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      行業調研報告十二篇

      發布時間:2024-12-03 查看人數:20

      行業調研報告

      行業調研報告怎么寫

      1. 確定研究領域:首先明確你要進行行業調研的領域,例如科技、醫療、教育、零售等,這將決定你的研究范圍和深度。

      2. 收集信息源:找到可靠的數據來源,如行業報告、政府統計數據、專業期刊、公司年報等。確保信息的準確性和時效性。

      3. 分析市場概況:描述行業的總體規模、增長趨勢、主要參與者、市場份額等基本信息,為后續分析奠定基礎。

      4. 研究市場動態:探討影響行業發展的因素,如政策法規、技術進步、消費者行為變化等,并分析這些因素的影響程度。

      5. 深入行業細分領域:針對行業內的主要細分市場進行詳細分析,包括其特點、競爭格局、成長潛力等。

      6. 關注競爭對手:列出主要競爭對手,分析其優勢、劣勢、策略及市場地位,對比自家公司或研究對象的特點。

      7. 發現市場機會與挑戰:基于上述分析,識別行業的發展機會和潛在風險,提出應對策略建議。

      8. 結構化呈現:以清晰的章節標題和子標題組織內容,確保報告邏輯連貫,易于理解。

      開頭結尾怎么寫

      開頭:

      1. 引言:簡要介紹行業調研的目的和背景,使讀者了解報告的核心議題。

      2. 市場定義:概述所研究行業的基本概念,定義研究的邊界。

      3. 研究方法:說明信息收集和分析的方法,增強報告的可信度。

      結尾:

      1. 主要發現:概括報告的關鍵發現,但避免總結性語言,如“綜上所述”。

      2. 指導意義:闡述研究結果對實踐或決策的啟示,強調報告的實際應用價值。

      3. 展望未來:簡要預測行業未來可能的發展趨勢,為讀者提供前瞻性的思考。

      4. 結束語:禮貌地結束報告,感謝讀者的閱讀,可以鼓勵進一步討論或提供聯系方式以供咨詢。

      行業調研報告范文

      第一篇 行業調研報告1350字

      為全面摸清鑄造行業發展情況,加快機電泵業配套產業發展,提升壯大機電泵業主導優勢產業,推進產業結構調整,區中小企業局深入鎮辦、企業進行了詳細調研,現將調研結果報告如下:

      一、基本情況及特點

      主要特點有以下幾點:

      (一)配套能力逐步增強。近幾年來,我區的鑄造業依托配套機電泵業,特別是在泵業集群的帶動下,產業配套能力不斷增強,加快了產業聚集發展。目前全區鑄造行業,配套泵業企業達33家,配套減速機企業55家,配套電機及其他機械設備企業44家。從產值來推算,估計全區泵業集群配套率在50%左右,減速機集群配套率在80%以上。我區鑄造產品總量的80%以上提供給本區泵類、減速機及其他機械設備廠家,近20%的其他鑄造產品,除了滿足本省市需求外,還銷售到上海等省市區。

      二、存在的主要問題

      雖然我區鑄造業實現了較快發展,但還存在一些不容忽視的矛盾與問題,主要表現在以下幾個方面:

      一是由于原材料漲價等因素,影響企業效益增長。從鑄件成本構成來看,原材料占45%左右,能源、燃料占10%左右,受宏觀大環境的影響,廢鐵、廢鋼等鑄件材質價格增長30%以上,焦炭等燃料價格增長幅度也較大,而產品售價增長較小,導致企業利潤下滑。

      二是產品檔次不高,品種較少。大多數鑄造產品是初加工產品,高附加值產品少,不能滿足大型鑄造產品的需求,我區泵業龍頭骨干企業博泵、華成等所需大型鑄件主要依靠外協提供,與我區做大做強機電泵業的要求相比,與發展先進制造業的要求相比,差距很大。從品種來看,我區鑄造產品品種不夠多,還有很大的發展空間。

      三是生產工藝和技術水平與行業先進水平相比差距較大。我區大部分鑄造企業都屬小企業,競爭能力不強,沒有能力進行先進工藝技術水平的改造,多年來仍用傳統技術,由于熔煉設備、檢測設備的簡陋,精密鑄造發展滯后,廢品率比較高。

      四是節能降耗與環境污染壓力較大。通過技術改造,部分企業有了較大的進步和改觀,但總體來說,我區鑄件能耗較高,估計在900kg標煤/噸鑄件。中小鑄造企業排放出來的煙塵和有害氣體,不可避免地會對周圍環境造成污染。

      三、發展目標

      圍繞建設制造業強區目標,抓住產業鏈配套這條主線,依托重點企業,依靠技術進步,突出泵業集群的帶動作用,形成配套能力強、技術水平高、品種較齊全的鑄造業體系,不斷壯大主導優勢產業。

      目標:十一五末,基于全區泵類實現銷售收入70億元的發展目標,全區鑄造業實現產值過20億元,年均遞增40%,規模以上企業發展到50家,銷售收入總額達到14億元,泵業集群配套率達到80%,減速機及其他機械設備配套率達到90%以上。

      四、措施建議

      總的來看,我區鑄造行業面臨的挑戰與機遇并存,我們應及時把握機遇,完善措施,積極引進先進技術與設備,加速產品升級換代,促進鑄造生產向優質、精化、高性能、多品種、低消耗、低成本和低污染的方向發展,使鑄件質量與水平大大提高,努力膨脹產業規模,增強區域經濟實力。

      (一)大力優化產業結構,著力培植一批骨干龍頭企業。引導企業積極適應國家宏觀政策的調整,進一步完善政策措施,利用稅收等優惠政策,加快轉變發展方式,限制新建在生產規模、環境保護及勞動保障等方面不達標的企業。鼓勵引導骨干鑄造企業通過兼并、重組或聯合等方式,著力培植壯大騰龍泵閥有限公司、龍友鑄造廠等骨干企業,提高工藝和裝備水平,擴大生產規模,提高全區機電配套協作能力,帶動整個行業水平的提高。

      第二篇 殯葬行業調研報告模板參考7000字

      根據《泉州市人大常委會20__年監督工作計劃》,5月下旬至6月上旬,張貽倫副主任帶領調研組對全市殯葬管理工作情況進行專題調研。調研組聽取了市政府貫徹執行國務院《殯葬管理條例》情況匯報,先后到晉江市、石獅市、泉港區等地聽取當地政府的工作匯報,實地考察并召開4場由當地人大分管副主任,政府分管領導,人大內司委、政府法制辦、民政局、工商局、物價局、鎮(辦事處)、村(社區)、殯管所、殯儀館負責人和各級人大代表參加的座談會,書面審查了鯉城區、豐澤區、洛江區、南安市、德化縣、惠安縣、安溪縣、永春縣人民政府的自查報告。通過調研,了解和掌握了比較翔實的第一手資料。

      市政府高度重視本次專題調研活動,根據市人大常委會的要求,認真部署各縣(市、區)政府開展自查,并按時報送自查報告。市政府分管副秘書長及市民政局、工商局、物價局領陪同調研。現將情況報告如下:

      一、基本情況

      20__年9月以來,我市殯葬管理工作堅持以鄧小平理論和'三個代表'重要思想為指導,落實科學發展觀,圍繞'加強殯葬管理、推行文明殯葬、構建和諧社會'工作主題,認真貫徹國務院《殯葬管理條例》、《福建省殯葬管理辦法》和《泉州市殯葬管理暫行規定》等法規、規章和文件精神,積極推進殯葬改革,取得明顯成效。

      (一)領導重視,殯改工作逐步深入

      幾年來,我市各級政府充分認識殯葬改革工作對構建和諧社會的重要作用,把殯葬改革工作擺上重要議事日程,不斷加大殯葬改革工作力度和深度。

      一是健全機構。市委及時調整充實市殯改工作領導小組,由市委宣傳部長和市政府分管副市長分別擔任正副組長,市直相關部門負責人為成員。各縣(市、區)、鄉鎮(街道)也成立了相應機構。各級民政部門是殯葬管理工作主管部門,在市、縣(市、區)、鄉鎮(街道)、村(社區)下分別設立殯葬管理所、工作站、管理員、協理員負責殯葬管理日常工作,形成較為完善的四級殯葬管理網絡。同時,公安、工商、物價等有關部門積極配合,逐步建立起'黨委政府領導、民政部門牽頭、有關部門協作'的工作機制。

      二是明確責任。各級政府分別制定殯葬管理工作目標責任制,明確工作目標和要求,一級抓一級,層層抓落實。縣(市、區)、鄉鎮(街道)、村(社區)三級以及各殯葬服務單位層層簽訂了《殯改責任狀》,把殯改工作納入考核領導政績的重要內容之一。惠安縣將殯葬管理單列5個指標進行考評,對管理不到位的,取消該項目考評分數。洛江區實行'一票否決'制,對工作不落實的,取消當年評先評優資格。德化縣把殯改工作納入評選文明鄉鎮、文明單位、文明市民的重要指標之一,并納入年度綜治票決制的考核內容。

      三是出臺規定。根據國務院《殯葬管理條例》、《福建省殯葬管理辦法》,結合實際情況,我市制定的《泉州市殯葬管理暫行規定》經市十三屆人大常委會第二十五次會議審議通過,于20__年4月1日正式頒布實施。20__年9月30日,根據市人大十三屆六次會議部分代表提出的建議,重新修改的《泉州市殯葬管理暫行規定》將鯉城、豐澤、洛江三區接運遺體的時限從原來12小時改為36小時。20__年8月,市政府又制訂了《泉州市殯葬改革'十一五'規劃》。通過暫行規定的制定和修改,逐步完善了我市殯葬管理的相關規定,加大了我市殯葬改革的工作力度,有力推進了我市殯葬改革工作的進程。

      (二)注意宣傳,殯改氛圍逐漸濃厚

      各級政府積極引導廣大群眾轉變舊傳統觀念,抵制封建迷信思想,努力營造文明和諧的殯改氛圍。

      一是充分利用電視、報刊、廣播等新聞媒體和宣傳標語、宣傳單、宣傳冊、宣傳欄、宣傳車等形式,大張旗鼓地宣傳法規、規章和國家殯葬改革有關方針、政策。三年來,《人民日報》、《中國社會報》、《泉州晚報》等報刊刊登宣傳報道12,各地印發宣傳單52.6萬張、發放宣傳冊10.47萬本、出版宣傳欄702版、懸掛張貼宣傳標語13.5萬條、出動宣傳車2128輛。

      二是各縣(市、區)、鄉鎮(街道)相繼召開殯改工作動員會,促使廣大群眾達成共識,不斷增強法制觀念和文明殯葬意識。

      三是以法律進村(社區)為契機,選拔法律素質高、有工作經驗的同志,進村(社區)開展殯葬管理法規、規章和規定的宣傳咨詢活動以及專題法律講座。有的地方還利用'冬至'、'清明'等民間傳統節日,開展多種形式的宣傳教育活動。通過多渠道、多形式的宣傳,廣大群眾厚養薄葬、文明治喪的新觀念逐步形成。

      (三)強化措施,殯改效果日趨顯現

      各級政府不斷深化措施,完善殯葬設施,有力推行火葬和擴大火化區,加大殯改執法力度,積極推行綠色殯葬,殯改成效明顯。

      一是逐步完善殯葬設施。全市加大資金投入,加強殯葬設施建設,累計建設殯儀館8個,經營性公墓8個,鄉(鎮)、村(居)委會公益性骨灰堂789個,基本滿足喪主不同層次的喪葬服務需求。

      二是全面推行殯葬改革。全市火化率從20__年的90%上升到20__年的99%,位居全省第二位,超過省政府下達我市火化率的目標任務。各縣(市、區)除泉港區外,火化率均達到100%。全市境內從20__年9月1日起實現推行火葬區的目標任務,成為全省第二個設區市實現全境推行的火化區。

      三是不斷加大執法力度。各縣(市、區)依法及時查處違法違規殯葬事件,發現一起查處一起,確保殯改規定的貫徹實施。三年多來共清理'四沿二區'亂建墳墓4.67萬個(其中清理活人墓99個),清理骨灰違規'二重葬'83起,制止尸體土葬和依法強制起尸火化84起。

      四是推行文明殯葬。各縣(市、區)認真推行喪俗改革,注重引導群眾文明喪葬,倡導多樣化殯葬方式。市區喪事大操大辦、喪事擾民和亂扔遺棄物等不良風氣得到一定的遏制,基本能按規定的時限報告喪情。德化縣大力推行喪俗改革,積極倡導文明節儉辦喪事,被省民政廳評為''十五'期間殯葬改革工作先進單位'。晉江市每年清明節,都以'文明祭祀,平安清明'為主題,引導喪屬通過獻花祭掃、植樹追思、網上祭祀等文明祭奠,同時積極倡導海葬、綠色殯葬等生態殯葬方式。20__和20__年,先后兩次與泉州市民政局舉行骨灰海葬活動,200多例骨灰撒入大海。今年清明節期間,市民政局還通過網上報名,在宏福園舉行泉州首屆綠色殯葬活動,59例骨灰進行樹葬、草葬、花葬。安溪縣也有1例實施花葬。

      (四)強化監督,服務管理不斷完善

      我市堅持以'依法收費、嚴格管理、服務于民、跟蹤監督'為原則,以'完善制度、提高工作效率、提高服務水平、提高群眾滿意率'為目標,逐步規范收費標準,加強行業監管,提高服務質量。

      一是加強收費監督,規范收費行為。市民政局下發《關于加強殯葬管理,清理整頓殯葬服務行業亂收費的工作方案》,規范殯葬服務收費行為。每年還結合行政執法檢查開展行風整頓和行業收費檢查。各級民政部門共聘請98名服務行風監督員,采取明查暗訪形式,定期與不定期檢查和組織民主評議,及時查處和糾正殯葬服務不合理收費行為。20__年4月市人大常委會通過開展《價格法》殯葬服務執法檢查,糾正泉州市殯儀服務公司收取選項時費、衛生費、垃圾處理費等三項收費行為。通過加強收費監督,目前市區基本殯葬服務項目收費(包括遺體火化費、運尸費、收接遺體費、普通棺木租金、骨灰寄存費等)總額不超過800元,與喪主自愿選擇的服務項目收費都能按規定報經物價部門審批。德化縣基本服務項目每具僅收670元,并向喪屬提供收費清單,開具稅務發票。各縣(市、區)對'五保戶'、'五老'人員、重點優撫對象和特困戶實行相應優惠政策。晉江市于20__年3月在全省首推'低保戶'、'五保戶'基本殯葬費用全免制度,累計免除828人的殯葬費用,金額146.16萬元。惠安縣對'五保戶'、優撫對象和比較貧困弱勢群體的火化費用給予優惠50%。

      二是加強內部管理,提高服務質量。安溪縣制定了《殯儀館員工手冊》,規范服務流程;與職工簽訂《優質服務廉政建設責任書》和《安全生產責任書》,明確工作責任,努力提高服務質量,力求讓群眾稱心、順心、舒心和放心。石獅市提出'服務第一,喪主至上'服務宗旨,規定'不敬業就失業',工作中做到'關心、熱心、細心、耐心'。民政部門成立行風建設工作領導小組,選派工作人員進駐殯儀館,設立執法監督室和舉報電話,受理群眾投訴和監管殯儀服務行為。南安市僅去年就查處收受'紅包'5起,服務糾紛1起,對5名當事人進行罰款,并辭退3名當事人。

      三是加強行業自律,較好發揮協會作用。我市通過制定《殯葬行業協會自律協定》,成立泉州市殯葬行業協會,加強行業監管和行業自律。大部分縣(市、區)也相繼成立殯葬行業協會。市殯葬行業協會每年年底對全市殯儀館按照自身建設、殯儀服務、骨灰管理等內容,以百分制評比辦法進行互評互檢。檢查結束后,進行情況通報,對存在問題進行批評教育,并限期整改。三年來整改問題15個,有效促進殯葬行業自我管理、自我完善。

      二、存在問題

      (一)殯儀館經營體制尚未理順。目前,全市各殯儀館經營體制有三種。

      第一種,由政府投資,民政部門主管,殯儀館經營具有公益性,殯儀館是民政部門下屬的事業單位,如市區、安溪縣和德化縣殯儀館。第二種,由私人經營,屬私人性質,具體有兩種方式:一是政府投資,慈善總會主管,慈善總會承包給私人經營,如晉江市殯儀館。二是由私人自己投資并經營,如惠安縣殯儀館。第三種,由政府和私人合作經營,屬合資合作性質,如石獅市、南安市、泉港區殯儀館。從目前看,第一種經營性質的殯儀館能嚴格落實各項制度措施,隊伍整體素質較高,服務收費較合理,服務質量較好,群眾能夠接受。第二、三種經營性質的殯儀館以營利為目的,追求經濟效益最大化,殯儀館服務收費相對較高,群眾意見較大。特別是承包經營的殯儀館,如晉江市殯儀館,晉江市慈善總會把殯儀館承包給私人,每年承包費510萬元。承包者為了獲取利潤,把負擔轉嫁給消費者,群眾反映強烈。

      (二)殯改宣傳力度仍需加強。

      各地政府殯改宣傳力度還不夠廣泛深入,一些群眾的殯改意識還比較落后,厚養薄葬、喪事簡辦、文明殯葬的新觀念尚未深入人心,封建迷信思想和喪葬陋習時有回潮,喪葬活動中的攀比風、大操大辦、鋪張浪費現象依然存在。'入土為安' 封建思想仍然存在,個別偏僻村落仍有違法強行'土葬'行為;'二重葬'、'燒全骨'和搶建、濫建'活人墓'現象屢有發生、屢禁不止,造成很壞的影響。此外,由于宣傳工作不夠到位,一些購買公墓的喪主并不知道經營性公墓的使用年限僅有20年,造成了購買公墓骨灰土葬的多,綠色、生態殯葬少的現象。

      (三)殯改措施及監管力度不夠到位。

      永春縣是全省五個尚未完成建館任務縣之一。從20__年選址至今,因受當地群眾阻撓,殯儀館仍未動工建設,給永春群眾殯葬帶來很大不便;有些地方政府部門職責不清,監管不夠到位,打擊力度不大,社會上非法經營殯儀服務的人員(俗稱'黑_介') 大量存在,這些'黑_介'既沒有在民政部門登記,又沒有經工商部門登記注冊,擅自非法經營殯葬服務,價格自行制定,收費過高,群眾反映強烈,'黑_介'的存在成為目前殯葬服務收費過高的重要原因之一;有的鄉鎮政府殯葬管理責任沒有落實到位,違規'土葬'事件屢有發生,如泉港區每年違規土葬20起以上;一些地方骨灰寄存制度不健全,存在骨灰盒調包、骨灰外流現象;有的鄉村仍未建設公益性骨灰堂,喪主骨灰寄存難,骨灰'二重葬'現象仍然存在;部分鄉(鎮)和村(居)未能嚴格落實'三級申報'制度,信息報告不通暢,致使違規殯葬制止不力;全市殯儀館冷藏遺體處理難,有關部門未能采取有效措施及時加以解決。目前各殯儀館冷藏遺體達290具,最長冷藏時間有10年,冷藏遺體欠費及已火化未結算費用累計1317.1萬元,給殯儀館造成很大的資金壓力。

      (四)殯葬行業隊伍建設有待進一步加強。

      目前,全市殯葬服務隊伍素質參差不齊,部分服務人員文化水平偏低,素質不高,缺乏必要的崗位培訓。一些服務人員服務意識不強,品德修養不高,服務態度不好,存在亂收費、誘導消費、強制消費和收受'紅包'、刁難喪屬的不良現象。一些殯葬服務機構內部規章制度不夠健全,有些制定的規章制度形同虛設,沒有真正落實到位。有的殯葬服務機構收費不規范,不公開,不透明。部分殯葬行業協會未能充分發揮作用,行業監督力度不夠,行業自我完善不足。有些殯儀館職工福利待遇較低,工作條件較差,且經常遭受社會不公正的待遇和歧視,領導和主管部門關心也不夠到位,導致隊伍不夠穩定。

      (五)有關殯葬管理規定相對滯后。

      國務院《殯葬管理條例》于1997年7月21日施行,對殯改工作的開展起了重大作用。但是,隨著殯葬事業的改革與發展和行政許可法的實施,原有的殯葬管理體制需要實現新的制度創新,特別是在行政許可的設立、殯葬服務的規范、公墓的管理、執法監督的加強等方面需要作出新的明確規定。同樣,20__年10月1日施行的《福建省殯葬管理辦法》和20__年9月30日施行并于20__年12月30日重新公布施行的《泉州市殯葬管理暫行規定》以及各縣(市、區)殯葬管理規定也缺乏上述幾個方面的規定。因此,有關殯葬管理的法規、規章和規定已相對滯后,不適應目前新形勢的現實需要,需要重新修訂。另外,晉江市和石獅市的殯葬管理暫行規定,允許華僑和港澳臺同胞土葬的規定與現行殯葬政策和規章相抵觸,需要及時進行修改,以維護殯葬法制的統一性。此外,一些縣(市、區)制定的殯葬管理規定,實施年限已超過規定的施行期限,未能及時加以清理并重新公布實施。

      三、幾點建議

      (一)加強組織領導,理順管理體制。

      政府和有關部門要充分認識加強殯葬管理工作對推動社會進步、實現可持續發展、構建和諧社會的重要作用,切實將其擺上重要議事日程,進一步加強對殯葬管理工作的組織領導。要按照'以塊為主、條塊結合、齊抓共管'的原則,健全市、縣(市、區)、鄉鎮(街道)、村(居)四級管理網絡,充分發揮鄉鎮(街道)、村(居)等城鄉基層組織的作用。各有關職能部門要明確職責權限,加強協調配合,形成合力,共同做好殯葬管理工作。各級政府部門要抓緊研究理順殯儀館經營體制問題。要堅持殯

      儀館經營的公益性,對私人及合資經營的殯儀館,應采取措施,加強監管,解決服務收費過高和服務質量偏低等問題。要借鑒外省、市的好做法,積極探索在一些經濟比較發達的縣(市、區)實行基本殯葬服務免予收費的可行性。要加強與鄰市協調,統一規范殯葬服務運作行為,共同遵循殯葬'屬地管理'規定,杜絕違規跨地區拉運尸體現象。永春縣政府應抓緊投建殯儀館。

      (二)深入宣傳發動,倡導文明新風。

      政府及有關部門和單位要以'推行文明殯葬,構建和諧社會'為主題,廣泛深入的開展宣傳教育,引導城鄉居民轉變舊殯葬觀念,自覺抵制封建迷信思想,倡行厚養薄葬、喪事簡辦、文明殯葬的新風尚。要深入宣傳國家殯葬改革的方針、政策和法規、規章、規定,充分發揮各級干部的模范表率作用和村(居)委會、老年協會、'紅白理事會'等群眾自治組織的作用,動員群眾,自覺摒棄'土葬'、'二重葬'和搶建、濫建'活人墓'等違法違規行為,大力推行樹葬、花葬、草葬、海葬等生態殯葬方式。要充分發揮殯管所、殯儀服務機構的殯改主體作用,將宣傳工作寓于日常服務之中,形成殯改宣傳常態化,不斷提高殯葬宣傳效果。

      (三)加大監管力度,規范殯葬秩序。

      各級政府要通過采取專項整治、行政執法檢查等措施,加大監管力度,嚴肅查處違法違規殯葬行為,嚴格規范殯葬秩序。要層層落實責任,克服'有責任狀無責任'的弊端,真正把殯葬管理工作納入領導政績和綜治考核內容,堅決制止和處罰違規'土葬'、骨灰'二重葬'等行為。政府要牽頭組織民政、公安、工商、行政執法、宣傳、綜治、交通、物價、交警等部門共同參與,對社會上反映強烈的非法經營殯葬服務的組織和個人進行集中清理整頓。該取締的要堅決取締,對合法經營殯葬服務的組織和個人要吸納他們到殯葬行業協會中來,逐步規范殯葬中介服務行為。要繼續完善各種殯葬設施,采取'大鄉鎮以村為單位、小鄉鎮以鎮為統籌'的辦法,加快鄉村公益性骨灰堂的建設。同時,要健全骨灰堂管理制度,嚴格骨灰移放、寄存手續,從源頭上防止骨灰外流。有關部門要繼續實行對'五保戶'、'低保戶'、重點優撫對象和特困戶的基本殯葬服務費用予以減免的做法,切實幫助和扶持困難群眾。要嚴格落實殯葬'三級申報'制度,對管理員、協理員、信息員等要給予適當獎勵和補貼,提高他們的工作積極性,確保殯葬信息的通暢。要研究制定全市非正常死亡尸體的處理辦法,明確非正常死亡尸體處理的程序和費用承擔等。要采取有效措及時處理殯儀館遺體冷藏及欠費問題,幫助殯儀館解除壓力。

      (四)抓好行風建設,提高服務質量。

      政府和主管部門要認真督促各殯葬服務機構繼續堅持'依法收費、服務于民、嚴格管理、監督檢查'原則,不斷強化殯葬行業的行風建設。有關部門要健全殯葬服務收費和公墓收費審批制度,嚴格規范殯葬服務收費和公墓收費標準。各殯葬服務機構要建立健全內部規章制度,通過將收費項目和收費標準上網絡、上墻等形式,確保服務收費公開、透明。主管部門要加強監督檢查,對亂收費行為要堅決制止、嚴肅查處。殯葬行業協會要充分發揮自律和協調作用,實現殯葬行業自我完善。未成立殯葬行業協會的地區應盡快成立殯葬行業協會。有關部門和領導要關心、愛護殯葬服務人員,切實改善殯葬服務人員的工作條件和待遇。

      (五)進一步完善殯葬管理的有關規定。

      市、縣兩級政府要根據形勢發展的要求和人民群眾的集中反映,進一步完善有關殯葬管理規定,特別是在殯葬服務規范、公墓管理、行政執法監督等方面,要及時加以修改、完善。部分縣(市、區)政府原頒布的殯葬管理規定現已超過實施年限,必須抓緊進行清理和修訂,重新公布實施并報本級人大常委會備案。晉江市和石獅市政府要盡快著手廢除允許華僑和港澳臺同胞土葬的有關規定,以維護殯葬法制統一性。

      第三篇 2024交通運輸行業精神文明建設調研報告4550字

      20__年全區交通系統精神文明建設工作的指導思想是:以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀以及______系列講話精神為指導,深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神,動員全系統干部職工踐行社會主義核心價值觀,努力打造交通文明服務品牌,提升交通文明程度,為深化“交通年”建設,全面推動20__年交通工作目標任務完成,推進交通運輸改革創新、持續發展打牢思想基礎,提供強大的精神動力,營造和諧的輿論氛圍。

      一、加強學習和培訓,提升綜合素質

      (一)加強學習

      在政治理論學習方面:主要學____同志系列講話精神;學習黨的十八大、十八屆三中四中五中全會精神;學習社會主義核心價值觀體系;學習《黨章》、黨風廉政建設各項規定、中央八項規定、省市區各項廉政建設紀律和規定;學習黨的路線方針政策、法律法規,牢牢把握正確的政治方向,始終保持清醒的政治頭腦,自覺與中央、省市區保持一致。

      在科學文化知識學習方面:制定獎勵干部職工參與科學文化知識學習的長效機制,鼓勵和支持廣大干部職工自覺參與自學、函授、黨校、電大等形式多樣的學歷教育,引導廣大干部職工學習各類文化知識,取得各種學歷,提升系統文化科學知識水平。

      在專業知識學習方面:一是加強各崗位專業知識培訓,選派干部職工參加省市區組織的培訓,如:公務員培訓、安全知識培訓、行政執法知識培訓、會計知識培訓、工程和養護知識培訓等,通過培訓提升干部職工業務知識水平;二是加強法律法規知識培訓,重點加強涉及交通運輸法律法規學習,提升交通行政執法水平;三是抓好交通運輸所需特種人才培訓力度,組織各類專業資格證培訓,如注冊會計師、建造師、造價師、監理工程師等,最大限度地培養專業技術人才,滿足交通運輸事業發展需求。

      (二)開展全系統干部職工大培訓

      圍繞全系統干部職工思想建設和作風建設,組織全系統全體干部職工在區委黨校開展兩次集中培訓活動。一是開展國情、區情教育,讓干部職工了解國家層面政治生態走向、路線方針政策、工作重心,讓干部職工了解新洲戰略思想、產業布局、工作思路、主要措施,增強對形勢的了解和認識,進一步把思想高度統一到建設交通、發展交通、改革交通的思路上來,增強工作的主動性和責任感。二是開展作風教育,學習黨風廉政建設和反腐敗精神,進一步認識黨和國家反腐敗的嚴峻形勢和堅定決心,開展警示教育和“四風”教育,切實轉變作風,努力打造一支交通建設和管理鐵軍。

      二、加強制度建設和崗位責任建設,提升行業文明程度

      (一)加強制度建設

      嚴格按照《__區交通運輸局制度建設匯編》、《__區交通運輸局黨組領導班子制度匯編》等文件精神的要求,從組織建設制度、工作推進制度、行業管理制度、機關管理制度等方面進一步規范程序,明確工作職責,健全完善黨風廉政建設、議事決策、民主監督等方面機制體制,實現工作透明化、公開化,促進干部職工團結,提高工作效率,增強整體活力,促進我區交通運輸事業跨越發展。

      (二)建立職業道德規范

      積極踐行社會主義核心價值觀,以各行業、各崗位為平臺,建立本單位、本崗位的職業道德規范,形成檢查考核機制,確保職業道德水平有明顯提高。同時,各單位要根據本單位實際,開展以“增強社會責任感、做現代文明公民”為主題的教育實踐活動;以“感恩、責任、公益”為主題,大力開展社會公德、職業道德、家庭美德、個人品德教育;在機關開展“做人民滿意公務員”活動;在運輸企業開展“做人民滿意服務員”活動,提高窗口行業服務水平,提升行業文明程度。

      (三)建立健全崗位職責

      一是要建立健全相關工作制度。各單位要結合工作實際,按照崗位與職責,權力與運行,責任與擔當的需求,進一步完善首問負責制、服務承諾制、限時辦結制、一次性告知制、失職追究和公務員權利保障等公務員崗位責任配套制度,為規范履職、盡職盡責提供保障;二是制定內部工作流程。根據崗位職責和工作事項,制定科學嚴密、簡便易行、責任明確、銜接有序的工作流程,確保各項工作有條不紊地進行。

      三、開展多樣的群眾性創建活動,豐富干部職工業余文化生活

      (一)努力打造文明服務品牌

      以深化全國文明城市創建工作為契機,嚴格對照標準,開展不同形式的文明創建活動,在“全國交通安全日”期間分別開展:

      1.以“車容車貌整潔、站容站貌靚麗、文明禮讓排隊上車”為標準的文明公交線路競賽,并評選出三條優質公交線路;

      2.以“語言、儀表、思想、車容、經營和行車”六個文明為標準的文明出租車評選活動,評選出10臺文明出租車;

      3.以“傳遞真誠微笑、構建和諧交通”為主題的文明汽車站創建活動,努力打造我區交通運輸行業文明服務品牌,提升行業文明程度。

      (二)開展志愿活動

      1.各單位要積極開展春運志愿服務活動。在春運期間,組織機關全體干部職工及相關交通部門,在全區主要路段和車站,維護交通秩序,提供乘車咨詢,確保春運工作安全穩定運行;加強與團區委合作,弘揚“奉獻、友愛、互助、進步”的志愿精神和雷鋒精神,在春運期間組織青年大學生到車站幫助來往旅客搬運行李、引導乘車、清潔衛生。努力將區交通運輸局志愿服務站打造成為閃亮品牌;將春運志愿服務的溫暖送到每一位旅客心里。

      2.做好重大節日志愿服務活動。各單位要在“三八”、“五四”等重大節日,組織志愿者深入到人民群眾當中,積極開展文明倡導宣傳活動,精心組織實施方案,認真落實并做好臺帳,把志愿服務工作作為精神文明建設的一項重要工作來抓,在全系統營造弘揚無私奉獻精神的文明氛圍。將志愿服務制度化,建立健全黨團員帶頭做志愿服務制度,用志愿服務體現為人民服務。

      (三)加強未成年人思想道德建設

      1.樹立“關心下一代工作”的思想,局機關工會要把關心全交通運輸系統未成年人健康成長作為自己的責任,納入自己的日常工作范疇。由局機關工會牽頭,繼續開展獎學、助學、助困、助孤和幫教活動,以解決實際困難為重點,解決貧困家庭的實際困難、為青少年的健康成長發揮更大的作用。

      2.繼續開展“學黨史、感黨恩、跟黨走”教育和“學雷鋒”活動,歌頌共產黨的豐功偉績,展現____好,社會主義好,偉大祖國好,改革開放好,把愛黨愛國作為始終高揚的旗幟。堅持以社會主義核心價值觀為根本,努力把青少年培養成為理想遠大、信念堅定、品德高尚、視野開闊、知識豐富、開拓進取、創新奮進的新一代。局機關工會要引導青年和學生從身邊事做起,從點滴做起,大力倡導“愛國守法、明禮誠信、團結友善、勤儉自強、敬業奉獻”的基本道德規范,構建和諧社會、和諧機關、和諧家庭。

      3.在暑假期間,集中開展學習雷鋒系列活動:一是開展宣傳教育活動,通過制作宣傳單和橫幅,營造學習雷鋒活動氛圍;二是開展教育課堂活動,組織青少年參加課堂活動,規范青少年文明禮儀;通過一系列活動,弘揚雷鋒精神,引導青少年樹立遠大理想,爭做雷鋒傳人、爭當新洲好人。

      (四)開展文明餐桌行動

      繼續開展以“粒粒皆辛苦、文明進餐桌”為主題的文明餐桌行動,各單位要以倡導節約用餐行為,推廣文明餐桌禮儀和文明用語為目的,加強單位內部食堂管理,制作宣傳牌上桌、上墻,把文明用餐,節約用餐思想傳達到干部職工心里,并通過向車站乘客發放文明餐桌行動倡議書和就餐公約,贈送宣傳材料等措施,達到消費者合理消費,規范餐飲企業合理經營的目的。

      (五)開展文明交通行動

      一是在邾城、陽邏車站設立交通志愿服務咨詢點,為旅客提供乘車幫助,提升交通服務水平;二是組織全系統干部職工到車站開展文明交通倡導活動,通過印發《綠色出行倡議書》、《人人愛環境、創建美麗新洲》等宣傳單,懸掛文明交通宣傳橫幅,引導文明排隊乘車等方式,大力營造文明交通氛圍;三是保持公路治超高壓態勢,集中力量整治區內岸線碼頭,提升城區公路運輸通達水平,為構建文明交通,和諧交通夯實根基。

      (六)開展書香武漢,讀書活動

      各單位要結合實際,繼續圍繞“書香武漢,讀書活動”的主題,精心策劃活動方案,使讀書活動有組織、有計劃地進行,營造濃厚的學習氛圍。不斷深化“愛讀書、善讀書、讀好書,建設學習型機關”活動,在干部職工中大興讀書之風,注重培育干部職工把讀書心得與個人讀書相結合,使讀書學習真正融合、貫穿到工作實踐中。組織開展崗位讀書、家庭讀書、青年讀書等活動。工會組織要本著缺什么知識補什么知識,差什么知識學什么知識的理念,著力提高職工的勞動技能。共青團組織要通過名篇朗讀、知識競賽、書評、講座、座談、報告會、心得體會交流、理論文章評選等形式開展活動,評選青年讀書示范小組和個人。婦聯組織要積極開展“書香進我家”家庭閱讀日活動,組織舉辦家庭讀書論壇、家庭讀書征文等活動,著力培育書香家庭文化,推動文明家庭創建。通過網站、電子屏、墻報、板報等形式,深入宣傳報道“書香武漢”群眾讀書活動的開展情況,營造濃郁的讀書學習氛圍。

      (七)開展群眾性文明創建活動

      一是加大門前三包管理工作力度,嚴格落實責任到人,做到定人定崗定責,建立完善的獎懲制度。有包街責任的單位要落實包街責任,及時督促督導完成好各項工作任務。加強綠化美化和環境衛生工作,建立機關衛生保潔工作、檢查制度、建立臺帳,實行常態化管理,確保機關轄區清潔衛生,培養文明衛生習慣。

      二是以爭創省、市、區級文明單位為契機,繼續開展以“三八紅旗手”、“五四青年獎”、“文明班組”、“文明示范路”等為主題的一系列文明創建活動,認真組織,確立制定文明創建活動的目標、方案和具體措施,建立規范的爭創考評實施機制并制訂臺帳,狠抓落實,以形式多樣的文明創建活動為載體,選出一批先進個人和示范工程,樹立典型模范,切實形成向身邊人、事學習的良好氛圍,全面推進各項工作任務的完成。

      (八)開展豐富多彩的文娛體育活動

      今年將開展以“愛我交通、奉獻交通”為主題的風采人物評選以及“展新洲交通風采”為主題的攝影比賽、“環保杯”自行車比賽等活動,交通系統廣大干部職工要踴躍報名、積極參與。積極參與市區組織的乒乓球、羽毛球、雙百杯文藝比賽等活動。通過豐富多彩、形式多樣的文娛活動,增強職工的集體榮譽感和凝聚力,讓全交通系統干部職工以強健的體魄、奮力拼搏的精神狀態,積極投身到交通事業中來,促進交通健康和諧發展。

      四、工作要求

      (一)領導重視。各單位一定要高度重視20__年度精神文明建設工作,主要負責人親自抓,與年度績效目標一起,統一布置、統一檢查、統一考核,把文明創建工作做為考核單位的主要依據,凡在檢查及測評中嚴重影響我局考評成績的單位,年終一律取消其評先資格。

      (二)精心組織。各單位要成立精神文明建設工作領導小組及工作專班,制定好本年度單位精神文明建設計劃方案,籌備各種創建活動,做好資料歸檔工作,并于考評時間節點,將活動計劃、方案、活動記錄、圖片資料一并報局辦公室存檔(紙質版和電子版)。

      (三)加強基礎建設。建立全系統文明創建聯絡員定期通報信息制度,不斷提高文明創建骨干適應新形勢新任務的能力、圍繞中心宏觀思考的能力、服務群眾講求實效的能力、探索創新打造品牌的能力。

      交通運輸行業精神文明建設調研報告

      第四篇 醫藥行業調研報告15450字

      醫藥行業在投資界擁有“永不衰落的朝陽產業”的美譽,XX年英國《金融時報》500強企業所屬行業中,制藥業是僅次于銀行業的全球最有投資價值的行業。醫藥行業分為醫藥工業和醫藥商業兩大組成部分,其中醫藥工業包括化學制藥工業(包括化學原料藥業和化學制劑業)、中成藥工業、中藥飲片工業、生物制藥工業、醫療器械工業、制藥機械工業、醫用材料及醫療用品制造工業、其他工業八個子行業。

      一、我國醫藥行業發展現狀

      (一)醫藥行業的特點

      1、高技術醫藥制造業是一個多學科先進技術和手段高度融合的高科技產業群體。20世紀70年代以來,新技術、新材料的應用擴大了疑難病癥的研究領域,為尋找醫治危及人類疾病的藥物和手段發揮了重要作用,使醫藥產業發生了革命性變化。

      2、高投入醫藥產品的早期研究和生產過程gmp(藥品生產質量管理規范)改造,以及最終產品上市的市場開發,都需要資本的高投入。尤其是新藥研究開發(r&d)過程,耗資大、耗時長、難度不斷加大。目前世界上每種藥物從開發到上市平均需要花費15年的時間,耗費8-10億美元左右。美國制藥界在過去的20年間,每隔5年研究開發費用就增加1倍。XX年,世界制藥業的“三巨頭”——美國輝瑞公司、葛蘭素史克公司和諾華制藥公司的研究開發費用分別達71億美元、46億美元和35.5億美元,研究開發費用占全年銷售額的比例均在15~16%之間。

      3、高風險從實驗室研究到新藥上市是一個漫長的歷程,要經過合成提取、生物篩選、藥理、毒理等臨床前試驗、制劑處方及穩定性試驗、生物利用度測試和放大試驗等一系列過程,還需要經歷人體臨床試驗、注冊上市和售后監督等諸多復雜環節,且各環節都有很大風險。一個大型制藥公司每年會合成上萬種化合物,其中只有十幾、二十種化合物通過實驗室測試,而最終也可能只有一種候選開發品能夠通過無數次嚴格的檢測和試驗而成為真正的可用于臨床的新藥。目前,新藥研究開發的成功率還比較低,美國為1/5000,日本為1/4000。即使新藥研發成功、注冊上市后,在臨床應用過程中,一旦被檢測到有不良反應,或發現其他國家同類產品不良反應的報告,也可能隨時被中止應用。

      4、高附加值藥品實行專利保護,藥品研究開發企業在專利期內享有市場獨占權。由于藥品研究開發的高額投入,制藥公司一旦獲得新藥上市批準,其新產品的高昂售價將為其獲得高額利潤回報。生物工程藥物的利潤回報率也非常高,尤其是擁有新產品、專利產品的企業,一旦開發成功便會形成技術壟斷優勢,回報利潤能達十倍以上。

      5、相對壟斷醫藥制造業從根本上說,是被以研究開發為基礎的大制藥公司所壟斷,并且這種壟斷有進一步加強的趨勢。XX年,世界前10家跨國制藥公司占全球藥品市場的份額為43%,前20家占有率已經達到60%以上。我國制藥業長期以來以仿制藥物為主,自主研發實力不強,r&d投入較少,利潤回報、風險性等產業特征也相應表現得不如世界發達國家制藥業那樣突出。但隨著醫藥產業國際化進程加快,我國醫藥制造業在自主開發、知識產權保護的發展道路上,對產業特性的感受將會越來越強烈。

      (二)醫藥行業在國民經濟中的地位

      自1997年以來,醫藥工業在國民經濟中的地位穩步提高,主要經濟指標占全部工業總額的比重,呈現穩步增長態勢。醫藥行業在國民經濟中所占比重不大,以資產為主的規模比重僅為2%-3%,效益指標相對高一些也僅為3%-4%,是我國實現經濟效益的穩定來源產業之一,但并未進入支柱產業之列。醫藥行業與人民群眾的日常生活息息相關,是為人民防病治病、康復保健、提高民族素質的特殊產業。在保證國民經濟健康、持續發展中,起到了積極的、不可替代的“保駕護航”作用。表1:醫藥工業主要經濟指標占全國工業比重1997年1998年1999年XX年XX年XX年企業數(%)1.071.092.022.032.192.17工業總產值(%)1.852.032.062.083.043.18總資產(%)1.932.002.082.222.662.79銷售收入(%)1.861.971.971.972.262.30利潤(%)4.35.34.43.13.783.84資料來源:國家統計局表2:XX~XX年醫藥工業主要經濟指標在工業行業中的排名XX年XX年XX年凈資產數額131312資產總額141313工業總產值(不變價)111811銷售收入191818利潤總額9711利稅總額91215資料來源:國家統計局,其中XX年為快報數據。

      (三)我國醫藥行業發展現狀

      我國是目前僅次于美國的世界第二制藥大國,可生產化學原料藥1300多種,總產量80余萬噸,其中有60多個品種具有較強國際競爭力;化學藥品制劑30多種劑型、4500余個品種;在全球已經研究成功的40余種生物工程藥品中,我國已能生產18種,其中部分藥品具有一定產業化規模;中成藥產量60余萬噸,中成藥品種、規格達8000多種;可生產醫療器械近50個門類、3000多個品種、11000余個規格的產品。

      1、近6年醫藥工業生產規模不斷擴大,產值、產量穩步增長,連年創出新高全國醫藥工業總產值由1998年的1712.8億元增長至XX年的3876.5億元,年均增長17.75%;工業增加值由1998年的468.3億元增長至XX年的1133.2億元,年均增長19.33%。XX年醫藥工業實現產品銷售收入2962.1億元,在39個工業行業中排第18位;實現利潤273.95億元,在39個工業行業中排第11位。

      2、重點子行業中的化學制藥業成為醫藥工業的主要支柱,中藥工業穩步發展,生物制藥和醫療器械行業進入高速發展時期我國醫藥工業的重點子行業主要包括化學制藥、中藥工業、醫療器械和生物制藥業。

      (1)化學制藥業成為醫藥工業的主要支柱,保持穩步增長態勢XX年,我國化學制藥業共完成總產值2383.76億元,完成增加值607.4億元,完成的總產值和增加值分別占醫藥工業的50%以上。化學制藥業中的化學原料藥業和化學制劑業兩個門類增長速度不一,化學原料藥業增長勢頭好于化學制劑業。我國已是全球第二大化學原料藥生產國和主要化學原料藥出口國,化學原料藥已經成為醫藥工業的支柱,產值約占整個醫藥工業的1/3,原料藥生產量約占世界化學原料藥市場份額的22%,原料藥產量約有50%出口。受跨國公司“轉移生產”等因素影響,未來3-5年,我國化學原料藥業將保持較好增長趨勢,化學制劑業隨著我國醫藥健康防疫體系的完善、醫療保險覆蓋面擴大、農村醫療擴大等也將平穩增長。

      (2)中藥行業是醫藥工業的第二大支柱中藥行業包括中藥飲片和中成藥兩大門類。XX年中藥工業完成總產值800.9億元,完成增加值294.9億元。1998-XX年間,我國中藥工業增加值年均增長15.54%,銷售產值年均增長18.8%。從整體狀況看,目前我國中藥行業裝備水平和工藝水平還不高,缺乏行業技術質量標準,產品質量的穩定性較難保證。XX年國家有關部門提出了中藥產業國際化發展戰略,將推動中藥、生化藥出口列為科技興貿的基本戰略之一,這對中藥行業持續穩定增長將起到積極作用。

      (3)生物制藥近年來發展迅速生物制藥業是我國受現代生物工程技術推動而迅速發展起來的新興產業,近年來發展非常迅速。XX年,生物制藥業工業總產值194.9億元,增加值72.3億元,較上年分別增長16.3%、10.05%,其中基因和疫苗生產發展很快,年均增長速度超過20%。XX年國家加強衛生防疫機構建設和緊急防御體系,啟動了十余億元的疫苗計劃,列出了今后幾年將重點發展的6類生物醫藥項目,這些舉措將帶動我國生物制藥業的高速發展。

      (4)醫療器械行業將進入高速發展時期世界醫療器械市場主要由美國、日本、法國、英國等發達國家壟斷。我國醫療器械產業占世界市場的份額較低,但我國已成為全球醫療器械十大新興市場之一,是除日本以外亞洲最大的市場。XX年醫療器械行業總產值188.7億元,增加值72.9億元,分別較上年增長15.04%、16.27%。目前我國生產的醫療器械產品主要為常規、普及型產品,高精尖產品數量少,缺少能拉動產業整體升級發展的核心產品。隨著經濟的發展,人民自我保健需求的增加,醫療器械行業將進入高速發展時期。

      3、醫院下游市場發展趨于完善我國醫藥商品的銷售,以委托醫藥商業貿易公司和企業自銷為主。目前我國已有藥品批發企業7486家,藥品零售企業151760家。醫藥物流作為醫藥產業中的全新領域得到了飛速發展,一批具有一定規模、較為完善的網絡結構和現代管理水平的現代醫藥物流企業脫穎而出,一大批醫藥商業企業正在向著醫藥物流企業轉變。

      4、重點醫藥生產區域已經形成從地域效益分布程度來看,XX年醫藥行業效益聚集的前10省市分別占全行業銷售收入總額的70.03%、實現利潤的73.12%。在華北、華東、華南及四川等具有醫藥工業基礎,有地方政府積極支持、將醫藥工業作為重點扶持產業發展的地區,成為醫藥工業產業聚集、實現效益相對集中的區域格局基本形成。XX年全國實現效益前10名省市如下表所示:排序銷售收入總額前10名省市利潤總額前10名省市1江蘇江蘇2浙江浙江3山東北京4廣東河北5上海廣東6河北山東7天津上海8北京天津9湖北吉林10四川四川

      (四)醫藥行業發展的政策環境

      1998年以前,我國醫藥產業的市場準入條件很低,導致企業規模較小,低水平重復建設嚴重。1998年以來,國家提高了醫藥產業的進入壁壘,在醫藥生產和流通企業中強制實施gmp(藥品生產質量管理規范)、gsp(藥品經營質量管理規范)、gcp(藥品臨床研究質量管理規范)、gap(藥材生產管理規范)等;對藥品生產企業和藥品經營企業分別實行生產許可證、經營許可證制度,對醫藥產品制訂了藥品注冊制度,對中藥、醫療器械等各子行業制定了不同的市場準入條件。這一系列制度的推廣與實施,保障了我國醫藥行業的有序發展,醫藥行業已形成了嚴格的市場準入機制。近年來,國家相繼出臺了一系列改革措施,其中與醫藥行業有密切關系的主要包括:基本醫療保險制度、藥品分類管理、gmp認證制度、藥品集中招標采購、藥品降價、降低出口退稅率等。

      1、基本醫療保險制度的實施將促進一些國產普藥生產企業的發展1998年底,國務院發布了《關于建立城鎮職工基本醫療保險制度的決定》,醫療保險制度改革正式實施。對于醫藥制造業而言,醫療保險制度改革的影響,更多地表現為對藥品需求結構調整的引導。XX年6月,國家公布了《國家基本醫療保險藥物目錄》,規定基本醫療保險的基本原則是“低水平、廣覆蓋”,用藥范圍主要確定于療效確切、價格低廉的基本治療用藥。一些療效好、價格低、質量可靠的普藥、國產藥生產企業將會擴大在醫療保險用藥中的比重,擴大市場份額。

      2、處方藥與非處方藥分類管理制度的實施將使我國非處方藥發展進入黃金時期1999年,我國頒布了《處方藥與非處方藥分類管理辦法》(試行)并正式啟動了藥品分類管理工作。截止到XX年底,國家已正式公布了非處方藥物(otc)目錄共六批。otc藥物可以進行廣告宣傳并無需醫生處方即可購買,在宣傳和流通方式上有較大的優勢。我國otc市場近年來發展迅猛,1990年otc銷售額為19億元,XX年達320億元,隨著人民生活水平不斷提高,消費群體保健意識的不斷加強,自我藥療市場發展潛力巨大,otc市場將出現發展的黃金時期。

      3、gmp認證制度的實施淘汰了近千家規模小、資金實力弱的醫藥小企業,提高了我國醫藥生產企業的整體競爭能力XX年,國家醫藥行政管理部門在醫藥行業推行gmp(藥品生產質量管理規范)、gsp(藥品經營質量管理規范)、gcp(藥品臨床研究質量管理規范)、gap(藥材生產管理規范)認證制度,其中影響最大的是針對醫藥生產企業的gmp認證制度。gmp的中心內容是在生產過程中建立質量保證體系,實行全面質量保證,確保產品質量。國家食品藥品監督管理局要求所有藥品制劑和原料藥生產企業必須在XX年7月1日前通過gmp認證,達不到要求的一律停止生產。據統計,截至到XX年6月31日,全國累計有3101家藥品生產企業通過gmp認證,占全國藥品生產企業的60%,有1970家藥品生產企業和884家藥品生產車間未通過認證。

      4、藥品降價和集中招標采購制度的實施使強勢醫藥生產企業進一步擴大市場份額藥品定價采取政府定價、政府指導價、市場調節價三種定價方式,其中:列入國家基本醫療保險目錄的1000多種藥品與醫保藥品目錄以外具有壟斷性生產、經營的藥品實行政府定價和指導價;其他藥品實行市場調節價。1997年以來,國家先后10多次降低中央管理藥品價格,降價金額累計達160億元,平均降價幅度在15%以上。從XX年起,國家有關部門決定擴大藥品集中招標采購在全國重點城市的試行范圍,要求醫療單位在采購臨床上應用普遍、用量較大的《國家基本醫療保險藥品目錄》藥品時必須進行集中招標,以進一步降低基本藥品價格。國家根據市場和醫療消費情況實施藥品降價政策已成必然的發展趨勢。藥品降價和集中招標采購制度有利于降低藥品的“虛高”利潤,促使藥品利潤在生產、流通、使用環節合理分配,而強勢醫藥生產企業可以借助價格、成本、品牌上的優勢,在此過程中進一步擴大市場份額。

      5、降低出口退稅率將使一些中小原料藥生產企業面臨淘汰,化學原料藥生產企業的集中度將得到加強我國將從XX年1月1日起,降低出口退稅率。這項政策的實施,將對化學原料藥業產生了一定沖擊和影響。我國是化學原料藥生產和出口的大國,原料藥生產企業在國內原料藥生產能力過剩,銷售價格不斷下降的情況下再受到降低出口退稅率的影響,其盈利空間將日趨狹窄。大型原料藥生產企業由于擁有規模化生產效益,產品成本較低,在降稅后仍具有較大的比較優勢,而一些中小型原料藥生產企業將被迫退出這一行業。

      (五)醫藥行業的發展趨勢

      在未來3-5年,我國醫藥行業將繼續保持穩定發展,化學原料藥、中藥、生物制藥成為發展重點,醫藥生產企業的結構調整將進一步加快,大批規模小、資金實力弱的小企業將在競爭中被淘汰,具有國際競爭能力的大公司、大集團將不斷出現。外商投資企業所占比重將不斷加大,成為醫藥生產企業中一支骨干力量。

      1、《醫藥行業十五規劃》明確了醫藥行業的重點發展領域及結構調整方向重點發展領域包括:發展優勢原料藥業,繼續發揮化學原料藥方面的優勝,分層次發展化學原料藥,重點突破一批大宗原料藥的關鍵生產技術,開發具有我國自主知識產權的產品、國內短缺的產品及具有高附加值的出口產品;充分發揮石家莊、哈爾濱、沈陽和重慶等老醫藥工業基地的作用,加大技術改造力度,提高競爭力,培育一批技術水平高、生產規模大、國際市場競爭力強的大企業;促進中藥現代化,加快中藥現代化步伐,積極推進中藥材生產規模化、產業化和集約化進程,建立中藥材生產質量管理標準體系,推廣中藥材的規范化種植,加強重點中藥企業技術改造;在現代生物制藥方面,重點研究具有我國自主知識產權、具有較好產業化前景、良好經濟效益和社會效益的生物工程技術藥物,加快研發關系國計民生的防治嚴重傳染疾病的基因工程、微生物載體、核酸等新型疫苗,以及針對病毒性疾病的新型治療性疫苗。在醫藥企業組織結構調整方面,積極培育具有國際競爭力的大公司、大集團。引導企業投資方向,及時淘汰落后產品及生產工藝,嚴格控制新開辦企業數量;仿制產品的生產審批將考慮市場供需情況和技術水平狀況;制假售假、污染嚴重、扭虧無望、達不到gmp要求的企業,依法關閉、破產;鼓勵中小企業在專業化分工的基礎上與大型企業進行多種形式的協作與聯合,實現優勢互補。

      2、產業結構調整指導XX年4月國家發改委、人民銀行、銀監會聯合下發了《關于進一步加強產業政策和信貸政策協調配合控制信貸風險有關問題的通知》,制定了《當前部分行業制止低水平重復建設目錄》,要求對其中的禁止類項目一律停止建設,對已建成的項目要堅決限期淘汰、依法關閉;對限制類項目中的擬建項目停止建設,在建項目暫停建設并進行清理整頓。其中涉及醫藥行業的目錄如下:禁止類限制類手工膠囊填充維生素c原料項目軟木塞燙臘包裝藥品工藝青霉素原料藥項目塔式重蒸餾水器勞動保護、三廢治理不能達到國家標準的原料藥項目無凈化設施的熱風干燥箱一次性注射器、輸血器、輸液器項目安瓿拉絲灌封機藥用丁基橡膠塞項目鉛錫軟膏管無新藥、新技術應用的各種劑型擴大加工能力的項目(填充液體的硬膠囊除外)粉針劑包裝用安瓿原料為瀕危、緊缺動植物藥材,且尚未規模化種植或養殖的產品生產能力擴大項目藥用天然膠塞直頸安瓿項目。

      3、外商投資指導政策XX年,國務院修訂頒布了新的《外商投資產業目錄》,其中對外商投資醫藥制造業的指導政策如下:類別目錄限制類氯霉素、青霉素g、潔霉素、慶大霉素、雙氫鏈霉素、丁胺卡那霉素、鹽酸四環素、土霉素、麥迪霉素、柱晶白霉素、環丙氟哌酸、氟哌酸、氟嗪酸生產安乃近、撲熱息痛、維生素b1、維生素b2、維生素c、維生素e生產國家計劃免疫的疫苗、菌苗類及抗毒素、類毒素類(卡介苗、脊髓灰質炎、白百破、麻疹、乙腦、流腦疫苗等)生產成癮性_藥品及精神藥品原料藥生產(中方控股)血液制品的生產非自毀式一次性注射器、輸液器、輸血器及血袋生產禁止類列入國家保護資源的中藥材加工(摩香、甘草、黃麻草等)傳統中藥飲片炮制技術的應用及中成藥_產品鼓勵類我國專利或行政保護的原料藥及需進口的化學原料藥生產維生素類:煙酸生產氨基酸類:絲氨酸、色氨酸、組氨酸等生產采用新技術設備生產解熱鎮痛藥新型抗癌藥物及新型心腦血管藥生產新型、高效、經濟的避孕藥具生產采用生物工程技術生產的新型藥物生產基因工程疫苗生產(艾滋病疫苗、丙肝疫苗、避孕疫苗等)海洋藥物開發與生產艾滋病及放射免疫類等診斷試劑生產藥品制劑:采用緩釋、控釋、靶向、透皮吸收等新技術的新劑型、新產品生產新型藥用佐劑的開發應用中藥材、中藥提取物、中成藥加工及生產(中藥飲片傳統炮制工藝技術除外)生物醫學材料及制品生產獸用抗菌原料藥生產(包括抗生素、化學合成類)獸用抗菌藥、驅蟲藥、殺蟲藥、抗球蟲藥新產品及新劑型開發與生產

      (六)醫藥行業發展中存在的主要問題

      1、醫藥工業企業集中度不高XX年,世界前20家醫藥公司在全球藥品市場份額的占有率達60%以上。XX年,我國醫藥行業前20名企業(以銷售收入排序)的資產總額占全行業的16.5%,銷售收入占20.3%,實現利潤占21.2%。前60強企業實現的銷售收入和利潤占全行業的比重也只有30%-40%。我國醫藥工業企業過于分散,行業集中度較低。從數量上來看,XX年全國醫藥工業企業共有4600家左右,其中小型企業占79.1%,中型企業占13.9%,大型企業僅占7%。從效益情況看,XX年4600多家企業中微利和虧損企業占全部醫藥工業企業的85%以上。中小企業數量過多,不利于發揮規模效益和提高企業盈利水平,也難以適應醫藥行業高技術、高投入、高風險、高附加值、相對壟斷的行業特性。推進企業組織結構調整、提高產業集中度已成為我國醫藥行業發展的必然趨勢。

      2、技術創新體系尚未形成,生產技術水平有待改善近年來,隨著我國“科教興藥”政策的實施,醫藥行業總體技術實力得到了提高,但是還存在一些問題:一是科研開發投入不足。跨國制藥公司的研究與開發投入一般都占銷售總額的15%以上,而在我國不足2%。科研投入的不足使我國擁有自主知識產權的醫藥產品較少,產品更新慢,重復嚴重,化學原料藥中97%的品種是“仿制”產品;二是裝備水平亟待提高。我國大部分制藥企業的裝備還以機械化為主,距發達國已進入以計算機控制為主的自動化裝備生產階段還有較大差距;三是科技成果迅速產業化的機制尚未完全形成。我國醫藥科技成果的轉化率僅8%左右,真正形成產業化生產只有2-3%。

      3、產品質量、性能有待提高我國是化學原料藥生產大國,產量已居世界第二,但藥物制劑研發水平低,多數制劑產品質量不高,穩定性差,難以進入國際市場。現階段我國平均一種原料藥只能做成三種制劑產品,而國外一種原料藥能做十幾甚至幾十種制劑產品。國產醫療器械產品大多是附加值較低的常規中低檔產品,產品返修率和停機率高,產品性能不穩定,造成臨床上所需的高、精、尖醫療器械與新型實用醫療設備多數依賴進口。

      4、醫藥流通體系不健全我國前三大醫藥商業企業占國內醫藥市場份額的比例為17%,而美國前三大醫藥商業企業占全美市場份額的60%,我國醫藥商業集中度較低。醫藥流通在計劃經濟體制下形成的_批發格局被打破以后,新的醫藥流通體系尚未完全形成。目前我國醫藥流通的批發環節以委托醫藥商業公司銷售和企業自銷為主。近年來,醫藥生產企業出于對產品價格加以控制和參與市場競爭的需要,加強了自營自銷力量。

      二、我行醫藥行業業務發展現況分析

      (一)我行醫藥行業發展現狀

      1、近三年我行醫藥行業信貸業務發展呈現穩步增長態勢

      根據信貸管理信息系統提取的數據,截止XX年底,全行公司類醫藥行業客戶1200戶,信貸業務余額181.91億元,較XX年底增加35.3億元,增長24.1%,其中:貸款余額168.3億元(含票據貼現10.21億元),占92.5%;票據承兌余額11.57億元,占6.4%;貿易融資業務余額1.19億元,占0.7%;保證及信貸證明余額0.85億元,占0.8%。醫藥行業貸款余額近三年增長較快,XX年底醫藥行業貸款余額為168.3億元,比XX年底增加29.5億元,增長21.2%,與同期全行公司類貸款15.2%的增長速度相比,高出6個百分點。

      醫藥行業貸款余額占全行公司類貸款余額的比重由XX年底的1.13%上升到XX年底的1.28%。醫藥行業近三年發展情況如下:單位:萬元信貸余額較上年增長貸款余額較上年增長貸款余額占全行公司類貸款的比重XX年底1,231,4471,191,4191.13%XX年底1,465,75219.0%1,388,38216.5%1.19%XX年底1,819,10124.1%1,683,03621.2%1.28%XX年6月末1,715,6361,585,5412、醫藥行業不良貸款額、不良貸款率有所下降,但資產質量仍不容樂觀截止XX年底,我行醫藥行業不良貸款客戶389戶,占醫藥行業客戶總數的32.42%;五級分類口徑不良貸款余額29.5億元,比XX年底減少4.27億元,不良貸款率為17.55%,較XX年底下降6.8個百分點;“一逾兩呆”口徑不良貸款余額22.35億元,比XX年底減少3.56億元,不良貸款率為13.28%,較XX年底下降5.4個百分點;欠息戶409家(其中有息無本戶20家),占客戶總數的34.1%,欠息額7.33億元,比XX年底減少2.62億元,其中催收利息7.26億元,比XX年減少2.2億元。從不良貸款形成時間來看,1999年以前發生的信貸業務形成的不良貸款(五級分類口徑)余額為19.95億元,占XX年底不良貸款總額的67.6%;欠息額6.3億元,占欠息額的85.9%。受醫藥行業客戶結構調整以及剝離因素的影響,XX年6月底,醫藥行業五級分類口徑不良貸款額下降為12.06億元,不良貸款率為7.61%;一逾兩呆口徑不良貸款余額10.23億元,不良貸款率為6.45%。醫藥行業近幾年資產質量情況如下:單位:萬元貸款余額五級分類一逾兩呆不良額不良率不良額不良率XX年底1,191,419406,87034.15%333,67028.01%XX年底1,388,382337,98024.34%259,01118.66%XX年底1,683,036295,32917.55%223,46013.28%XX年6月底1,585,541120,6447.61%102,3456.45%雖然醫藥行業不良貸款額及不良貸款率不斷下降,但醫藥行業資產質量依然不容樂觀。醫藥行業的不良客戶數、欠息戶比例較高,進行結構調整勢在必行。XX年底、XX年6月底我行前十大不良客戶貸款余額分別為16.1億元、9億元,占全部不良貸款的54.5%、74.5%,不良貸款客戶集中度很高。

      XX年底及XX年6月底五級分類口徑前十位不良貸款客戶名單如下:單位:萬元排名XX年底XX年6月底客戶名稱不良額客戶名稱不良額1三九醫藥股份有限公司38400三九醫藥股份有限公司365002深圳三九藥業有限公司32900華北制藥集團有限責任公司180003中原制藥廠26350通化方大藥業股份有限公司99504通化市金馬藥業股份有限公司24550北京建昊高科技發展股份有限公司56005華北制藥集團有限責任公司19000沈陽金龍保健品有限公司55326包頭金星藥用膠囊公司4449河北圣雪葡萄糖有限責任公司34507北京瑞得合通藥業有限公司4280廣州大禹重離子醫療器材有限公司29838北京達因藥業有限責任公司3834深圳三九藥業有限公司29009河北圣雪葡萄糖有限責任公司3500吉林亞泰生物藥業股份有限公司270010廣東邁特興華藥品有限公司3433中國中醫研究院中匯制藥公司2369小計160696899843、醫藥行業客戶總數減少,戶均信貸余額有所提高與XX年相比,XX年底醫藥行業客戶總數有所減少,其中商業客戶減少了近一半。工業客戶信貸余額有所增加,占醫藥行業信貸業務的比重有所提高。XX年底,我行醫藥行業客戶1200戶,比XX年減少170戶,其中:工業客戶1095戶,比XX年減少41戶,信貸余額173.05億元,比XX年增加40.78億元,占醫藥行業客戶信貸余額的比重由XX年的90.2%提高到95.1%;商業客戶105戶,比XX年減少129戶,信貸余額為8.86億元,比XX年減少5.44億元,占醫藥行業客戶信貸余額的比重由XX年的9.8%下降到4.9%。XX年底,我行醫藥行業客戶戶均信貸余額為1516萬元,比XX年提高446萬元,其中:工業客戶戶均余額1580萬元,比XX年提高416萬元;商業客戶戶均余額844萬元,比XX年提高233萬元。XX年我行醫藥行業信貸資產分布及資產質量情況如下:單位:億元客戶數(戶)XX年底信貸余額占比其中:表內余額表外余額五級分類口徑XX年XX年較上年增長不良額不良率(%)合計13701200-12.4%181.91100%178.443.4729.5417.55醫藥工業11361095-3.6%173.0595.1%170.422.6328.6817.85醫藥商業234105-55.1%8.864.9%8.020.840.84511.02截止XX年底,我行醫藥行業前十大客戶信貸余額30.2億元,占比為16.6%;XX年6月底,前十大客戶信貸余額28.5億元,占比為16.6%。醫藥行業信貸余額前十位客戶情況如下:單位:萬元排名XX年底XX年6月底客戶名稱信貸余額客戶名稱信貸余額1上海復星高科技(集團)有限公司41000上海復星高科技(集團)有限公司410002三九醫藥股份有限公司38950三九醫藥股份有限公司365003深圳三九藥業有限公司32900浙江醫藥股份有限公司325004華北制藥股份有限公司3XX華北制藥股份有限公司3XX5深圳海王集團股份有限公司30300上海醫藥(集團)總公司300006內蒙古億利科技實業股份有限公司28218內蒙古億利科技實業股份有限公司281507太極集團有限公司27000深圳海王集團股份有限公司250008中原制藥廠26350麗珠醫藥集團股份有限公司XX09通化市金馬藥業股份有限公司24550深圳市海王生物工程股份有限公司XX010深圳市海王生物工程股份有限公司20291金花企業(集團)股份有限公司19400小計3015592845504、區域分布分析醫藥行業在我行地區分布廣且較為分散,與醫藥行業自身的地域發展分布不相匹配。截止XX年底,全行有39個分行(含總行公司業務部)有醫藥行業信貸資產,其中上海、河北、浙江、深圳、陜西、山東、廣東、四川等前八位分行信貸余額91.96億元,占醫藥行業信貸資產總額的50.55%,其余約50%的信貸資產分布在全國其他的31個省、區的醫藥企業中。從不良資產分布來看,除寧波、廈門、海南、西藏、三峽等五家分行無不良貸款外,其余34個分行均有不良貸款,其中總行公司業務部、河南、吉林、河北、深圳前五位分行不良貸款余額合計17.51億元,占不良貸款總額的59.30%,不良貸款分布區域較集中。從不良貸款率來看,總行公司業務部、河南、新疆、吉林、甘肅五個分行的不良率最高。

      (二)我行在醫藥行業業務發展中存在的問題

      1、客戶結構不合理,客戶規模偏小

      截止XX年末,我行醫藥行業客戶共1200戶,其中:信貸余額1000萬元及以上的403戶,占醫藥客戶總數的33.58%,不良戶56家,不良率15.61%;信貸余額1000萬元以下的797戶,占總客戶數的66.42%,不良戶412家,不良率34.89%。我行對醫藥行業的信貸支持重點不夠突出,信貸余額5000萬元及以上的89戶,僅占總客戶數的7.41%,貸款投放多數集中在醫藥行業的中小客戶上,而中小客戶集中體現了不良戶數、不良貸款率雙高的特點。醫藥行業客戶結構不盡合理,在醫藥行業的營銷工作中,應加強對醫藥行業客戶結構的調整,加大對國內優勢醫藥企業和跨國公司在華投資企業的信貸投放,逐步退出小規模醫藥企業。XX年底醫藥行業客戶結構如下:單位:萬元戶數占比貸款余額不良貸款額不良戶數不良率1000(含)萬元以上40333.58%15138472363005615.61%1000萬元以下79766.42%169189590294.89%合計1XX00%1683036295329468

      2、我行醫藥行業存量信貸資產的區域分布與醫藥行業區域發展結構不相匹配

      我行醫藥行業信貸資產分布與醫藥行業地區發展結構不相匹配,在部分醫藥行業實力較強、發展較快的區域,我行信貸市場份額較低。單位:萬元地區銷售收入排名XX年底信貸余額信貸余額排名江蘇省14942616浙江省21364843山東省31013576廣東省4865347上海市51563191河北省61413412天津市72354623北京市8787919湖北省93906418四川省10790648

      3、我行與醫藥行業客戶關系緊密程度不高

      由于歷史原因,醫藥行業客戶多在工行、農行開戶,是工行、農行的傳統客戶,企業基本結算戶主要開立在工行和農行,在我行基本戶開戶率較低,資金結算量較小,我行對其資金回流及信貸資金風險的控制力度較弱。我行與醫藥行業客戶關系緊密程度不高,深層次的營銷難度較大。

      4、競爭產品無特色,缺乏個性化服務

      醫藥行業是比較特殊的一個行業,呈現出高技術、高投入、高風險、高附加值的基本特征。醫藥行業受國家管制較嚴,在審批、生產、銷售環節需要經過有關部門的多級審批,國家配套政策的變化對醫藥企業和產品有著直接的影響。此外,醫藥行業技術專業性強,產品分類細,種類繁多,需要對醫藥行業技術、產品、市場進行深入的分析。目前我行對醫藥行業客戶提供的產品比較單一,主要以資產業務中的流動資金和固定資產貸款為主,在資產業務以外缺少與醫藥行業特點相配套的服務模式,不能有效滿足醫藥行業多層次的市場需求。營銷過程中缺乏對不同類型醫藥客戶的市場細分以及需求特點的研究,針對不同類型客戶提供不同的產品和服務。

      三、醫藥行業客戶金融服務需求分析

      1、融資業務需求

      (1)固定資產貸款需求。1998年后國家提高了醫藥產業的進入門檻,與此相關帶來的固定資產貸款需求主要表現在三個方面:一是建設符合gmp要求的生產廠房和生產線的資金需求;二是醫藥企業為了自身發展的需要,進行設備更新及技術改造的資金需求;三是為實現醫藥產業化,建設新醫藥生產基地和老醫藥工業基地技術改造的資金需求。(2)流動資金貸款需求。醫藥企業正常生產經營過程中為耗用或銷售而儲存的各類存貨、季節性物資儲備等生產經營周轉性或臨時性的資金需要。(3)其他融資需求。一是醫藥企業進出口業務所產生的貿易融資需求;二是由于醫療器械行業大型設備采用租賃或分期付款方式所產生的融資租賃、買方信貸和保理業務需求;三是醫藥企業由于支付及結算需要所產生的法人帳戶透支等臨時性融資需求。

      2、資金歸集及電子化產品需求

      (1)資金歸集需求。醫藥工業類客戶和醫藥商業類客戶具有各地分支機構較多、資金結算量小但頻繁等特點,下游客戶(包括各地代理商、經銷商以及醫院和藥店等)相對穩定但數量較多。為降低資金成本,提高資金使用效率,越來越多的醫藥企業對加強資金歸集提出了要求,可通過網上銀行、重客服務系統等為醫藥客戶組建資金結算網絡。(2)電子化結算產品需求。藥品、設備招標采購網上信息平臺以及醫藥經銷商物流配送體系的建設,需要銀行提供相配套的移動pos、金融ic卡等電子化結算產品。

      3、財務顧問等中間業務需求

      醫藥企業組織結構的調整將推進醫藥流通及生產企業的重組,由此產生資產評估、財務咨詢等業務需求。同時由于醫藥行業風險基金制度的建立和籌資的多元化,可向企業提供資產管理和投資顧問服務。隨著醫療保險制度改革的推進,醫療及保險業與每個居民的生活緊密相連,可辦理銀行卡、代收費、代理保險等中間業務服務。

      四、我行醫藥行業客戶發展定位

      近兩年,我行在醫藥行業的信貸投放增長較快,信貸余額年均增長超過20%,在全行信貸余額中的占比逐年提高。同時,醫藥行業客戶結構調整已初見成效,五級分類口徑不良貸款額和不良貸款率逐年降低,年均下降幅度超過25%,信貸資產質量有所好轉。但是我行醫藥行業客戶發展依然還存在一些問題,如客戶結構不合理、信貸資產分布與醫藥行業區域發展結構不匹配、優質客戶不多等。針對醫藥行業的現狀及發展趨勢,結合我行醫藥行業客戶發展現狀,確定未來3-5年內我行醫藥行業客戶發展的思路是:優化醫藥行業客戶地域結構,加大對醫藥行業重點發展地區的營銷力度,提高我行在醫藥行業發展較好地區的市場份額;堅持有進有退的原則,進一步優化客戶結構,重點支持優勢企業和跨國公司在華投資企業,退出醫藥行業中效益及發展前景不佳的企業。

      (一)優化醫藥行業客戶地域結構,確定醫藥行業重點發展地區

      從我國醫藥行業的發展來看,在我國經濟發展較快、經濟總量較大的長江三角洲、珠江三角洲、環渤海地區,醫藥行業有著良好的市場基礎,發展較快、較穩定。該區域醫藥行業的銷售收入達到全國醫藥行業銷售收入的70%以上,已成為醫藥行業產業聚集、實現效益相對集中的區域,醫藥行業中的重點優勢企業、跨國公司在華投資企業也集中在這些地區。根據醫藥行業發展的地域結構,結合我行醫藥行業客戶發展現狀,將江蘇、浙江、山東、廣東、上海、河北、天津、北京、吉林、四川、黑龍江和陜西等十二個省(市)作為我行醫藥行業發展的重點地區。

      (二)堅持有進有退的原則,進一步優化醫藥行業客戶結構

      1、重點支持類客戶

      各分行應視本地區醫藥企業的發展狀況,選擇本地區的重點支持類客戶。重點支持類客戶應符合以下標準:①符合國家產業政策;②有發展潛力、市場競爭力強,財務指標在同行業中保持先進水平;③我行信用評級在aa級及以上。十二個醫藥行業重點發展地區所在地分行可選擇1-5家醫藥企業作為分行重點發展的客戶,其他地區的分行可選擇1-2家醫藥行企業作為重點發展的對象。各分行應根據企業發展狀況以及與我行合作情況等,及時對重點支持類客戶進行動態調整。對分行確定的重點支持類客戶,應根據醫藥企業的金融服務需求,制定個性化的金融服務方案,通過提供授信、組建資金結算網絡、提供保理、投資理財、財務顧問、個人金融服務等一攬子金融服務,增加我行在醫藥行業優質客戶市場的業務份額。

      各分行在確定重點支持類客戶時應注意:①企業所處的子行業。我國醫藥行業重點發展的子行業是化學制藥業、中藥業和生物制藥業,其中:化學原料藥業具有較大優勢,預計未來3-5年內,受跨國公司“轉移生產”等因素影響將保持較好的增長趨勢,營銷中應重點關注具規模、有成本優勢的化學原料藥生產企業,生產藥品有自主知識產權的企業以及跨國公司在華投資企業;中藥行業營銷中應重點關注已實現規模化生產、有傳統品牌優勢、拳頭產品突出、擁有中藥材生產基地和較強的技術研發能力、銷售網絡暢通的大型中藥生產企業;我國生物制藥行業尚處于初創階段,表現出典型的高風險、高收益特點,目前不宜進行大規模信貸投入,營銷中重點關注疫苗和生物工程技術藥物生產企業。②企業產品的特點。將醫藥企業產品列入醫保目錄的銷售額占企業銷售總額的比重作為衡量企業競爭力的一項指標;對仿制尚在專利保護期的國外新特藥的國內生產企業應持謹慎態度;關注非處方藥市場的發展,支持具有明顯品牌優勢、強大營銷能力的非處方藥生產企業;對主導產品品種相對單一的化學制劑藥生產企業的支持要慎重。

      2、維持類客戶

      對目前在我行有存量信貸業務但未列入分行重點支持類的醫藥企業,密切關注企業發展動向并采取不同的營銷策略。對其中符合國家產業政策、管理規范、產品市場占有率較高、進入規模化生產、科技含量高、成長性及市場前景較好的企業,可根據企業發展狀況維持現有的市場份額,但原則上不增加新的信貸投放。對維持類客戶應注重產品結構的調整,努力拓展表外業務和中間業務,增加存款收益、中間業務收益,減少信貸風險。

      3、退出類客戶

      目前,中小型醫藥企業客戶數在我行醫藥行業客戶中占較大比重,這部分客戶集中表現出客戶數量多、戶均余額低、不良戶數及不良貸款率雙高的特點。各分行應把醫藥行業客戶結構調整作為一項重要工作,根據本地區醫藥企業發展狀況及與我行的合作關系等,制定本地區醫藥行業客戶退出標準和退出名單。退出類客戶應包括:①未按照國家有關要求通過gmp、gsp、gcp、gap認證的醫藥企業;②不符合國家產業政策,生產品列入國家XX年《當前部分行業制止低水平重復建設目錄》中禁止類和限制類產品的醫藥企業,列入XX年《外商投資產業目錄》中的禁止類和限制類產品的醫藥企業;③產品無特色、競爭能力不強、發展前景不明朗,年主營業務收入3000萬元以下、資產總額4000萬元以下的小型醫藥企業;④貸款余額在200萬元以下的小型醫藥企業及在我行有不良貸款記錄的醫藥企業。對退出類客戶應制定具體的退出計劃,同時注意保全我行債權,以免債權被懸空或各種逃廢債行為的發生。

      五、醫藥行業客戶營銷中應注意的問題

      (一)關注國家政策的變化

      醫藥行業是受政府管制較多的行業,醫藥產業結構的調整、藥品降價、藥品集中招標采購、基本醫療保險制度、藥品分類管理、國家環保標準的變化以及出口退稅等與醫藥行業相關的政策變化都會對醫藥企業產生較大的影響,表現為對醫藥企業組織結構的調整及藥品供求結構的引導,國家政策最終將影響企業產品的成本和價格。因此必須積極關注醫藥行業相關政策的變化以及對醫藥企業帶來的影響,在確定醫藥企業項目成本和收益時,也必須考慮這方面的因素。

      (二)關注市場變化

      由于地方保護的普遍存在以及所有者缺位等原因使制藥企業重復投資過多,整個市場呈現出過度競爭的狀態,存在較大的市場風險。科技含量高、企業實力雄厚的大型醫藥企業逐漸會形成壟斷態勢,那些科技含量較低,沒有形成規模經營的小企業將會逐漸被淘汰。關注醫藥企業的市場變化,一是要關注產品的市場特征,如產品的生命周期、產品的替代性;二是產品的發展前景,產品的市場潛力及潛力的持續時間;三是關注產品價格波動對市場的影響。

      (三)關注醫藥行業技術風險

      醫藥行業的特點是高投入、高風險、高產出、相對壟斷,對技術要求較高,一旦技術失敗,整個項目的投資將不能收回,因此技術風險是制藥項目的首要風險。對于新藥項目來說,技術風險包括新藥是否能夠研發成功、是否能夠通過國家臨床研究和生產上市的審批,以及取得生產批文后在工藝和技術上是否存在問題等。對于仿制藥來說,主要是生產的工藝路線是否成熟和穩定。

      (四)加強對客戶的審查

      1、針對行業特點,加強對醫藥客戶的準入審查醫藥行業是一個市場準入限制極嚴格的行業,制藥企業從取得生產資格到藥品上市以及最后價格制訂都受到政府監管部門的管制,如果不能獲得市場準入資格,產品將不能在市場銷售。在客戶和項目審查中應注意:(1)根據國家產業政策的要求,審查企業產品是否符合國家相關產業政策的要求。目前國家對醫藥行業產業政策主要有醫藥“十五”發展規劃、XX年下發的《當前部分行業制止低水平重復建設目錄》、XX年下發的《外商投資企業目錄》;(2)根據醫藥行業準入要求,審查企業是否具備行業準入資格:醫藥工業企業應通過gmp認證,具備藥品生產許可證、藥品生產批文、醫藥產品注冊證等;醫藥商業企業是應具有藥品經營許可證,通過gsp認證,進口藥品應具有進口藥品注冊證等。

      2、借款人應具備較好聲譽醫藥產品事關消費者的生命健康,對于普通消費者來說,由于缺乏專業知識,對藥品的藥效和副作用缺乏了解,在選擇藥品時往往依賴以前的經驗。因此制藥企業以往的產品記錄對于現有產品的銷售成功與否至為重要。

      3、關注企業規模一般來說,制藥行業前期研發成本高而后期生產成本低,固定成本高而變動成本低,研發成本在生產期內攤銷,隨著產量的增加,單位成本在相當長時間內處于下降趨勢,因此醫藥行業呈現出較強的規模經濟特征。大型醫藥企業由于規模經濟的作用,更容易降低成本。4、關注自主知識產權對醫藥企業的影響我國制藥行業多年來一直以仿制為主,未來醫藥企業在藥品生產上的主要做法一是繼續仿制已過專利保護期而藥品生命周期尚未結束的產品;二是加強創新,特別是在中草藥方面的研究;三是與跨國制藥公司進行合資或合作。關注企業知識產權的變化,通過衡量企業產品是否在保護期內,企業是否具有持續的研發能力等判斷企業的發展前景和方向。

      第五篇 金融危機對水晶玻璃行業發展影響的調研報告3050字

      金融危機對水晶玻璃行業發展影響的調研報告

      地處蘇中北部的_____縣,多年來積極利用自身優勢,大力發展水晶、玻璃產品生產加工行業,形成了以美瑞華玻璃有限公司、綠寶玻璃制品有限公司、盛銀水晶有限公司、龍安水晶有限公司等一批重點大戶為龍頭的水晶玻璃生產加工行業,不僅在國內水晶玻璃行業中占有重要地位,而且產品大量出口歐美等地區。據當地國稅部門統計,該縣現有水晶玻璃生產、加工企業162家,其中,規模企業25家,一般納稅人企業75家,小規模納稅人以下企業87家。但是,08年下半年以來受美國次貸危機引發的全球金融危機的影響,該縣的玻璃水晶生產加工行業受到巨大沖擊,企業利潤較20__年同期下降60%左右,降幅較大,有部分規模小的加工企業關停。走訪相關水晶玻璃企業調查了解,造成目前水晶行業利潤下滑及部分加工企業關停的原因主要有四。

      一、金融危機對_____縣玻璃水晶行業的主要影響

      1、金融危機導致匯率不穩,不少企業利潤下降。水晶工藝品外向度較大,出口訂單大多在較早前就簽下,價格不能隨意變動。而國際主要以美元為結算單位,隨著金融危機的蔓延以及人民幣的走強,雖然企業在簽單時考慮匯率的變化幅度,但匯率的變化之大出乎預料,本來就已經非常薄的出口利潤,在經受匯率變化不定的沖擊后,企業基本上只能維持日常的生產運作,擴大規模等成為奢談。另一方面,由于匯率變動的風險,許多水晶工藝品企業對長期訂單充滿顧慮,不敢簽或只能簽小單,導致大量訂單流失,利潤減少。

      2、金融危機導致訂單減少,不少企業開工不足。美國是金融危機的發源地,歐洲受影響也較深,而這兩地正是水晶玻璃工藝品最主要的出口市場。上半年,在春、秋廣交會上前來咨詢和洽談的新客戶不多,老客戶也明顯減少,只有前幾年三分之一,客戶中來自歐美市場的也不多見,水晶玻璃工藝品的成交額大幅度下降。每年10月前后是水晶玻璃工藝品廠向國外發貨的高峰,以迎接圣誕節商戰,但08年卻看不到往日的生氣。如揚州舜天玻璃工藝品有限公司,僅實現銷售1800萬元,較20__年同期下降66.7%,利潤則下降70%。一些依賴大企業轉手訂單或為大廠配套的小廠,生意更是難以為繼,許多水晶玻璃廠已開始減人,有的甚至已經關停。

      3、金融危機導致信貸緊縮,不少企業資金緊張。資金緊張主要源于四方面:一是銀行貸款,以前企業憑借自身良好的信譽并提供一定的保證,就可以貸到款,用于資金周轉,手續較為簡單、便捷。但金融危機導致銀行對形勢發展信心不足,收緊了企業貸款資產審查標準;二是供應商的賬期,原先在原材料供應上,一般供應商都會給企業兩三個月的賬期,但現在很多供應商為了規避風險都要求現錢交易,一手交錢一手接貨;三是資金的回籠,產品出口后,受危機影響,購方資金難以保證按時回籠,加之國家結匯的時間要求,少則三兩月,多則半年,非自營出口可能時間會更長;四是退稅政策,水晶玻璃工藝產品90%出口,國家降低出口退稅幅度,退稅由原來13%下調到5%,出口產品和企業凈利潤減少幅度較大,從而導致流通資金困難。

      4、金融危機導致信心缺失,不少企業等待觀望。因海外市場普遍不景氣,國內市場也不容樂觀,競爭更趨白熱化,加上廣交會接單數量大幅減少,不少企業業主萌生了轉行的念頭。如素有“水晶之鄉”美譽的_____縣西安豐鎮內金瑩、恒弛兩家企業,原先經營質態較好,屬于成長型企業,目前業主已著手經營其他業務,其水晶加工業務僅處于維持的局面。目前該鎮從事水晶玻璃工藝品加工的個體企業關停20多家,生產經營不正常企業30多家,可以說全行業遭遇較大挫折,而更多的企業處于觀望狀態。

      二、目前玻璃水晶加工行業發展面臨的主要問題

      1、金融信貸的支持力度不夠。這次全球金融危機中,中小企業所受的沖擊最為嚴重,尤其對投資規模小、技術含量低、產品附加值低、承受風險能力差的中小玻璃水晶加工企業帶來的沖擊更為嚴重。從玻璃水晶加工行業的整體情況來看,金融危機對其的沖擊會有一個過程,從訂單情況來看,生產加工可以繼續往前走,水晶玻璃工藝品不是沒有訂單,只是利潤在變少變薄,但完全可能通過量來積累。在這種情況下,這些中小玻璃水晶制品加工企業最需要政府及各個部門尤其是金融部門的關心扶持,以合力化解金融危機的影響。而面對金融危機,銀行等金融部門對企業特別是中小企業的信心不足,為保自身利益,這些部門大規模地壓縮信貸規模,甚至還加快企業貸款的回收速度。金融信貸支持力度的減弱,使原本已經困難的玻璃水晶加工企業難上加難。

      2、結匯效率不高增加企業風險。由于玻璃水晶產品大部分用于出口,玻璃水晶加工企業必然面對結匯的風險。而企業業主最不希望承擔的就是這些非生產經營問題出現的風險,產品出口付出去的是人民幣,收進來的是美元,但結匯有個時間過程,如今年接的就是明年的訂單,從加工到發貨,再加結匯時間,這期間人民幣和美元的匯率可能 從6.85變成了6.75,企業很可能眼睜睜地看著這一毛錢虧掉。

      3、出口退稅政策下調影響較大。近年來,國家頻繁調整出口退稅率,也下調了玻璃水晶制品的出口退稅率。對于利潤空間本來較小的玻璃水晶加工行業來說,出口退稅率的下調無疑就是直接減少了企業利潤,行業的出口市場和利潤空間受到擠壓,部分行業企業經營困難。

      三、促進玻璃水晶行業健康發展的建議

      就當前情況而言,玻璃水晶行業既面對困難,也面對機遇。危機影響下,玻璃水晶行業的眾多企業必將全面“洗牌”,一些加工技術落后、管理方法陳舊的“作坊式”加工企業將被淘汰。對其他幸存的企業,除督促企業抓住有利時機加快技術更新步伐的同時,還應當從稅收等方面對這些企業進行扶持。

      1、玻璃水晶加工企業應主動謀求發展道路。首先,要加強相互間的聯系合作,雖然全球金融危機對水晶玻璃工藝品訂單有影響,但需求依然存在,大廠并不缺少訂單,從出口情況來看,盡管出口的企業數量少了,但是總額卻是保持增長的,以主動收縮來進行自我防御是個辦法,但被動,風險較大,而轉行需要投入大量人力、物力,需要重建營銷渠道,因此,積極有效的辦法是各企業通過相互的合作,形成規模效應,增強抵御風險的能力。其次,要抓好產品研發環節,加大技術升級力度,加速新品研發,要積極尋求與其他產業的嫁接,如建筑裝璜等,來抵御市場風險。一些單純從事水晶玻璃工藝品加工的企業要向新品開發轉變,提高產品附加值,降低成本,小規模企業要配備專門技術和營銷人員,掌握生產、銷售主動權,增強企業的生存發展能力。再次,要加大新市場開拓力度,既要重視國際市場的開拓,也要將視線瞄向國內,有效地避免單打一,拓寬水晶玻璃工藝品的消費渠道。在客商選擇上,盡量選擇品牌客商,確保資金信譽。以防為保運轉而被拖垮,較好規避市場風險,提高企業生存能力。

      2、各部門應多方面支持玻璃水晶加工行業發展。各級政府應發揮行業監管中的主導作用,帶領和督促各職能部門從本部門角度多為企業服務,解決企業發展中的實際困難;繼續堅持寬松的貨幣政策,進一步放寬對中小企業的資金限制,鼓勵銀行等金融機構加大對中小玻璃水晶企業的資金扶持力度;稅務部門應積極利用國家鼓勵中小企業發展的稅收優惠政策,認真貫徹落實小規模納稅人征收率下調的政策,切實減輕中小玻璃水晶中小加工企業的稅收負擔;應積極引導中小玻璃水晶加工企業正確認識增值稅納稅人的劃分標準,鼓勵中小玻璃水晶加工企業努力達到并申請認定一般納稅人,利用行業產品附加值低的特點降低企業的實際稅收負擔;各地政府應從社會穩定的大局出發,充分考慮中小玻璃水晶加工企業解決勞動力就業方面的優勢,以財政補貼的形式向中小加工企業“輸血”,幫助企業度過難關。

      第六篇 地坪行業調研報告6450字

      地坪行業調研報告范文

      一、地面用耐磨材料

      混凝土地面用水泥基耐磨材料是指由硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、耐磨骨料為基料,加入適量添加劑組成的干混材料。由于耐磨骨料的不同可分為非金屬骨料型和金屬骨料型兩類,其中以金剛砂作為骨料的地坪稱為金剛砂耐磨地坪。

      我國水泥基耐磨地坪是20世紀70年代中后期開始發展的。80年代初,國外幾家建筑材料生產商(例如麥斯特、西卡、富斯樂等公司)相繼在廣州、上海開設辦事處銷售其產品。90年代后期,麥斯特公司在上海建廠,西卡、富斯樂公司在廣州建廠,真正意義上從國外將此類產品引進到中國,在一些外資的廠房地面進行了施工應用后,取得了很好的效果,既紛紛從國外將該類產品引入,并迅速占領了國內市場。當水泥基耐磨材料優良的性能、較高的性價比、良好的耐久性逐漸為國內同行了解后,國內相關部門對水泥基耐磨材料也進行了相當的研究開發。同濟大學研究了水泥基耐磨材料的強化機理與磨損機制,并開發出了混凝土表面硬化劑,著力解決該產品的物理、力學及外觀性能;上海市政研究院、蘇州水泥與混凝土制品研究院研究開發了混凝土用彩色面料稱為彩色強化料;設計院亦開始在國內工程設計中采用此材料。

      水泥基耐磨材料的特點是:價格比較低、耐磨性能優異、耐沖擊。雖然在光潔度、美觀程度方面略遜于樹脂地坪,但是因其較高的性價比及材質特點,使用幾年后,色彩依然比較亮麗,耐磨、抗沖擊性能良好,所以用戶在使用后對產品仍較為滿意。

      據統計,2000年全國混凝土地面用水泥基耐磨材料應用面積約為100多萬。應用地域主要分布在華東、華南、華北等地。應用場合主要是生產車間、車庫、倉庫、大型超市、彩色人行道。其中生產車間的工程量約占70%,是最主要的應用場合。比較大的工程有中華映管(福州)有限公司三期2.5萬生產車間,lg電子(天津)有限公司5萬生產車間,上海通用汽車3.8萬生產車間,上海大眾汽車有限公司2萬生產車間,沈陽國際汽車博覽交易中心3.1萬等。目前國內生產企業的年產能力約為50萬噸。2007年的實際生產量約20~25萬噸,年使用面積超過500萬。雖然目前伴隨著原材料價格的上漲,水泥基耐磨材料價格的上漲趨勢加大,預計到2024年,水泥基耐磨材料不論在產值、產銷量、使用面積還是從業人員數目上均會有大幅度上漲。目前市場上主要的生產廠商為:上海麥斯特建材有限公司(屬degussa公司),廣州富斯樂(fosroc)化學建材有限公司,廣州西卡建材有限公司(sika),日本abc株式會社,上海天地特種建材有限公司,蘇州麥奇建材有限公司等。國內水泥基耐磨材料生產廠家大量出現,產品的數量、質量也有了很大提高,總體上生產廠家是好的。但由于此產品的技術含量不高,進入門檻低,除了上述提到的企業外,國內還有大量的企業在生產耐磨材料,為了增強競爭力,一些企業一味走低價路線,使該產品的價格、質量持續性走低。一些廠商則魚目混珠、以次充好,致使目前市場上生產的材料質量良莠不齊,甚至出現某些施工隊現場用水泥拌制黃沙亦稱為耐磨材料,出現了劣質工程,對水泥基耐磨材料的聲譽造成了不良的影響。

      現在,沿海經濟發達地區基本建設已具有一定規模,企業面臨產業的升級,傳統的機械加工產業逐漸為高新技術企業取代,因此大規模的水泥基耐磨材料的市場需求在沿海經濟發達地區的應用將逐漸趨于平穩或略有下降,而中西部地區由于產業鏈的轉移,水泥基耐磨材料應用將逐漸增大,市場前景廣闊,所以生產水泥基耐磨材料企業的銷售重點應由沿海地區向中西部地區轉移。

      二、水泥基自流平材料

      水泥自流平地坪材料也稱水泥自流平砂漿,屬于具有特殊功能的水泥砂漿,是以硅酸鹽水泥或鋁酸鹽水泥為膠粘材料,加入顆粒狀集料(砂)和粉狀填料,并使用可再分散聚合物樹脂粉末和各種化學添加劑進行改性,通過一定的生產工藝混合均勻成為粉狀產品包裝。使用時,加水調和成漿狀后,具有極好的流動性,傾注于地面后稍經攤鋪即能夠自動找平,并形成光滑表面。

      我國自流平地坪材料的發展大約起始于20世紀80年代末,90年代初,由于當時許多有機材料未能普及,價格高,導致大面積施工時成本較高,很難被工程所接受。隨著我國改革開放和經濟的快速發展,國外可分散聚合物樹脂粉末和保水效果非常好的高性能纖維素的引入和我國水泥質量的提高及穩定,以及混凝土外加劑的發展,使得自流平地面砂漿的應用與發展具有了穩固的材料基礎和應用市場,使得自流平地坪材料的質量得到保證,而且成本相對降低,為大規模工業應用提供了條件。迄今為止,水泥基自流平材料已成為品種多、功能齊全、用途廣泛的一類地坪材料。

      水泥基自流平地坪材料的特點是:在澆筑后能自動找平,施工效率高,且在施工時還可以在地坪層中架設鋼筋骨架,能夠更好的滿足地坪的重負荷要求,不僅克服了傳統混凝土材料施工速度慢、平整度差以及出現開裂、剝落、起灰等多種缺陷,還可根據不同性能和功能的需求,選用不同的原材料和設計配方,制造出擁有不同特性的地坪材料。如:在自流平地坪材料中添加耐磨骨料(如金剛砂、鋼砂等),可以制得耐磨性極好的耐磨地坪;添加導電碳纖維、碳粉等導電性功能材料,能夠制得防靜電地坪材料;添加補償收縮材料或者抗裂材料,可應用于大面積的體育場館和廣場的施工等等。

      據2007年最新數據統計,歐洲的水泥基自流平在地坪行業中的應用已達到150萬噸/年,1億平米,其中德國的用量在27萬噸/年左右,應用面積在2000萬平米,我國的用量已超過了15萬噸/年。如今我國水泥基自流平市場已由成長期過渡到成熟期,越來越多的國外品牌開始進駐中國,已打開我國市場的外資企業也紛紛擴大規模或并購其他企業以尋求擴大在我國的市場占有率,而國內的企業則搶占中、低端市場。

      水泥基自流平材料市場開始進入到大發展前的整合和調整階段。而隨著設計院、甲方、監理、大型施工企業和裝飾公司對水泥基自流平產品和應用技術認識的不斷提高,水泥基自流平材料的使用已不再局限于工業和民用建筑中,在國內的機場、醫院、學校、體育場館、高檔樓盤、奧運項目都得到了廣泛的應用。

      隨著環保要求和水泥基自流平產品自身的發展,水泥基自流平開始顯現比環氧、硬化地面等地坪材料更適合在工業重載地面和面層自流平方面使用的優勢。在國內施工的首都國際機場t3新航站樓的停車庫和行李轉運中心等都大量運用水泥基自流平材料,此項目無論在施工技術上,還是整體面積上,在世界上都是領先的。而就工業地坪來說,隨著高質量車間地坪和功能型地坪的需求量不斷增大,水泥基自流平地坪材料已成為一種快速發展的工業地坪材料。

      不僅如此,現在水泥基自流平材料也逐步擴展到家裝市場,因其施工時間短,具有很好的平整度,很強的抗開裂性能,施工人員能很快的掌握施工工藝,且比環氧地坪材料更環保,在日益追求健康生活的今天,水泥基自流平材料在家裝市場開始受到人們的重視,并得到了一定的應用。但就目前情況看,要在全國范圍內使用水泥基自流平尚需時日,所以生產水泥基自流平材料的企業短期內應將目光鎖定在我國東南沿海及經濟發達地區。

      三、石膏基自流平材料

      石膏基自流平砂漿是一種在混凝土樓板墊層上能自流攤平,即在自身重力作用下形成平滑表面,是一種較為理想的建筑物地面找平層,是鋪設地毯、木地板和各種地面裝飾材料的基層材料。

      在國外,石膏及石膏建材制品在建筑業中已有很廣泛的應用,由于我國起步較晚,所以與世界上石膏建材生產發達國家相比,石膏建材產品的產銷量水平還很低。在國內,由南京理工大學和elote_易來泰聯合研發的石膏基自流平材料在實驗室階段已成熟。2005年伊始,南京理工大學開始用改性處理后的脫硫石膏配置在石膏基自流平材料中,并將研究的部分成功成果應用到了實際生產中,且已取得非常好的評價。它是充分利用日益增加的脫硫石膏作為主要膠凝材料,摻入少量的輔助原料研制而成的高性能環保材料。

      當今,化學石膏的產量每年以非常快的速度增加,磷石膏大約為4000萬噸,其次是脫硫石膏大約在2000萬噸。預計到2024年脫硫石膏的產量將會達到3500萬噸左右。用脫硫石膏取代部分天然石膏不僅可以減少對天然石膏的開采,同時還可以減輕脫硫石膏對環境的污染。對化學石膏進行改性,并且添加適量的激發劑、減水劑、保水劑、消泡劑以及一些可再分散膠粉等外加劑來制備石膏基流平砂漿既可以滿足人民要求,又可以達到充分利用工業廢渣的目的。在國家發展節能、環保產品的大方向下,將化學石膏利用在自流平材料中已成為一種趨勢。

      目前地坪分會正在協助南京理工大學將石膏基自流平技術應用到地坪領域,并組織專家進行研討,以使得石膏基自流平材料完成從實驗室到實踐的良好過渡。

      四、環氧樹脂地坪涂料

      環氧樹脂是分子結構中含有兩個或兩個以上環氧基團且能交聯的一類合成樹脂。而環氧樹脂地坪是由環氧樹脂為主要成膜物質的地坪涂料,通常還包含溶劑、固化劑、顏料、助劑等材料。環氧地坪涂料可分為溶劑型和無溶劑型2種。溶劑型環氧地坪涂料在生產、施工和固化過程中會排放一定量的揮發性有機物(voc),但成本比較低;而無溶劑環氧地坪涂料符合環保理念,無揮發性有機物排放。

      在國內有機類地坪材料市場中,環氧樹脂地坪占有的市場份額為70%,聚氨酯地坪占10%,其他占20%,可參見有機類地坪材料產品市場占有率餅狀圖

      有機類地坪材料產品市場占有率

      國內地坪材料以環氧類材料為主,且以溶劑型環氧為主,約占7-8成。作為最早應用于地坪的樹脂類材料,其技術最成熟且用量最大。

      五、丙烯酸地坪涂料

      丙烯酸(交聯)類材料,是以甲基丙烯酸類單體聚合而成的不飽和體系,以過氧化交聯體系進行自由基交聯而成為交聯網絡結構的地坪材料。丙烯酸類材料,是以甲基丙烯酸類單體聚合而成的不飽和體系;該類材料具有優異的耐候性,可用于室外環境,同時由于快速交聯反應使其施工周期大為縮短,更有其在零下溫度亦可較好固化的特點,故在較冷的環境中也可施工。

      丙烯酸地坪涂料的耐光性和戶外耐老化性,耐紫外光照射,耐化學品性和耐水性較好,其突出的耐候性特性,使其能應用在一些傳統的環氧樹脂體系、聚氨酯體系不能適用的地面及室外;其環保、衛生、固化后無小分子分解的特點,符合衛生食品行業標準。特別是固化條件對溫度反應不敏感,可在-30℃低溫下施工,常溫固化時間1-2小時后就能投入使用。

      我國在經歷了20多年的外商投資高峰期后,許多初期投資建設的工業廠房都或多或少的出現了破損和改造的情況。為了最大限度的減少對正常生產和運營的影響,許多客戶要求在保證質量的情況下要快速施工、養護。甲基丙烯酸甲酯材料在這種情況應運而生,它施工完成的時間是現有已知其他地坪材料(耐磨地坪、環氧地坪)的1/10,達到了在2-4小時內完成施工、固化、養護全過程。甲基丙烯酸甲酯地面可以在夜間停產時施工,不會影響到第二天的使用,不會增加生產企業因地面改建而造成的損失。而且地面的物理、化學性能不僅比現在的地面要好,還能有效的抵抗室外紫外線和雨水的腐蝕,不變色。目前,國內市場上超過10年以上的.外資企業廠房地面改造已逐步采用這種材料。

      六、聚氨酯地坪涂料

      聚氨酯地坪涂料是以聚醚樹脂、聚酯樹脂、丙烯酸樹脂或環氧樹脂為甲組分,異氰酸酯為乙組分而構成,主要有彈性地坪涂料和防滑地坪涂料。

      聚氨酯(pu)是一種新興的有機高分子材料,被譽為“第五大塑料”,早在60年代聚氨酯涂料就形成了工業化生產。國外聚氨酯企業包括拜耳、巴斯夫、亨斯邁、陶氏化學、ge、科舉亞、德固賽等知名公司,他們通過收購、兼并和控股等方式,建立起大型聚氨酯跨國壟斷公司,牢牢掌握著世界聚氨酯原料市場。

      相對于國外的發展,我國聚氨酯地坪市場的起步則較晚,自1996年才開始引入,并且在過去的幾年中,我國聚氨酯地坪產品全部依賴進口,導致價格較高。隨著瑞士西卡(sika)公司第一個在中國蘇州工業園投資新建占地7.5萬面積的工廠和計劃年產量為30000噸聚氨酯生產線的投產,聚氨酯產品迎來了它在中國地坪市場的高速成長期。2008年底,萬華的產能有望擴至50萬噸;上海拜耳設計生產35萬噸,預計09年正式投產;巴斯夫在重慶的40萬噸合資項目也正在積極的籌備,預計到2024年投產。聚氨酯地坪材料市場競爭的加大和其應用領域的不斷拓展,聚氨酯地坪產品的價格將會逐年降低,預計到2024年聚氨酯地坪產品的價格將由原來拜耳、巴斯夫、亨斯邁、萬華等公司聚氨酯原料價格的3倍降到2-2.5倍,聚氨酯地坪產品在中國的應用也將得到飛速的發展。預計在未來的5年里,聚氨酯產品將保持年均30%的增長,到2024年中國大陸將是聚氨酯地坪材料最大的生產和消費地區。

      目前西方發達國家的制造業已非常成熟,每年新建的廠房工程在逐漸減少,使得更多的外資企業將目光移到了中國,在我國沿海經濟開發區,新建工廠數量僅占中國所有工廠數量的5%的外資企業消費了80%的聚氨酯地坪材料。其中85%用于食品廠、飲料廠、化工廠倉庫及儲藏區等極端生產區域并且在這些領域展現出其它技術所無法取代的優勢。例如:新建的中國青島的太平洋恩利食品為世界最大的魚產品加工基地,生產加工車間面積超12萬。

      對于一些極端的生產環境,一般的耐磨地坪和環氧樹脂地坪已經不能滿足它們的要求,如:極重的荷載、極度高溫或低溫、抗水性及高腐蝕性區域等。針對這些問題,國際上一些知名的建材企業開發出了一種水性聚氨酯砂漿地面,它是由水性聚氨酯和高強度無機骨料合成而成。它的水性聚氨酯成分能最大限度的解決地表和地下水汽的破壞問題,不會出現起泡和脫層的問題;它的高強度無機骨料成分使之成為目前世界上公認的最硬地面。在近幾年的市場應用中,水性聚氨酯砂漿地面已獲得了良好的反響,并在許多大型施工項目及國際知名企業中得到應用,而且每年的市場需求量都在大幅增加,相信在以后的一段時間里,水性聚氨酯砂漿地面還會有一個飛躍性的發展。

      七、噴涂聚脲

      由異氰酸酯組分和含胺組分生成的高分子化合物稱為聚脲。因為異氰酸酯和胺的反應十分迅速,幾秒鐘內就可以完成,使用的關鍵在于要有特殊的噴涂設備,包括穩定的輸送系統,精確的計量系統,均勻的混合系統,良好的霧化系統,清洗系統等。由于二組分混合時反應極快,要采用高溫、高壓撞擊式混合,且高溫高壓有利于霧化和流平,因此需要有加壓和升溫裝置,因為聚脲一般要采用噴涂方法實現成膜或成型,所以稱為噴涂聚脲。又因聚脲中通常采用聚醚為主鏈中軟段(異氰酸酯為硬段),有很好的彈性,所以又稱噴涂聚脲彈性體。

      聚脲為雙組分,高固體份或100%固含量,對環境友好,并且不含催化劑,快速固化,可以在任何曲面,斜面及垂直面上噴涂成型,不產生流淌現象,對溫度、濕氣不敏感,施工時不受環境溫度、濕度的影響,并且具有優異的物理性質,如抗張強度高、柔韌性好、耐老化、耐介質、耐磨等。

      我國正處在產業結構調整,產業組織優化的過程中,很多工程需要高質量的材料,尤其是一些大型的公共場所。自1999年開始將聚脲技術投入到商業后,在很多方面都得到成功的嘗試,并且應用于眾多的奧運場館中,如豐臺壘球中心、曲棍球館、奧林匹克體育中心、奧林匹克水上公園等奧運場館的混凝土看臺保護中都成功應用,累計面積已超過10萬平方米。并在一些大型項目中如大慶油田、昆明卷煙廠、北京煙草物流中心等工業地坪中噴涂聚脲材料亦得到了成功應用。

      雖然噴涂聚脲彈性體材料具有很多優點,但是,由于它在施工中對設備的高壓力要求,造成反濺和顆粒狀漆霧比較嚴重,沒有特殊的慢體系物料,難以噴出比較光滑的表面效果。為此,國外公司進行了大量探索研究,例如:德國nitroil公司新近開發的da_4、da_6、da_8系列端氨基聚醚,在延長凝膠時間、改善力學性能、降低成本等方面,取得了一些進展;美國elastomerspecialities公司,在研制低壓噴涂聚脲彈性體技術方面,走在了前沿,推出了牌號為'condor'的低壓噴涂設備,它省去了主機加熱器和管道加熱器,縮小了設備體積。它采用靜態混合桿替代對撞式混合室,減少了設備日常維護程序,消除了在多孔物體表面(例如:混凝土、泡沫)容易出現針孔的弊病,并大大簡化了噴涂聚脲彈性體施工設備的配置,降低了日常維護費用。雖然低壓噴涂設備具有上述優點,而且能夠在室溫下進行小面積噴涂,但是,對于低溫、大面積和垂直物面的噴涂,就顯得力不從心。因此,低壓噴涂設備僅僅是常規噴涂設備的一個補充,不可能完全替代以往的高溫、高壓噴涂設備

      第七篇 我市焦炭行業的現狀與發展調研報告2950字

      我市焦炭行業的現狀與發展調研報告

      拉長產業鏈條打造煤化工基地--我市焦炭行業的現狀與發展

      我市焦炭工業年輕而有活力,正處于快速發展階段。它的壯大是基于豫港焦化集團的建立且發展成為豫西北大型煤化工企業集團。作為基礎原材料工業,我市焦化企業不只注重擴大規模,同時在降低污染、回收污染物方面下功夫,開發深加工產品,提高產品附加值。經過幾年的發展,現已初步形成煤-焦-化循環發展體系。我市現已被省確定為五大煤化工基地之一,我市焦化企業正在為打造全國大型的煤化工基地而努力。

      一、我市焦炭行業的發展現狀

      我市共有焦化企業5家,分別是豫港焦化集團有限公司(豫港焦化集團附屬企業有數十家,其中焦化企業有豫港(濟源)焦化有限公司、濟源市金馬焦化有限公司、河南博海化工有限公司3家)、濟北焦化有限公司、天龍焦化有限公司、邵原焦化有限公司、光明焦化有限公司。年生產能力為:焦炭212萬噸,其中豫港焦化135萬噸、濟北焦化30萬噸、天龍焦化30萬噸、邵原焦化7萬噸、光明焦化公司10萬噸;焦油6.45萬噸,其中豫港焦化5.5萬噸、濟北焦化2500噸、天龍焦化1200噸、邵原焦化1300噸、光明焦化4500噸。

      (一)上半年運行情況及存在的主要問題

      1.我市焦炭行業上半年運行情況

      上半年全市焦炭產量為794471噸(其中豫港焦化產量為606257噸,占計劃的40.4,占全市的76.3),占年計劃(178萬噸)的44.6;工業總產值為91124萬元(其中豫港焦化總產值為69631萬元,占計劃的43.5,占全市的76.4),占年計劃(193200萬元)的47.2;銷售收入為86749萬元(其中豫港焦化銷售收入為66676萬元,占計劃的43,占全市的76.9),占年計劃(185200萬元)的46.8;實現利潤2582萬元(其中豫港焦化實現利潤為2378萬元,占計劃的39.6,占全市的92.1;邵原焦化上半年一直虧損,累計虧損額92萬元;光明焦化六月份當月出現了虧損,虧損額為12萬元),占年計劃(6525萬元)的39.6;實現稅金7190萬元(其中豫港焦化實現利潤為5775萬元,占計劃的52.5,占全市的80.3),占年計劃(12510萬元)的57.5。從以上數字可以看出我市焦化行業上半年主要指標完成情況,除稅金外其它指標均沒有達到'時間過半任務過半'。其中我市重要焦化企業豫港焦化也是除稅金外其它指標均沒有達到'時間過半任務過半'。

      2.受市場環境變化影響,經濟效益大幅下降

      (1)焦炭產能擴張與市場需求相對不足的矛盾。目前,中國是世界最大的焦炭生產和供應國,占世界貿易量的59%。受利益的驅使,最近幾年我國焦炭產量迅猛遞增,20__年為1.2億噸,20__年達到2.38億噸。今年在去年產量猛增的基礎上,還將新增生產能力1.2億噸,將要形成3.6億噸產能。中央政府出臺了一系列宏觀調控措施,限制焦炭行業的過度投資,即使是這樣,預計到20__年底,中國的焦炭總產能依然將達到2.6億噸,超過總需求4000萬噸。

      (2)焦炭價格不斷下滑,庫存較去年同期顯著上升。今年上半年我市焦炭的平均價格為1165元,比去年同期下降了200元左右。焦炭作為鋼鐵產業的主要原料之一,與鋼鐵行業的聯動作用明顯,因此受國家宏觀調控影響較大。鋼鐵產業去年那種熱火朝天的局面已不再出現,鋼鐵價格已開始大幅下降,一些鋼鐵企業開始出現虧損。為了盡量維持本行業利潤,鋼鐵企業正在從各個角度降低成本,在鐵礦石價格難以下降的情況下,'逼'焦炭降價是鋼鐵企業最直接的選擇。同時鋼鐵企業對焦炭質量的要求也更為苛刻。這是當前焦炭產業形勢惡化的直接原因。

      (3)作為焦炭產業的原料,煉焦煤的價格一直居高不下。今年上半年焦煤的平均價格為767元,比去年同期上升了180元左右。目前雖然焦炭企業只有微利,甚至出現了虧損,但是煉焦煤行業卻仍有每噸二三百元的利潤。這主要是受冶金用煤數量增長及煤礦安全生產形式嚴峻等因素影響,焦煤產量受限,供應緊張,貨緊價揚,采購價格上漲過快。

      (4)運輸形式偏緊。受鄭州鐵路機構改革、洛陽鐵路分局撤消、鐵路運力不足等影響,焦炭外發運輸成為瓶頸,造成焦炭庫存一度積壓,產品不能按時發運,不同程度制約正常生產。

      在面臨產能擴張、焦炭價格下滑、原料價格上漲、運輸形式緊張的形勢下,我市焦炭企業紛紛受到影響,庫存明顯上升,利潤空間大幅縮小,有的開始出現虧損,致使企業營運困難。濟北焦化、天龍焦化、光明焦化都以限產減少損失維持生計,同時多數企業都想到了提高產品附加值,開發深加工產品。但這不是一朝一夕的事情,需要一個時間過程。

      (二)企業創建時間短,規模小且深加工不足

      豫港焦化1998年建成投產,濟北焦化20__年9月建成投產,天龍焦化20__年 6月建成投產,邵原焦化1995年建成投產,光明焦化1998年建成投產。我市焦炭企業規模太小,后續加工能力不足,產業鏈條過于狹小。規模最大的豫港焦化焦炭年生產能力為135萬噸,濟北焦化和天龍焦化均為30萬噸,邵原焦化只有7萬噸、光明焦化也只有10萬噸;焦油產量全市只有6.45萬噸。同時深加工方面做的遠遠不夠,雖然都有拉長產業鏈條的意識和規劃,但五家企業中目前只有豫港焦化1家有深加工產品,年產粗笨1.5萬噸、硫磺2500噸、硫銨1萬噸。另外受創建時間較短的影響,企業大都缺乏技術積累和沉淀,阻礙了企業規模的擴大和深加工的實施。

      (三)企業需建項目多,項目建設步伐顯得緩慢

      我市焦化企業非常年輕,為發展壯大各企業的項目規劃很多,但項目的建設需要過程,項目建設速度對比亟待發展的企業來說顯得緩慢。豫港焦化原計劃本年度開展的12萬噸樹脂項目以及100萬噸搗固焦項目建設用地問題至今未得到解決;天龍焦化的搗固焦工程和粗笨回收工程由于資金緊張而沒有實施;濟北焦化的副產品深加工項目和邵原焦化的搗固焦改造工作正在爭取時間;光明焦化剛投資180萬上的搗固焦生產線還沒有投產。在這次市場變化之時,由于這些項目沒能建成,企業的整體抗風險能力底,使企業陷入困境。項目建設是企業發展的重點,也是企業壯大的根本。加快項目建設以增強企業抵御市場風險的能力迫在眉睫。

      二、我市焦炭行業發展的機遇與存在的優勢

      省發改委根據省政府最近提出的'把煤化工打造成支撐河南經濟快速發展的支柱產業'的要求,經過前期調研,初步規劃出'十一五'我省煤化工發展的任務,重點發展4大產業鏈、5大產業基地。其中5大煤化工產業基地為:依托永煤集團,建設永城煤化工產業基地;依托義煤集團等企業,建設義馬煤化工產業基地;依托鶴煤集團、中原大化、安化集團,建設豫北煤化工產業基地;依托平煤集團、駿馬化工、藍天集團,建設豫南煤化工產業基地;依托豫港焦化,建設濟源煤化工產業基地。我市是省里確定的5大煤化工基地之一。雖然我市焦化行業上半年受市場變化影響出現不景氣狀況,但我市依然存在著發展焦化企業,培育煤化工業基地的優勢:

      (一)優越的區位優勢和資源優勢

      濟源市北依太行山,地處晉豫交界,是晉煤外運的主要通道,在區位上是溝通晉豫兩省,連接華北平原,連通中西部地區的樞紐。在全國經濟布局中具有東引西進南下北上的有利條件,有著十分重要的戰略地位和良好的區位優勢。我市的資源優勢也十分明顯,地處煉焦煤基地中心,北靠山西,是晉煤外運的主要通道之一,南距平頂山150公里,西接陜西,以濟源市為中心,半徑250公里范圍內擁有全國60以上的煉焦煤資源。同時我市重要的焦化企業豫港焦化集團,經過幾年的發展,與三大煉焦煤基地建立了良好的關系,先后與山西焦煤集團、平煤集團、陜西韓成煤業等焦煤供應商,建立了戰略合作伙伴關系,存在著良好的發展基礎。

      第八篇 汽車物流行業調研分析報告5150字

      第一節汽車物流行業背景

      一、汽車物流定義

      汽車物流是指汽車供應鏈上原材料、零部件、整車以及售后配件在各個環節之間的實體流動過程。廣義的汽車物流還包括廢舊汽車的回收環節。汽車物流在汽車產業鏈中起到橋梁和紐帶的作用。

      二、汽車物流行業特點:

      1、技術復雜性

      保證汽車生產所需零部件按時按量到達指定工位是一項十分復雜的系統工程,汽車的高度集中生產帶來成品的遠距離運輸以及大量的售后配件物流,這些都使汽車物流的技術復雜性高居各行業物流之首。

      2、服務專業性

      汽車生產的技術復雜性決定了為其提供保障的物流服務必須具有高度專業性:供應物流需要專用的運輸工具和工位器具,生產物流需要專業的零部件分類方法,銷售物流和售后物流也需要服務人員具備相應的汽車保管、維修專業知識。

      3、高度的資本、技術和知識密集性

      汽車物流需要大量專用的運輸和裝卸設備,需要實現“準時生產”和“零庫存”,需要實現整車的“零公里銷售”,這些特殊性需求決定了汽車物流是一種高度資本密集、技術密集和知識密集型行業。

      三、汽車物流行業的現狀及發展

      據中國汽車工業協會統計,中國2024年汽車產銷量分別為1379.1萬輛和1364.5萬輛,同比增長48.3%和46.15%,標志著中國在2024年一舉超過美國,成為全球汽車業產銷雙雙奪冠。從剛剛出爐的2024年1-4月數據顯示,汽車產銷611.8萬輛和616.6萬輛,同比增長63.8%和60.5%,據此預測,中國2024年中國汽車產銷量將達到1700萬輛,產量分析圖如下圖所示。

      中國汽車物流業的巨大發展潛力

      1、汽車物流業市場發展空間增長快

      我國汽車2024年的保有量為4975萬輛,2024年達到6300多萬輛,到2024年底,最晚2024年就能達到7500萬輛的規模。據保守估計,中國未來汽車保有量將達到4.9億輛左右,屆時超過日本,成為全球第二。汽車產業的高速發展為中國汽車物流帶來成倍的增長空間。

      2、汽車物流外包已成為趨勢

      目前汽車生產廠家一般都是通過第三方物流公司進行運輸的。據調查,在車輛運輸總量中約有五分之四的是委托第三方物流公司完成的,公司自身完成的只有五分之一。通過第三方物流,汽車生產企業能夠集中主業,實現資源優化配置,同時能節省費用,減少庫存,發揮了資本的效率。

      第二節汽車物流的市場調研分析

      中國現代汽車物流發展的過程已進入從整車物流為主、向零部件入廠物流以及零部件售后物流方向延伸,形成了一主兩重(以整車物流為主,以零部件入廠/售后物流為重)的現代汽車物流的新格局。

      一、汽車物流行業發展的配送模式

      汽車行業物流配送的主要模式有市場配送模式、合作配送模式和自營配送模式,其中市場配送模式是我國汽車行業的主流配送模式。

      1.市場配送模式,所謂市場配送模式就是專業化物流配送中心和社會化配送中心,通過為一定市場范圍的企業提供物流配送服務而獲取贏利和自我發展的物流配送組織模式。具體又有兩種情況:

      (1)公用配送,即面向所有企業。如:上海國際汽車物流(碼頭)有限公司由上海汽車工業(集團)總公司、日本郵船株式會社(nyk)和上海港務局合資組建了。該合資公司借助世界上最大的汽車船運企業之一,日本郵船豐富的汽車運輸管理和碼頭運作經驗以及高新技術,加上上汽集團的雄厚實力以及管理著世界上第四大集裝箱港口的上海港務局的傾力支持,明確提出了要打造世界一流的現代化汽車物流企業,以滿足飛速發展的中國汽車業需要,為中國汽車業提供卓越的物流服務。

      (2)合同配送,即通過簽訂合同,為一家或數家企業提供長期服務。這是中國汽車行業最廣泛的一種物流配送模式。如:上汽集團與荷蘭tpg集團下屬的tnt(天地)物流公司合資組建的安吉天地汽車物流有限公司。這家汽車物流公司向上海大眾、上海通用等國內汽車制造廠家提供物流服務,并為其在整車物流、零部件入廠以及售后物流等方面提供一體化、網絡化的物流管理方案。

      2.合作配送模式,所謂合作配送模式是指若干企業由于共同的物流需求,在充分挖掘利用個企業現有物流資源基礎上,聯合創建配送組織模式。如:美國總統輪船(apl)公司的姊妹公司美集物流(apll)公司與中國三大企業集團:民生實業有限公司、西南兵工萬友集團及長安汽車集團合資組建了重慶長安民生物流有限公司,在重慶經濟開發區北部科技園區建造占地80畝的現代化倉儲配送中心,負責提供汽車及零件的物流配送服務和該區域內其他生產企業的物流配送服務,主要客戶有長安、福特以及鈴木等。

      3.自營配送模式,所謂自營配送模式是指生產企業和連鎖經營企業創建完全是為本企業的生產經營提供配送服務的組織模式。選擇自營配送模式的企業自身物流具有一定的規模,可以滿足配送中心建設發展的需要。如:上汽集團自有的安吉物流,也具有一定的規模。但隨著電子商務的發展,這種模式將會向其他模式轉化。

      二、汽車物流行業存在的問題

      1.汽車物流基礎設施不完善

      汽車物流基礎設施建設缺乏統一規劃,出現盲目投資、重復建設和物流成本較高等問題。近年來,中國汽車生產和銷售出現快速增長,但與之配套的各項基礎設施的建設沒有跟上汽車業的發展。國內各大汽車企業各自建運輸網絡,企業間缺乏有效合作,汽車物流配送更是各自為政、重復建設,使運力資源大大浪費。特別是在運送整車的過程中,仍然普遍存在著單向載貨運輸,雙向核算運輸成本,返回運力資源利用率低,運輸成本高等問題。例如,許多汽車物流企業都各自擔著不同品牌轎車的運輸服務。上海安吉主要承擔上海通用、上海大眾轎車的運輸;長安民生主要承擔長安汽車、長安福特、長安鈴木的運輸;吉林長久主要承擔一汽—大眾、一汽紅旗等品牌的運輸。這些企業在全國各地都有自己的倉庫、運輸車輛甚至運輸船舶以及專用鐵路等,區域分布情況各有不同。如果對這部分資源進行有效整合,將會優化資源配置,大大降低汽車物流成本,提高運輸服務績效。

      2.中國汽車物流市場運輸成本高

      國際上一般以物流成本占gdp比重來衡量一個國家的物流發展水平,比重越低越先進。目前中國物流方面的成本占中國XX年生產總值的21.3%,日本為12%,美國僅為9.9%。據對美國物流業的統計與分析,以運輸為主的物流企業平均資產回報率為8.3%(irr),倉儲為7.1%,綜合服務為14.8%。中國大部分汽車物流企業的資產回報率為1%左右。我國車輛運輸成本是歐洲或美國的3倍,全國運輸汽車空駛率約37%,其中汽車物流企業車輛運輸空駛率達37-40%之間,存在著回程空駛資源浪費、運輸成本高等問題。這意味著中國汽車物流供應商必須進一步幫助客戶降低成本,并同時為客戶提供更多的增值服務,才能贏得客戶的滿意、尊敬和信賴,從而進一步提升企業的競爭力。

      第三方物流在整個物流市場中占的比例日本為80%,美國為57%,而中國僅為18%,所以在中國第三方物流程度不高、浪費巨大、物流成本居高不下已成為制約我國汽車物流業未來發展的主要問題。因此,我國汽車物流企業在降低成本方面的戰略思考,一是要設法降低庫存,優化供應鏈配送信息管理和調控,減少供應鏈配送體系不增值部分,削減不必要的成本,盡量減少中間環節,通過物流網絡優化和信息技術系統建設和管理,幫助客戶實現零庫存是降低物流成本的必由之路。

      三、目前中國汽車物流企業的構成形式

      中國汽車物流企業主要是由四種形式構成:

      1.從傳統的國營運輸企業介入倉儲等物流領域轉變而來

      2.從汽車制造企業中分離出來

      3.擁有地皮的單位利用地主之宜在倉庫或物流園區基礎上逐步涉及其它物流業務

      4.中外合資企業的汽車物流企業(例:安吉天地汽車物流有限公司、安吉日郵汽車運輸有限公司等)

      從總體上來看,國內汽車物流企業提供的物流服務,多限于簡單的倉儲,運輸環節、服務功能比較單一,管理體制也過于粗放,其基礎管理標準與國外汽車物流企業的管理體系存在很大差距,尤其是汽車物流標準化體系工作滯后,汽車物流的技術標準和基礎管理、服務規范及運輸工具、裝備等均未形成統一標準,一旦供應鏈環節出現問題,往往顯得無所適從,造成顧客抱怨。致使物流企業信譽低,成本高,市場流失的風險大.

      第三節國內汽車物流市場競爭分析

      在國內汽車物流市場中,中國汽車物流企業已經面臨著一個國際化汽車物流的激烈競爭環境。例:英運物流公司將其負責接收來自歐洲、北美和亞洲的偉士通貨物運輸到中國,安排所有的國際貨運、報關并將其貨物運往其在中國的倉庫和工廠,競爭優勢在倉儲管理,在華客戶主要為偉士通。

      隨著我國汽車工業的蓬勃發展,汽車物流市場的前景也顯得格外誘人,國內第三方汽車物流企業也獲得了長足的發展。其中有代表性的是:富田-日本倉儲運(廣州)有限公司,主要客戶廣州本田,競爭優勢在于信息管理技術、穩定的客戶。

      重慶長安民生物流,海運方面由美國總統輪船公司提供遠洋運輸支持,年承運16萬輛商品車、汽車零部件及原材料約77萬噸。主要客戶為長安汽車,競爭優勢主要體現在管理技術(美國先進的管理經驗及it系統)、資源優勢(由長安、萬友集團提供倉儲、公路、鐵路運輸)和規模優勢。

      安達集團有限公司,現代化管理倉庫達45萬平方米,每年吞吐量30萬輛。商品車專用車輛300多輛。主要客戶為天津一汽夏利和神龍汽車。競爭優勢主要為管理技術(gps全球定位系統)。

      中國遠洋物流有限公司總部設在北京,與國外40多家貨運代理企業簽訂了長期合作協議。在中國國內29個省市、自治區建立300多個業務網點,形成了功能齊全的物流網絡系統。主要客戶為海南馬自達、一汽大眾,競爭優勢主要體現在規模、管理技術、穩定的客戶源和區域。

      安吉天地汽車物流有限公司是目前國內最大的中外合資汽車物流企業,主要從事汽車整車、零部件物流以及相關物流策劃、物流技術咨詢、規劃、管理、培訓等服務,是一家專業化運作、能為客戶提供一體化、技術化、網絡化,可靠的獨特解決方案的第三方物流供應商,主要客戶包括上海大眾、上海通用、上汽通用五菱、華晨金杯、重慶紅巖等,運輸車輛共有1639輛駁運車、438節火車皮、5艘江輪、6艘海輪。XX年該公司的年運輸能力已超過100萬輛商品車,年銷售收入已達17億元,主要競爭優勢體現在穩定的客戶源和區域以及先進的汽車物流管理技術為基礎,已形成整車及零部件物流運作管理技術聯動平臺。

      第四節中國汽車物流企業存在的問題及營銷方案

      一、中國汽車物流企業存在的問題

      中國汽車物流運輸主要的途徑是通過水運、鐵路、公路運輸;

      1.中國汽車物流公路運輸企業都具有“資源利用率低,運輸成本高,運力資源浪費,競爭力薄弱”等特點

      汽車物流行業的進入門檻不高,造成目前行業群體數量多,單個企業控制車輛規模少,行業目前擁有10000多輛車,從業企業達400-500家。大多數企業依靠當地的發出資源,不能構成規模和回流網絡,單車重載率很低,或者極低的回流配載價格造成企業效益水平差。

      2.效益和規模的原因,使得大多數企業沒有能力提升管理技術,保障服務質量。

      整個行業服務水準不高,缺乏統一的行業標準和約束機制,造成同等價格條件下的服務內涵、品質判斷參差不齊,導致服務品質參差不齊,商品車交付及時率,商品車質損率,架子車的事故率等諸項指標均不盡人意。

      3.持續增長的油價成本和不規范的途中罰款更加重了企業負擔。

      國家標準的限制導致了區域間的政策尺度掌握差異。超長、超限車型在這里不能上牌,在那里就可以通,怎么也解決不了競爭的對等、基礎統一。

      大多情況下是一方水土養一方人的局面,圍繞一個主機廠,以當地運輸為主體形成了一批運輸企業,他們的規模、管理能力、地域的群體利益制約了外地企業參與競爭,特別在月初、月末的不均衡銷售發運情況下,更加無法旗幟鮮明的提出強化管理、改善品質的合理管理需求。

      4.公路公司為了生存不得不卷入無序、惡性競爭。惡性競爭導致了行業價格體系的破壞和局部供需的不平衡。汽車物流運輸過程中,各企業為尋求回流效益、不惜犧牲自身利益,破壞了行業價格體系。這種惡性競爭還造成了局部運力供給大于運量需求的假象,一方面是潛力巨大的市場和需求的增長,另一方面卻是價格的不斷壓低和利潤的不斷侵蝕,這種效益剪刀差的矛盾日趨突出。

      5.司機人員管理、成本控制困難,車輛使用率低下;公司企業與司機溝通不順暢,企業在車輛運輸過程中無法對運輸過程全程監控;汽車物流配送的實效性要求很高,需要及時有效得配送到目的地;

      二、中國汽車物流企業業務流程

      易流gps進入汽車物流企業的切入點:

      1.汽車零配件從生產企業運輸到各汽車生產企業或是中轉倉儲中心的環節中;

      2.整車出廠配送給各地經銷商、倉儲中心的環節中;

      3.汽車整車出口,將整車運往各碼頭,鐵路運輸中心得環節中;

      三、降低汽車物流企業成本的主要措施

      1.減少等待時間,加強倉庫與運輸的團隊合作,加強客戶、調度、駕駛員之間的溝通;

      2.做到資源共享,實施戰略聯盟,加強集貨回程的匹配,提高車輛利用率;

      3.改善駕駛員工資、提高福利后的成本消化,推行精益生產方式,實施駕駛員作業平衡分析,實施全員運輸設備維護,提高人員的勞動生產率和駕駛安全;

      4.加快倉庫收貨速度,建立快速收貨流程;

      5.簡化質量交接流程,加快速度;

      6.改變物流調度模式,降低裝卸時間、交接、驗收。避免重復檢驗;

      7.布局優化倉庫,加快倉儲吞吐量、周轉率,構建資源信息共享平臺;

      第九篇 2024年全球及國內女裝行業市場競爭深度調研報告6150字

      報告名稱:

      簡介:

      行業現狀 __年1-5月份,我國服裝規模以上企業個數比__年同期增加了17.24%,而從業人數卻減少了0.19%,企業平均人數比__年同期下降了11.43%,同時,人均利潤則大幅提高了17.85%。__年1-8月全國紡織服裝行業累計銷售產值593,881,736.00千元,比去年同期增長13.87%。__年1-8月全國紡織服裝行業累計利潤總額25,531,060.00千元,比去年同期增長18.4%。

      圖表 __年1-3月紡織服裝行業累計總產值統計

      __年1-2月 __年1-3月 (本年本月止累計)工業總產值(當年價格)(千元) 121,021,431.00 194,304,713.00 (本年本月止累計)工業總產值(當年價格)比上年同期增長(%) 14.5 12.8

      圖表 __年1-8月紡織服裝行業累計銷售產值統計

      __年1-2月 __年1-5月 __年1-8月 (本年本月止累計)工業銷售產值(當年價格)(千元) 119,078,498.00 336,478,197.00 593,881,736.00 (本年本月止累計)工業銷售產值(當年價格)比上年同期增長(%) 14.11 12.6 13.87

      對外貿易 __年1-5月份,我國服裝及衣著附件累計進口6.72億美元,同比下降了22.78%,累計進口數量0.62億件,同比下降了64.69%,進口服裝平均單價提高了114.5%。__年1-5月份,我國累計完成服裝及衣著附件出口368.23億美元和95.81億件,同比分別為-8.15%和-15.22%。服裝出口金額占紡織品出口金額65.93%。__年1-5月份,我國服裝累計出口數量同比減少了17.19億件,同比下降了15.22%……

      市場競爭我國女裝業整體發展形勢較好,與國際先進水平相比我們的差距也在逐漸縮小。女裝業正在品牌經營的道路上向產業升級的方向發展,女裝生產經營企業日臻成熟,隨著服裝市場國際化進程加快,女裝行業的競爭將會更加激烈。女裝企業在市場競爭中將由過去的降價競爭,變成款式、時尚、銷售環境等綜合因素的競爭。企業只有提高服裝市場的綜合競爭能力,才能生存和發展,并在世界服裝生產中取得優勢。……

      市場營銷品牌、品質、顧客、服務是女裝的四大營銷陣地。消費者的品牌概念,促使女裝企業以品牌塑造為基本特征的營銷模式的出現不是偶然現象,突出品質的主題營銷、以顧客為根本的生動營銷、體驗式的互動營銷、全面服務的會員營銷、個性化的多元營銷完全結合,推出了女裝全面營銷的戰略指導方針。將韓式女裝特有的搭配組合韻味,締造萬千美麗。優雅、柔媚、高貴的品質,強勢的品牌,個性化服務顧客的宗旨,不是單一的時尚表現者,更重要的是融合于生活,表現出多元化的主題。……

      報告目錄:

      第一章 __全球服裝市場

      第一節 全球紡織服裝行業發展分析

      一、全球紡織服裝產業發展

      二、全球紡織行業結構調整

      第二節 全球紡織服裝行業格局

      一、全球服裝行業格局

      二、全球紡織服裝競爭對手

      第三節 全球紡織品和服裝市場分析

      第二章 美國女裝市場

      第一節 美國女裝市場分析

      第二節 美國女裝進口情況

      一、__年美國紡織服裝進口

      二、__年美國從中國進口紡織品服裝

      第三章 法國女裝市場

      第一節 法國女裝市場分析

      一、法國女裝市場概況

      二、法國女裝生產情況

      三、法國女裝消費者分析

      第二節 法國女裝進出口情況

      第三節 法國女裝市場進入分析

      一、法國女裝市場進入

      二、歐洲聯盟針對中國進口服裝產品的限制措施

      三、中國企業今后應該努力的方向

      第四章 意大利女裝市場

      第一節 意大利女裝市場分析

      一、意大利女裝市場現狀

      二、意大利女裝市場規模

      三、意大利女裝企業情況

      第二節 意大利女裝進出口情況

      一、意大利女裝對外貿易

      二、意大利女裝出口情況

      三、意大利女裝進口情況

      第三節 意大利女裝消費市場

      一、意大利國內女裝市場消費情況

      二、中國市場成為意大利女裝企業開拓的重點

      三、中國女裝企業意大利市場競爭力

      第五章 歐美女裝市場

      第六章 韓國女裝市場

      第七章 __中國服裝市場

      第一節 中國紡織行業發展分析

      一、__年中國紡織行業發展

      二、國內紡織企業經營狀況

      三、中國紡織工業發展外部環境

      四、中國紡織工業發展策略

      第二節 __-__年中國紡織服裝行業發展

      一、__中國紡織服裝行業發展

      二、__中國紡織服裝行業發展

      三、中國紡織服裝行業集中度

      四、中國紡織服裝行業前景

      五、中國紡織服裝業盈利水平

      第三節 __年中國紡織服裝行業運行

      一、__中國服裝行業效益情況

      二、__中國服裝行業投資情況

      三、__中國服裝行業銷售情況

      第八章 __中國紡織服裝生產情況

      第一節 中國紡織服裝生產總體情況

      第二節 西服及西服套裝、襯衫生產情況

      一、西服及西服套裝產量

      二、__年中國襯衫產量

      第三節 針織服裝、羽絨服裝生產情況

      一、針織服裝產量

      二、羽絨服裝產量

      第四節 革皮服裝、毛皮服裝生產情況

      一、革皮服裝產量

      二、毛皮服裝產量

      第九章 __中國女裝市場

      第一節 __年中國女裝市場分析

      一、中國女裝市場現狀

      二、中國女裝市場特點

      三、國內女裝市場供需

      第二節 中國女裝市場品牌發展

      第十章 __女裝行業發展

      第一節 女裝制造工藝及設備分析

      第二節 女裝--內衣文化

      一、西方的內衣文化

      二、東方的內衣文化

      三、服裝消費文化

      第三節 女裝產業結構分析

      第十一章 __年中國女裝對外貿易趨勢觀察

      第一節 __年中國服裝進出口

      一、中國紡織服裝進口情況

      二、中國紡織服裝出口情況

      三、主要省市服裝出口情況

      四、中國紡織服裝出口特點

      第二節 中國女裝進口情況

      第三節 中國女裝出口情況

      第十二章 中國女裝區域市場

      第一節 北京女裝市場

      一、__年北京服裝行業發展

      二、__年北京紡織品服裝產量

      三、北京女裝零售市場

      第二節 上海女裝市場

      一、__年上海服裝行業發展

      二、__年上海紡織品服裝產量

      三、上海女裝零售市場

      第三節 廣東女裝市場

      一、__年廣東服裝行業發展

      二、__年廣東紡織品服裝產量

      三、廣東女裝零售市場

      第四節 浙江女裝市場

      一、__年浙江服裝行業發展

      二、__年浙江紡織品服裝產量

      三、溫州女裝市場分析

      第十三章 女裝細分市場

      第一節 高級女裝市場

      一、高級女裝市場分析

      二、高級女裝品牌認知

      第二節 少女裝市場

      一、日本少女裝市場

      二、史努比少女裝

      三、上海少年裝市場

      第十四章 中國女裝市場生產原料供應情況

      第一節 化纖原料供應分析

      一、__年化纖行業生產情況

      二、__年化纖行業經營情況

      三、__年化纖行業固定資產投資情況

      四、__年化纖市場價格情況

      第二節 紡織品原料供應分析

      一、紡織品行業生產情況

      二、紡織品行業經營情況

      三、紡織品市場價格情況

      第三節 皮革原料的供應分析

      第四節 中國服裝面料工業與國外的差距分析

      第十五章 中國女裝行業競爭

      第一節 中國女裝產業國際競爭力分析

      第二節 中國女裝行業競爭策略

      第三節 __中國女裝品牌競爭

      第十六章 行業著名品牌分析

      第一節 國際品牌

      一、艾格

      二、古琦

      三、范思哲

      第二節 國內知名女裝品牌

      一、斯爾麗

      二、華鑫

      三、白領

      四、紅人

      五、以純

      第十七章 中國女裝消費者

      第十八章 市場營銷模式及策略分析

      第一節 中國女裝營銷現狀

      第二節 中國女裝品牌營銷

      第三節 女裝行業營銷策略

      一、金融危機下女裝營銷策略

      二、中高檔中年女裝營銷策略

      第四節 女裝營銷模式分析

      一、招商

      二、特許加盟

      三、代理商模式

      四、分公司模式

      五、品牌店

      六、主題專賣

      第五節 中國知名品牌女裝成功案例

      一、only——定位與服務先行

      二、太平鳥——“另類經營”打造時尚

      三、哥弟––細分市場一決雌雄

      四、斯爾麗––品牌戰略制勝

      第十九章 __年中國女裝市場發展趨勢及預測

      第一節 中國女裝市場發展趨勢

      一、女裝市場品牌定位趨勢

      二、中國女裝市場流行趨勢

      三、中國女裝市場發展趨勢

      四、中國老年女裝市場趨勢

      第二節 中國女裝行業發展趨勢

      第三節 __年中國女裝市場前景預測

      一、__年中國女裝行業前景

      二、中高檔中年女裝市場前景

      三、__年中國服裝消費市場預測

      圖表目錄

      圖表 __年1-4月美國從中國進口紡織品服裝統計

      圖表 __年__年意大利女裝產業銷售收入變化趨勢圖

      圖表 __年意大利女裝產業產值變化趨勢圖

      圖表 意大利按營業收入排名前十位的女裝企業

      圖表 意大利按凈利潤排名前十位的女裝企業

      圖表 __年意大利女裝產業實現貿易順差變化趨勢圖

      圖表 __年1-6月紡織行業工業總產值增速情況

      圖表 __年1-6月紡織工業固定資產投資增長情況

      圖表 __年1-6月紡織工業主要產品產量增長情況

      圖表 __年1-6月紡織工業規模以上企業內銷增速

      圖表 __年紡織服裝行業累計總產值統計

      圖表 __年紡織服裝行業累計銷售產值統計

      圖表 __年紡織服裝行業累計利潤統計

      圖表 __年紡織服裝行業累計全部從業人員平均人數統計

      圖表 __年紡織服裝行業累計企業單位數統計

      圖表 __年1-3月紡織服裝行業累計總產值統計

      圖表 __年1-8月紡織服裝行業累計銷售產值統計

      圖表 __年1-8月紡織服裝行業累計利潤統計

      圖表 __年1-8月紡織服裝行業累計全部從業人員平均人數統計

      圖表 __年1-8月紡織服裝行業累計企業單位數統計

      圖表 __年前兩個季度行業效益指標分析

      圖表 __年前兩個季度行業利潤率變化情況

      圖表 __年服裝類消費增長情況

      圖表 __年5月全國重點大型零售企業服裝銷售情況

      圖表 __年5月大商場服裝銷售情況

      圖表 __年1-5月服裝類商品零售價格指數

      圖表 __年1-5月服裝類商品消費價格指數變化趨勢

      圖表 __年1-5月大型零售店商業企業服裝類產品價格指數月度變化趨勢

      圖表 __年1-5月我國服裝規模以上企業產量統計

      圖表 __年1-5月我國服裝規模以上企業產量同比增長情況

      圖表 __年西服及西服套裝產量全國合計

      圖表 __年西服及西服套裝產量浙江合計

      圖表 __年西服及西服套裝產量江蘇合計

      圖表 __年西服及西服套裝產量安徽合計

      圖表 __年西服及西服套裝產量遼寧合計

      圖表 __年西服及西服套裝產量山東合計

      圖表 __年1-8月襯衫產量全國合計

      圖表 __年1-8月襯衫產量浙江合計

      圖表 __年1-8月襯衫產量江蘇合計

      圖表 __年1-8月襯衫產量安徽合計

      圖表 __年1-8月襯衫產量遼寧合計

      圖表 __年1-8月襯衫產量山東合計

      圖表 __年1-8月針織服裝產量全國合計

      圖表 __年1-8月針織服裝產量浙江合計

      圖表 __年1-8月針織服裝產量江蘇合計

      圖表 __年1-8月針織服裝產量安徽合計

      圖表 __年1-8月針織服裝產量遼寧合計

      圖表 __年1-8月針織服裝產量山東合計

      圖表 __年1-8月羽絨服裝產量全國合計

      圖表 __年1-8月羽絨服裝產量浙江合計

      圖表 __年1-8月羽絨服裝產量江蘇合計

      圖表 __年1-8月羽絨服裝產量安徽合計

      圖表 __年1-8月羽絨服裝產量江西合計

      圖表 __年1-8月羽絨服裝產量山東合計

      圖表 __年1-8月革皮服裝產量全國合計

      圖表 __年1-8月革皮服裝產量浙江合計

      圖表 __年1-8月革皮服裝產量江蘇合計

      圖表 __年1-8月革皮服裝產量安徽合計

      圖表 __年1-8月革皮服裝產量遼寧合計

      圖表 __年1-8月革皮服裝產量山東合計

      圖表 __年毛皮服裝產量全國合計

      圖表 __年毛皮服裝產量浙江合計

      圖表 __年毛皮服裝產量江蘇合計

      圖表 __年毛皮服裝產量河北合計

      圖表 __年毛皮服裝產量遼寧合計

      圖表 __年毛皮服裝產量山東合計

      圖表 __年7月華北地區女裝前十位品牌市場占有率

      圖表 __年7月東北地區女裝前十位品牌市場占有率

      圖表 __年7月中南地區女裝前十位品牌市場占有率

      圖表 __年7月西北地區女裝前十位品牌市場占有率

      圖表 __年7月華東地區女裝前十位品牌市場占有率

      圖表 __年7月西南地區女裝前十位品牌市場占有率

      圖表 __年1-5月我國服裝進口情況

      圖表 __年1-5月我國服裝出口情況

      圖表 __年1-5月我國服裝出口前20 名省市(出口額)

      圖表 __年1-5月月我國服裝出口區域情況(按出口額)

      圖表 __年1-5月月我國服裝出口區域情況(按出口量)

      圖表 __年1-5月我國服裝出口目的國情況(按出口額)

      圖表 __年1-5月月我國服裝出口目的國情況(按出口量)

      圖表 __年1-6月美國海關統計從中國進口服裝情況

      圖表 __年1-5月我國服裝出口前20 名省市(出口量)

      圖表 __年5月我國服裝出口月度增幅情況

      圖表 __年5月我國服裝月度出口情況

      圖表 __年1-5月上海服裝市場價格同比情況

      圖表 __年1-6月我國紡織品服裝出口分省市統計

      圖表 __年1-12月女大衣、斗篷、帶風帽防寒短上衣、防風衣等進口統計

      圖表 __年1-12月針織或鉤編女大衣、帶帽防寒短上衣、風衣等進口統計

      圖表 __年1-12月女西或便服套裝,上衣,裙,裙褲,長短褲及馬褲進口統計

      圖表 __年1-12月女襯衫進口統計

      圖表 __年1-12月女大衣、斗篷、帶風帽防寒短上衣、防風衣等出口統計

      圖表 __年1-12月針織或鉤編女大衣、帶帽防寒短上衣、風衣等出口統計

      圖表 __年1-12月女西或便服套裝,上衣,裙,裙褲,長短褲及馬褲出口統計

      圖表 __年1-12月女襯衫出口統計

      圖表 __年1-12月女背心等內衣,襯裙,短襯褲,睡衣褲,浴晨衣等出口統計

      圖表 __年1-3月北京紡織服裝行業累計總產值統計

      圖表 __年1-8月北京紡織服裝行業累計銷售產值統計

      圖表 __年1-8月北京紡織服裝行業累計利潤統計

      圖表 __年1-8月北京紡織服裝行業累計全部從業人員平均人數統計

      圖表 __年1-6月北京紡織服裝行業累計企業單位數統計

      圖表 __年西服及西服套裝產量北京合計

      圖表 __年1-8月襯衫產量北京合計

      圖表 __年1-8月針織服裝產量北京合計

      圖表 __年1-8月羽絨服裝產量北京合計

      圖表 __年1-8月革皮服裝產量北京合計

      圖表 __年毛皮服裝產量北京合計

      圖表 __年1-4月北京女裝零售市場零售額統計

      圖表 __年1-4月北京品牌女裝零售額統計

      圖表 __年1-4月北京女裝市場平均單價千元以上的品牌

      圖表 __年1-3月上海紡織服裝行業累計總產值統計

      圖表 __年1-8月上海紡織服裝行業累計銷售產值統計

      圖表 __年1-8月上海紡織服裝行業累計利潤統計

      圖表 __年1-8月上海紡織服裝行業累計全部從業人員平均人數統計

      圖表 __年1-8月上海紡織服裝行業累計企業單位數統計

      圖表 __年西服及西服套裝產量上海合計

      圖表 __年1-8月襯衫產量上海合計

      圖表 __年1-8月羽針織裝產量上海合計

      圖表 __年1-8月羽絨服裝產量上海合計

      圖表 __年1-8月革皮服裝產量上海合計

      圖表 __-__年上海10大商場服裝大類商品銷售統計

      圖表 __年1月上海女式時裝銷售量、額及平均銷售價格

      圖表 __年1-3月廣東紡織服裝行業累計總產值統計

      圖表 __年1-8月廣東紡織服裝行業累計銷售產值統計

      圖表 __年1-8月廣東紡織服裝行業累計利潤統計

      圖表 __年1-8月廣東紡織服裝行業累計全部從業人員平均人數統計

      圖表 __年1-8月廣東紡織服裝行業累計企業單位數統計

      圖表 __年西服及西服套裝產量廣東合計

      圖表 __年1-8月襯衫產量廣東合計

      圖表 __年1-8月針織服裝產量廣東合計

      圖表 __年1-8月羽絨服裝產量廣東合計

      圖表 __年1-8月革皮服裝產量廣東合計

      圖表 __年毛皮服裝產量廣東合計

      圖表 __年1-3月浙江紡織服裝行業累計總產值統計

      圖表 __年1-8月浙江紡織服裝行業累計銷售產值統計

      圖表 __年1-8月浙江紡織服裝行業累計利潤統計

      圖表 __年1-8月浙江紡織服裝行業累計全部從業人員平均人數統計

      圖表 __年1-8月浙江紡織服裝行業累計企業單位數統計

      圖表 __年西服及西服套裝產量浙江合計

      圖表 __年1-8月襯衫產量浙江合計

      圖表 __年1-8月針織服裝產量浙江合計

      圖表 __年1-8月羽絨服裝產量浙江合計

      圖表 __年1-8月革皮服裝產量浙江合計

      圖表 __年1-8月化纖行業總量增長情況

      圖表 __年1-8月化學纖維主要省市產量變化

      圖表 __年1-8月化纖布主要省市產量變化

      圖表 __年1-8月我國化纖制紡織品及服裝進出口情況

      圖表 __年1-8月化纖行業經營環境變化

      圖表 __年1-8月化纖行業生產經營和盈利狀況

      圖表 __年1-8月化纖行業產銷銜接和資產運轉情況

      圖表 __年1-8月化纖行業固定資產投資情況

      圖表 __年1-8月化纖行業新產品開發和勞動生產率水平

      圖表 __年1-10月化纖短纖價格走勢

      圖表 __年1-8月我國主要紡織品產量

      圖表 __年1-8月我國紗布產量及同比增長情況

      圖表 __年1-8月我國紗產量大省同比增長情況

      圖表 __年1-8月我國布產量大省同比增長情況

      圖表 __-__年度紡織品行業利潤率對比

      圖表 __-__年度紡織品行業全部從業人員數對比

      圖表 __年1-10月純棉紗和坯布價格走勢

      圖表 中國服裝行業競爭力前10強企業名單

      圖表 消費者了解女裝趨勢的主要渠道

      圖表 女裝消費者對于廣告方式的認可程度

      圖表 最能引起女裝消費者購買欲望的因素

      圖表 吸引女裝消費者進入賣場的主要因素

      圖表 消費者購買女裝時最關心的問題

      圖表 影響女裝消費者重復購買的因素

      圖表 女裝消費者主要購買的服裝類別

      圖表 女性消費者春夏裝和秋冬裝的消費檔次

      第十篇 火鍋行業調研報告7550字

      我們對于火鍋并不陌生,但是火鍋的發展情況是怎樣的呢?和小編一起看看吧。

      火鍋行業調研報告

      6月15日,聯合利華飲食策劃杯第七屆中國火鍋產業大會在鄭州黃河迎賓館隆重開幕,海底撈、黃記煌、東來順、小輝哥、德莊、劉一手、蜀九香等近300家火鍋企業600多名企業家代表參會。期間中國飯店協會火鍋專業委員會發布了2024-2024中國火鍋產業調查報告,成為直觀反映現在火鍋產業發展現狀的藍皮書。

      2024年,全國餐飲收入實現32310億元,同比增長11.7%,這是我國餐飲收入第一次突破3億元。火鍋作為大眾化餐飲的典型代表和排頭兵,2024年僅前50強企業營業額合計就突破400億元。同時由于中國經濟下行壓力持續加大,加之餐飲外賣、跨界眾籌、串串冒菜等小項目劇增等對火鍋的沖擊,火鍋行業的發展遇到了很多阻力,通過協會本年度針對100家不同規模的火鍋企業(31家100個門店以上火鍋企業,16家50-100個門店火鍋企業,36家10-100個名店火鍋企業,以及17家10家門店以下企業)做的調查分析,得出當前火鍋以下幾個發展特點。

      1、擴張步伐進一步放緩

      2024年全年火鍋門店增長率為21.58%,但是營業額增長率僅為14.95%,火鍋企業的平均凈利率比2024年下降1.5%。在我們調查的100家企業中,新開店數超過100家的僅有3家,其中直營模式1家,特許加盟模式1家,股份有限合作模式1家。2024年有10%的火鍋企業沒有增開新店,43%的企業新開店數在1-5家,相比2024年擴張速度進一步放緩,有51%的調查企業將鞏固現有店面納入2024年的工作重點。

      2、直營模式備受親睞

      自從黃記煌、巴奴毛肚火鍋等一大批品牌火鍋企業關閉特許加盟業務后,越來越多的企業開始關注直營模式對于品牌生命力的正面影響。一系類出自加盟店的食品安全事件更是讓企業繃緊了神經。越來越多的企業開始熱衷于純直營或提高部分直營比例。在本次調查中,2024年新增店面采用純直營或部分直營的火鍋企業占到66%,只有34%的企業新增店面完全依靠特許加盟,這一變化直接反映出火鍋企業對品牌的重視程度更加強烈。

      3、毛利堅挺但純利兩極分化

      在本次調查的企業中,普遍看來火鍋企業的毛利率略高于特色餐飲,略低于快餐企業,全國平均毛利率達到54.75,比去年增長了0.85%。在我們調查的100家火鍋企業中52%的企業毛利超過60%,在這百分之六十的企業中絕大多數毛利集中在60%-65%之間,這些企業中有85%是人均消費60-80元之間的企業。相對毛利的堅挺,純利則分化嚴重,有21%的企業2024年利潤增長為0或者負增長。但是同時也有40%的企業純利超過20%,這其中還有10%的企業純利超過30%,單絕大多數純利還是在20-25%這一區間。純利在15%-20%的企業占到總數的25%,有12%的企業純利在10%以下,這其中多數為大型航母級火鍋企業。

      4、大眾消費占比增加

      從今年的調查數據看,大眾餐飲穩坐市場主體,火鍋企業成功實現了大眾轉型、結構優化與動力轉換。人均消費占有率_高的是60-80元區間,占到42%。人均消費在60元以下的占到23%,80-100元的占到22%,人均消費超過100元的占有率為13%。可見絕大多數火鍋企業屬于大眾化消費范疇。

      5、集團配送比例增幅明顯

      為了實現火鍋企業的標準化,同時通過集團配送降低門店采購成本,降低食品安全漏洞隱患,從今年的調查數據看火鍋企業集團總部配送比例較去年有明顯增幅。18%的企業總部配送率超過80%,這其中還有部分企業實現了100%配送。24%的企業總部配送率達到50-70%,21%的企業總部配送率在30-50%,有30%的企業配送率在30%以下。

      6、營業額增長被支出增長消化

      2024年全國火鍋營業額增長率14.95%,其中3.63%的增長來自食品加工銷售、1.67%的增長來自酒水飲料銷售,貢獻_大的是電子商務銷售的拉動,貢獻率為10.57%。但是支出比例的增加消化了增長帶來的成果。2024年原材料進貨成本占支出比38.41%,同比上漲了2.57%。房租成本占支出比例為10.72%,同比上漲2.93%。人力成本占支出比例21.43%,同比增長2.07%,三項費用合計占比33.96%,同比上漲2.06%,加上能源成本上漲的0.5%,共計增加運營支出10.13%。同時企業在裝修上投入的成本也越來越多,依據調查數據每平方米裝修投入超過2000元的占到31%,每平方米裝修投入在1000-2000元的企業占到46%,如此看來相比14.95%的營業額增長,企業通過增開新店等舉措獲得的營業額增長已經被增加的支出消耗殆盡。

      7、更加重視人力資源問題

      在我們本輪的調查中,全國火鍋企業員工年平均流失率為14.46%。為了降低流失尤其是核心團隊的流失,企業除了加強自身文化建設、完善日常培訓體系外,很多企業開始選擇通過股權激勵的方式來鼓勵和穩定核心團隊。75%的被調查企業已經開展或正在籌劃開展股權激勵。

      8、行業企業信心滿滿

      雖然在我們以上介紹的7個行業現狀中可以看出我們火鍋行業面臨諸多挑戰與瓶頸。但是我們火鍋人的敢于拼搏與創新的力量也不容小覷。大家在穩定原有店面的同時也紛紛出牌,提升自己的市場份額與品牌價值。在調查的企業中,82%的火鍋企業在新的一年明確開設新店計劃,38%的火鍋企業將要開創新火鍋品牌,13%的企業計劃進軍新的餐飲業態,15%的火鍋企業將致力于提升外賣份額,大家都看好餐飲市場的長期發展,同時也做好了傳統服務行業面對互聯網時代與消費者不斷變化的消費行為等帶來的一系列挑戰。

      火鍋行業調研報告

      2024年火鍋行業發展概述:總體而言,火鍋行業不僅是近幾年中國餐飲發展最快的業態之一,而且,在中國餐飲行業進入新世紀以來最為凄冷的寒冬背景下,受到的沖擊最小,可謂一枝獨秀。

      (一)餐飲市場唯一呈正增長的業態

      火鍋餐飲以其形式隨意、氣氛熱烈、原料豐富、口味多樣等別具一格的特色深受大眾群體喜愛,加之取材多樣、豐儉由人的特點,可適應各類消費者的不同需求,有廣泛的消費群體。正因為火鍋業態的這種消費特征,使得其在餐飲業遭遇寒冬下得以一枝獨秀。

      根據中國烹飪協會發布的百強統計數據來看,2024年餐飲百強中,火鍋業態是唯一一個平均單店收入、平均每平勞效、凈利潤率都正增長的業態,具有較強的盈利能力。

      (二)火鍋業態發展強勁

      火鍋業態生產加工環節少、底料和調料的統一配置,能夠保證產品的穩定性和一致性,相對其他的中餐形式更易于標準化,正是得益于火鍋業態的標準化程度較高、易于復制的特點,使得火鍋企業發展強勁。

      近幾年的中國餐飲百強企業數據顯示,在年度餐飲百強名單中,火鍋企業保持其一貫的持續增長態勢,即便受市場環境和政策環境影響,2024年中國餐飲行業進入新世紀以來最為凄冷的寒冬,火鍋業態仍逆勢增長。中國餐飲2024年度百強企業數據顯示,2024年餐飲百強中火鍋業態占據近1/3的席位,與2024年相比,火鍋發展依然強勁,營業收入同比增長11.2%,占百強總營收的比重上升1.2個百分點,達到25.4%,是所有業態中上升幅度最大的。

      (三)火鍋業態發展呈現的特點

      在當前消費低迷的情況下,受市場環境和政策環境影響,快餐正餐發展速度減緩,而火鍋發展強勁。火鍋、燒烤等,成為深受消費者歡迎的特色飲食之一。火鍋業態發展目前呈現以下幾個特點:

      1、加盟經營是火鍋業態的首選方式

      火鍋業態標準化程度較高、易于復制的特點,使得加盟經營方式依然是火鍋企業對外擴張的首選,直營加盟比為2:5,遠高于其他業態。

      2、經營擴張步伐放緩

      中國餐飲2024年度百強企業數據顯示,在嚴峻的市場形勢下,餐飲百強企業擴張步伐有所放緩,有7家百強企業收縮了城市布局,撤出部分城市,而且還有14家企業關閉了部分門店,其中以餐館酒樓、火鍋企業居多。

      3、海外市場逐漸開拓,門店數量遞增

      在國內餐飲市場發展放緩的情況下,部分火鍋企業紛紛走出國門,探索開拓海外市場。并且,在原有海外布局基礎上,海底撈、內蒙古小尾羊、劉一手、黃記煌等火鍋企業的海外門店數還有所增加。2024年海底撈在美國洛杉磯富人區阿凱迪亞市開設的歐美第一家分店開始營業。

      4、自助火鍋大行其道

      自助式火鍋充分利用生產加工環節少、底料和調料的統一配置的特點,打破了傳統菜單點菜式火鍋一統江湖的局面。自助火鍋就餐形式新穎,增加了食客和菜品之間的交互,讓食客能更加自助地選擇菜品。不僅讓顧客有更多的選擇余地,而且減少了用工數量,有效地解決了餐飲企業用工難與人力成本不斷高企的困擾。而且,新穎的就餐方式尤其受到年輕人的喜歡。

      5、新生力量異軍突起

      外婆家旗下的鍋小二,開創了以引領aa制消費為特征的自助火鍋模式。

      吉林緣生泰,以生態、環保、健康、便捷為核心理念,在全國火鍋企業中第一個采用物聯網技術,導入智能化智盤結算;第一個全方位傳播福文化;第一個全程采用礦泉水用水。僅用七個月時間便在吉林地區開設直營連鎖店48家,店店火爆,顧客盈門。

      廣西桂景大酒店首創、火鍋專利的四季養生火鍋三寶六神鍋,三寶六神鍋以養生為核心,創新地推出一爐三鍋的吃法:紅番鍋三青鍋瑪卡螺旋藻鍋。

      2024年6月,一家名為80后主題餐廳的火鍋店在天津開業,與一般的火鍋店不同的是,他們都是通過自發報名認購的股權,股權認購的最低限為1980元。

      眾籌模式的特點是,首先需要召集到一定數量的意向消費者作為小股東,那么他們既是股東,又是消費者,并參與利益分紅,同時自發自動地促進自己身邊人群的消費,而這些消費者一定是企業最忠實的客戶。這種模式的口碑效應很快,以前需要幾年的辛勤發展才能達到的口碑效應現在只需幾月就能做到。然而,眾籌下如何規范運作,不僅是對經營團隊的經營能力的考驗,還關乎參與眾籌的人員的投資心態,能否達成眾與籌的價值平衡將成為眾籌模式成功的關健,仍有待進一步檢驗。

      (四)火鍋業態發展中的隱憂

      火鍋業態標準化程度高、易復制的先天優勢,在助力火鍋企業快速的發展的同時,由于其門檻低,也導致了發展的盲目性與同質化的慘烈競爭。而食品安全問題更是讓餐飲業成為高風險,一不小心就會攤上大事。火鍋業態在重重光環背后卻有著不小的隱憂。

      1、一窩蜂盲目發展的隱憂

      許多企業太習慣于跟風,凡事都是一窩蜂,幾年前高端餐飲火爆,便一窩蜂上,終導致今天的泡沫!如今相同的局面即將或已經出現在火鍋領域。又一窩蜂涌向既好做又有廣泛消費者基礎的火鍋,一時間,火鍋成了高端餐飲轉型以及創業者的重要選項,殊不知,百強企業中,發展強勁唯一呈正增長的業態的是火鍋,但撤出部分城市關店的火鍋企業也居多,一定程度上反映出發展的盲目性己導致市場競爭的無序化。

      2、同質化的隱憂

      火鍋業態相較于百菜百味的酒樓餐飲而言,本就是極易同質化的業態,如何創新商業模式、塑造品牌,提升核心竟爭力成為關健。

      海底撈以服務創造價值,到海底撈吃的己不是火鍋,而是令人稱道的貼心與關懷備至的體驗。

      3、食品安全的隱憂

      食品安全問題對于連鎖化餐飲企業來說,可謂牽一發而動全身,更是企業生存與發展的根本。上海福喜過期肉事件,串起了麥當勞、肯德基、必勝客、星巴克甚至宜家等眾多洋品牌,成為近年來洋餐飲遭遇的最大危機。火鍋業態的產品特點,無論是底湯還是涮食用的原材料,都較易各種食品安全問題,常常讓火鍋企業中招。2024年的假羊肉風波就曾讓小肥羊、傣妹、譚火鍋、品尚豆撈、澳門豆撈等知名火鍋店牽涉其中。

      食品安全同時也是連鎖化管理的一個難點,其涉及的內容包括餐廳管理的整個鏈條,從工作人員的規范化管理和培訓,到食材的采購和加工,以及后廚環境衛生和設備的配備、清潔,餐廳經營的每一個環節都會影響到出品的食品安全。需要引起企業的高度重視。

      4、經營能力的隱憂

      加盟經營是火鍋業態的首選方式,直營加盟比為2:5,遠高于其他業態。其得益于火鍋業態的標準化程度高、易復制的特點,但加盟店的經營好壞,固然與連鎖總部的品牌影響力、管理體系、配送體系等緊密相關,然而,在充滿競爭的市場,加盟商的經營能力往往成為致勝的關健,而連鎖總部對加盟商市場策略、營銷組織的支持卻普遍不足。

      目前中國餐飲市場上超半數企業在投資餐飲時都沒有進行過科學系統的前期市場調研,大都以感性認知為投資決策,以致開業后的營銷推廣規劃更是一團亂麻,在推廣時段、推廣形式、推廣內容沒有清晰的認識和準備。我們看得見的宣傳媒體上出現的中國餐飲廣告不外乎三種:一是菜品所謂美味;二是環境所謂好;三是打折優惠。表現出對市場定位的缺失以及目標顧客選擇的茫然。

      二、火鍋行業的發展趨勢

      火鍋行業的健康發展,與全行業一樣,需要破解三大層面的問題:一是贏利模式的創新;二是突破利潤的瓶徑;三是食品安全的策略。

      (一)贏利模式的創新成為贏得競爭的關健

      一個好的贏利模式就是需要以目標市場的顧客價值創造為依據構筑從環境到產品以及服務體系,并不斷地升級與強化,從而形成可持續性發展的核心競爭力。

      1、市場細分

      中國的市場特征己經從商品經濟轉向了產品經濟,產品經濟意味著小眾化消費階段。步入中產階層的消費者不再滿足于大路貨,他們開始追求有個性、有特色、有品位的產品。到了這個階段,企業要從服務大眾轉向服務小眾,也就是說過去是為人民服務,而將來是為部分人服務。到了小眾化消費階段,企業與企業之間的競爭就是看誰能夠把握小眾化市場的獨特需求,并根據這種獨特的需求來制定企業戰略,并開發出相應的產品和服務。

      2、小企業時代來臨

      隨著小眾化市場的出現,中小企業時代就正式開啟了。在溫飽型和小康型消費者為主的大眾化消費階段,明星企業是大企業,人們很自然地將大跟強畫上等號。而在小眾化時代,成功的企業往往是一些中等規模的企業。因為既然是個小眾化市場,它的需求量肯定是有限的,規模經濟效益在小眾化市場上會被削弱,而滿足不同小眾化市場的需求,更多的是靠差異化的產品,這就給中等規模的企業創造了機會。只要看看如今市場上小食代餐飲業態的盛行就不難理解了。

      3、顧客為王的思維

      對于企業來說,規模已經不是最主要的概念,最主要的概念在于穩定持續盈利,而這則取決于企業是否有能力與顧客走在一起,這是今天商業的邏輯。在5年前,10年前,企業追求規模、追求增長速度還是一個明智的選擇,畢竟在那個規模的時代,沒有規模企業就無法獲得有利的競爭環境;在一個速度的時代,沒有增長速度肯定不行。所以才有快魚吃慢魚,大魚吃小魚的觀念。但是,隨著技術創新、顧客能力的提升、商業模式的改變、市場與產業的發展、企業競爭的關鍵已經不再是大和小的關系,也不再是快與慢的關系,而是創新、創造與變革的關系。

      今天,企業需要真正關心的問題是:企業的利潤增長是否穩健?企業與哪些顧客在一起?

      (二)突破利潤的瓶徑

      在行業四高一低現象不斷惡化的營商環境下,如何突破利潤的瓶頸成為火鍋企業乃至全行業不得不面對的挑戰。那么,在餐飲行業的困境與潮流之下,行業應如何因應?其未來的發展趨勢又是怎樣?

      1、標準化

      標準化體現著嚴格的組織紀律性,它是克服管理隨意性、無序性、粗放性的有效手段,是由人治管理走向法治管理的必然過程。標準化、規范化發展成為主要發展潮流,《火鍋店分等定級規定》的實施將助力企業經營管理行為的規范。未來的餐飲業沒有穩定一貫的待客品質就沒有常常光臨的老顧客。盡快讓自己餐廳管理步入標準化,是業者不能忽視的課題。

      2、專賣化

      餐廳販賣的餐飲種類應該愈多愈好還是簡單為宜?過去一直沒有定論。現在隨著人事費用不斷上漲和業者逐漸建立了正確的成本觀念,賣的東西愈精愈少愈有利潤,慢慢成為一種共識。

      目前中、西餐廳所賣的餐飲種類均力求簡化,以縮小廚房的人事支出,并讓制作材料的采購、庫存單純化,減少呆人和呆料的損耗。為了提供消費者較多的選擇,餐廳會運用套餐、特餐、簡餐做變化,這些都是合乎時代潮流的做法。未來餐廳販賣餐飲的種類將進一步簡化,而且須突顯所謂的專賣化。如此藉著訴求明確,口味突出,才能在市場上別樹一格,找到有利的生存空間。

      3、精細化

      餐飲企業要實現高速良性發展,增強贏利能力的重要著力點。就必須實行精細化管理。實行精細化管理的前提是:量化的標準、工作的程序、可執行的管理工具。精細化管理要求我們的管理人員關注每一個細節,只要建立流程導向的管理思維,運用流程管理的方法就能夠管理好每一個細節。

      吧臺式火鍋呷哺呷哺,將火鍋快餐化,推出了不同種類的套餐,并強化運營流程的標準化。在翻臺率大幅提速的同時,讓火鍋成功加入了快餐的行列。而且,顛覆傳統火鍋的吧臺式布局讓店鋪單位面積內的顧客容量增加了30%以上,并且一名服務員最多能同時為20位顧客服務,大大降低了人力成本。

      4、智能化

      通過餐飲o2o、手機app客戶端、美食速遞網、微信等現代信息化手段,實現在線點餐、預訂桌位、在線支付等,成為餐飲消費的新形勢。據中國烹飪協會相關統計,目前國內已有27%的餐飲企業推出了app服務。現代信息化手段可精準統計用餐時間、備菜量,既提高了翻臺率,又節約了原材料。

      電子商務營銷模式的創新將給傳統餐飲業向現代服務業的轉變帶來巨大推動力。

      5、專業化

      許多較先進的行業,目前投資者與經營者均已分開。投資者只負責出資,經營責任由聘請來的專業人才擔負。這樣做的好處是成功幾率較大,可以避免走許多冤枉路,減少投資的浪費。

      我們看一些大飯店和高級餐廳,實際掌握經營大權的總經理均非股東,而是外聘來的專業人才。他們經驗豐富而且懂得經營管理,往往能幫助飯店、餐廳快速成功。中、小型規模的餐廳仍然需要有專業人才來負責經營,投資者擔任監督角色即可。由于缺少餐飲經營高級人才的培養,職業經理人群體也良莠不齊,所以目前可用的人才不多。但未來的潮流,仍然是趨向由專業的經理人擔任餐廳的經營者。

      (三)食品安全仍是重中之重

      民以食為天,食以安為先。無疑,在激烈的市場競爭中,餐飲企業在注重規模化發展的同時,更要加強企業規范化的管理。特別是與消費者健康息息相關的食品安全,因為其不僅是餐飲企業生存的立身之本,也將成為行業可持續發展的基石。食品安全問題對于餐飲企業來說,可謂牽一發而動全身,更是企業生存與發展的根本。

      1、消費安全將有章可循

      中國烹飪協會火鍋專委會主任湯慶順介紹,首部《火鍋店安全管理規范》已著手啟動制定,未來火鍋消費安全將有章可循。據介紹,新標準將從食品、消防、經營和操作安全等角度,對火鍋食材以及火鍋門店設施安全、后廚管理、組織機構設置等進行全面嚴格管控。在服務方面,對員工行為標準和突發事件處理辦法等做明確說明。

      2、中央廚房模式 保食品安全促餐企發展

      集中采購、集中生產、集中配送,通過中央廚房的方式管控整個生產過程,是現代連鎖餐飲企業穩健、安全發展的必由之路,這已經成為業內人士的共識。

      透過中央生產,可以有效控制質量、食品安全性及提高效率;同時可保持餐廳出品的一致性及穩定性。大力發展連鎖餐飲企業的中央廚房發展模式,將有效提高餐飲企業的資源綜合利用水平和環境保護水平,并能從根本上保障餐飲食品安全。

      3、全產業鏈發展引領行業新格局

      針對各種食品安全問題,企業承擔者最重要的責任,小尾羊憑借著全產業鏈模式從牧場到餐桌的精耕細作,給食品安全找到了一席穩妥之地。以羊肉行業為例,羊肉經過養殖、加工、銷售才會送上餐桌,這就要求企業從源頭到終端都要有嚴格的安全標準。從2024年起,小尾羊就建立起小尾羊肉羊養殖基地,推廣公司+政府+基地+農戶的模式,通過給農戶提供杜泊羊、蘇尼特羔羊等優質羊種,普及科學、合理的飼養生產方式,從而有效地保證了肉羊的品質。未來從源頭到終端的全產業鏈模式將是整個食品行業的趨勢。

      第十一篇 批發零售行業調研報告1300字

      為進一步促進全縣批發、零售行業發展,掌握批發零售企業基本情況,提高批發、零售行業服務質量和水平,增強競爭能力,適應全縣經濟發展的需要。根據__市商務局有關文件精神和要求,__縣商務局組織人員通過實地走訪企業,向縣直有關單位查閱相關資料,對全縣批發零售行業開展了一次調研,初步掌握了批零企業基本情況。

      一、批發、零售行業發展基本現狀和特點

      (一)批發、零售行業發展基本現狀

      隨著改革開放以來,__縣批發、零售行業得到長足發展,總體規模逐步擴大,服務領域不斷拓寬,輻射功能得到大幅提升,在全縣經濟社會發展中的作用日益增強。據統計,經營范圍為批發的共有經營戶___戶,經營范圍為零售的共____戶;經營范圍為銷售的共____戶;截止____年__月__日,限額以上批發、零售經營戶共__家,年銷售額__億,全縣年銷售額超____萬元(含____萬元)批發企業共_家,年銷售額超___萬元(含___萬元)零售企業共__家。

      全縣批發零售類大多是限額以下的經營戶。分業態看,主要有汽車行業、醫藥批發零售、工程機械設備、百貨超市、便利店、專賣店、小賣部、家電等其他類型經營形態。批發、零售行業是__經濟發展的重要組成部分,經過多年的發展,為改善城鄉人民生產生活條件,引導消費、吸納就業以及繁榮、穩定市場做出了積極貢獻。

      (二)批發、零售行業在全縣第三產業中的地位和作用日益突出

      近幾年來,隨著批發、零售行業不斷發展,一批汽車銷售、連鎖經營、專賣、超市、物流配送等新型流通方式逐步建立,批發、零售等市場貨足價穩、市場活躍,規模不斷擴大,批發、零售行業的'消費品零售總額穩步增長,社會貢獻不斷擴大,為擴大內需,拉動生產,促進社會經濟較快發展發揮了重要作用。據統計,____年,全縣社會消費品零售總額達__億元,同比增長__%,其中城鎮社會消費品零售總額為__億元,同比增長__%,鄉村社會消費品零售總額為_億元,同比增長為__%。____年,批發、零售行業商品銷售額__億元,比上年同期增長__%,批發業商品銷售額為__億元,同比增長__%(限上批發業商品銷售額為__億元,同比增長_%,限下批發業銷售銷售額為_億元,同比增長__%);零售業商品銷售額為__億元,同比增長__%(限上零售業商品銷售額為22.7億元,同比增長__%,限下零售業商品銷售額為__億元,同比增長_%)。

      (三)____年,批發零售行業具有多種業態,就業門路廣,吸納勞動力強的特點,成為解決就業和實現農村勞動力轉移的重要途徑。全縣批發零售行業得到快速發展,既擴大了地方稅源,又帶動了地方財政收入穩步增長。

      四)批發零售行業中,個體、私營占據主導地位。改革開放以來,__縣批發零售行業也進行了多種形式的改制,個體私營經濟迅猛發展,非公有制日益壯大,批發零售行業已由個體、私營完全取代,并發揮了重要作用,為廣大消費者提供了豐富多彩的商品和優質服務,不斷滿足了人民群眾日益增長的物質和文化需求。

      二、批發零售行業存在的問題和困難

      近幾年來,通過不斷深化體制改革,批發零售行業積極開拓市場、擴大消費,總體發展勢頭趨好,但由于受發展基礎和建設條件制約,__縣批發零售業行業發展仍然存在著起點低、規模小,發展速度偏慢,產業檔次不高,已嚴重制約著服務業的發展大局。

      第十二篇 縣房地產行業市場調研報告2200字

      一、我縣房地產行業現狀

      20__年,在縣委、縣政府的領導下,按照省、市和縣委、縣政府的總體部署,大力推進依法行政和行風建設,認真履行行業管理職能,以實現房管事業和諧發展、科學發展為目標,以服務大局、情系民生為著眼點,以實施重點項目帶動戰略為重點,強力攻堅,勇于突破,各項職能工作取得突破性進展,行業管理服務水平得到提高,為我縣經濟和社會發展作出積極貢獻。近二年,由于受全球金融危機的影響,我縣住宅與房地產業出現緩慢發展,全縣8個開發企業先后建設了金域藍灣、鑫隆佳苑、尚城云鼎、城東商貿城等房地產開發工程,開發建筑面積10.7萬平方米,全年竣工住房面積12.6萬平方米,人均增長0.3平方米。目前,縣城居民人均居住面積已達28.8平方米。房地產二級市場活躍,全縣公房上市交易43套,面積0.27萬平方米;存量住房上市交易127戶,面積1.3萬平方米,交易額1395萬元,拉動了內需,激活了房地產市場,增加了契稅,為我縣經濟發展增添了活力。全縣房地產市場呈現“增長速度較快、供需總體平衡、結構更趨合理、價格穩中有升、消費逐步理性”的良好發展態勢。

      二、存在的問題

      近些年,我縣重視法制建設,不斷加強了行業管理和規范服務工作,特別是大力開展了整頓和規范房地產市場秩序活動,有效地推進了房地產業的各項工作,加快了我縣住房建設步伐。但在行業管理工作中,也發現一些問題,這些問題主要有:

      一是房地產銷售不規范。在房地產開發過程中,存在個別開發企業部分開發項目未取得《商品房預(銷)售許可證》就擅自進行商品房預售;少數房地產開發企業的銷售樓盤未按要求公示,缺漏了部分公示內容,如:崇仁縣城鎮綜合開發公司開發的“永勝花園”缺《商品房銷售管理辦法》的有關規定;茂泰房地產開發公司開發的“鑫隆佳苑”缺《商品房銷售進度表和價目表》。

      二是物業管理不完善。物業管理面太窄;市民居住消費現象更新的問題;管理人員服務工作不能滿足住房要求的問題;物業管理資金難以到位的問題等。

      三是住房保障體系不健全。在經濟適用房、廉租房建設管理中,住房保障體系健全還不夠;“兩房”建設工作創新力度還不夠。

      三、幾點建議

      1、放開搞活,培育住房二級市場

      在20__年我縣就已全面放開住房二級市場,為了進一步放開搞活住房二級市場,促進存量住房流通,實現與商品房增量市場的聯動,適應居民改善居住條件的需求,拉動居民消費,必需降低準入門坎,取消已購公有住房和經濟適用住房上市的審批手續;必需簡化辦事程序,提高辦事效率,實施交易發證一體化;必需明確住房交易優惠政策,降低稅費;必需培育和規范房地產中介服務市場;

      2、規范市場,著力監管與服務

      在規范房地產市場管理方面,應在“監管和服務”上下功夫。一是把好開發企業準入關。對申報房地產開發資質的企業從注冊資本金、工程技術人員、擬開發項目情況等方面嚴格把關。不僅認真審查材料,而且還要現場踏勘。二是加強商品房預(銷)售的監督和管理。嚴格執行預(銷)售許可證制度,建立健全了我縣房地產開發銷售信息公示制度和管理力度。三是認真做好開發企業資質年檢工作。

      3、突破難點,建立物業管理機制

      一是加大宣傳,轉變觀念。向社會開展廣泛的宣傳教育活動,提高物業管理的社會整體意識。開展形式多樣的文明、安全、法制、物業管理知識的宣傳教育,不斷向住戶灌輸現代文明新的居住消費觀念,增強住區群眾配合和接受物業管理的自覺性和積極性。二是協調關系,爭取支持。爭取縣政府成立物業管理領導機構,負責領導、協調、指導和監督物業管理工作。發揮職能部門的作用,對開展物業管理,改善人居環境工作給予大力支持,有效實施舊住宅區綜合整治,如清除亂建亂搭、改造危舊房屋、整治環境衛生、搞好交通綠化等;新住宅小區規范管理,如房屋建筑主體的修繕和管理;房屋設備、設施維修和更新;環衛、道路、綠化、消防、治安管理和維護等。三是出臺政策,建章立制。爭取政府出臺物業管理政策,制定管理實施辦法,明確政府主管部門、房地產開發單位、社會有關各方及業主相互之間的權利和義務,具體規定物業管理經費來源及收繳辦法等。物業管理企業與業主要和用戶簽訂管理合同,明確責、權、利關系,規范各自行為。做到有章可循、有法可依,使物業管理工作步入規范化、法制化管理軌道。

      4、完善住房保障體系,全面推進廉租住房建設

      一是建立責任制體系,切實加強“兩房”建設管理和監管。建立領導機構,設立專人負責,嚴格操作規程,實行一級對一級負責,強化抓“兩房”建設工作責任意識。二是依法依規運作,積極穩妥推進“兩房”建設工作。按照縣政府《關于推進崇仁縣經濟適用住房 和廉租住房建設實施意見》的要求,堅持科學運作,規范操作規程,采取電視宣傳、組織宣傳車上街、在縣城人流密集的主要街道咨詢服務和散發《公告》材料、三榜公示以及將經濟適用房和廉租住房公開搖號活動制作電視新聞滾動播放等形式,向社會廣泛開展“兩房”政策、運作情況進行宣傳。建立申請申購、填表登記、入戶調查、審核確認、建檔管理制度。啟動“三級審核、三榜公示”等工作,嚴格做到對“兩房”合理合規的使用,并建立“兩房”建設工作重大事項報告、統計報表、責任追究等制度。三是加大業務工作技能,進一步落實住房保障運行環境。四是創新思路、加強“兩房”建設。要用創新思路來解決業務工作中遇到的復雜問題和打造“兩房”建設領域。通過工作的不斷創新,進一步為政府解決困難家庭的住房問題決策提供科學依據,不斷提高“兩房”建設發展思路,使“兩房”建設這項‘民生工程’又好又快地發展,造福于民。

      行業調研報告十二篇

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