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      物業公司費用報銷管理制度(4篇范文)

      發布時間:2023-07-01 19:35:01 查看人數:68

      物業公司費用報銷管理制度

      第1篇 物業公司費用報銷管理制度

      物業公司費用報銷管理制度范本

      第一條 根據****物業公司財務管理制度的規定,本著'必需合理、節約'的原則,特制定本制度。

      第二條 公司費用是指管理費項下的差旅費、業務招待費、汽車修理費以及結算起點以下的零星支出等項目。

      第三條 費用報銷必須據有發票,如特殊情況無發票的必須有兩人以上的簽字證明。

      第四條 差旅費的開支管理:

      一、公司副總經理出差必須報經公司總經理批準;其他人員出差必須報經部門主管的副總經理批準。

      二、公司職員出差可報銷飛機票和火車軟、硬臥票,如無特殊情況不準乘坐飛機頭等艙。

      三、出差補助標準:按50元/天執行。

      四、市內交通費憑票據實報銷。

      五、公司職員出差應填制'用款申請表',經辦人、部門經理、部門主管的副總經理簽字后,提前一天通知財務部以準備差旅費。

      六、出差回來的職員應按要求填制'出差旅費報銷單',按公司總經理出差旅費由主管財務的副總經理審批簽字;公司副總經理出差旅費由公司總經理審批簽字,其它職員的出差旅費由其主管的公司副總經理審批簽字,送財務部審核報銷。

      如遇特殊情況可報主管財務的副總經理審核批準后報銷。

      第五條 業務招待費的開支管理

      一、業務招待范圍:

      1、招待市、區等部門主要負責人或上級部門領導由公司總經理、對口業務的副總經理陪同。

      2、公司副總經理招待業務部門負責人,應報告總經理。由業務對口的部門經理陪同。

      3、部門經理因工作需要招待的,應由部門經理向其主管副總經理報告經同意后,由部門經理和主要對口業務人員陪同。

      二、招待費的審批權限:

      1、總經理及其他副總經理、部門經理發生的業務招待費由主管財務的副總經理簽字報銷。

      2、主管財務的副總經理發生的業務招待費由總經理簽字報銷。

      3、招待費的報銷應注明時間。

      第六條 汽車修理費用開支管理

      一、汽車需要修理的,由辦公室報主管的副總經理審批后,方可安排修理。

      二、修理費用憑發票由經辦人、辦公室主任簽字后,報主管財務的副總經理審批報銷。

      第七條 結算起點(1000元)以下的零星開支管理

      一、開支前應填制:'用款申請表',經辦人、部門經理、批準人簽字后送財務部辦理借款手續。

      二、公司各部門購買辦公用品及相關工具書籍、報刊雜志必須有書面申請,由辦公室報經主管副總經理審批后辦理。

      報銷時在發票上由經辦人、驗收人、部門經理簽字,送財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。

      三、其它零星開支必須取得有效發票,報銷時應在發票上由經辦人、部門經理簽字,財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。

      第八條 主管財務的副總經理發生的費用由公司總經理審批簽字后報銷。

      第九條 本制度由財務部負責解釋。

      第十條 本制度自公司董事會討論通過之日起執行。

      第2篇 物業管理公司費用報銷制度7

      物業管理公司費用報銷制度(七)

      一、費用支出管理原則

      1、從工作需要出發,厲行節約,從嚴控制,在合理前提下爭取費用最低。

      2、任務明確,各部門第一負責人是部門費用的決策者和責任人。

      3、費用發生情況公開、透明,財務按月分部門匯總數據,提供查詢。

      4、凡費用報銷,財務依據公司總經理批準的相關授權、各項費用的報銷標準為準。

      二、費用報銷程序

      1、由經辦人將取得的原始票據分類粘貼在票據粘貼單上,按規定填寫事由、金額、并簽字。

      2、經辦人將此票據交由部門經理審核簽字。

      3、經辦人將此票據交由小區核算人員審核,核算員應對該票據進行真實性、合法性、合理性、完整性、正確性、及時性的審核,對審核合格的票據進行簽字。對真實、合法、合理但內容不夠完整、計算有錯誤的票據,應退回給經辦人員,由其負責將有關單據補充完整、更正錯誤后,再辦理正式會計手續;對于不真實、不合法的單據,有權拒絕受理。

      4、由核算員將審核過的原始單據于規定報銷日交由公司財務主管審核簽字。

      5、由核算員將由公司財務主管審核合格的票據報于總辦主任審核,最后由總經理審批。

      6、由核算員憑此票據到財務出納處辦理報銷或沖帳手續。

      7、2000元以上對公款需到財務上辦理轉賬支票。

      8、大額現金支出應提前一天向財務部報送用款計劃。

      9、各項費用于每周二上午、周五上午和每月28日進行集中審批報銷。

      三、各項費用支出具體規定

      1、交際應酬費

      ①交際應酬費支出本著必要、合理、節約的原則,由部門經理嚴格把關,財務部按實際支出額分部門登記交際應酬費用臺帳,并按年匯總與年度經營業績、績效考核掛鉤。

      ②部門經理的交際應酬費在限額以內的可自主把握,在限額以上的需請示總經理后才可發生。

      ③部門經理以下人員如需發生交際應酬支出,無論大小,均需先請示部門經理同意后才可發生。

      2、差旅費

      (1)外埠差旅費

      ①任何職員可乘坐除飛機以外的任何交通工具,憑原票實報實銷。若因公務需要乘坐飛機,需總經理批準。

      ②出差人在報銷憑單上應列明出差往返時間及地點方可報銷。

      ③住宿費在下列規定的標準內實報實銷:

      職別住宿標準

      部門經理300

      部門主管250

      其他職員200

      ④兩人以上同行出差,可與職級最高者享受同一標準;對于投親靠友者自行安排住宿,每晚按100 元計發補貼;由對方單位提供住宿的,不計發補貼;參加會議在會務安排的,憑發票實報實銷。

      ⑤出差地方市內交通費:機場、車站、碼頭等住宿地或工作地的往返交通費實報實銷。

      ⑥行李費、票務費、基金等實報實銷。

      ⑦出差期間的交際應酬費按交際應酬費報銷程序辦理。

      (2)市內交通費

      ①因公務需要配備專車的部門經理,每月限額報銷50元市內停車費,不再批準其他形式的市內交通費。

      ②其他人員因公務外出需填寫用車單報總辦批準,在無車可派又不能暫緩辦理的公務,需請示部門經理同意后方可乘坐出租車,在報銷憑單上列明所辦公務出發地至到達地名稱后方可報銷。

      ③各服務中心每月市內交通費根據計劃限額控制,實報實銷。

      3、機動車費(并入總公司統一管理)

      4、書報資料費

      ①書報資料費歸口總辦管理,公司下一年全年的報紙、雜志訂閱應在每一年的第四季度做出預算,列入年度計劃執行。

      ②各部門由于工作需要購置專業書籍,需經部門經理同意,購回后由圖書管理員驗收并辦理好登記、借閱手續,審批后憑發票實報實銷。

      5、職員培訓費用

      ①職員培訓費用歸總辦管理。

      ②對于集體參與的培訓,由總辦制定出培訓計劃、用款額度,報總經理審批后憑票實報實銷。

      ③對總經理安排的職員脫產學習或培訓,執行以下費用規定;學費由公司實報實銷,往返路費實報實銷,限乘坐硬臥。培訓機構指定住宿地點的,憑發票實報實銷。培訓機構不負擔餐飲的,每天補助餐費20元。

      6、通訊費

      (1)移動話費:

      級別

      崗 位

      標準(元/月)

      部 門 經 理 級

      總經理辦公室主任

      150元

      品質部經理

      100元

      財務部經理

      100元

      工程部經理

      100元

      5萬(含5萬)平方以下小區

      80元

      5.1萬至10萬平方小區

      100-120元

      10萬平方以上小區

      150元

      主管級

      安全主管、環境事務主管

      80元

      維修主管

      80元

      人事主管、培訓主管

      80元

      客服主管

      80元

      經營主管、工程師

      80元

      員工級

      水電班長

      50元

      財務部出納

      50元

      品質員、客戶代表

      50元

      其他員工(總經理批準)

      50元

      注:

      1.移動話費的額度及執行日期由總經理專門批準。

      2.通訊費用僅作為通訊補助,不按實際發生額計算,每月由財務部門統一充值。有特別情況的,由各部門經理進行上報經總經理審批。

      (2)固定電話費:按年度計劃控制。

      7、行政后勤費用

      ①購固定書籍、辦公機具、等歸口總辦管理。

      ②對于日常消耗性的辦公用品(紙、筆、本、色帶、碳粉等)由各小區依據管理人員每月10元的標準額度進行購買,工作人員每個月向三家以上供應商發出詢問價,選用質價優的為階段性供應商,每季度競選1次,循環往復,所購用品在倉庫管理員簽收后依據審批程序實報實銷。

      四、借款制度

      1、因公出差,交際應酬,購買辦公用品,日常消耗品等需借款的,可按下列規定辦理借支備用金手續;

      ①因公出差借款,實際額度控制,集體出差數額按出差地點和工作時間確定,出差、交際應酬、購買物品等借款由經手人填寫“用款申請書”,注明借款用途、預計還款時間等,依序審批后,方可借款。

      ②任務完成后應在七個工作日內到財務部辦理借款報銷手續,對借款未還清者,不得再借支備用金,對借款后超過一個月不辦理報銷手續的,從該職員下月工資中扣還。

      2、備用金規定

      根據工作需要,有關人員可按批準的限額領用備用金,支出依序審批后,憑發票實報實銷。每年度終了時辦理結算手續,下年度開始時再依規定金額重新領用。

      第3篇 物業公司費用報銷管理制度-范本

      物業公司費用報銷管理制度范本

      第一條 根據xxxx物業公司財務管理制度的規定,本著'必需合理、節約'的原則,特制定本制度。

      第二條 公司費用是指管理費項下的差旅費、業務招待費、汽車修理費以及結算起點以下的零星支出等項目。

      第三條 費用報銷必須據有發票,如特殊情況無發票的必須有兩人以上的簽字證明。

      第四條 差旅費的開支管理:

      一、公司副總經理出差必須報經公司總經理批準;其他人員出差必須報經部門主管的副總經理批準。

      二、公司職員出差可報銷飛機票和火車軟、硬臥票,如無特殊情況不準乘坐飛機頭等艙。

      三、出差補助標準:按50元/天執行。

      四、市內交通費憑票據實報銷。

      五、公司職員出差應填制'用款申請表',經辦人、部門經理、部門主管的副總經理簽字后,提前一天通知財務部以準備差旅費。

      六、出差回來的職員應按要求填制'出差旅費報銷單',按公司總經理出差旅費由主管財務的副總經理審批簽字;公司副總經理出差旅費由公司總經理審批簽字,其它職員的出差旅費由其主管的公司副總經理審批簽字,送財務部審核報銷。

      如遇特殊情況可報主管財務的副總經理審核批準后報銷。

      第五條 業務招待費的開支管理

      一、業務招待范圍:

      1、招待市、區等部門主要負責人或上級部門領導由公司總經理、對口業務的副總經理陪同。

      2、公司副總經理招待業務部門負責人,應報告總經理。由業務對口的部門經理陪同。

      3、部門經理因工作需要招待的,應由部門經理向其主管副總經理報告經同意后,由部門經理和主要對口業務人員陪同。

      二、招待費的審批權限:

      1、總經理及其他副總經理、部門經理發生的業務招待費由主管財務的副總經理簽字報銷。

      2、主管財務的副總經理發生的業務招待費由總經理簽字報銷。

      3、招待費的報銷應注明時間。

      第六條 汽車修理費用開支管理

      一、汽車需要修理的,由辦公室報主管的副總經理審批后,方可安排修理。

      二、修理費用憑發票由經辦人、辦公室主任簽字后,報主管財務的副總經理審批報銷。

      第七條 結算起點(1000元)以下的零星開支管理

      一、開支前應填制:'用款申請表',經辦人、部門經理、批準人簽字后送財務部辦理借款手續。

      二、公司各部門購買辦公用品及相關工具書籍、報刊雜志必須有書面申請,由辦公室報經主管副總經理審批后辦理。

      報銷時在發票上由經辦人、驗收人、部門經理簽字,送財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。

      三、其它零星開支必須取得有效發票,報銷時應在發票上由經辦人、部門經理簽字,財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。

      第八條 主管財務的副總經理發生的費用由公司總經理審批簽字后報銷。

      第九條 本制度由財務部負責解釋。

      第十條 本制度自公司董事會討論通過之日起執行。

      第4篇 某物業公司費用報銷審核管理制度

      物業公司費用報銷審核管理制度

      1.0目的

      規范費用報銷程序,確保各項費用支出得到合理控制。

      2.0適用范圍

      適用于公司各項報銷費用的控制。

      3.0工作職責

      3.1財務部稽核、主管負責報銷單據的及時審核。

      3.2公司各部門經理依總經理下發權限審核、核準,超出權限的交由總經理核準。

      4.0程序要點

      4.1費用報銷的內容

      4.1.1行政管理費用報銷的內容:業務招待費、交通費、辦公費

      備注:業務招待費須事先填寫《招待費用審批單》。

      4.1.2經營費用的報銷審核,以公司的實際經營狀況為依據。;

      4.2報銷單據的填制要求

      4.2.1費用經辦人原則上應在費用發生后的3個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處理。

      4.2.2將原始單據剪齊邊角,粘貼在報銷憑證粘貼單上。

      4.2.3用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實在《支出憑單》上填寫各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等,在發票背面簽上經辦人姓名。

      4.2.4采購類經營費用,須憑有效的《申請定貨單》和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,并將《申請定貨單》、《收貨單》附在報銷單據的后面。

      4.2.5非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。

      4.3報銷單據的審核

      4.3.1費用報銷由報銷人填寫,各部門負責人依權限簽字確認;

      4.3.2財務部稽核、主管應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務主管、審核欄內簽署姓名、審核日期后,再交由總經理審批。

      4.3.3經審核報銷單據不符合費用開支標準或存有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。

      4.4費用的給付

      4.4.1報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部領取費用。

      4.4.2單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。

      4.4.3單位價格在2000以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報總經理批準后,以現金支付,以支票支付的需填寫《支票領用審批單》,填寫領用人、審核人、審批人。

      4.4.4費用發生前借支備用金的,由出納員在借支費用中作沖減備用金處理。

      4.5費用報銷單據的保管

      4.5.1費用報銷單據由財務部會計按順序編制記帳憑證,月末財務部經理審核后,由會計根據會計核算制度匯總、記賬、編制相關財務分析報表。

      4.5.2所有報銷的費用單據,由財務部加密長期保存。

      5.0 記錄文件與控制表格

      5.1《招待費用審批單》

      5.2《支出憑單》

      5.3《支票領用審批單》

      5.4《收貨單》

      5.5《申請定貨單》

      6.0 支持文件

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