公司領導集體決定的重要問題。

      b)各部門之間需要重點協調解決的問題。

      c)批準或修改涉及全公司范圍的重要規章制度;研究決定全公司行政工作方面的重大事項;研究批準固定資產的變動。

      d)決定行政機構調整、中層干部以上人員的任免、調動等問題;討論確定全面績效考核實施細則、薪籌體系和福利體系等方案和對各部門工作的考核、評價和獎懲。

      e)研究分析公司現階段經營計劃執行的情況,提出下一階段工作目標及改進措施。

      f)研究需要由總裁辦公會討論決定的其他問題。

      3.3.5 總裁缺席時,總裁辦公會不研究有關機構、中層以上人事變動等問題。特別授權例外。

      3.3.6 總裁辦將會議討論解決的議題提前通知與會人員,與會人員應圍繞議題作好準備,按時到會。

      3.3.7 總裁辦公會議由總裁辦專人負責記錄,會后將會議情況及決定事宜以會議紀要形式整理成文,經總裁簽發后,發送至相關部門和人員。會議決定的執行情況由總裁辦進行檢查,以書面形式提交下一次總裁辦公會。

      3.4 季度經營工作會議:

      3.4.1季度經營工作會由公司總裁或總裁委托的公司其他領導主持。

      3.4.2季度經營工作會議每季度至少召開一次。時間定在每季度末最后一個周六。根據總裁的提議可臨時召開會議。

      3.4.3季度經營工作會成員: 總裁、執行總裁、副總裁、總監、總裁助理、副總監及各部門經理。

      3.4.4季度經營工作會議的主要議題:

      a)通報上季度全公司經營情況。

      b)對下一季度工作進行調整及布署。

      c)專項工作的討論。

      d)其它議題。

      3.4.5季度經營工作會議由總裁辦專人負責記錄,會后將會議情況及決定事宜以會議紀要形式整理成文,經總裁簽發后,發送至相關部門和人員。

      3.5 專題會議:

      3.5.1 專題會議時間根據實際工作需要由相關部門安排和組織。

      3.5.2 專題會議由公司主要領導、相關部門經理主持。涉及專題會議的相關人員參會。

      3.5.3專題會議主要是落實公司全面會議的決策精神、討論涉及公司內部業務、跨部門協調的事宜(包括與外單位有關的事宜)等。

      3.5.4 會議由主辦部門指定專人形成紀要。會議情況及決定事宜以會議紀要形式整理成文上報公司領導,并對會議安排的工作進行督辦。

      3.6 各部門例會

      3.6.1 各部門例會每周召開一次,月初的例會為月度例會。會議時間原則上定為每周五,具體時間由各部門經理自行決定。

      3.6.2 各部門例會由各部門經理主持。部門全部成員參加。公司分管領導參會。

      3.6.3 各部門例會主要議題為:

      a)貫穿落實總裁辦公會會議精神、傳達公司重要文件、領導口頭指示。

      b)由部門成員匯報本周(或本月)工作計劃,重點說明需要協調解決的工作,說明上周(或上個月)未完成工作的原因。

      c)對部門有代表性的問題進行討論并得出結論或制定處理

      方案。

      d)部門經理布置工作任務。

      3.6.4 各部門例會由部門助理形成紀要,會議紀要上報主管領導。并對會議安排的工作進行督辦。

      3.7 外部會議

      3.7.1 我公司參加外單位主持召開的會議,須事先經分管領導知悉并確定參會人員(會議明確參加人的除外)。

      3.7.2 外部會議由參會人員做好會議記錄,會后形成會議總結,上報公司領導。會議資料需交總裁辦存檔。

      4 會議紀律:

      4.1 會議主持人在會前要明確會議主題、時間、地點、參會人及其它特殊要求,并及時通知參會人員。

      4.2 參會人員要嚴格遵守會議時間,不得遲到、早退。如因特殊情況不能參會,須在會前規定時間內向會議召集人請假,得到批準后方可不到會。

      4.3 會議應切實做到'議題明確、實事求是、內容扼要、語言簡練、討論集中'。

      4.4 參會人員在會議開始前,須對所攜帶手機等通訊設備或其它有聲設備做消音處理。會議進行中,無特殊情況不得接打電話。

      4.5 會議進行中,會場內不得隨意走動、交談,如因特殊情況需暫時離開的,須在征得主持人同意后方可離場。

      4.6 參會人員應按公司著裝要求著裝,如會議對著裝有特殊要求,應按會議要求著裝。

      4.7 會議決定的事項,不得隨意變動,會后按照會議要求及精神傳達貫徹,不得擴大傳達范圍或任意外傳,對違反公司保密規定的,予以嚴肅處理,嚴重者予以辭退。

      5 檢查與考核

      第9篇 科技公司合同管理制度

      科技公司合同管理制度

      為了保護本公司作為當事人的合法權益,保證經濟計劃的順利執行,避免產生經濟合同糾紛,提高經濟效益,特制定如下制度:

      1、對外簽訂經濟合同,必須以《中華人民共和國經濟合同法》制訂。

      2、凡對外簽訂經濟合同需填制《合同鑒審單》,各有關部門逐項填寫后,將合同原件及《合同鑒審單》送直屬上級審批。合同由公司法人代表或法人代表授權人簽字。

      3、簽訂經濟合同需由對方單位提供其企業法人營業執照復印件、法人代表證明書以及法人授權委托證明書(由企業法人代表簽署合同的,只需提供前兩份資料)。

      4、與個人簽訂經濟合同,對方需提供其個體工商營業執照復印件以及身份證復印件。

      5、對外簽訂合同須加蓋公司合同專用章,否則所簽訂的合同一律無效。

      6、由領導會簽審核后正式簽署的合同,應由資料室蓋章、編號、歸檔。一式四份,對方兩份,公司兩份(歸檔一份,財務部一份)。復印給執行部門一份,商務部一份。

      7、財務部負責審核合同的付款形式、付款數額、付款時間,嚴格執行合同條款及公司合同管理制度,對原始憑證不齊、不符合政府及公司要求的付款申請可以拒付;對合同在付款、監督、結算方面負專業責任。

      8、合同正本一份同有關附屬資料,包括《合同鑒審單》、對方單位的企業法人營業執照復印件及《法人代表證明書》、《法人代表授權委托證明書》一并由綜合辦存檔備案。

      9、合同簽定必須秉公辦事,不得以權謀私、索賄、受賄。違反者不論其職務高低,均按其情節輕重,給予警告、降級、直至解除勞動合同處理。

      第10篇 某某科技公司行政管理制度

      某科技公司行政管理制度

      一、考勤管理制度

      (一)工作時間

      1、周一至周六為工作日,周日為休息日。

      2、上班時間:9:00-12:00;14:30-18:00。

      (二)打卡制度

      1、公司實行上、下班指紋錄入打卡制度。全體員工必須自覺遵守規定,按要求打卡。

      2、打卡次數:

      1)行政管理部、網絡營運部、財務部、采購部、品牌推廣部、物業管理部、招商部每天上午上下班、下午上下班共打卡4次;

      2)業務部全體人員及總經辦、物業管理部、招商部經理級別以上人員每天上午上班、下午下班共打卡2次。

      3、打卡時間:上班到崗時間和下班離崗時間。

      4、公司總部上班員工因公外出12:00、14:30不能打卡時,應填寫《外出登記表》,注明不打卡次數、外出日期、事由、離崗時間及回崗時間。

      5、員工因工作原因漏打卡的,須盡快到前臺填寫《未打卡補簽申請表》。申請次數5次/月,由部門經理簽字審批,向行政管理部報備。漏打卡每月超過2次的取消當月全勤獎。

      6、上下班均無打卡記錄,且無任何請假或外出手續者,當天按曠工處理。下班無打卡記錄,

      (六)考勤記錄作為員工轉正考核、月度考核、年終考核及年度評優活動的參考依據。

      1、于規定上班時間五分鐘后三十分鐘內到職為遲到;遲到30分鐘以內的,每次扣10元;遲到30分鐘以上的扣半天基本工資;遲到一小時的扣全天工資;

      2、于規定下班時間前三十分鐘內離去為早退;早退3分鐘以內,每次扣罰10元;30分鐘以上按曠工半天處理。

      3、月遲到/早退三次以曠工一日計。

      (三)調休制度

      1、由于工作需要,由部門負責人安排本部門員工周日輪流值班,周日值班的員工原則上要求在下周內安排調休,提前向負責人申請,由負責人審批并向行政管理部報備。

      2、員工調休按照先加班后調休的原則,不得累計。

      (四)請假制度

      1、員工請假均應提前提交《請假申請單》。如因緊急情況或突發急病而無法提前提交的,應在休假當天09:00前向部門經理請假并告知行政專員,在上班后盡快補交完成審批的《請假申請單》,月底進行考勤統計時一旦發現沒有補交的,按曠工處理。

      2、3天以內的請假由部門負責人審批,3天及以上的請假由部門負責人、副總經理審批,審批同意后把《請假申請單》交到行政管理部備案。

      (五)遲到、曠工管理制度

      1、遲到超過1小時,按曠工半天論處。

      2、提前30分鐘以內下班者,按早退論處;超過30分鐘的,按曠工半天論處。

      3、如遇到惡劣天氣、交通事故等特殊情況屬實的,經主管領導批準后酌情處理。

      二、辦公環境及員工行為管理制度

      (一)辦公環境管理

      為了營造一個干凈整潔、井然有序的辦公氛圍,每位員工都應愛護辦公環境,行政管理部每周六11:00對辦公環境進行檢查。對辦公環境的要求如下:

      1、無人辦公時,辦公桌面只能放置筆筒、文件架(紙質文件用文件夾/袋裝好)、水杯(一次性杯子除外)、小盆栽,所有物品擺放整齊,無灰塵。

      2、離開座位時,將椅子推好,放整齊,杯子和鼠標墊放在標簽定點位置上。

      3、椅背上禁止掛衣物。

      4、座位地面上不允許堆積雜物。

      5、洽談室桌面不允許放置茶具、抹布以外的雜物,使用完茶具要清理干凈,擺放整齊,煙灰缸要清空,桌面無煙灰、水漬。(行政專員于每天10:30前清理桌面、茶具,10:30分后由使用者負責清理)

      (二)員工行為管理

      1、嚴禁在辦公場合大聲喧嘩、嬉鬧、跑動。員工討論問題或打電話等,不應影響其他人正常工作。

      2、工作時間不做與工作無關的事,不許串崗閑聊、玩游戲、看影視、干私活、長時間在洽談室抽煙、喝茶。

      3、上班時間不得因私事擅自離崗。

      4、禁止在辦公區域抽煙。

      5、員工在上班時間內,要注意儀容儀表。統一佩戴工牌,穿著公司訂制的工服,還沒有領到工服的新員工,可自行穿著整潔、大方、得體的服裝。

      6、員工不得穿過分暴露、過于休閑的服飾,包括圓領t恤、超短裙、短褲、背心、拖鞋等;辦公時間內不得以'休假'、'出差'等緣由在服務站內不按公司規定著裝。

      三、早會管理制度

      (一)公司早會規定

      1、每周一到周六的9:00-9:30召開早會。

      2、早會流程:起立問好(主持人:同事們好!全體回應:**好!)→唱歌(每月1號及周每一加入此環節,其它時間不需要)→主持人早會分享(以ppt的形式)→閱讀公眾號→結束。

      3、早會主持人依照行政管理部的安排提前準備好需要分享的主題和內容,下月分享的ppt須在本月28號前提交到行政管理部。

      (二)服務站早會規定

      1、每周一到周六的9:00-9:15召開早會。

      2、服務站早會由物業主管主持召開

      3、早會流程:問好→宣讀使命→工作匯報/請示/安排→結束。

      (三)會議期間手機調靜音,如有重要來電,應舉手示意并到洽談室接聽。禁止在會議期間做出不集中精神、玩手機、打瞌睡等不尊重主持人的行為。

      (四)全體員工必須參加每月1號的公司早會。其它時間物業管理部及招商部經理級別以下員工可自愿選擇感興趣的主題參加。

      四、物品管理制度

      1、員工領用辦公用品,必須先到前臺填寫《辦公用品領用登記表》,由行政管理部審批并發放。

      2、訂書機、起釘器、計算器、剪刀等為部門公用品,根據部門需要進行配備,由部門負責人申請領用,原則上不再增補,如重復申領,應說明原因或憑毀損原物以舊換新。

      3、簽字筆和筆芯每人每月限領一支。

      4、其它用品按需申請領用,由行政管理部審批,并秉著環保節約的原則決定是否發放。

      5、員工離職后應把領用的辦公物品交回行政管理部。

      6、不得利用公司設備、紙張等復印、打印私人資料。對于必須使用的紙質材料,內部一律使用雙面、一面兩版式打印或復印。打印好的資料要及時領走,不要造成浪費。

      7、下班后必須做到設備斷電,把門鎖好;因公需要使用完設備之前要及時關閉;發現一次,落實到人;予以處罰。

      五、入職考核及離職制度

      1、新入職的員工需要經過3天考察期才能進入試用期。3天考察期是員工和公司相互考量的過程,任一方在考察期內基于各種考慮可以無條件終止合作關系。正式進入試用期之后,3天考察期的工資將會計入試用期第一個月的工資里。

      2、員工的試用期為1-3個月,每月會對試用期員工進行考核,當月考核結果達到優秀者,下一個月即可轉正。員工至少須提前30天向其經理提出辭職申請并向行政管理部報備。

      3、辭職員工須填寫《辭職申請表》以及《離職說明書》,經各級領導簽署意見審批。

      4、員工辭職申請獲準后,須按《離職交接單》辦理離職工作交接手續。

      5、在所有必須的離職手續辦妥后方可離職,并自動解除勞動合同,該月工資將于下月工資發放日結清。

      6、若員工沒有提前一個月提出辭職申請,給公司造成損失,公司有權讓其賠償相應損失。

      7、員工制服由公司統一購買,在1-3個月內離職,需支付制服費用的90%;在4-6個月內離職,需支付制服費用的60%;在7-9個月內離職,需支付制服費用的30%;在10-12個月內離職,須支付制服費用的10%;12個月后離職的不需支付任何費用。在公司工作滿一年以上,每年公司會發放新的制服。

      六、獎懲制度

      1、當月全勤者,獲得全勤獎金200元。

      2、遲到或早退超過1次取消當月全勤獎,并從第2次開始每次扣20元。

      3、忘打次數超過2次取消當月全勤獎,并從第3次開始每次扣20元。

      4、請假天數超過1天取消當月全勤獎。

      5、曠工0.5天扣除一天工資;曠工1個天扣除兩天工資。

      6、每月早會優秀主持人評選的第一名獎勵80元,第二名獎勵50元,排名后15%的主持人懲罰為男俯臥撐50個或女上下蹲50個(15分鐘以內完成)。

      7、凡是在工作過程中出現不符合制度規定的行為的,都屬于違規。一旦發現違規行為,由行政管理部口頭提醒,相關員工須對提醒事項進行整改,整改后仍不合格,則對違規員工罰款20元/人/次,直到合格為止。任一員工一個月內違規次數超過2次,其部門經理一次性罰款50元。

      七、本制度自下發之日起試行。

      **服務有限公司

      20**年*月**日

      總經理簽名確認:

      常務副總簽名確認:

      第11篇 某科技公司日常用款管理制度

      科技公司日常用款管理制度

      1.1目的

      本程序規定了出差申請、差旅費及報銷的管理要求,旨在規范員工公務出差管理工作,合理控制差旅費用,提高出差管理效率,減低經營管理費開支。

      1.2日常用款包括差旅費、購買辦公用品和低值易耗品、業務招待費、資產修理與維護等日常辦公和經營借款。日常用款應遵循申請-審批-取款原則。

      1.3出差計劃

      1.3.1各部門負責人制定出差計劃,并對本部門差旅費開支進行嚴格控制,如果業務可以更經濟的方式進行,則不應批準其出差。財務部業務主管人員則應當對各部門差旅費實際開支進行監督審核。

      1.3.2所有公務出差應在出差前由出差人填寫 '出差費用預算表'并經過部門經理和總經理的批準。出差費用預算表是差旅費報銷時的必要附件。

      1.3.3出差員工如果需要預借出差借款時,應根據計劃出差天數、具體活動安排以及費用和補助標準等計算出所需款額,報本部門負責人簽字。5000元以下借款經財務總監簽字,5000元以上經付總經理簽字。

      1.3.4財務部業務主管人員只有在審核授權人員簽字后,方可辦理付款手續。

      1.3.5財務部主管人員應當每月一次向各部門提交員工借款情況表。各部門負責人應當敦促借款人限期向財務部辦理報銷或退款手續。當借款人未能在規定期限內辦理報銷手續時,財務部將在計算其下月工資時從其工資中扣除。

      1.4政策和規定:

      禁止利用出差辦理招待之際,宴請親友。

      禁止假冒公務出差游山玩水。

      出差借款應嚴格執行'前款不清,后款不借'的政策。

      禁止員工長期占用公款不辦理報銷和退款手續。發現員工利用公款辦理私人事務,應根據金額大小和獎懲規定對其進行相應處罰。

      禁止上級人員將自己的出差費用交下及人員填報辦理報銷手續。

      任何人員不能審批自己的費用支出。

      1.5費用報銷管理

      1.5.1差旅費報銷管理規定

      根據財政部有關規定,結合本公司具體實際,公司差旅費報銷控制標準如下:

      1.5.1.1 住宿標準

      公司可根據不同的出差對象實行不同的差旅費控制標準。

      公司總部管理人員住宿標準

      科目副總經理及以上人員 部門經理一般員工

      一般地區經濟特區一般地區經濟特區一般地區經濟特區

      住宿費

      市場部人員住宿標準

      科目市場部經理 大區及市場業務經理

      一般地區經濟特區一般地區經濟特區

      住宿費

      工程部住宿標準

      外埠出差,經公司批準在施工現場租住一室一廳居民房,或在公司指定之住所居住。在公司辦事處居住者每天補助30元。在不具備上述條件,經當地租住人員簽字后,可自行解決住宿,按如下標準。

      科目工程部區域經理

      及專家組員 現場工程師

      一般地區經濟特區一般地區經濟特區

      住宿費

      以上費用憑住宿發票實報實銷,不得超過限額。

      1.5.1.2 伙食補助

      公司總部管理人員和市場部:

      一般地區每人每天補助65元;經濟特區每人每天90元。

      工程部:

      外埠工程,每人每天補助45元

      本地工程,每人每天10元。

      工程技術人員進行野外或高空作業,每天額外補助25元。

      享受以上補助后不再享有公司午餐補助

      1.5.1.3 市內交通費補助

      因工出差副總經理每人每天60元,部門經理每人每天40元,其他人員每人每天20元。工程人員不享有此項補貼

      1.5.1.4會議費

      員工會議出差可以根據會議統一標準安排辦理住宿。當舉辦的會議標準超過企業出差標準時,出差人員應當另選合適的賓館。

      1.5.1.5 交通工具

      部門經理及副總經理級別以上人員可坐飛機普通艙位、火車軟臥、輪船二等艙。

      出差地點火車前往超過24小時,或因緊急工作需要并能提出合理理由證明非立即出發就無法達到工作目的經總經理批準方可乘坐飛機,除此之外,只能乘坐其他運輸方式。

      如乘火車在6小時之內,不得乘坐臥鋪;

      所有員工中短途出差可乘坐各種大巴,出租車費一律不報銷。

      1.5.2通訊費管理

      1.5.2.1手機費管理。

      公司對手機費實行定額控制。

      開支標準規定見實施細則'威奧特公司手機費開支標準':

      科目副總經理及以上市場部經理市場部大區經理市場部業務經理行政部門經理司機

      手機費 700/月 700/月 600/月 500/月 200/月 200/月

      科目工程領導小組成員專家組員區域經理現場工程師

      手機費800/月700/月600/月400/月

      其他工作人員因工出差需報銷電話費的,應事先以書面形式提出申請,經批準后方可報銷。

      注:以上費用超出部分由個人負擔。

      1.5.2.2辦公室電話費

      公司各部門辦公室電話費報銷憑電信局電話單經財務總監簽字報銷。

      1.5.3.招待費。

      1.5.3.1.餐費

      公司應嚴格控制招待費開支。如確因業務需要須宴請關鍵人員或業務往來關系密切人的,其內容和標準也應從嚴掌握;出差過程中要發生招待費用的,應事前提出書面申請并得到批準。

      正、副總經理陪客人每人不超過150元的標準;

      部門經理陪客人每人不超過100元的標準。陪同人員原則上不超過2人。

      1.5.3.2 禮品費一律報總經理批準后方可執行。

      1.5.4車輛使用費

      1.5.4.1 汽油費

      在北京地區一律使用油卡,杜絕用現金加油;用車部門在使用時填寫用車單,月末行政辦分配記入各部門費用。

      1.5.4.2保養維修費

      由辦公室指定維修單位,并開具正規發票和正規的維修單。

      1.5.4.3罰款

      司機違章罰款一律內不予報銷

      1.6.費用報銷規定。

      1.6.1報銷時間規定:

      員工出差回來后一周內到財務部及時辦理差旅費報銷手續。如果出差的實際天數超過預計天數,則應在'出差報告書'中詳細陳訴超過原因并附于報銷單后。

      1.6.2 報銷程序:

      出差人在填制'差旅費報銷單'之后,應得到部門經理的審核并簽署后交財務部業務主管會計、財務總監、副總經理簽字。在報銷同時出具'出差報告書'和'出差費用預算表'

      財務主管根據出差人填制的'差旅費報銷單'和所附原始憑證,對下列事項進行審核:

      原始憑證合法性。審查發票有無稅務部門監制的全國統一發票監制章,發票記載的日期、項目、金額有無涂改,有無出具財務專用章或發票專用章;收據僅為行政事業單位有效。

      原始憑證合理性。審查發票日期是否屬于報銷期間內,出具發票地點是否正確,住宿發票金額是否合理。

      原始憑證真實性。審查發票經濟內容是否符合客觀實際。

      原始憑證完整性。審查發票基本要素是否具備。

      出差人發生超標開支時,財務部辦理報銷前必須經總經理、財務總監或其他授權主管副總經理的批準。

      1.7辦公用品和低值易耗品報銷管理。

      辦公用品和低值易耗品實行統一購置,專人保管的原則。由公司經理辦公室統一購置,其他各部門不得自行購置。

      辦公室按各部門領用情況,在每月25日前向財務處報送辦公用品和低值易耗品明細表,由財務處列入各部門費用支出。

      辦公室在向財務處報銷辦公用品和低值易耗品時,應按下列程序辦理:

      1.出具購買辦公用品和低值易耗品明細表,明細表一式二份,財務處和辦公室各留一份;

      2.填寫'費用報銷單';

      3.費用報銷單經辦公室負責人簽字;

      4.把費用報銷單交給財務主管按以上原則進行審核;

      第12篇 a科技公司培訓制度

      某科技公司培訓制度

      第一章 總則

      第一條 為增強企業競爭力,體現公司企業文化以人力資源為第一資 源的價值觀,突出以人為本的經營理念,有計劃、有目標、有步驟的培養具備良好思想素質、道德品質、學習能力、知識水平和專業技能的微欣員工。特此制定本制度。

      第二章 培訓目的

      第二條 導入和定向

      引導新員工進入組織,熟悉和了解工作職責、工作環境和工作條件。

      第三條 改進績效

      通過傳播事物的新方法、新技術、新規則,以提高工作績效和行為表現。

      第四條 擴展員工價值

      通過培訓擴展員工的知識和技能,提高員工適應性,為其進一步發展和擔負更大的職責創造條件。

      第五條 提高管理層素質

      通過培訓提高各層次管理人員的思想素質和管理水平,使之更新觀念,改善知識結構,適應組織變革和發展的需要。

      第三章 培訓的需求分析與計劃設計

      第六條 《培訓需求分析》由公司行政部經向各部門調查后填寫,以季度為周期,通過訪談法、問卷法、觀察法等對每一階段公司的組織需求及績效評估進行分析。

      第七條 培訓計劃設計

      (一)確定培訓目標

      (二)確定參加人員

      (三)確定培訓內容

      (四)確定指導人員或單位

      (五)確定如何組織培訓

      (六)確定培訓使用的輔助設備

      (七)確定培訓地點、時間

      (八)預算培訓經費

      第四章 培訓對象及內容

      第八條 新員工培訓

      公司的歷史與未來

      公司行政與人事制度

      公司的企業文化

      公司內部的組織結構

      上崗知識與技能

      計算機網絡操作

      公司產品介紹

      第九條 所有員工培訓

      各部門的崗位職責

      各崗位的操作規范及專業技巧

      團隊合作及對企業的忠誠度

      綜合素質(包括儀表儀態、禮儀禮貌、職業道德、理想信念)

      新產品介紹

      第十條 中層管理人員的培訓

      (一)培訓目標

      提供勝任未來工作所必需的經驗、知識和技能,使其能夠適應不斷變化的環境中復雜問題。

      使企業的宗旨、使命、信念、價值觀和管理文化得到順利傳達。

      培養個別骨干,使其成為企業未來高層管理者的接班人。

      (二)培訓課程的主要內容

      本企業的目標和當前的問題。

      本職位的任務、責任和權限。

      企業年度計劃和自己應起的作用。

      專業技術的提高。

      經營核算的基本知識。

      如何激勵員工。

      溝通技能和信息傳播技能。

      個人職業生涯規劃。

      壓力與時間管理。

      如何配合人力資源部門作好規劃。

      第五章 培訓保障

      第十一條 公司將培訓工作納入公司總體議事日程,分別制定長期、中期和短期的培訓計劃,由人力資源部門定期調查、實施、調整。

      第十二條 公司所有新員工必須先培訓后上崗,在職員工專業知識和技能不合格者必須接受再培訓,培訓后,不合格者不得上崗。

      第十三條 員工所參加的本崗位專業培訓都必須經過考核,對于態度不端正、浪費公司培訓資源者進行相應的行政降級或經濟處罰。

      第十四條 公司根據員工崗位特點、工作性質和要求不同,制定不同的培訓時間標準,確保員工培訓期間待遇同上班期間相同。

      第六章 培訓工作實施

      第十五條 培訓工作流程

      第一步:行政部每季度開展組織需求與績效分析。

      第二步:行政部填寫《培訓需求分析表》,制定培訓計劃。

      第三步:行政部將培訓計劃與經理級討論,并做出相應修改。

      第四步:行政部根據修改的培訓計劃填寫培訓申請,上報董事長。

      第五步:董事長批示。

      第六步:行政部按照批示制定培訓課程組織培訓。

      第七步:開始培訓。

      第八步:培訓考核。

      第九步:行政部登記考核成績。

      第十步:行政部將考核成績反饋經理級及董事長。

      第十一步:行政部向受訓者征詢培訓意見。

      第七章 自我教育

      第十七條 公司積極鼓勵員工開展自我教育,鼓勵員工利用業余時間繼續進行高等教

      育學習或相關職業技能進修;同時在環境允許的情況下為員工辦理圖書閱覽證、借書證等,積極為員工創造讀書條件。

      第八章 附則

      第十八條 本制度由公司行政部負責解釋,自頒布之日起實施。

      科技公司財務管理制度(十二篇)

      *科技公司財務管理制度第一條 報銷單據應是符合國家財政稅務部門要求的正式發票并填寫齊全。具體包括:(1)填制憑證的日期;(2)客戶名稱應填寫'北京**科技有限公司'字樣;(3)
      推薦度:
      點擊下載文檔文檔為doc格式

      推薦專題

      相關科技信息

      • 科技公司內部管理制度(十二篇)
      • 科技公司內部管理制度(十二篇)98人關注

        一、目的為了規范公司管理,嚴肅工作紀律,有效提升員工的敬業精神,結合我公司實際情況,特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本公司所有員工。三、管理規定1.上班 ...[更多]

      • 科技公司保密制度(六篇)
      • 科技公司保密制度(六篇)98人關注

        z科技公司保密制度一、保密范圍:1、公司重要的文檔性資料及公司高層簽發的相關文件。2、市場調研分析報告及對策、各種技術方案,質量體系文件以及公司開發的計算 ...[更多]

      • 科技公司招聘管理制度(十二篇)
      • 科技公司招聘管理制度(十二篇)96人關注

        科技服務公司招聘管理制度1.目的為滿足公司用人需求,符合公司發展需要,規范招聘流程,吸引和保留優秀人才特制定本制度。2.范圍本制度適用于公司所有職位的招聘管 ...[更多]