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      物業公司費用報銷管理制度(3篇范文)

      發布時間:2023-08-27 15:00:10 查看人數:98

      物業公司費用報銷管理制度

      第1篇 物業公司費用報銷管理制度

      物業公司費用報銷管理制度范本

      第一條 根據****物業公司財務管理制度的規定,本著'必需合理、節約'的原則,特制定本制度。

      第二條 公司費用是指管理費項下的差旅費、業務招待費、汽車修理費以及結算起點以下的零星支出等項目。

      第三條 費用報銷必須據有發票,如特殊情況無發票的必須有兩人以上的簽字證明。

      第四條 差旅費的開支管理:

      一、公司副總經理出差必須報經公司總經理批準;其他人員出差必須報經部門主管的副總經理批準。

      二、公司職員出差可報銷飛機票和火車軟、硬臥票,如無特殊情況不準乘坐飛機頭等艙。

      三、出差補助標準:按50元/天執行。

      四、市內交通費憑票據實報銷。

      五、公司職員出差應填制'用款申請表',經辦人、部門經理、部門主管的副總經理簽字后,提前一天通知財務部以準備差旅費。

      六、出差回來的職員應按要求填制'出差旅費報銷單',按公司總經理出差旅費由主管財務的副總經理審批簽字;公司副總經理出差旅費由公司總經理審批簽字,其它職員的出差旅費由其主管的公司副總經理審批簽字,送財務部審核報銷。

      如遇特殊情況可報主管財務的副總經理審核批準后報銷。

      第五條 業務招待費的開支管理

      一、業務招待范圍:

      1、招待市、區等部門主要負責人或上級部門領導由公司總經理、對口業務的副總經理陪同。

      2、公司副總經理招待業務部門負責人,應報告總經理。由業務對口的部門經理陪同。

      3、部門經理因工作需要招待的,應由部門經理向其主管副總經理報告經同意后,由部門經理和主要對口業務人員陪同。

      二、招待費的審批權限:

      1、總經理及其他副總經理、部門經理發生的業務招待費由主管財務的副總經理簽字報銷。

      2、主管財務的副總經理發生的業務招待費由總經理簽字報銷。

      3、招待費的報銷應注明時間。

      第六條 汽車修理費用開支管理

      一、汽車需要修理的,由辦公室報主管的副總經理審批后,方可安排修理。

      二、修理費用憑發票由經辦人、辦公室主任簽字后,報主管財務的副總經理審批報銷。

      第七條 結算起點(1000元)以下的零星開支管理

      一、開支前應填制:'用款申請表',經辦人、部門經理、批準人簽字后送財務部辦理借款手續。

      二、公司各部門購買辦公用品及相關工具書籍、報刊雜志必須有書面申請,由辦公室報經主管副總經理審批后辦理。

      報銷時在發票上由經辦人、驗收人、部門經理簽字,送財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。

      三、其它零星開支必須取得有效發票,報銷時應在發票上由經辦人、部門經理簽字,財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。

      第八條 主管財務的副總經理發生的費用由公司總經理審批簽字后報銷。

      第九條 本制度由財務部負責解釋。

      第十條 本制度自公司董事會討論通過之日起執行。

      第2篇 物業公司費用報銷管理制度范本

      物業公司費用報銷管理制度范本

      第一條 根據xxxx物業公司財務管理制度的規定,本著'必需合理、節約'的原則,特制定本制度。

      第二條 公司費用是指管理費項下的差旅費、業務招待費、汽車修理費以及結算起點以下的零星支出等項目。

      第三條 費用報銷必須據有發票,如特殊情況無發票的必須有兩人以上的簽字證明。

      第四條 差旅費的開支管理:

      一、公司副總經理出差必須報經公司總經理批準;其他人員出差必須報經部門主管的副總經理批準。

      二、公司職員出差可報銷飛機票和火車軟、硬臥票,如無特殊情況不準乘坐飛機頭等艙。

      三、出差補助標準:按50元/天執行。

      四、市內交通費憑票據實報銷。

      五、公司職員出差應填制'用款申請表',經辦人、部門經理、部門主管的副總經理簽字后,提前一天通知財務部以準備差旅費。

      六、出差回來的職員應按要求填制'出差旅費報銷單',按公司總經理出差旅費由主管財務的副總經理審批簽字;公司副總經理出差旅費由公司總經理審批簽字,其它職員的出差旅費由其主管的公司副總經理審批簽字,送財務部審核報銷。

      如遇特殊情況可報主管財務的副總經理審核批準后報銷。

      第五條 業務招待費的開支管理

      一、業務招待范圍:

      1、招待市、區等部門主要負責人或上級部門領導由公司總經理、對口業務的副總經理陪同。

      2、公司副總經理招待業務部門負責人,應報告總經理。由業務對口的部門經理陪同。

      3、部門經理因工作需要招待的,應由部門經理向其主管副總經理報告經同意后,由部門經理和主要對口業務人員陪同。

      二、招待費的審批權限:

      1、總經理及其他副總經理、部門經理發生的業務招待費由主管財務的副總經理簽字報銷。

      2、主管財務的副總經理發生的業務招待費由總經理簽字報銷。

      3、招待費的報銷應注明時間。

      第六條 汽車修理費用開支管理

      一、汽車需要修理的,由辦公室報主管的副總經理審批后,方可安排修理。

      二、修理費用憑發票由經辦人、辦公室主任簽字后,報主管財務的副總經理審批報銷。

      第七條 結算起點(1000元)以下的零星開支管理

      一、開支前應填制:'用款申請表',經辦人、部門經理、批準人簽字后送財務部辦理借款手續。

      二、公司各部門購買辦公用品及相關工具書籍、報刊雜志必須有書面申請,由辦公室報經主管副總經理審批后辦理。

      報銷時在發票上由經辦人、驗收人、部門經理簽字,送財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。

      三、其它零星開支必須取得有效發票,報銷時應在發票上由經辦人、部門經理簽字,財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。

      第八條 主管財務的副總經理發生的費用由公司總經理審批簽字后報銷。

      第九條 本制度由財務部負責解釋。

      第十條 本制度自公司董事會討論通過之日起執行。

      第3篇 某物業公司費用報銷審核管理制度

      物業公司費用報銷審核管理制度

      1.0目的

      規范費用報銷程序,確保各項費用支出得到合理控制。

      2.0適用范圍

      適用于公司各項報銷費用的控制。

      3.0工作職責

      3.1財務部稽核、主管負責報銷單據的及時審核。

      3.2公司各部門經理依總經理下發權限審核、核準,超出權限的交由總經理核準。

      4.0程序要點

      4.1費用報銷的內容

      4.1.1行政管理費用報銷的內容:業務招待費、交通費、辦公費

      備注:業務招待費須事先填寫《招待費用審批單》。

      4.1.2經營費用的報銷審核,以公司的實際經營狀況為依據。;

      4.2報銷單據的填制要求

      4.2.1費用經辦人原則上應在費用發生后的3個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處理。

      4.2.2將原始單據剪齊邊角,粘貼在報銷憑證粘貼單上。

      4.2.3用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實在《支出憑單》上填寫各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等,在發票背面簽上經辦人姓名。

      4.2.4采購類經營費用,須憑有效的《申請定貨單》和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,并將《申請定貨單》、《收貨單》附在報銷單據的后面。

      4.2.5非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。

      4.3報銷單據的審核

      4.3.1費用報銷由報銷人填寫,各部門負責人依權限簽字確認;

      4.3.2財務部稽核、主管應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務主管、審核欄內簽署姓名、審核日期后,再交由總經理審批。

      4.3.3經審核報銷單據不符合費用開支標準或存有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。

      4.4費用的給付

      4.4.1報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部領取費用。

      4.4.2單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。

      4.4.3單位價格在2000以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報總經理批準后,以現金支付,以支票支付的需填寫《支票領用審批單》,填寫領用人、審核人、審批人。

      4.4.4費用發生前借支備用金的,由出納員在借支費用中作沖減備用金處理。

      4.5費用報銷單據的保管

      4.5.1費用報銷單據由財務部會計按順序編制記帳憑證,月末財務部經理審核后,由會計根據會計核算制度匯總、記賬、編制相關財務分析報表。

      4.5.2所有報銷的費用單據,由財務部加密長期保存。

      5.0 記錄文件與控制表格

      5.1《招待費用審批單》

      5.2《支出憑單》

      5.3《支票領用審批單》

      5.4《收貨單》

      5.5《申請定貨單》

      6.0 支持文件

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