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      裝飾公司財務部制度一(十二篇)

      發布時間:2024-06-16 17:12:01 查看人數:86

      裝飾公司財務部制度一

      第1篇 裝飾公司財務部制度一

      財務報銷有關規定【1】

      一、期間費用類報銷

      1、管理費用報銷

      費用報銷時需填制費用報銷單,注明事由、經辦人,由部門負責人審核業務的真實性,合理性后簽字,并經財務負責人、主管副總、及董事長審批簽字。

      審批手續齊備后交給出納方可付款、報銷。

      費用報銷限定在費用發生之日起1個月內履行報銷手續。

      2、銷售費用報銷

      銷售費用核算的是本公司銷售部門人員工資及項目的后續維修服務。

      后續維修費用是公司完工項目發生的后續支出,這種支出一般在項目的質保期內。

      后續維修的審批手續為:項目經理、主管副總、財務主管、總經理、董事長。

      3、財務費用報銷

      本公司的財務費用核算的是財務利息、財務手續費,財務利息由財務部門直接進行賬務處理。

      財務手續費按照實際發生取得的相關票據進行報銷。

      審批手續為:經辦人、財務主管、總經理、董事長。

      二、成本類報銷

      1、材料費

      材料部根據項目經理下發的材料計劃單來采購工程所需材料,首先項目經理下發計劃單時,必須將項目名稱書寫清楚、準確(包括零星維修項目,,材料部采購材料取得發票填寫報銷單,根據計劃單填

      寫項目名稱。

      材料費審批手續為:經辦人(雙人雙簽)、驗證人、部門負責人、項目經理、主管副總、財務主管、總經理、董事長。

      工隊長必須在材料清單上注明貨已收到。

      計劃單上的項目名稱和發票上的名稱、報銷單上的名稱、合同上的名稱必須一致。

      材料費用報銷的期間為拿到項目竣工驗收單后1個月,必須報銷完本項目所有材料費,預期財務將不支付,由材料部長和主管副總全權負責。

      2、人工費

      人工費的報銷由項目經理直接出具工費結算單,工人根據工費結算單編制工資表和考勤表,通過項目經理、主管副總、財務主管、總經理、董事長審批到財務部辦理結款。

      人工費的結算期限為拿到項目竣工驗收單后1個月,必須報銷完本項目所有人工費,預期財務將不支付,由項目經理和主管副總全權負責。

      質保金部分在結算工費時候一起入賬處理,質保期到工人直接來領款。

      三、借款規定

      為加強公司的財務管理制度與監督工作,提高資金的使用效率,保證公司各項資金正常支出,規范暫付款的管理工作,結合公司實際情況制定本規定。

      借款需要填制借款單,由借款人、部門負責人、財務部、主管副總、總經理及董事長的簽字審批,手續齊全后到出納處辦理借款手續, 在實際辦理借款時應堅持“一事一借,一借一清,前款不清,后款不

      借”的基本原則。

      四、材料登記類規定

      材料登記員根據材料報銷清單上逐項審核材料計劃單、發票、報銷單的一致性,根據審核無誤的票據進行材料賬的登記,項目竣工后與會計核算一次,確保項目材料的準確性。

      五、合同的簽訂

      為了規范公司經濟業務,材料采購和人工費需要簽訂合同,需要仔細規定合同相關條款。

      (預付款、結款方式、支付條件、質保金等條款)

      六、手續辦理完財務暫時沒有款項支付,代理商提前提供發票 如果相關單位手續辦理完公司財務款項無法支付的時候,財務先收取票據進行賬務處理,等到資金充足的時候在進行支付,支付的時候需填寫領款單進行支付審批,審批手續為:經辦人、部門負責人、項目經理、項目副總、財務主管、總經理、董事長。

      方可到出納處領款。

      代理商提前提供發票的不需要審批手續,財務直接接收并做財務處理。

      七、收到款項的手續

      公司在收取工程款的時候需要總經理、董事長簽字,財務方可入賬。

      裝飾公司財務管理制度【2】

      第一章 總 則

      第一條 為加強財務管理,規范財務工作,促進公司經營業務的發展,提高公司經濟效益,根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定,結合公司實際情況,特制定本制度。

      第二條 公司會計核算遵循權責發生制原則。

      第三條 財務管理的基本任務和方法:

      (一)籌集資金和有效使用資金,監督資金正常運行,維護資金安全,努力提高公司經濟效益。

      (二)做好財務管理基礎工作,建立健全財務管理制度,認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

      (三)加強財務核算的管理,以提高會計信息的及時性和準確性。

      (四)監督公司財產的購建、保管和使用,配合綜合管理部定期進行財產清查。

      (五)按期編制各類會計報表和財務說明書,做好分析、考核工作。

      第四條 財務管理是公司經營管理的一個重要方面,公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任,財會人員要認真執行《會計法》,堅決按財務制度辦事,并嚴守公司秘密。

      第二章 財務管理的基礎工作

      第五條 加強原始憑證管理,做到制度化、規范化。

      原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明,是會計記錄的主要依據。

      第六條 公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。

      記帳憑證的內容必須具備:填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員,復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。

      收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

      第七條 健全會計核算,按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。

      會計核算應以實際發生的經濟業務為依據,按照規定的會計處理方法進行,保證會計指標的口徑一致,相互可比和會計處理方法前后相一致。

      第八條 做好會計審核工作,經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和數據的準確性。

      編制會計憑證、報表時應經專人復核,重大事項應由財務負責人復核。

      第九條 會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數字與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對,保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

      第十條 建立會計檔案,包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案,妥善保管。

      按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。

      第十一條 會計人員因工作變動或離職,必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。

      會計人員辦理交接手續,必須有監交人負責監交,交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后,移交人員方可調離或離職。

      第三章 資本金和負債管理

      第十二條 資本金是公司經營的核心資本,必須加強資本金管理。

      公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資,根據驗資報告向投資者開具出資證明,并據此入帳。

      第十三條 經公司董事會提議,股東會批準,可以按章程規定增加資本。

      財務部門應及時調整實收資本。

      第十四條 公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資,股東應按公司章程規定,向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。

      財務部門應據實調整。

      第十五條 公司以負債形式籌集資金,須努力降低籌資成本,同時應按月計提利息支出,并計入成本。

      第2篇 裝飾公司 工程部檔案管理制度

      裝飾公司工程部檔案管理制度

      1、工程項目部根據工作需要配備資料員,資料員應嚴格裝飾施工檔案管理要求負責工程資料的收集、整理、編號、裝訂,做好資料檔案工作。

      2、做好施工現場每周例會記錄、每月例會記錄。臨時現場會議記錄。

      3、項目工作人員登記造冊。施工班組人員身份證復印件整理歸檔。

      4、工程中工程量簽證單、工程任務書、設計變更單、施工圖紙、工程自檢資料的整理歸檔。

      5、工程中其他文件、資料、文書往來整理歸檔。

      6、各類檔案資料分類保管,做好備份,不得遺失。同時建立相關電子文檔,便于查閱。

      7、借閱檔案資料需辦理借閱手續。填寫工程資料借閱表,并及時歸檔。

      第3篇 小裝飾公司財務制度一

      小裝飾公司財務制度【1】

      一、預算管理

      1、各小區物業部所有收支以預算管理為基礎,沒有預算不得開支。

      2、每月末各小區物業部根據年度經濟指標及下月預計情況,編制、上報下月收支預算。

      3、收支預算由小區會計負責編制,經小區物業經理初審后,報物業公司、集團財務部審核,總裁批準后執行。

      4、各月度支出計劃的編制應以各小區年度經濟指標為依據,可在各月之間調節,但各月總和不得超過年度指標。

      5、每月初各小區物業會計對上月預算執行情況進行總結,編制上月收支預算與執行情況比較表,報物業公司匯總后報公司相關領導。

      6、預算內支出按公司規定流程由小區物業部審核支付,超預算支出報物業公司、總裁審批后各小區支付。

      二、收支規定

      1、收據、發票及公章使用規定:

      1)收據、定額停車費發票,由物業公司統一印制(或購買)、統一管理,設專人負責,建立專門備查簿登記收據購、存、領、銷數量及號碼。

      2)物業各小區設專人負責收據及定額停車費發票的領用、保管和繳銷。

      領用收據時檢查無缺聯、缺號后加蓋物業公司財務專用章,并在登記簿上登記領用時間、數量、起止號碼及領用人,同時交回前期已使用收據的存根聯,以備查對。

      3)收據的保管必須專人負責。

      如有遺失,追究保管人員責任。

      領用收據的小區,如果人員變動,需在變動前到物業公司財務部交回收據并結清核銷。

      4)各小區使用發票,為便于管理,應到物業公司財務部統一開具。

      一般情況下應以收據(第二聯)換發票,所換發票的內容應與收據項目、金額完全一致,用以換取發票的收據作為發票記賬聯的附件,留物業公司統一保管。

      對于需要先開發票后付款的業主,出納(或物業管理員)根據收費通知單開具發票,并在物業財務部做好登記,款項入賬后核銷。

      5)收據填寫要求:

      ①據實填寫。

      即必須按實收金額、項目、日期如實填寫,不得弄虛作假,做到準確無誤。

      ②字跡清楚,不得涂改。

      如有錯誤,全部聯次蓋“作廢”章或寫明“作廢”字樣,再另行開具。

      ③全部聯次一次填開,上下聯的內容金額一致。

      6)各小區的收費通知專用章只能用于催款通知,不能用做其它用途;除此公章外,小區不得再有其它公章。

      2、收款規定

      1)各小區收款必須使用從物業公司領用、加蓋物業公司財務專用章的統一票據。

      其他任何票據或未加蓋財務專用章的票據不得使用。

      2)已收現金款項必須在當天交由出納核對、辦理相關手續妥善保管,并及時入賬。

      3)以轉帳方式收款應及時與物業公司財務、集團財務辦理進帳、轉帳相關手續,并及時做帳務處理。

      4)物業公司財務部可隨時檢查使用票據的人員是否及時將所收款項按規定上交,并定期對整本已使用完的收據核查是否交納入賬,并進行核銷。

      3、支出規定

      1)工資費用。

      各小區財務人員根據本小區當月考勤表,計算本月員工的應付工資,填制工資卡,交小區經理簽字后,報物業總公司人事部門審核,人事部門在對員工的出勤及人員變動核對無誤后,報物業公司總經理審批,總經理同意后方可發放。

      2)員工福利費。

      對于員工福利品的發放,如:防暑降溫品、節日禮品等,各小區根據自己實際情況,本著節約原則,自行擬定方案及所需資金等情況呈報物業公司總經理,同意后方可實施。

      3)維修費用。

      小區工程維修費用,審批程序是:物業公司總經理→預算部→總工辦→總裁。

      4)差旅費、辦公費、電話費、清潔衛生費、保安費、業務招待費、綠化費、社會保險費等以各小區所報支出預算為依據,預算內的此類費用由經辦人填制費用報銷單,小區經理批準即可報銷。

      會計人員應在原始票據審核方面嚴格把關,用于報銷的原始票據應符合國家有關法律法規的規定,除特殊情況外必須是發票,單據項目必須填寫齊全,特別是本公司全稱、地點、費用項目等必須準確無誤,票據應整潔,無涂抹修改。

      對于不符合上述規定的票據,財務人員應拒收。

      對于超出預算的上述費用項目,應呈報物業公司,說明情況,闡明超支原因,經物業公司總經理同意后,報總裁批準,總裁同意后方可實施。

      5)水電費。

      水電費屬于小區的代收代繳項目,應遵循專款專用原則,即本月收取的水電費必須首先用于保證該期水電費的支付。

      小區不得以此類收款支付日常的費用開支,以免影響水電費的正常支付。

      6)對于各小區需要轉賬結算的各項支出,經小區經理核準簽字,送物業公司財務審核后,在支票簽發登記本上進行登記,加蓋財務專用章及法人章進行支付。

      4、資金報表:

      1)每天由各小區出納報資金表給物業公司財務,由物業公司財務匯總后報公司領導。

      2)報表需注明當天款項的增加、減少情況說明。

      三、會計核算

      1、統一設置以下會計科目:

      1)主營業務收入:主要核算物業小區向業主(或物業使用人)收取的物業管理費;

      2)其他業務收入:主要核算小區收取的停車費、裝修管理費、寬網費、攤位費、特約維修費等;

      3)主營業務成本:主要核算物業水電維修、保潔及綠化等部門發生的費用;下設明細科目:工資、福利費、維修費、電話費、保潔費、勞動保護費、保安費、社保費及其他。

      4)管理費用:主要核算行政管理部門發生的費用。

      下設明細科目:工資、福利費、差旅費、辦公費、電話費、業務招待費、社會保險費及其他;

      5)其他應收(應付)款:主要核算代收代繳款項及裝修期間的保證金等。

      2、會計報表

      1)各小區財務結賬日期為月末最后一天。

      2)小區會計人員應于次月的3日以前將各小區的會計報表經小區經理簽字后報物業總公司財務部,有個人所得稅的小區應將其扣繳的個人所得稅的明細單附后,以便總公司統一申報。

      3)小區會計每月25日前根據年度指標上報下月費用預算,次月10日前編報上月預算執行情況報表。

      四、檔案保管

      1、已使用的收據記帳聯由各小區財務保管,存根聯繳銷后交由物業公司財務進行保管。

      2、小區財務檔案應按財政部《會計檔案管理辦法》規范要求進行整理、裝訂、歸檔。

      3、當年會計檔案由小區會計負責保管,次年建立新帳后應將上年全部財務檔案移交物業公司財務人員負責保管。

      五、檢查控制

      1、各小區會計每月須對小區出納的財務工作進行檢查,包括收據的填開、領用、繳銷;原始單據的歸檔、保管;賬簿登記、賬證相符情況;現場盤點庫存現金,賬實相符情況。

      并對檢查內容以書面形式經雙方簽字確認后上報物業公司財務。

      2、各小區出納應對物業管理員的收費工作進行檢查監督,對于有不符合“收據發票使用規定”及“收款規定”的行為,應及時上報。

      3、各小區會計每月須與集團公司核對往來款,并簽署對帳單,確保雙方帳務清楚。

      4、物業公司財務應對各小區領用、繳銷票據及時核檢,發現問題應及時上報有關領導。

      5、物業公司財務和集團公司財務應對各小區財務收支情況進行不定期聯合檢查或抽查。

      6、根據公司領導安排,聘請外部的會計師事務所對物業公司各小區財務收支執行情況進行年度專項審計。

      六、相關責任

      1、物業小區各出納對現金的收支負有直接責任,小區會計負有監管責任,小區物業經理負有管理責任。

      2、禁止私設帳外帳、收款不入帳等,禁止不使用統一規定票據收款、私刻公章等,否則一經發現直接上報總裁嚴肅處理。

      3、會計檔案滅失追究保管會計責任。

      4、由于不按本管理辦法操作給公司造成經濟損失的,由相關責任人全額賠償。

      本財務管理制度由公司由公司財務部和物業公司負責解釋。

      小規模企業財務管理制度參考【2】

      一、小規模私營企業財務管理特征

      小規模私營企業投資規模小、自有資金有限、企業經營管理水平低、產品科技含量低、員工素質不高、市場競爭力有限。

      這類企業的財務管理主要有以下特征:

      1.財務管理地位不高

      小規模非科技型私營企業,其決策模式主要為經驗決策。

      私營企業在經營決策方面有著高效率的優勢,但決策程序較粗糙,決策所需信息中,在相當程度上仍使用 以供銷人員為主體的偶遇式市場信息收集方式,信息的收集處理利用并無規范的規則,財務人員幾乎不會參與收集分析信息,決策信息準確度較差,決策的可靠度 低。

      企業財務管理未受到重視、財務管理在業主以外的管理中影響不大、地位不高。

      2.未配置獨立的財務管理機構或人員

      大部分小企業未配置獨立的財務管理機構或人員,財務人員當作“記賬”員,主要負責對外提供財務與納稅報表。

      有些會計平時不到企業中去,月底或月初企業經營 者把資料交給他們,他們根據取得的資料做賬。

      由于取得的資料不完整,往往造成存貨、資金、往來、費用等不真實,記賬戶數多了后,賬務處理簡單化,將企業的 經營業務不是逐筆登記記賬憑證,而是采取匯總登記(不管有多少發票),也不按照要求設置二級明細科目。

      3.財務管理職能作用不大

      小規模私營企業在發展初期,人與人的關系基于血緣關系和地緣聯系,對團體以外的人不信任。

      在財務這一敏感部門,“忠誠度”成為用人的重要標準,無血緣、 鄉緣關系的財務管理群體很難與家族勢力平衡。

      所以,在小規模、低層次的私營企業,真正的財務專業人才很難留住,財務人員大多未經正規的專業培訓,缺乏財務 管理的能力,難以為管理高層提供有效的財務信息。

      4.企業法人財務觀念淡薄

      財務觀念是財務管理的基礎,觀念的更新會 帶來管理水平的提高。

      而目前為數不少的小規模私營企業經營者,在經營中主要靠“拍腦袋”、“搏一搏”,財務管理對他們來說,是個不可理解的概念。

      他們認為 財務就是記賬或算賬。

      自己辦的企業,只要平時記流水賬,到年底結算有無盈利即可,沒有必要設立會計總賬、分類賬、明細賬,沒有必要按照《會計制度》要求進行會計核算和財務分析。

      因此,許多原始資料不提供給財務,把會計只當作納稅申報的工具,沒有真正發揮財務管理和會計核算的作用。

      5.企業資產管理混亂

      一是現金管理混亂。

      多頭開戶銀行,材料采購和產品銷售大量用現金交易,企業業務人員隨意支取現金長期不結算,有的企業現金收入不入賬、正常的費用支出也不入賬等。

      企業現金管理不規范,給企業財務管理埋下隱患。

      二是應收賬款失控。

      這主要發生在產品(商品)供大于需的私營企業,由于供貨企業間的互相競爭激烈,為了避免自己的產品被淘汰出局,采取墊資發貨辦法,造成應收賬款居高不下。

      三是存貨管理混亂。

      沒有建立完整、準確的材料(商品)、產品倉庫明細賬。

      材料(商品)采購因資金緊張賒欠款項,對方沒有開具發票或為了壓價不要求對方開票,造成入賬無原始憑證,有的以白條入賬,有的干脆不入賬,造成企業存貨一攤糊涂賬。

      四是固定資產管理混亂。

      有的企業購置固定資產時,沒有及時登記入賬;有的企業購置的固定資產沒有取得發票而無法入賬;有的企業購置的固定資產由于原始記錄不清,無法按現有《會計制度》要求采取分類折舊;有的企業報廢、毀損的固定資產沒有按規定清理,造成賬實不符。

      二、對加強管理的建議

      1.加強對企業經營者的財會知識培訓

      有關部門應針對目前私營企業在財會方面存在的問題,對經營者開展業務培訓,提高經營者的法制觀念。

      特別要加強對《公司法》、《合同法》、《稅法》和《財務》、《會計制度》、金融法規等財經法律、法規的學習輔導,提高經營者對加強企業財務管理重要性的認識,充分理解財務管理在企業經營中的作用,要從企業的長遠發展去審視企業的經營管理,摒棄“小富即安”的小農意識,要做到規范經營、守法經營,這樣才能辦好企業、辦大企業。

      2.加強對財務人員的培訓

      財政部門作為企業財務人員的主管部門,要通過調查研究,找出私營企業財務人員存在的薄弱環節,制定出培訓的方式和內容,有針對性地解決存在的問題。

      也可 采取企業會計互審互查方法,使他們在檢查中增長知識,以達到提高財會人員業務素質之目的。

      同時對私營企業中財務管理混亂的企業,應加強執法力度,對不按照 《會計制度》進行會計核算的,或采取不法手段偷稅的,應按照《會計法》、《稅法》的相關規定對企業法人予以經濟處罰、行政處罰、甚至刑事處罰;對相關的會計責任人員予以吊銷會計證等行政處罰,觸犯法律的要追究其刑事責任。

      3.加強外部監管力度

      從目前私營企業的現狀來看,靠企業自身約束來規范會計工作是不現實的,我們應該更多地借助于外部監管,幫助私營企業實現會計規范化。

      我國的會計監督是由國家監督、社會監督和企業內部監督三位一體的監督體系,其中前兩種屬于外部監督。

      國家監督是由財政、稅務、銀行、工商、證券、監管等部門根據有關法律法規實施的監督;社會監督則以會計中介機構為主體,由其接受他人委托,對有關單位的會計工作進行審計、驗資等工作。

      如其在執業過程中,發現私營企業會計核算過程中不符合相關法律、法規要求的,應及時上報財政、稅務等主管部門,對私營企業存在的違法、違規行為,應予以嚴肅處理。

      第4篇 裝飾公司關于對三工的管理制度

      根據國務院《全國所有制企業臨時工管理暫行規定》或《江西省全民所有制臨時工管理實施細則》的規定精神,結合本公司的具體情況,訂立“三工”(臨時工、合同工、民工)管理制度:

      第一條,各項目經理部所招用的臨時技術工和普通工應持本人身份證向務工所在地的勞動部門領取“務工許可證”,無此兩證,不得招用。

      第二條,所招用的“三工”,應當由各項目經理與其本人簽訂勞動合同,并報公司備案。合同期未超一年,合同期滿時,必須終止合同,如確因工作需要延期使用者,則應重新簽訂合同并報公司備案。

      第三條,所招用的“三工”必須經過三級安全教育后方可上崗,從事特種作業的操作人員,必須經過培訓后持證上崗。

      第四條,“三工”在企業工作期間享受同工種同樣個人防護用品。

      第五條,“三工”在企業工作期間,如違法亂紀,輕者進行經濟處罰,重者報送有關部門依法制裁。

      第六條,“三工”在企業工作期間,如因工傷,應按上級規定精神進行登記、報告、統計、調查和處理。

      第七條,“三工”在工地工作期間,由所在地工地項目部負責管理,解除勞動合同后,應即督促其離開工地。

      第5篇 裝飾公司 材料管理制度

      裝飾公司材料管理制度

      1、材料管理細則

      (1)根據工程施工進度,由工程部正式向材料采購人員發出訂購單并提供詳細大樣及尺寸,大宗主材及異性材料最少需提前5天申請。

      (2)施工輔助材料及急用零星材料項目部確因情況特殊需自行采購由項目經理自行決定,保存好各類采購發票,按公司標準報賬流程報銷費用。

      (3)項目現場由于現場施工條件和具體施工要求發生重大設計變更,應第一時間向工程部發出變更通知,應及時做好變更簽證。

      (4)由工程部向材料采購人員發出的材料訂購單,工程部負責跟蹤。

      2、材料庫存管理制度

      (1)材料入庫必須經公司材料管理人員驗收簽字,不合格材料堅決不予接收,材料管理人員必須及時辦理退貨手續。大宗主材進場,項目經理應親自到場參與驗收,嚴格把好質量關,發現問題及時與材料采購人員溝通。

      (2)材料管理人員對驗收合格的任何材料必須清點后填寫材料收貨單,收貨單需報工程部經理確認并簽字方可入庫,登記進帳。材料管理員應逐項登記材料進、銷、存明細臺賬,每月向公司工程部和分管經理上報材料消耗情況表。有條件必須同時錄入電子文檔備查。材料質量合格證由管理員收集后送工程部匯編工程檔案。

      (3)材料帳冊必須有日期、入庫數、出庫數、領用人、存放地點以及有效期等欄目。

      (4)倉庫內材料應分類存入堆放整齊、有序、并做好標識管理。并留有足夠的通道,便于搬運。

      (5)大宗材料、設備不能入庫的,要清點數量,選擇地勢較高的地方并加以墊架,做好遮蓋及圍蔽工作,防止雨淋日曬,避免造成損失。

      (6)倉庫存放的材料必須做好防火、防潮工作。倉庫重地嚴禁閑雜人員入內。

      (7)材料出庫必須填寫出庫單,由工程部經理簽字批準,領料人簽名。

      (8)工具設備借用,建立借用物品帳。嚴格履行借用手續,并及時催收入庫。實行誰領用誰保管的原則,如有損壞,及時通知公司材料員聯系維修或更換。(9)采購的即時運送到項目現場的材料由項目經理接收,并清點數目和查驗質量。做好進貨資料上交工程部。

      第6篇 裝飾公司:工程部管理制度

      裝飾公司工程部管理制度

      總則

      第一條 加強施工的標準化、程序化、制度化,符合公司管理要求,以適應公司工程建設的需要,特制定本規定。

      第二條 本規定適用于公司工程部所有員工以及施工隊。

      第三條 此規定由工程部與公司共同制定。

      一、申請進入本公司的施工隊應填寫《施工隊申請錄用表》。并遵守重慶淙正裝飾有限公司的各項管理制度。如有違反公司將視情況輕重,對其進行批評教育、罰款及清退出公司。

      二、項目管理

      1、開工工程必須在甲方簽訂合同,交納完預付工程款之后進行。

      2、施工前,認真熟悉施工圖紙、工程預算書及工程任務書,三日內準確無誤地向材料采購部提出工程材料計劃。

      3、制定詳細進度計劃,報公司工程部審批,并嚴格按計劃施工。

      4、按合同工期交工。工程延期由工程部經理會同甲方分析原因并簽工程延期單。

      5、認真填寫施工用材計劃單,公司供應材料,施工隊應及時準確查驗,簽字驗收。如其后發現問題,施工隊責任自負。

      6、施工用材更換,工程部應會同預算部、材料采購部共同處理。

      7、每個施工環節按標準作業,需要甲方驗收的必須經甲方驗收合格簽字。

      8、工程竣工驗收必須由客戶在驗收單上簽字,驗收結論由甲方寫上“整體驗收合格”,并辦理工程保修單,結算單。

      9、文明施工

      10、嚴禁施工隊在為本公司施工期間接私活。

      三、工程款管理

      1、項目收款由工程部及時通知甲方應交款金額,甲方到財務部交款。

      2、項目承包價由總經理指定的專門核算人員核定。

      3、項目支款應按進度逐筆支付;由工程部經理初審,報總經理批準。

      4、同甲方工程結算、施工隊結算由工程部負責。結算金額由工程部現場負責人提出,報

      工程部經理、總經理批準。

      5、支施工隊尾款,財務部應按照合同規定扣除質保金。

      四、內業管理

      1、工程部每周舉行部門例會一次,每月舉行施工隊例會一次,均由工程部經理主持(具體時間自定)

      2、每次例會后,應在24小時內將會議紀要上報總經理辦公室。

      3、工程部應于每月底將當月開竣工項目、在建裝飾項目進度月報表上報辦公室備存。

      4、出現重大質量、服務或客戶投訴事故,工程部應立刻安排相關人員處理;并及時上報

      處理方案給公司總經理,并在3日內將事故處理以書面形式上報公司行政部。

      5、檔案管理:工程全部資料由工程部驗收歸檔。

      第7篇 裝修裝飾公司 辦公室管理制度四

      裝修裝飾公司辦公室管理制度(四)

      1、公司員工均須認真執行本制度。

      2、公司員工上班時間佩帶胸牌。

      3、公司員工均應遵守工作崗位,不能串崗。

      4、上班時間不能做與工作無關的事情,不能閑聊,玩游戲,要保持工作環境安靜。

      5、辦公上應保持整潔,注意環境衛生。

      6、上班時衣著整潔,不能濃妝艷

      第8篇 裝飾裝修公司工程施工管理制度格式怎樣的

      裝飾裝修公司工程施工管理制度

      三、 施工現場管理制度工程牌施工資料進場標識,環境保護客戶自購材料通制作施工進度材料進場拆除、間隔、水電施工門窗天花主體施門扇壓制廚房衛生間防水施工防蟲施工、記錄柜門壓制天花罩面、木器飾面收木制品補釘眼接天花罩面補縫油漆施工墻面批膩子打磨、墻漆組件安裝五金潔具安清場提請驗收施工準備成品保護

      1、 進駐施工現場當日,須將施工單位標志牌、施工管理資料袋、安全標識等按要求格式置放,并須在施工現場配置2kg滅火器二只、醫藥箱一只;

      2、 工程進度安排表、施工人員名單等文字內容須填寫完整、清晰并放入施工資料袋中;

      3、 須根據施工工人進場施工時間辦理相應的居留手續;

      4、 施工工人須統一穿著工服、佩帶上崗證,著裝要整齊,不得穿破損、嚴重污穢工服及穿拖鞋施工;

      5、 施工現場不得生火或使用電爐做飯、燒水、取暖;

      6、 施工用料須分門別類堆放整齊,置于干爽地界;

      7、 每日施工完畢,須清理施工垃圾,做到現場無垃圾堆積;

      8、 妥善保管業主提供裝修用料及室內原有須保留設施,對易損件須加以保護處理;

      9、 遵守物業管理單位的相關規定,不得違章作業;

      10、 施工過程中,須關閉施工現場入戶門,不得干擾鄰居日常生活;

      11、 對參觀樣板房客戶或其他來訪者,須熱情接待并對相關問題給予解答;

      12、 施工現場不得留非施工人員居住或長時間逗留;

      13、 施工工人不得在施工現場抽煙、打架斗毆;

      14、 工余時間,留宿工人不得賭博或進行其他影響鄰居休息的活動;

      15、 工程竣工,須做到人走場清、窗明幾凈。

      第9篇 裝飾裝修公司 工程施工管理制度1

      裝飾裝修公司工程施工管理制度(1)

      一、工程施工信息申報制度

      工程施工安排統一由工程部進行。工程管理費提取比例由客戶服務部確定。各承攬業務單位在簽署施工合同后,采取《工程施工信息申報表》以電子郵件或傳真方式向工程部、客戶服務部申報。

      工程施工信息申報操作規定:

      申報人填寫內容:按表列項目逐項具實填寫,要求信息詳細、真實、完整。申報人填寫施工申報表時須連同《工程預算表》一并申報。

      工程部在接到施工信息申報后,須在24小時內按相關派單規定安排施工單位;

      并在每月的會計核算時間,將各項目經理工程安排情況反饋各業務承攬單位。客戶服務部按相關提取管理費規定核定管理費比例;

      并在每月的會計核算時間,將工程管理費計提比例反饋各業務承攬單位。

      《工程施工信息申報表》接受人信息反饋方法:作好施工單位安排后,采用電話通知的方式告知申報人安排結果。

      第10篇 裝飾公司處分制度

      建筑裝飾公司處分制度

      目的:

      為保證公司各部門高效率工作和提供優良環境,提高員工的自我約束能力,公司特制定了行為標準及紀律處分規定,希望全體員工認真遵從履行。

      罰款制度:

      員工觸犯輕微過失,每次罰款 10元,觸犯重大過失,每次罰款 50--100 元。用于員工觸犯嚴重過失阻礙公司工作發展,由行政部門主管根據上報的統計表,填報犯規通知書,并詳述停職理由,管理當局批準后方可實行。員工停職一般不超過十四天。

      辭退:

      員工觸犯嚴重過失或嚴重違紀或觸犯政府法規受到判刑處分者,公司可立即給予辭退,對工作造成嚴重損失的公司有權視其具體情況、情節追究責任并賠償經濟損失。

      員工上訴:

      員工不服所受處分,可口頭或書面在處理決定發出二日內,向行政主管申訴。行政主管將視情況而定召開有關人員會議研究。輕微過失、重大過失由行政主管及有關部門而定,嚴重過失由總經理、副總級及有關主管人員共同商定處理結果。

      第11篇 裝飾公司工程管理會議制度

      裝飾公司工程管理會議制度

      1.目的:

      為保證項目工程施工管理的正常運作,加強項目部內部的協調和溝通,確保各項目的實現,制定項目部工程管理會議制度。

      2 使用范圍

      適應于本企業所承建的建筑裝修工程的項目部工程管理會議的管理。

      3 引用標準、術語

      3.1 引用標準

      3.1.1 gb/t1.1-2000 《標準化工作導則第1部分:標準的結構和編寫規則》

      3.1.2 gb/t50326-2001 《建筑工程項目管理規范》

      3.2 術語

      4 職責

      4.1 工程安全、技術、質量、生產進度及計劃協調會議由項目部組織;

      4.2 工程物資會議由項目部物資部組織;

      4.3 資金分配專題會和盈虧分析會議由項目部組織;

      4.4 工程安全、質量專題會議由項目部組織

      4.5 工程會議紀要由項目部編號、印發。

      5 會議內容:

      5.1 工地實行班前安全、技術、質量交底'站班會':① 項目部站班會一周三次,時間為上午上班前,參加人員為項目部領導、技術主管、安全員及各分部主管。② 項目分部站班會由項目安全員主持,各班組必須在每天上午上班前實施,全體施工人員參加并做好相關記錄備查。

      5.2 施工高峰期每天下午下班前在工地召開生產碰頭會,各分部安排可以行使調度權力的負責人員參加,由項目部總調度主持。

      5.3 以下會議每周召開一次:① 安全例會,要求各單位提供周安全工作計劃、總結的書面材料,各單位第一負責人及安全員參加;② 生產協調會,由各項目主管及生產負責人參加,要求各項目主管提供有關形象進度、完成產值及勞動力情況的書面材料,以上會議由項目部組織。記錄資料(電子版)于會議后一天送交工程部匯總。

      5.4 每月召開一次月生產進度及計劃協調會(遇特殊情況另行通知),總結本月工程進度存在問題,公司領導和工程部經理、材設部經理、內業部經理、預算部門派員參加。各專業公司要提前一天提供書面的工程形象進度、完成產值情況及月勞動力報表。

      5.5 每月底召開一次項目部資金分配專題會,項目經理召集有關部門參加。專業公司要提前一天提供書面的下月資金使用計劃表,以便項目部統一安排資金。

      5.6 每月底召開一次項目部內部各項目分部的盈虧分析會,項目部經理召集有關部門和分管管理人員參加。

      5.7 每月由項目部經理主持召開一次質量、技術專題會,項目部技術和質量管理體制網絡的全體人員參加。

      5.8 每月一次由項目部經理主持月安全大檢查,要求各單位第一負責人及安全員到位參加,檢查工地后在項目部會議室集中總結并布置下月安全工作。

      5.9 工程其他會議依據工程現場情況召開。

      6 工程會議管理要求:

      6.1 為保證各專題會議內容的落實,各專題會議(涉及施工生產內容的大、中型有關管理、工程、經濟、物資)應做出會議紀要或會議記錄,以備查核。會議紀要的印發由工程部經理審批,行政部核稿、編號、印發和存檔。

      6.2 建立會議內容跟蹤反饋制度。對于會議提出的問題,涉及的部門為第一負責人,負責落實執行;同時項目經理作為第二負責人對其情況跟蹤了解,并定期向工程部領導反饋。

      第12篇 z裝飾公司管理規章制度

      室內裝修、辦公室裝修、寫字樓裝修、廠房裝修、酒店裝修、店鋪裝修、舊房翻新裝修、別墅裝修、家庭裝飾設計、深圳裝飾、深圳設計、裝飾公司、裝修公司、裝飾設計公司、深圳蒙恩思裝飾設計。

      為保障住宅區房屋的結構安全和外觀統一,根據建設部令(第110號)《住宅室內裝飾裝修管理辦法》的規定,現對本住宅區房屋裝修的有關事宜規定如下:

      一、裝修申報程序:

      1、住戶裝修住宅,必須提前7天向物業公司申報,填寫《住宅裝修申請表》,如實填報裝修項目、范圍、標準、時間、詳細的施工圖和提供施工隊伍名稱、營業執照、資質等級、法人代表的有效證件、施工負責人的有效證件(復印件)等,送物業公司審批。

      2、審批通過后與物業公司簽訂《星河名居裝修管理服務協議》。

      3、按照《星河名居房屋裝修預交押金和收取綜合服務費的標準》收取押金。

      4、工程完工后,經物業公司驗收,無違章或滲、漏、堵、損壞等情況.可退回押金;若有上述問題,從押金中扣除賠償費用和罰款,多退少補;完工半年內,如發現上述問題,由裝修戶負責修復和賠償。

      5、工程驗收合格后,物業公司收取管理押金的10%作為管理服務費,包括施工隊伍的管理、裝修人員出入證、施工許可證等。

      6、住戶裝修申請時必須繳清所有費用方可辦理裝修手續。

      二、裝修范圍:

      1、不擅自改變房屋的柱、梁、版、承重墻、屋面防水隔熱層,上下水管道、電路等;

      2、屋面面積只許鑿毛,地面裝修材料不準用超重材料,地面裝修材料厚度不得超過50毫米;

      3、不得封閉陽臺、平臺或改變陽臺、平臺的用途;

      4、不得擅自改變原有外門窗的規格、形狀以及外墻面的裝飾;

      5、空調室外分體機必須按物業管理公司指定的位置安裝,打洞時必須由專業人員進行操作,以防外墻破損,并保證空調架必須按規定進行粉刷;

      6、不隨意改動有線光纖線路、網絡線路, (范文先生網 ) 并留好檢測口;

      7、禁止改動煤氣管道,若確需改動必須到市煤氣公司營業所申請,由煤氣公司負責改動;

      三、裝修施工管理:

      1、裝修時間必須在上午8:00—12:00、下午14:00—18:00,不得擅自延長裝修時間,以免影響他人的休息,只有無噪音的工作經過向物業公司申請批準后方可按規定延長。

      2、裝修垃圾應該及時的清運,按物業公司指定的位置和時間進行堆放、清運。

      3、如額外使用公用設施,如:供電增容等,還應承擔相應的費用。

      4、施工人員必須在物業公司保衛部根據相關規定備案登記,辦理出入證。

      5、非房屋所有權人進行裝修應出據房屋所有權人的同意書、委托書或相關書面證明;

      四、違章裝修處罰:

      1、責令停工。

      2、責令恢復原狀。

      3、扣留或沒收工具。

      4、停水、停電。

      5、賠償經濟損失。

      6、視情節扣除管理押金。

      7、根據省、市、區的有關規定進行罰款。

      以上幾種處罰可同時進行。

      五、未盡事宜皆以國家相關法律、法規、制度規定的為準。

      裝飾公司財務部制度一(十二篇)

      財務報銷有關規定【1】一、期間費用類報銷1、管理費用報銷費用報銷時需填制費用報銷單,注明事由、經辦人,由部門負責人審核業務的真實性,合理性后簽字,并經財務負責人、主
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