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      保密風險評估管理制度10.2.1風險評估管理制度

      發布時間:2023-09-27 11:40:05 查看人數:18

      保密風險評估管理制度10.2.1風險評估管理制度

      保密風險評估管理制度10.2.1風險評估管理制度

      10.2.1風險評估管理制度

      編號:

      版本:

      發布日期:

      xxx汽車修理廠

      風險評估管理制度

      實施日期:

      風險評估管理制度

      1目的

      為了識別、評價影響xxx汽車修理廠職業安全健康的危險源,確定、更新《重大危險源清單》,為公司職業安全健康目標的制定和危險源的控制提供依據。

      2適用范圍

      本制度適用于xxx汽車修理廠在各項管理、生產和服務過程中風險評估與控制。

      3編制依據和術語

      3.1編制依據

      (1)《職業健康安全管理體系規范》

      (2)《生產過程危險和有害因素分類及代碼》 (3)《企業職工傷亡事故分類標準》 (4)《事故傷害損失工作日標準》

      (5)《企業職工傷亡事故經濟損失統計標準》 (6)其他依據

      3.2術語

      (1)事故:造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。

      (2)事件:造成或可能導致事故的情況。

      (3)危險源(危害):可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。

      (4)相關方:關注組織的職業安全健康狀況或受其影響的個人或團體。

      (5)風險:某一特定危險情況發生的可能性與后果的組合。

      (6)風險評估:評估風險大小及確定風險是否可允許的全過程。

      (7)安全:免除了不可接受的風險的狀態。

      (8)可容許的風險:組織根據法律義務和職業健康安全方針,已降至組織可接受程度的風險。

      4.機構與職責

      4.1組織機構

      (1)設立風險評估小組 組 長:總經理

      副組長:分管安全生產副總經理

      成 員:安全管理部門、設備管理部門、生產管理部門、技術管理部門、工會有關人員。

      4.2職責

      1)各部門負責人組織本部門進行危險源的識別、評價、確定和更新,范文寫作并將結果填入《危險源辨識及評價表》,書面報送安全管理部門。

      2)安全管理部門負責對全公司的危險源做進一步辯識、匯總、登記及評價。

      3)安全管理部門負責組織各部門負責人、安全生產管理人員以及熟悉工藝、設備、電器儀表等相關專業技術人員進行風險評價。

      4)安全管理部門負責確認重大危險源清單。

      5詳細規定

      5.1評價時機

      (1)常規活動每年一次(一般不超過12個月)。

      (2)非常規活動開始之前及遇有下列情況應在開始之前:

      1)新建、改建、擴建項目;2)技術改進項目;3)生產設施的變更項目。

      5.2評價依據

      (1)有關安全生產法律、法規 (2)設計規范、技術標準

      (3)企業的安全管理標準、技術標準 (4)企業的安全生產方針和目標

      5.3風險評估方法

      (1)安全評價表法,該評價方法,適用于所有部門員工。

      (來自: 在 點 網)

      (2)風險的定量評價采用《重大危險源辨識》(gb18218-2022)中4.3條款和lec評價法進行,lec評價法適用于安全管理部門及危險辨識人員。

      范文top100風險級別d=l×e×c

      l——發生事故的可能性大小(見表1)。

      e——人體暴露在這種危險因素中的頻繁程度(見表2)。

      c——如果一旦發生事故會造成的損失后果(見表3)。

      d——評價危險性大小(見表4)。

      d值越大,說明危險性越大,需要增加安全措施。當風險評估的最終危害性分值d≥160時,評價為重大風險,必須加以整改。

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      保密風險評估管理制度10.2.1風險評估管理制度

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