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      危險點安全管理制度(五篇)

      發布時間:2024-04-25 14:40:16 查看人數:22

      危險點安全管理制度

      第1篇 危險點安全管理制度

      1主題內容與適用范圍

      本制度規定了我公司危險點的確定、等級劃分和控制管理要求。

      本制度適用于我公司各生產過程中,危險程度較大、易造成人員傷亡的設備、設施和作業場所的控制管理。

      2引用標準與參考文件:

      qj2867—97《危險點控制管理規定》

      3內容與要求

      3.1一般要求

      3.1.1危險點的確定、等級劃分和送審應依照集團公司、六院規定執行。

      3.1.2危險點應有健全的安全管理制度、安全操作規程和事故應急措施。

      3.1.3危險點的設備、設施和作業環境應符合國家有關安全衛生的標準及規定。

      3.2管理制度

      3.2.1危險點應有安全負責人,明確人員分工和崗位安全職責。

      3.2.2危險點應在明顯位置懸掛標志牌。內容應包括危險點名稱、等級、定員定量和安全負責人。

      3.2.3危險點發生事故應立即上報。

      3.2.4危險點改建擴建時,必須做到“三同時”。

      3.3作業人員

      3.3.l危險點的作業人員必須經過專業的技術安全培訓,經考試合格后方可上崗

      3.3.2危險點作業人員的變動,應征求安全主管部門的意見。

      3.3.3危險點的作業人員應身體健康,從事有毒有害作業人員,應按規定定期體檢。

      3.4檢查

      3.4.1各級安全員應對各級危險點進行經常性、全面性的專業檢查。

      3.4.2公司領導對危險點每半年檢查一次,所在分公司領導每月檢查一次,組長每周檢查一次,作業人員每天檢查一次。

      3.4.3檢查人員應認真填寫檢查記錄,對于檢查中發現的問題和隱患,應采取防范措施并限期整改。

      3.5日常管理

      3.5.1危險點應實行分級管理。本公司無i級危險點,ii級危險點由總公司、分公司重點控制,ⅲ級危險點由所在分公司重點控制。

      3.5.2危險點應建立事故檔案,對重大未遂事故和事故進行記錄、分析,提出防范措施。

      3.5.3危險點的防護設施、設備等應完好齊備。

      3.5.4危險點應配有效適用的消防器材。

      3.6信息反饋

      3.6.1危險點發現重大未遂事故或有重大隱患,應及時報上級主管安全領導。

      3.6.2各級安全主管領導應及時分析反饋的隱患和問題,做出整改措施或解決辦法。

      注:我公司有兩個ⅱ級危險點:功能助劑合成車間、鋁粉篩分組批工房;一個ⅲ級危險點:熔鋁工房。

      第2篇 施工作業危險點分析、安全措施方案管理

      “施工作業危險點分析、安全措施方案管理”工作是把“以人為本,安全第一,預防為主”的企業生產觀念落到實處,是使安全工作從事后分析向事前預測、過程控制的一項制度保障。它的根本出發點是基于保護我們每一位作業人員的生命和利益,更是保護工作負責人、工作票簽發人、派工人的權益措施,應大力推行和不斷完善。

      所有勞動都存在風險,存在潛在事故基因。所有事故必然將造成傷害,傷害國家利益、企業利益、職工的利益。保護國家、企業、職工的利益是我們所有安全工作者的責任和義務。為確保我們的工作過程安全,預防事故的發生,開展“施工作業危險點分析、安全措施方案管理”,將事前預測、過程控制從組織措施、技術措施給予落實,保障國家、企業、職工的利益。隨著法制的不斷完善,生產事故已經上升到法律層次,重大安全責任事故可以定罪,可以處以3—7年徒刑,不得不引起我們的高度重視。通過“施工作業危險點分析、安全措施方案管理”工作的落實,將對安全生產產生深遠的影響,必將在控制人員不安全行為、控制環境中的不安全因數中起到積極的作用。

      一、管理機構職責

      第一條 公司的工作職責

      (一)貫徹落實國家《安全生產法》等有關法律、法規及集團公司的有關辦法;制定公司自身的有關施工作業危險點分析與安全措施管理方案的規章制度;

      (二)監督指導各部門、作業組施工作業危險點分析與安全措施管理方案工作的開展,規范管理;

      (三)對相關部門施工作業危險點分析與安全措施管理方案工作考核。

      第二條 安全監察科的工作職責

      (一)貫徹落實國家《安全生產法》等有關法律、法規及集團公司的有關規定,組織開展本公司的施工作業危險點分析與安全措施管理方案工作;

      (二)落實本公司開展施工作業危險點分析與安全措施管理方案工作責任制,把工作分解落實到現場和工作班成員;

      (三)規范管理本公司施工作業危險點分析與安全措施管理工作,抓好過程控制,將施工作業危險點分析與安全措施管理工作和工作票、操作票及現場作業指導書有機結合,指導現場作業;

      (四)組織工程技術和安全監督人員,編制本公司《施工作業危險點分析與安全措施管理方案手冊》,組織培訓工作,并根據對工作經驗的總結,不斷補充和完善。

      第三條 有關人員的職責

      (一)工作票簽發人的職責

      1.審查工作票時,必須檢查作業危險點控制措施是否齊全、正確。簽發工作票的同時簽發《作業危險點安全措施票》;

      2.多班組配合工作時,負責組織各班組按照《施工作業危險點分析與安全措施管理方案手冊》,結合具體工作的特點,補充和完善施工作業危險點分析與安全措施。

      3.多專業共同作業時要重點抓好結合部的作業危險點分析與安全措施,以防止出現漏洞。

      (二)工作負責人的職責

      1.工作前結合工作內容,組織工作班人員進行作業危險點分析;

      2.按照《作業危險點安全措施票》制定安全組織措施;

      3.開工前,認真檢查核實相關安全措施;

      4.工作中,監護和檢查工作班人員落實作業危險點安全措施;

      5.收工后,對本班組的作業危險點安全措施進行總結。

      (三)工作許可人的職責

      對沒有作業危險點分析及安全措施的工作票不得許可開工。

      (四)工作班成員的職責

      1.工作前應學習《安全工作規程》、運行及檢修安裝工藝規程中與本作業項目有關規定、要求;

      2.認真學習本公司《施工作業危險點分析與安全措施管理方案手冊》,積極參加本班組作業危險點分析,提出安全措施,在工作中認真落實;

      3.執行工作時必須認真核對設備名稱、編號、位置、狀態,檢查工作使用的安全工器具是否合格,個人防護用品是否符合安全要求。

      4.嚴格遵守有關規定,落實作業危險點分析所提出的安全措施,規范作業行為,確保自身和設備安全。

      (五)監護人的職責

      1.監護人也是現場安全員;

      2.認真組織開展作業危險點分析工作;

      3.在操作過程中監督落實作業危險點安全措施票,對執行危險點安全措施的正確性負主要責任。

      二、 開展施工作業危險點分析與安全措施管理工作的程序

      第一條 各部門要成立以負責人為組長的領導小組,統一部署本部門的施工作業危險點分析與安全措施管理工作。對每項作業、每項操作結合以往的事故通報,以《電業安全工作規程》為指導,對各項作業的危險因素進行評價,制定相應的安全措施。按照標準化作業的要求,每一張工作票、操作票都必須有相應的危險點分析與控制措施,并與標準票一并存入標準票庫。同時,以班組或專業為單元編制本單位的《危險點分析與控制措施方案手冊》。

      第二條 各部門要不斷總結班組在使用過程中補充和完善的安全措施內容,及時修訂完善《施工作業危險點分析與安全管理措施方案手冊》,并及時更新標準票庫中的施工作業危險點分析與安全措施。

      第三條 《施工作業危險點分析與安全措施管理方案手冊》、安全生產應急事故處理預案等作為公司向員工進行危險告知的必備材料。

      第四條 由于每次作業時的工作環境、人員狀況不盡相同,在使用《施工作業危險點安全措施票》時,必須結合作業的具體情況,組織工作人員學習并補充完善。

      第五條 《施工作業危險點安全措施票》要同工作票、操作票一起辦理簽發和許可手續。

      工作開始前,必須認真落實危險點安全措施。工作結束后,應及時總結危險點分析安全措施的準確性、嚴密性,提出改進措施,為下次作業提供經驗。

      施工作業危險點安全措施票隨工作票、操作票一并保存。

      第六條 施工作業危險點分析與安全工作要實施動態管理。

      由于更改等原因,設備、系統發生變化后,要及時修正施工作業危險點分析和安全措施;時間跨度較長的檢修工作,要分階段針對作業方式的變化,組織學習和落實安全措施;如作業人員發生變化,也要及時組織學習安全措施。

      三、施工作業危險點分析與安全措施管理方案工作的重點

      第一條 施工作業危險點分析、安全措施管理方案的重點是:預防人身傷亡事故、誤操作事故、設備損壞事故、火災事故。

      應重點防范:高處墜落、觸電、物體打擊、機械傷害、起重傷害等發生頻率較高的人身傷害事故。

      第二條 施工作業危險點分析及安全措施管理方案要重點考慮以下因素:

      (一)工作場地:如高空、立體交叉作業、容器內、鄰近帶電設備、環境條件等可能給作業人員帶來的危險因素;

      (二)工作環境:如高溫環境、大風、易燃、易爆、有毒、缺氧、鄰近或相關班組作業等可能給作業人員帶來的危險因素;

      (三)工具、設備:如電動工具、起重設備、安全工器具等可能給工作人員帶來的危險或設備異常;

      (四)操作程序及工藝流程的顛倒、操作方法的失誤可能給作業人員帶來的危害或設備異常;

      (五)作業人員的身體狀況不適、思想情緒波動,不安全行為,技術水平及能力不能滿足作業要求等可能帶來的危險因素等。

      工作負責人在組織作業時,要特別重視工作人員的身體健康情況、思想情緒的異常波動,并作為首要的危險因素加以控制。

      第五章 附 則

      第一條 各部門應根據本條例,制定實施細則。

      第二條 本條例由公司安全監察部門負責解釋。

      第三條 本條例自公司批準通過發布之日起執行。

      第3篇 電子公司危險點安全管理制度

      電子有限公司危險點安全管理制度

      1、主題內容與使用范圍

      本制度規定了我公司危險點的確定,等級劃分和控制管理要求。

      本制度適用于我公司各生產過程中,危險程度較大,意造成人員傷亡的設備,設施和作業場所的控制管理。

      2、引用標準與參考文件:

      qj2867-97《危險點控制管理規定》

      3、內容與要求

      3.1、一般要求

      3.1.1、危險點的確定,等級劃分和送審應依照集團公司規定執行。

      3.1.2、危險點應有健全的安全管理制度,安全操作規程和事故應急措施。

      3.1.3、危險點的設備,設施和作業環境應符合國家有關安全衛生的標準及規定。

      3.2、管理制度

      3.2.1、危險點應有安全負責人,明確人員分工和崗位職責。

      3.2.2、危險點應有明顯位置懸掛標志牌。內容應包括危險點名稱,等級,定員定量和安全負責人。

      3.2.3、危險點發生事故應立即上報。

      3.2.4、危險點改建擴張時,必須做到“三同時”

      3.3、作業人員

      3.3.1、危險點的作業人員必須經過專業的技術安全培訓,經考試合格后方可上崗

      3.3.2、危險點作業人員的變動,應征求安全主管人員的意見。

      3.3.3、危險點的作業人員應身體健康,從事有毒有害作業人員,應按規定定期體檢。

      3.4、檢查

      3.4.1、各級安全員應對各級危險點進行經常性,全面性的專業檢查。

      3.4.2、公司領導對危險點每半年檢查一次,所在分公司領導每月檢查一次,組長每周檢查一次,作業人員每天檢查一次。

      3.4.3、檢查人員應認真填寫檢查記錄,對于檢查中發現的問題和隱患,應采取防范措施并限期整改。

      3.5、日常管理

      3.5.1、危險點應實行分級管理。本公司無一級危險點,二級危險點由總公司,分公司重點控制,三級危險點由所在分公司重點控制。

      3.5.2、危險點應建立事故檔案,對重大未遂事故和事故進行記錄,分析,提出防范措施

      3.5.3、危險點的防護設備,設備等應完好齊全。

      3.5.4、危險點應配有效的消防器材。

      3.6、信息反饋

      3.6.1、危險點發生重大未遂事故或重大隱患,應及時報上級主管安全領導。

      3.6.2、各級安全主管領導應及時分析反饋的隱患問題,做好整改措施或解決辦法。

      特種作業管理制度

      為加強特種作業人員管理,增強特種作業人員的安全意識和實際安全操作技能,減少傷亡人數,保證安全生產,結合公司具體情況,特制定本制度。

      1、特種作業的概念

      特種作業是指在生產勞動過程中,容易發生事故,對操作人員本人,尤其對他人和周圍設施的安全又重大危害的作業,稱為特種作業,從事特種作業的人員稱為特種作業人員。

      2、特種作業的范圍

      2.1、電工(運行、維修)作業。

      2.2、金屬焊接作業

      2.3、起重作業

      2.4、廠內機動車輛駕駛作業

      2.5、化學危險品

      2.6、壓鑄作業

      2.7、壓力容器作業

      2.8、沖壓機械作業

      2.9、鍋爐作業

      2.10、建筑登高架設、修理作業

      3、特種作業人員必須具備以下基本條件

      3.1、工作認真負責,遵章守紀

      3.2、年滿十八周歲

      3.3、初中以上文化程度

      3.4、按上崗要求的技術業務理論考核和實際操作技能考核成績合格。

      3.5、身體健康,無妨礙從事本工種的疾病或生理缺陷。

      4、復審與培訓

      4.1、取得《特種作業人員操作證》和《電工進網許可證》人員,每年進行一次復審,運行電工每年復審一次,未按期復審和復審不合格者,其操作證和進網許可證自行失效。

      4.2、凡到期復審的特種作業人員,由部門申報將復審人員的操作證、許可證,交到公司安技部門統一辦理。

      5、復審內容

      5.1、檢查作業期間安全行為,違章記錄和事故責任。

      5.2、安全技術知識培訓和事故案例教育。

      5.3、進行理論和實際考核。

      5.4、健康體檢

      6、日常管理

      6.1、特種作業人員必須持證上崗嚴禁無證操作。

      6.2、各部門、車間應加強對特種作業人員的管理,做好申報、培訓、考核、復審的組織工作和日常工作。

      6.3、建立健全特種作業人員的檔案,復審考核卷和體檢表保留四年,審驗表保留八年。

      6.4、離開特種作業崗位一年以上的人員,須重新進行安全技術考核,合格后方可以從事原作業。

      6.5、特種作業人員違章作業,應視情節給予批評、吊扣,吊銷其操作證,造成嚴重后果者,應按有關規定和制度進行處罰。

      第4篇 易燃易爆危險點安全生產管理制度

      1 范圍

      本制度規定了分公司易燃易爆危險點的定點與分級原則、管理及巡回檢查等有關方面的要求,其目的是為了規范易燃易爆危險點的安全生產管理。

      本制度適用于分公司易燃易爆危險點的安全生產管理。

      2 術語與定義

      易燃易爆危險點:在研制、生產、試驗、貯存和使用過程中,易發生火災與爆炸事故,造成人身傷害和財產損失的場所。

      3 基本內容與要求

      3.1 易燃易爆危險點管理程序

      a) 定點分級;

      b) 掛危險點標志牌,明確責任人;

      c) 編制檢查表,規定檢查周期和內容;

      d) 各級檢查責任人按檢查表內容進行巡回檢查;

      e) 資料歸檔。

      3.2 易燃易爆危險點定點原則

      具有下列情況之一者,應定為易燃易爆危險點:

      a) 高壓管道、壓力容器、儲罐區(儲罐)等場所;

      b) 存在易燃易爆危險化學品的場所;

      c) 其他可能發生易燃易爆事故的場所。

      3.3 易燃易爆危險點分級原則

      根據發生火災、爆炸事故可能造成人員傷亡和財產損失的程度不同,將危險點劃分為ⅰ、ⅱ、ⅲ三級。

      3.3.1 具備下列條件之一的為ⅰ級危險點:

      a) gb18218中規定的易燃易爆重大危險源場所、設施;

      b) 10人及以上的危險作業場所;

      c) 可能造成3人及以上死亡事故的場所;

      d) 可能造成直接經濟損失500萬元及以上事故的場所。

      3.3.2 具備下列條件之一的為ⅱ級危險點:

      a) 可能造成1人或2人死亡或者造成3人及以上重傷事故的場所;

      b) 可能造成直接經濟損失100萬元至500萬元事故的場所。

      3.3.3 具備下列條件之一的為ⅲ級危險點:

      a) 可能造成3人以下重傷事故的場所;

      b) 可能造成直接經濟損失50萬元至100萬元事故的場所。

      3.4 易燃易爆危險點的確定

      3.4.1 公司技安環保部組織專家按照確定易燃易爆危險點及劃分等級,確定各級責任人名單,經公司主管領導批準后以文件形式下發實施,子公司易燃易爆危險點報公司備案。

      3.4.2 易燃易爆危險點的撤銷或等級變更,應重新評審確認與批準。

      3.5 易燃易爆危險點的管理

      3.5.1 易燃易爆危險點執行危險品定量管理,不應超定量存放和(或)使用危險品。

      3.5.2 易燃易爆危險點執行定崗、定員管理,危險點的作業人員應持證上崗。

      3.5.3 因工作需要進入危險作業場所的人員,應嚴格執行定員管理。

      3.5.4 各級責任人員要嚴格按照規定的巡回檢查周期進行檢查、簽字。

      3.5.5 易燃易爆危險點應按照科工安字[2008]560號《國防科技工業易燃易爆危險點視頻監控系統通用技術規程》的有關規定安裝監控系統,監控記錄保存時間不少于三個月。

      3.5.6 易燃易爆危險點應制定生產安全事故應急預案,并定期組織演練。

      3.6 易燃易爆危險點標志

      3.6.1 易燃易爆危險點處應設置安全標志牌和易燃易爆危險點責任標志牌,二者配掛在一起。

      3.6.2 安全標志牌的名稱、圖形符號、種類、設置的范圍和地點、尺寸及設置的高度等,應符合gb16179—1996《安全標志使用導則》的規定。

      3.6.3 易燃易爆危險點責任標志牌尺寸為700mm×600mm,標明危險點名稱、編號、級別、危險性類別和各級檢查責任人。

      3.7 易燃易爆危險點檢查責任分工及檢查周期

      3.7.1 一級危險點由崗位責任人、作業點負責人、分公司主管領導、分公司負責人、公司分管領導和總經理檢查。

      3.7.2 二級危險點由崗位責任人、作業點負責人、分公司主管領導、分公司負責人、和公司分管領導檢查。

      3.7.3 三級危險點由崗位責任人、作業點負責人和分公司主管領導、分公司負責人檢查。

      3.7.4 崗位責任人每日班前、班中、下班時檢查(日查)。

      3.7.5 作業點負責人每周檢查一次(周查)。

      3.7.6 責任單位技安員每周檢查一次(周查)。

      3.7.7 分公司主管領導對本單位的危險點每周至少檢查一次(周查)。

      3.7.8 分公司負責人對本單位的危險點每月至少檢查一次(月查)。

      3.7.9 公司分管領導對一級、二級危險點每季度至少檢查一次(季度查)。

      3.7.10 公司總經理對一級危險點每年至少檢查一次(年查)。

      3.7.11 公司分管領導技安部門對危險點每月至少檢查一次(月查)。

      3.8 人員要求

      3.8.1 崗位責任人要求

      3.8.1.1 掌握危險點部位所有設備、設施性能和生產、使用、貯存物質的危險性質。

      3.8.1.2 熟悉生產工藝和安全操作規程,能及時發現和排除各類事故隱患。

      3.8.2 檢查責任人要求

      3.8.2.1 檢查責任人必須由相應級別領導擔任,當責任人因故不能履行檢查責任時,必須委托相應級別人員代替。

      3.8.2.2 了解危險點部位設備、設施性能和工藝要求,以及使用、貯存物質的危險性質和安全技術條件狀況及檢查內容要求。

      3.9 檢查整改

      3.9.1 各級檢查責任人必須按規定的檢查周期和檢查內容履行檢查職責,將檢查情況記入《易燃易爆危險點檢查記錄本》。

      3.9.2 各級檢查責任人對發現的問題要研究制定整改措施,組織和監督整改。

      3.9.3 各級檢查責任人對本級不能解決的問題要采取臨時措施,并書面向上一級檢查責任人或相關部門報告。

      3.10 考核

      3.10.1 各級責任人未按規定進行檢查的,罰款100元/次。

      3.10.2 易燃易爆危險點管理不符合要求或存在隱患整改不及時的,依照《安全生產考核制度》有關規定考核。

      第5篇 工業企業危險點安全管理制度

      工業公司危險點安全管理制度

      l、主題內容與適用范圍

      本制度規定了我公司危險點的確定、等級劃分和控制管理要求。

      本制度適用于我公司各生產過程中,危險程度較大、易造成人員傷亡的設備、設施和作業場所的控制管理。

      2、引用標準與參考文件:

      qj2867―97《危險點控制管理規定》

      3、內容與要求

      3.1一般要求

      3.1.1危險點的確定、等級劃分和送審應依照集團公司、六院規定執行。

      3.1.2危險點應有健全的安全管理制度、安全操作規程和事故應急措施。

      3.1.3危險點的設備、設施和作業環境應符合國家有關安全衛生的標準及規定。

      3.2管理制度

      3.2.1危險點應有安全負責人,明確人員分工和崗位安全職責。

      3.2.2危險點應在明顯位置懸掛標志牌。內容應包括危險點名稱、等級、定員定量和安全負責人。

      3.2.3危險點發生事故應立即上報。

      3.2.4危險點改建擴建時,必須做到“三同時”。

      3.3作業人員

      3.3.l危險點的作業人員必須經過專業的技術安全培訓,經考試合格后方可上崗

      3.3.2危險點作業人員的變動,應征求安全主管部門的意見。

      3.3.3危險點的作業人員應身體健康,從事有毒有害作業人員,應按規定定期體檢。

      3.4檢查

      3.4.1各級安全員應對各級危險點進行經常性、全面性的專業檢查。

      3.4.2公司領導對危險點每半年檢查一次,所在分公司領導每月檢查一次,組長每周檢查一次,作業人員每天檢查一次。

      3.4.3檢查人員應認真填寫檢查記錄,對于檢查中發現的問題和隱患,應采取防范措施并限期整改。

      3.5日常管理

      3.5.1危險點應實行分級管理。本公司無i級危險點,ii級危險點由總公司、分公司重點控制,ⅲ級危險點由所在分公司重點控制。

      3.5.2危險點應建立事故檔案,對重大未遂事故和事故進行記錄、分析,提出防范措施。

      3.5.3危險點的防護設施、設備等應完好齊備。

      3.5.4危險點應配有效適用的消防器材。

      3.6信息反饋

      3.6.1危險點發現重大未遂事故或有重大隱患,應及時報上級主管安全領導。

      3.6.2各級安全主管領導應及時分析反饋的隱患和問題,做出整改措施或解決辦法。

      注:我公司有兩個ⅱ級危險點:功能助劑合成車間、鋁粉篩分組批工房;一個ⅲ級危險點:熔鋁工房。

      附錄a:危險點控制管理卡片

      危險點安全管理制度(五篇)

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