不知火舞私秘?奶头大屁股小说,永久免费看啪啪网址入口,国产在线精品无码av不卡顿,国产精品毛片在线完整版,国产69精品久久久久久妇女迅雷,色综合久久久无码网中文,日韩新无码精品毛片,强睡邻居人妻中文字幕
      當前位置:1566范文網 > 企業管理 > 制度大全 > 公司制度

      房地產公司食堂管理制度(十二篇)

      發布時間:2024-08-06 10:24:01 查看人數:87

      房地產公司食堂管理制度

      第1篇 房地產公司食堂管理制度

      e房地產開發公司食堂管理制度

      1.0就餐管理

      1.1 員工就餐時須佩帶工作牌,領餐前將飯卡交給廚工,廚工應核實無誤后劃卡,并在就餐員工名冊中記錄,將飯卡交還給員工后發餐。無飯卡時,廚工應拒絕發餐。

      1.2 員工領餐時須依次排隊,不得進入工作間自行拿取。

      1.3 未經辦公室許可,嚴禁帶外人到員工食堂就餐。

      1.4 因業務往來需在餐廳就餐的,須提前小時通知餐廳準備,并到辦公室辦理登記手續,憑辦公室開具的臨時飯卡用餐。

      1.5 酌量盛飯,不浪費食物、紙巾、牙簽等。

      1.6 不得在食堂內發泄個人情緒或喧嘩嬉鬧,餐具要輕拿輕放。

      1.7 若飯卡遺失須及時向行辦公室申請補發,并到財務部交納元罰金;憑財務部門的收據由辦公室文員補發飯卡,補發之日前每天午餐一律視為就餐。

      2. 0餐廳衛生及安全管理

      2.1 環境清潔管理

      2.1.1 將餐桌上的剩余物倒入垃圾筐內;

      2.1.2 將適量的洗潔精滴至餐桌上,并用潔凈的抹布擦兩次以上直至無水跡、油污;

      2.1.3 用掃帚將餐廳全部地面清掃兩次以上,直至地面無垃圾;

      2.1.4 用拖把將餐廳全部地面拖兩次以上,直至地面無水跡、油污等;

      2.1.5 清洗、擰干拖把、水桶、掃把后整齊放置地指定地點;

      2.1.6 每日開飯前后,廚工將餐桌、椅凳、紙筒、牙簽擺放整齊;

      2.1.7 廚房窗戶玻璃,每3天用干凈的抹布擦拭一次;

      2.1.8 廚房門每天用干凈的抹布擦拭一次;

      2.1.9 廚房墻壁、天花的清潔每月用干凈的掃帚清潔一次。

      2.2 工作間、餐具、廚具清潔管理

      2.2.1 廚工每日開飯前完成工作間的清潔工作;

      2.2 .2用潔凈的抹布將使用過的盛裝佐、配料等的器皿清潔后,整齊的放置在指定的地點;

      2.2 .3清潔工作間地面、臺面,并將垃圾到入垃圾筐內;

      2.2 .4用清潔抹布清洗廚具兩次以上,直至潔凈;

      2.2 .5用潔凈、干爽的抹布將已清潔的廚具抹干,直至無水跡;

      2.2 .6將已抹干的廚具整齊地放入已清潔的消毒碗柜中;

      2.2 .7將廚具進行定期消毒;

      2.2 .8用潔凈的抹布將工作間的全部臺、柜表面擦拭干凈;

      2.2 .9用清潔干凈的拖布將工作間地面拖拭干凈,直至無水跡。

      2.2.1 0員工用餐后將剩余物到入泔水盆內,把托盤放在指定地點;

      2.2.1 1廚工將待清潔的餐具拿入工作間內;

      2.2.1 2先清潔餐具內的剩余物,然后放入清水,倒入適量洗潔精,用潔凈抹布清洗餐具;

      2.2.1 3將已清洗的餐具用水洗兩次以上,直至物油漬;

      2.2.1 4用干爽、潔凈的抹布擦拭已清潔的餐具,直至無水漬;

      2.2.1 5將潔凈的餐具放入已清潔的消毒碗柜中;

      2.2.1 6開啟消毒柜,對餐具進行定時消毒。

      2.3 餐廳除害管理

      2.3 .1餐廳發現有鼠跡、蟻跡現象時,應申購滅蚊、蠅、蟑螂、鼠、蟻等的藥品;

      2.3 .2藥品購回后,餐廳負責人組織廚工在餐廳內噴藥、放藥,噴放次數、地點視情況而定。

      2.3 .3廚工須特別注意藥品噴、放地點,小心噴、放,不得污染食物;

      2.3 .4廚工須及時清掃死亡害蟲;

      2.3 .5廚工在噴、放藥品及清掃害蟲后,須及時將藥品放置于指定的安全地點,保證員工不會誤食;

      2.3 .6廚工在噴、放藥品及清掃害蟲后,須及時更換或清洗衣服、潔手,否則不得接觸食物;

      2.3 .7餐廳負責人須嚴格監控實施全部過程,確保對食物不造成污染,對人體健康不造成危害。

      2.4 餐廳安全管理

      2.4 .1餐廳地面須經常保持干凈,以免員工用餐時摔倒受傷;

      2.4 .2用餐人數多時,員工應自覺排隊領餐;

      2.4 .3廚工在清潔環境衛生時,須留意檢查餐桌、凳是否牢固,做到及時修理,必要時予以更換;

      2.4 .4廚工使用工具時,應避免被銳器(刀、剪等)劃傷及鈍器挫傷、砸傷、碰傷;

      2.4 .5廚工應慎用化學調味劑;

      2.4 .6嚴把采購關,不使用過期、變質、不安全的蔬菜、調味品及肉制品;

      2.4 .7注意安全用電、用水,特別是電器設備按照設備保養規定定期保養;

      2.4 .8注意防火、防盜工作。

      第2篇 房地產股份公司財務預算管理制度

      房地產股份有限公司財務預算管理制度

      為了規范和加強公司預算管理,充分發揮預算的約束和引導作用,確保公司年度經營管理目標的實現,提高公司整體盈利能力和總體管理水平,特制定本制度。

      一、年度預算制度

      1、公司預算包括:收入預算、成本費用預算、資金需求預算、現金流量預算。

      2、預算編制基礎:經營狀況分析資料、市場經濟預測信息、經營計劃和財務目標、相關會計政策的變化等。

      3、預算編制程序:公司必須于年度報告完成后15日內,由公司財務主管制定該年度內公司財務預算呈交上級單位審批。一經批準,必須嚴格執行該年度內之預算,如超出預算,必須作出書面解釋。

      二、月度、季度預算制度

      月度、季度預算制度參照年度預算的編制方法,公司必須于每季度開始15日前,由公司財務主管制定該季度內每月財務預算呈交上級單位審批。一經批準,必須嚴格執行該季度內之預算,如超出預算,必須作出書面解釋,及向上級管理匯報。

      三、預算項目編制方法和依據

      1、收入預算

      收入預算包括:房地產銷售收入、房屋出租收入、其他收入

      房地產銷售收入:營銷策劃部依據各種銷售條件及收款期限,按預計可實現金額編列。

      房屋租金收入:營銷策劃部依據合同規定及預期目標,按預計可實現金額編列。

      其他收入:無須對其作出預算。

      2、開發成本支出預算

      (一)地價支出:規劃設計部依據購地支付計劃或國土規劃局批文之應繳納金額編列。

      (二)工程款項:成本控制部依據工程預算、工程預計進度,提供預計工程量,按核定的造價金額編列。

      (三)材料、設備款項:物料供應部依據工程進度、所需材料、設備數量,按核定的金額編列。

      (四)設計費: 規劃設計部依據設計合同及出圖計劃,按預計應支付金額編列。

      3、銷售費用預算

      由營銷策劃部依據營銷計劃,按預計支出額編制。

      4、管理費用預算

      由財務部與辦公室參照以往實際數分別編列。

      5、財務費用預算

      財務部根據融資計劃編列。

      四、預算執行制度

      公司財務負責人于年度報告完成后15日內對上期預算執行情況、超預算數據進行分析,并以書面形式分析差異原因、責任歸屬及相應的措施或建議反饋給上級主管單位,促進全年預算在各執行階段的有效控制。

      五、年度預算的考核與評價

      公司預算考核與評價的主管部門為公司董事會,上級主管財務部負責計劃指標完成情況的考核工作。對預算執行情況的考評,每季度進行一次,報公司董事會批準。年度考評必須編制年度預算執行情況的分析評價報告,報上級財務部及公司董事會批準。

      第3篇 z房地產公司福利制度

      房地產公司福利制度

      餐費補貼

      為解決員工工作午餐的費用,公司為每位員工每月發放餐費補貼。每月底,由人力資源部將此筆補貼計入工資總額中,并從工資中代扣代繳個人所得稅。

      節日補貼

      按照我國的民族習慣,公司在節日為正式員工發放過節費,以寄同樂之情。發放標準根據公司的發展業績調整。

      住房公積金

      1、根據國家相關法令,為解決員工住房問題。公司正式員工均繳納住房公積金,員工以上一年月平均工資總額的8%繳納,高于上一年北京市職工平均工資300%以上部分不做為基數。人力資源部發工資時在稅前代扣代繳,同時公司支付等額的住房公積金。

      2、住房公積金的年度期限為上年7月至下年7月,每年7月起住房公積金的金額進行調整。住房公積金實行個人帳戶,并支付活期利息。

      3、住房公積金使用辦法:租房,能提供正式收據報銷;符合住房公積金中心的手續的貸款;房屋大修。

      4、住房公積金提取:員工離退休、調離本市或出國定居時可辦理銷戶;手續完備的買房貨款償還。

      第4篇 領航房地產公司財產辦公用品管理制度

      綠航房地產公司財產、辦公用品管理制度

      一、公司財產、辦公用品由綜合部負責建立財產臺帳和辦公用品購買及使用登記制度;

      二、各部門經理對各部門所使用的公司財產及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任,對員工有損壞公司財產的行為應提出嚴肅批評,并予以制止。對情節嚴重的應及時做出處罰。如有遺失和損壞,應由當事人照價賠償;

      三、辦公用品由使用人填寫《領料單》后,綜合部文員予以領用。財產類大宗物品由部門經理按照“合理、必須、節約”的原則填寫《物品請購單》,注明購買原因、數量、規格及預算價,經綜合部審核,報分管領導簽批后方可購買,采購人員未見簽批的《物品請購單》擅自采購酌情給予500-1000元罰款;

      四、各部門所需辦公物品,經審批后交綜合部統一采購,專用或特殊用品需自行采購時,應事先征得綜合部核準;

      五、各財產類物品采購經綜合部文員登記,方可報銷費用,否則財務部經理不予簽批;

      六、員工領用物品均需填寫《領料單》。單價在100元以上物品,員工在離開公司時應予以收回。屬非正常損失或遺失的,應酌情賠償,賠償由綜合部會同財務部門核定,大額賠款可分期在工資中扣除。綜合部每年要會同財務部門對固定資產以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。綜合部有責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況;

      七、財產類物品報廢須由使用部門經理填寫“報廢申請單”,由綜合部會同財務部門審核,報總經理批準后執行,未執行報廢流程擅自將該類物品銷毀的,追究部門負責人相應經濟責任;

      財產管理制度

      1、每位員工所用的辦公用品,檢測工具等必須由內勤做登記,誰使用,誰保管

      2、公用物品由內勤同意管理,使用者需打借條,歸還后簽字

      3、所有物品,人為損壞需賠償各物品由工作關系需要變動,主動找內勤登記。

      辦公用品管理制度

      1、主管以上每人一臺電腦,裝好各專業所需軟件。

      2、影像工具統一由內勤管理。

      3、檢測工具統一由內勤管理。

      4、其他文具按需供給。

      5、辦公用品儲備由內勤負責到綜合辦統一領取。

      6、勞保、安全用品、按需供給。

      第5篇 房地產公司車輛管理制度

      房地產公司車輛管理制度

      1.目的:規范公司車輛管理工作。

      2. 適用范圍:適用于公司范圍內所有機動車輛的管理。職責:行政辦公室統一負責公司車輛的購置、管理、調度、年審等事宜。工作內容:各部門公務用車,由部門負責人先向行政辦公室申請,說明用車事由、地點、時間,行政辦公室根據需要統籌安排派車。車輛使用按先上級、后下級;先急事、后一般;先滿足工作任務及接待任務,后其他事務的原則安排。外單位借車,必須經總經理批準后方可安排。車輛駕駛實行專人專車,專車專管。專車司機負責在出車前搞好車輛衛生,禁止在車內吸煙。車輛在下班后或節假日必須停放在公司指定地點,并采取必要的防盜措施。車輛實行定點維修,先由司機列出需維修項目清單,再由行政辦公室報常務總經理批準后方可實施。未經領導批準,私自修車的,費用自理。出車要做好行車記錄,并保證車內物品清單與實物相符,要節約用油,過橋費、停車費一般情況下3日內報銷。行政辦公室專職司機須自覺建立車輛公里用油臺帳,每月報行政辦公室核算一次。行政辦公室應將車輛使用中發現的問題及時向總經理報告。駕駛員應提高節油意識,將油耗控制在正常耗油指標以內。對節油效果突出者,公司將給與適當獎勵。車輛在定點油站外加油須經公司領導批準,否則不予報銷。駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人,如有發現,按貪污論處。行政辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續,車輛有關隨車工具、證件及資料由駕駛員妥善保管。違規與事故處理下列情況,違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔:

      2.1.1 .

      1.無照駕駛;

      2.1.1 .2.未經總經理許可將車借予他人使用;

      2.1.1 .3.一般情況下違反交通規則引起的交通肇事等。意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。附件2.用車申請單附件3.車輛報修單附件4.修車登記單附件5.車輛臺帳

      第6篇 x房地產代理公司項目案場值班制度

      房地產代理公司項目案場值班制度

      1、每日輪流確認兩名值班人員,下班后,負責對案場衛生進行整理及保持。

      2、值班人員必須保證正常下班后的值班時間,在值班時間內須遵守正常工作時間的一切規章制度。

      3、值班時間客戶來訪較多,則時間順延。

      4、上下班時間為隨季節調整;

      第7篇 某某房地產公司工程成本管理制度

      某房地產開發公司工程成本管理制度

      1.公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。

      2.公司工程部主要負責工程造價的預測及審核、工程招投標文件的編制、工程決算的審定。

      3.工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作,對已經選擇定型的設備、材料進行采購,確保設備材料及時供應,積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。

      4.財務部主要負責工程成本的總體控制工作。

      ⑴ 參與有關工程經濟合同的談判工作,及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃;

      ⑵ 負責工程進度款的復核工作,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

      5.工程中間結算程序。

      ⑴ 施工單位于每月25日之前,將工程進度結算報送工程部審核,工程部結合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見,并在5日內送財務部會簽;

      ⑵ 財務部根據有關文件資料、施工單位領用的供應材料數額,以及與施工單位其他經濟往來等情況,并參考公司財務狀況提出付款意見,報送公司主管領導審批。

      6.工程決算程序。

      ⑴ 施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核,財務部會簽;

      ⑵ 財務部根據各種經濟簽證、合同以及經審定的工程決算數和材料結算數,扣除已付工程數及墊付的各項費用,結算應付工程尾數,提出付款方案,報公司主管領導批準;

      ⑶ 大工程辦理決算時,應由公司主管工程領導牽頭,由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組,按照上述本制度規定的職責范圍聯合進行專項工程決算;

      ⑷ 房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續,財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算。

      第8篇 領航房地產公司補貼管理制度

      綠航房地產公司補貼管理制度

      為了加強行政費用的控制管理,統一公司補貼標準,現就有關補貼事宜做出如下規定:一、交通費補貼嚴格按照集團公司《交通費補貼辦法》執行。

      二、差旅補貼制度

      1、員工因公出差或考察學習,需征得總經理或分管領導的同意,未經批準不得自行出差;

      2、嚴格控制出差人數,合理確定出差天數,逾期出差應向分管領導報告,因公出差人員按相應補助標準報銷出差費用;

      3、員工出差一般不予借差旅費,如有特殊情況確需預借,應填寫“借款單”,注明借款事由,按程序審批后到財務部門預借差旅費;

      4、出差人員應合理控制出差期間的交際應酬,確須應酬的,應事前電話請示本單位負責人同意,否則公司不予報銷;

      5、員工出差提倡厲行節約,不貪圖享受,原則上要求入住經濟型酒店,如遇特殊情況需入住超標準酒店的,需經分管領導批準;

      6、公司環節干部及其它出差人員,原則上只準搭乘汽車、火車,如遇特殊情況需乘飛機,需經總經理批準;

      7、補助標準

      工作人員出差區域市區區內內外一般

      人員60 80 100

      環節干部65 85 105公司副總經理公司總經理75 95 120說明補助標準指伙食費70 90 110

      8、交通費、住宿費實報實銷;

      9、駕駛私車出差,所發生的燃油費、過路費等據實報銷;

      三、差旅費報銷:

      1、員工外出歸來,及時整理票據,認真填寫差旅費報銷單,經考勤員及本部門相關領導審核、財務部門審簽、總經理審批后方可報銷;

      2、出差人員所借旅差費實行一借一還,當次結清,剩余現金要如數退還;

      3、虛假票據不予報銷,弄虛作假,虛報冒領者除返還報銷費用外,視情節輕重,給予相應處罰;

      四、以上制度由財務部具體把關執行。

      第9篇 房地產公司案場客戶來訪登記制度

      房地產公司項目案場客戶來訪登記制度

      1、接待客戶必須登記(除表明身份的中介或市調人員);

      2、客戶登記內容必須完整、準確、真實;

      3、保持客戶登記表的工整性,認真填寫,不許空項;

      4、當天客戶必須當天登記,不允許補登;

      5、如查不到成交客戶首次來訪登記,則不認定為接待置業顧問的業績;

      6、客戶資料當天未登記完整的需在客戶二次來訪時將其內容補充完整。

      第10篇 a房地產公司廚房工作人員制度

      房地產開發公司廚房工作人員制度

      (一)保持儀容整潔及個人衛生。

      (二)不購買及不做原料不新鮮的飯菜及副食品,做到生、熟分開。

      (三)廚房內用具定期消毒,廚房餐廳內衛生堅持每日清掃和每周大掃除一次。

      (四)工作時間內不串崗。

      (五)餐廳工作人員每年定期檢查身體,并執《市衛生防疫站飲食健康證》上崗。

      (六)購買物品要帳、物分明,物品妥善保管,厲行節約。

      (七)制定餐廳菜譜,經常征求大家的意見,改進餐廳工作。

      第11篇 領航房地產公司財務管理制度

      綠航房地產公司財務管理制度

      了加強財務管理和會計核算,規范財務行為,保證公司資產保值、增值和安全完整,提高公司的經濟效益,根據國家有關財務管理的法律法規和《錦廈房地產開發有限公司章程》,結合公司實際,特制定本制度。

      第一條 公司及各所屬部門發生的經濟業務及資金核算,必須通過財務反映和會計核算,實行會計監督。

      第二條 建立健全各項財務管理制度,制定完善的部門工作職責和財務人員崗位職責。

      第三條 嚴格貫徹執行國家各項紀律、法規、財經制度,接受財政、稅務、審計、銀行以及集團公司內部審計部門的檢查監督。

      第四條 帳薄、報表。

      第五條 嚴格按照審批程序對外提供有關財務數據。

      第六條 會計人員調動或離職,必須與接替人員辦理交接手認真做好財務管理基礎工作,正確規范地填制憑證、續,由財務部經理或集團公司審計人員負責監交。

      第七條 現金使用范圍及庫存現金管理。

      第八條 公司財務部下設會計室、出納室。

      第九條 財務部設財務經理、財務副經理、會計出納及銀行信貸員。

      1、支付員工的工資、補貼、勞保福利。

      2、支付職工出差的旅差費。

      3、支付個人其它勞動報酬。

      4、銀行確定需要支付現金的其它支出。

      5、財務部門應根據現金支出量多少,合理提取現金。

      6、公司的現金收入應在當日送存銀行,當日送存確有困難的,應采取防盜措施妥善保管,次日送存銀行。

      7、嚴格執行銀行有關庫存現金存放限額,不得違反規定。

      第十條 現金使用規定

      1、未經公司領導或財務部批準,不得向外部單位出借現金。

      2、不準利用單位的銀行賬戶與其他單位支付或存取兌換現金。

      3、不準將公款、現金以個人名義存入儲蓄所。

      4、不準私自挪用現金打“白條 ”頂替庫存現金。

      5、不準墊支現金。

      第十一條 財務審簽程序

      1、公司財務支出一律實行總經理一支筆審簽的辦法。

      2、各部門報支的費用,要由部門經理審核,部門分管副總經理審核,財務部經理和分管財務副總經理審核后,報總經理審批方可報銷。

      3、總經理有事外出,由總經理授權委托的副總經理審簽,總經理回來后補簽。

      4、對于一次性付款的采購合同,經辦人將合同經部門負責人及總經理簽字后交財務部門付款。

      5、對于分次付款的采購合同,經辦人需填制“申請付款單”,并經部門負責人批準,總經理簽字后交財務部門付款。

      第十二條 現金、核算、清查的管理

      1、出納必須以經過審核的原始憑證為依據收支現金,現金須當面點清、識別真偽。現金結算業務結束后,應在原始憑證上逐一加蓋有日期的“現金收訖”或“現金付訖”戳記,日期必須準確。

      2、未經總經理批準,出納員不得擅自將現金轉借或支出,同時出納員有權拒付未經總經理或授權人批準的各種支出或借款。

      3、出納員對現金要日結日清,登記現金日記賬時,賬款要逐日核對,如有不符及時查找原因,并報告財務經理。

      4、財務經理根據要求對出納員的現金日記賬和庫存現金進行監督檢查,發現問題及時上報。

      5、出納員付款要查核帳薄往來、單據簽字情況,發票所列金額等內容,并及時將收支單據編制記賬憑證,不得庫存或滯留。

      6、出納員到銀行提取或送存大額現金,須公司派車或有人同行。

      第十三條 公司資產包括流動資產、固定資產、無形資產和各種生產用、行政用的辦公資產和其它資產。

      第十四條 公司要建立健全各項資產的管理制度,對資產要定期或不定期進行檢查和盤點,防止資產的流失。

      第十五條 公司資產對外投資、聯營、處置,必須經過總經理同意簽批,方可進行辦理。

      第十六條 公司的各項應收賬款,要指定專人負責登記,每筆往來款項都須有明確責任人,要經常督促責任人清理應收賬款,回籠資金。

      第十七條 資產的新增、購置、調撥、轉讓、變賣的計價,嚴格按照《會計法》《工業企業會計制度》的有關規定執行。

      第十八條 財務部門必須定期對公司資產和產成品、備品備件庫存情況進行盤點,出現盤盈盤虧,必須查明原因,分清責任,詳實填寫資產盤盈盤虧清查表,報總經理并及時做出帳務處理。

      第十九條 按國家財務制度規定計提折舊費。

      第二十條 公司的各項預付賬款,往來會計要經常督促經辦人,及時索回相應發票,以使資產或費用與相應的會計期間配比。

      第二十一條 公司各部門各項開支應貫徹精打細算,量入為出的原則,按計劃預算從嚴控制,建立和完善內部審批制度,明確審批權限和審批程序。

      第二十二條 強財務審核工作。

      第二十三條加強產品成本的基礎管理,規范成本核算規則。

      第二十四條 科學合理編制年度月份成本費用計劃,每月進行財務人員必須嚴格執行費用開支標準和范圍,加一次成本費用完成情況分析和考核,積極開展目標成本管理工作,努力降低成本。

      第二十五條 公司財務部要定期向公司主要領導提供財務分析報告,全面反映經營活動及其效果,切實發揮財務分析在企業管理中的作用。

      第二十六條 財務分析報告應對主要經濟指標完成情況、生產經營狀況、成本費用、產品庫存、應收應付帳款、銷售收入、利潤及負債等進行詳細的詮釋。

      第二十七條 財務部在十二月中旬前應編制出公司下年度財對現行財務管理制度有缺陷需改進的地方提出建根據分析結合具體情況,對企業生產經營提出合理化建議。

      第二十八條

      第二十九條 財務計劃并報有關領導審查,經董事長同意下達。

      第三十條 編制財務計劃,要力求縮短計劃與實際的差距,做到有章可循,有據可查,計算準確,內容完整。

      第三十一條 根據生產情況,做出公司年、季、月度資金支出計劃和銷售款回收計劃,督促銷售部門及時催收銷售款。

      第三十二條 工程項目的需要。

      第三十三條 公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批公司要積極籌措、運用和管理好各類資金,保證手續,財務部對經總經理批準支付的款項,予以辦理付款手續;對未經申報及申報后未經總經理批準的款項,財務部應予以拒付。

      第三十四條 對工程成本和管理費用應嚴格管理和控制。從材料設備采購、日常開支到工程預算,應進行全過程管理和控

      制,努力降低工程造價,不得超標準支付工程款項。

      第三十五條 支付材料、設備、工程承包、勞務等方面合同款時,應嚴格核對合同款項及金額后予以支付。

      第三十六條 協助、配合銷售部門準確制定和及時調整銷售價格、租賃價格,嚴格按定價進行核算。

      第12篇 房地產公司出差管理制度

      房地產開發公司出差管理制度

      (五) 第一章 總則

      第一條 為規范公司員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。

      第二條 審批程序和權限員工出差時應填寫《出差審批單》,并按以下權限進行審批。

      1、 總經理出差,報請董事長審批。

      2、 公司領導班子成員出差,報請總經理審批。

      3、 部門負責人出差,報請總經理批準。

      4、 其他人員出差,報請公司分管領導審批。第二章 出差管理細則

      第三條 因公務緊急,未能履行出差審批手續的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續。

      第四條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據出差者申請,經調查無誤后支給出差差旅費。

      第五條 出差人員交通工具除可以利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機。

      第六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。

      第七條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的,須事先征得分管領導同意。

      第八條 出差住宿和補貼標準

      1、 出差住宿標準:a.公司級領導人員住宿費實行實報實銷;b.公司各部門經理,住宿標準不得超過 元/日;c. 一般員工,住宿標準不得超過 元/日。

      2、 住勤補貼標準:伙食補貼每人 元/日,市內交通費補貼每人 元/日。第三章 出差費用報銷

      第九條 出差人返回公司后,5天內應按規定到財務部報賬。填寫《差旅費報銷單》,并將原始發票粘在所附憑單上,由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。

      第十條 業務招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據必須有稅務部門的正式發票,列明公司抬頭,數字清晰,先由經辦人簽名,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。超審批金額外的業務招待費,一般不予開支。

      第十一條 其他報銷、審批程序同上。第四章 附則

      第十二條 出差人員要實事求是,一旦發現弄虛作假,一律按公司有關規章制度嚴肅處理。

      第十三條 本制度經總經理辦公會通過后施行,修改時亦同。

      第十四條

      房地產公司食堂管理制度(十二篇)

      e房地產開發公司食堂管理制度1.0就餐管理1.1 員工就餐時須佩帶工作牌,領餐前將飯卡交給廚工,廚工應核實無誤后劃卡,并在就餐員工名冊中記錄,將飯卡交還給員工后發餐。無飯
      推薦度:
      點擊下載文檔文檔為doc格式

      推薦專題

      相關房地產信息

      • 房地產公司衛生制度范本-5(五篇)
      • 房地產公司衛生制度范本-5(五篇)99人關注

        房地產開發公司衛生制度范本5為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境,確保辦公區域及公共區域的環境衛生,樹立公司的良好形象,特制定本制度。第一條衛生管理的范 ...[更多]

      • 房地產公司車輛管理制度3(十二篇)
      • 房地產公司車輛管理制度3(十二篇)99人關注

        房地產公司車輛管理制度(三)1、目的為合理使用汽車,提高汽車使用率,降低能耗,特制定本制度。2、適用范圍(1)專用車(指:班車和領導用車)。(2)公司各項重大活動用 ...[更多]

      • 房地產公司考勤制度范本(十二篇)
      • 房地產公司考勤制度范本(十二篇)99人關注

        第一章總則第一條為維護正常的工作秩序,強化全體職工的紀律觀念,結合公司實際情況,制定本制度。第二條考勤制度是加強公司勞動紀律,維護正常的生產秩序和工作秩序,提 ...[更多]

      • a房地產公司培訓制度(五篇)
      • a房地產公司培訓制度(五篇)98人關注

        新員工入職培訓:為了使新員工在短時間內熟悉企業環境,盡快進入角色,人力資源部組織員工進行新員工入職培訓。該培訓內容包括:公司的歷史、文化、政策、組織構架 ...[更多]

      • 領航房地產公司檔案管理制度(九篇)
      • 領航房地產公司檔案管理制度(九篇)97人關注

        綠航房地產公司檔案管理制度檔案管理工作由綜合部總負責,各部門協助管理。一、文件檔案的管理1、各類公文材料收文由綜合部統一處理。綜合部由專人負責公文的簽 ...[更多]

      • 房地產公司工作服管理制度(十二篇)
      • 房地產公司工作服管理制度(十二篇)97人關注

        房地產公司工作服管理制度(三)1、 職員統一工作服的使用與管理,均以本規定為準。保安等特殊工種所用制服的管理規定另行制訂。2、 本規定中的制服,是指在公司業 ...[更多]