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      房地產公司組織管理制度(十二篇)

      發布時間:2024-02-29 07:48:10 查看人數:23

      房地產公司組織管理制度

      第1篇 房地產公司組織管理制度

      房地產公司組織管理制度

      1、根據《公司法》和《公司章程》的規定,公司經營發展實行董事會領導下的總經理負責制。總經理主持公司經營發展全面工作,行使董事會授予的工作職權,對董事長和董事會負責。副總經理協助總經理工作,對總經理負責。

      2、公司高層(經營層)管理人員的聘任或解聘由董事會決定。每屆任期三年,可連聘連任。

      3、公司內部組織機構的增設、撤并及人員定編方案,由辦公室編制,總經理辦公會議通過后,報董事長批準。企業中層管理人員的任免由分管副總提議,總經理批準后總經理辦公會議通過,公司辦公室行文下發。

      4、公司高中層管理人員不得兼任其它經濟組織的實際管理人,不得以公司商業秘密為籌碼進行交易。要忠于職守,認真履行工作職責。

      5、公司發展戰略和中長期發展規劃由企劃經營部牽頭,會同辦公室等相關部門組織制定。企業管理規章制度等規范性文件的修訂完善,由辦公室會同有關部門組織制定。總經理辦公會議通過,報董事長批準后實施。

      6、公司經營層必須維護董事長在企業中的核心地位,自覺接受監督和指導。企業中高層管理人員要全力維護總經理在企業經營和發展中的中心作用,,逐級負責,不越級匯報,不越權行事。勇于負責,敢于擔當,不上交矛盾,不推諉扯皮。

      7、公司經營發展各項工作實行層級管理,逐級負責制。工作目標逐層分解,責任到人。逐級貫徹落實,逐級考核兌現。

      第2篇 x房地產公司安全保衛管理制度

      房地產公司安全保衛管理制度

      1.目的:為維護正常的工作秩序,確保公司財產安全,特制訂本制度。

      2.適用范圍:適用于本公司范圍內的一切安全保衛管理工作。

      3.職責:安全保衛工作由公司行政辦公室負責管理。

      4.工作內容

      安全保衛工作,要認真落實責任制。總經理是公司安全保衛的第一責任人,應把安全保衛工作切實提上議事日程,進行研究、部署,對本公司的安全保衛工作負全責。

      成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛工作領導小組,定期檢查安全保衛工作,發現問題,及時采取措施解決。

      根據實際需要,行政辦公室經理兼職安全保衛干事,負責安全保衛工作,切實負起安全保衛責任。

      落實防火措施,應有專人定期檢查消防設施是否完好無損;配備的各種滅火器,要按規定期限更換滅火藥物;嚴禁在辦公室堆放與辦公無關的任何物品。

      行政辦公室應將防災應急電話告知公司每位員工,并與所在地派出所、集團保安部保持密切聯系。

      5.抓好安全用電:

      5.1.1.1.電線、電器殘舊不符合規范的,應及時更換;

      5.1.1.2.嚴禁擅自私接電源和使用額外電器,不準在辦公場所使用電爐;

      5.1.1.3.嚴禁在辦公室內吸煙和使用明火。

      落實防盜措施:

      5.1.1.4.財務室要安裝防盜門窗和自動報警器,下班時要接通報警器的電源;

      5.1.1.5.重要部門的房間要設置防盜門窗,辦公室無人時要關好門窗和電燈及所有辦公設備的電源。

      5.1.1.6.公司財物不得隨便放置,重要文件及貴重物品必須鎖好;

      5.1.1.7.公司各辦公室鑰匙發放需要填寫鑰匙發放登記表,鑰匙一經發放不得轉借,員工離職時應將鑰匙交給公司行政辦公室,并在員工離職登記表中工作交接一欄填寫詳細。

      5.1.1.8.車輛停放時應采取必要的防盜措施。

      安全保衛人員要有高度的責任感,經常檢查、督促安全保衛措施的落實情況,發現問題,及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的,一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。

      全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造成事故的,一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。

      第3篇 房地產公司檔案管理制度怎么寫

      一、基本要求

      1、 檔案管理由辦公室負責,本公司檔案管理及日常業務由辦公室專職檔案員負責,人事檔案的日常管理由人力資源部主管負責。財務檔案的日常管理由財務審計部負責。

      2、 歸檔范圍:公司正式的收文、發文(除公文正文外,還應包括它的 )、公司的規劃、年度計劃、統計資料、財務審計、年度會計報表、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有歸檔價值的文件材料。

      3、 對本公司規定的立卷歸檔材料,必須按規定定期移交給辦公室專職檔案員集中管理,任何人不得據為已有。

      4、 辦公室專職檔案員要保證原始資料及單據齊全完整,密級檔案必須保證安全

      二、 歸檔時間和份數對公司需歸樓的文件必須當天整理歸檔,并注明份數做好記錄。

      三、 查(借)閱

      1、 公司部門經理以上員工(含部門經理)查閱非密級檔案,副總經理以上員工查閱密級檔案,可直接向管理人員辦理查閱手續;

      2、 公司部門經理以下員工查閱密級檔案,需經辦公室主任核準,并辦理查閱手續;

      3、 查閱檔案時必須愛護檔案,保持整潔,嚴禁涂改,注意安全和保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、不得遺失,如確因工作需要必須摘錄和復制,須經辦公室主任批準。

      第4篇 房地產公司公文處理制度

      e房地產開發公司公文處理制度

      1.0公司文件處理工作,有其自身的規律和程序,關鍵在于跟蹤文件的行程,監督和發揮文件本身應有的功能,起到完成行政管理的作用。

      2. 0公司文件處理必須經過下列程序:

      2.1 收文收文是指公文的收進,登記與傳閱。

      2.1.1 文件入門,無論是郵寄件還是送達件,都必須專人仔細清點,接收。

      2.1.2 對于專人遞送的機要、掛號及各種函件,要注意把住外查、驗戶、清點三關。

      2.1.2 .1外查,即對機要件、函件的信封信套進行外部檢查,查看與發文薄或回執單是否相符。

      2.1.2 .2驗戶,即核對收件封套注明的收件單位和姓名是否有誤。

      2.1.2 .3清點,即對投遞清單上的件數與實收件數是否一致。簽收時,一般都須注明收件的日期,分清責任。

      2.2 擬辦擬辦是指對來文進行閱讀后提出初步處理意見,由辦公室經理負責。

      2.2.1 收文登記后,要立即閱讀,弄清文件的性質、內容、密級、閱讀對象、來文份數和具體要求,并且考慮公司領導的分工,各部門的職能和其他實際情況,簡明扼要地擬出初步處理意見,簽署在文件處理單的擬辦意見欄內。

      2.2 .2擬辦意見應明確批閱對象、部門和閱讀范圍等。

      2.2 .3送閱(批)后的文件,應注意急件先處理。對特急的送批件,可提出處理時限,需送外單位的,應在信封上注明“急件”字樣,限時送達或通知來取。

      2.3 批辦批辦是指按照職權范圍與分工有權處理與文件相關事項的領導,在閱讀文件和擬辦意見后,對處理文件、辦理文件相關事項提出意見。屬辦公室受理范圍的文件,可由辦公室主任批辦。批辦意見須明確、具體,要指明承辦的部門,辦法和承辦的期限。需由幾個部門共同完成的,須明確牽頭或為主者。對已有擬辦意見的呈批件,要批明是否同意擬辦意見,有何補充或修正意見。

      2.4 承辦承辦是指根據擬辦和批辦意見,具體辦理文件涉及的工作事項。

      2.4 .1承辦有兩種情況:

      2.4 .

      1.1 閱知文件精神后,即行貫徹執行。

      2.4 .

      1.2 須具文回復來文,或者形成文件以及指導具體工作,在接受承辦任務后,應迅速根據批辦意見,考慮執行的方案和計劃(方案和計劃需經領導批準同意的,要待批復后再辦)。

      2.4 .

      1.3 凡屬幾個部門聯合承辦的事項,由牽頭部門主動做好協商工作,爭取協辦部門的積極配合,對于一段時間內的多項批辦的事項,要注意優先處理緊要文件及工作事項。

      2.5 傳閱傳閱是指組織有關人員閱讀一些不由他們承辦的文件,也包括閱讀單份或份數有限的文件。

      2.5 .1傳閱一般采用輪輻式的方式,即依次傳閱,不應“橫傳”。

      2.5 .2傳閱文件須建立嚴格的制度,文件上要貼附文件傳閱單,設置專用的卷宗或文件夾,屬于機密、緊急的文件應在文件夾上加以區分,以鮮明的標記提醒閱件人。

      2.5 .3文件傳閱過程中要進行必要的催閱,以防文件滯留。如漏閱、漏簽,應及時補辦。

      2.6 催辦催辦是指對文件承辦工作的督促和檢查,包括對內催辦和對外催辦兩個方面。

      2.6 .1催辦的文件主要有:需要辦理的收文,要求回復的發文,與外單位合辦的文件和送交領導審批的公文。

      2.6 .2催辦的重點應放在對內催辦和對急件、要件的催辦上。

      2.6 .3催辦形式可以視情況,或采用直接面詢、電話問詢、發函問詢等方法;或采取檢查、匯報、指導等辦法。

      2.7

      2.7 .1公司辦事效率在很大程度上取決于辦復工作是否及時。凡投訴信件,上級或同級以及不相隸單位等需要答復的材料,承辦完畢后,都要對來文單位或個人作一一答復。

      2.7 .2對所需辦復的文件、信件或來訪,要件件有著落,事事有回音。凡是電復或面復的,還須注明當事人、時間、情況和答復意見,以便核查。

      2.7 .3辦復之后,有關文字材料即可歸卷保管。

      3.0歸卷程序

      3.1 編制歸卷類目,包括歸卷類別和歸卷條目。

      3.2 進行系統的排列,并按次序在歸卷公文的箱柜或卷宗封面上編排代號。

      3.3 將整理好的案卷移交檔案管理員歸檔,需對案卷按照一定順序進行排列和編號,使卷與卷之間形成一定的聯系,清晰地反映出公司的工作情況。

      3.4 案卷排列編號后,填寫《歸檔案卷移交目錄》,雙方認真仔細清點、核對無誤后,再辦理簽收手續。

      第5篇 房地產公司銷售部儀容儀表制度3

      房地產公司銷售部儀容儀表制度(三)

      1、工作時間著裝應端莊、大方、得體,時刻保持整潔、干凈的儀容儀表;

      2、工作時間售樓部全體銷售人員必須身著工作服并佩戴胸卡,如外出市調可穿休閑裝;

      3、男士頭發應整齊利落,長度適中,不留胡須、不剃光頭;女士頭發梳理整齊,修飾簡潔,淡妝上崗;

      4、保持指甲清潔,不留長指甲,染有色指甲等;

      5、新進人員未訂制服前,依最接近上述方式穿著。衣著清潔、頭發整齊、儀態端莊、精神飽滿、隨時注意公司及業主形象。

      第6篇 房地產開發公司檔案歸檔范圍制度

      房地產開發公司檔案管理制度:歸檔范圍

      (一)行政管理,歸口單位總經部。

      1、本級組織所形成的各種會議記錄、總結、報告、文件資料及上級組織下發的文件資料等;

      2、本公司總經理工作會、司務會、專題會、工程協調會會議記錄、紀要、決定;

      3、本公司中長遠規劃、工作計劃、總結及制定的規章制度等;

      4、本公司的資質證書、工商、稅務登記、營業執照等各項證書;

      5、本公司形成的各類行政性經濟合同、民事案件等;

      6、本公司向上級及有關部門呈送的請示、報告及匯報資料及其上級批示等;

      7、本公司的《簡報》、機構沿革、大事記等;

      8、上級及本公司法律事務等工作的資料;

      9、公司《章程》法人治理結構的便宜,議事規則,董事會、監事會的預案、議案、決議等。

      (二)財務審計,歸口單位財務部

      1、財務工作計劃、總結、上級及本公司有關財務管理方面的制度、規定、辦法、通知;

      2、有關財務、稅費檢查的文件資料;

      3、各類財務報表、憑證、帳簿、工資表等;

      4、固定資產的新增、調撥、報廢、核資的請示、批復等文件資料;

      5、上級及本單位關于審計工作的決定、規定、請示、批復等;

      (三)人事勞資,歸口單位:人力資源部

      1、有關本公司機構設立、撤消、合并、更名和改變關系的決定、通知等文件;

      2、有關本公司定員、定編的文件資料;

      3、有關本公司干部任免、聘用文件資料;

      4、本公司人員有關專業技術職務聘用資料;

      5、本公司臨時短聘人員聘用計劃、考核及聘用工資待遇、解聘等;

      6、關于本公司人員退職、退休、調動、獎懲等資料;

      7、本公司工資計劃、報表、獎金、津貼、福利等方面的文件資料。

      (四)新征,歸口單位:行政部

      1、新征受讓土地選點、評估、洽談、科研報告、董事會(董事長)批復等原始資料;

      2、新征受讓土地合同、法律文書等原始資料;

      3、新征受讓土地規劃、國土進窗報批等全部原始資料;

      4、規劃許可證、國土證、紅線圖等全部原始資料;

      5、拆遷公告、差遣補償等資料。

      (五)住宅營銷分配,歸口單位:總經部、財務部

      1、入園人員資格界定資料;

      2、購房人員購房申請、戶型選定、交納認購保證金等資料;

      3、《購房須知》、《樓書》;

      4、住宅預售報告、批復及證書;

      5、首付款有關資料;

      6、住宅分配到戶及個人銀行按揭等資料;

      7、住宅房價結算等資料;

      8、辦理產權證書等形成的全部資料。

      (六)工程技術部分,歸口單位:工程部、行政部

      1、征地受讓土地手續辦妥后,工程啟動的初步可行性研究報告與批復;

      2、規劃設計任務書、設計、圖紙文件、報告、審查與批復;

      3、工程可研、環評報告與批復;

      4、初勘任務書及出勘資料;

      5、初設任務書及初設圖紙文件(含概算)初設審查與批復;

      6、施工詳勘及詳勘資料;

      7、施工設計任務書及施設圖紙、文件(含預算)、資料審查與批復;

      8、工程進窗報建報批過程中,所形成的全部資料、文件、證書;

      9、工程建設各階段驗收報告;

      10、工程竣工圖、竣工驗收報告;

      11、工程設計、監理、施工、設備、物資材料等招標全過程形成的所有請示、報告、批復、紀要等資料;

      12、在項目委托過程中所形成的方案、工程量計算、確認簽證等資料;

      13、所有設計修改、變更中形成的全部資料;

      14、設備、材料、產品出產證書、技術參數指標、開箱驗收等資料;

      15、工程各類款項支付審批手續等資料;

      16、工程審計、決算等全部資料。

      (七)電力土木建筑分會

      1、分會章程、組織機構沿革、分會組成領導成員名單等;

      2、分會工作規則、各會議工程報告等;

      3、分會年度工作計劃總結;

      4、各類專業會議形成的全部資料;

      5、各類課題論文及評審意見;

      6、土建分會評審專家庫的全部資料。

      第7篇 某房地產公司倉庫管理制度怎么寫

      1、 目的

      為加強公司倉庫物資的管理,建立健全物資收發及報廢制度。

      2、 適用范圍

      適用于開發公司倉庫的管理。

      3、 定義

      3.1 、貴重物資是指單位價格為1000元(含)以上的物資。普通物資是指單位價格為1000元(不含)以下的物資。

      3.2 、呆滯物資是指超過3個月以上未領用的采購入庫物資。

      4.職責

      4.1 、倉庫管理員負責入庫物資收發存工作。

      4.2 、倉庫管理員負責入庫物資與苗圃場苗木的賬務工作。

      4.3 、倉庫管理員的工作職責完成情況由其直接上級復核檢查。

      5、 入庫物資的管理

      5.1 、入庫管理規定

      5.1.1 、購買物品入庫時,倉庫管理員必須憑《物資申購單》核對進貨物資的名稱、規格型號、數量等辦理驗收手續,核對無誤后開具《物資進倉單》,由送貨人與倉管員在進倉單上簽名。與《物資申購單》不符的物資,不予辦理入庫手續。對專業技術要求較強的物資,需由專業人員驗收簽名方可辦理入庫手續。

      5.1.2 、各部門將尚可使用的物資寄存于倉庫,必須辦理物資寄存手續。主辦部門將物資分類整理,填寫《寄存物資明細表》經部門負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續。倉庫管理員應檢查該物資是否有破損或損毀跡象。并在寄存物資表上注明。《寄存物資明細表》見附表

      15.2 、貯存保管

      5.2.1 、物品入庫后,對其進行分類編號存放,確保物品擺放整齊。對于易燃易爆物品應按規定進行存放,確保安全。

      5.2.2 、倉庫根據貯存物品的特點和自身環境、設施條件,設置清潔、干燥、通風的庫房,并配備必需的貨架。

      5.2.3 、所貯存物品按規格型號分區域放置,合理有序,防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃易爆物品應單獨存放并配適當的防護措施,加注'__ __ 物品'標識,提供必要的環境條件和防火措施。

      5.2.4 、對于易受潮變質的物品應放置在干燥通風的場所;對于易銹物品應存放于防雨、防潮的場所。

      5.2.5 、倉庫管理員應定期檢查物資庫存。每月對貴重物資清點一次;每半年對倉庫物資進行一次全面盤點;年終由財務部組織人員進行年度清查。盤點應認真做好記錄填寫《物資盤點表》,發現賬實不符、質量變損等問題及時匯報,及時處理。《物資盤點表》見附表6.

      5.2.6 、對于變質、失效或報廢的物品,按第7條款規定進行物資報廢處理。

      5.2.7 、倉庫管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準確、并及時登記《物資進銷存明細賬》。每月6號前完成《物資進銷存月度報表》,并報送財務部、采購部各一份。《物資進銷存月度報表》見附表7.

      5.3 、出庫管理

      5.3.1 、各部門要以書面形式指定部門物資領用人員(以下簡稱領料專員),非指定領料專員不得領取倉庫物資。物資領用流程如下:領料專員開具《物資領用單》交部門負表人簽名復核,憑《物資領用單》領料聯到倉庫領取物資,領料專員與倉庫管理員應核對物品的名稱、規格型號、數量。領用部門負責人因特殊情況未能簽名的可先電話通知倉庫發放物資,但事后必須在3個工作日內到倉庫補辦領用手續。各類物資的發出,原則上采用先進先出法。

      5.3.2 、領料專員將物品領出后發現規格或其他原因不適用要求退回倉庫,領料專員需填開紅字《物資領用單》并標明“退回”字樣。倉庫管理員收到退回物資時在紅字《物資領用單》簽字,并憑領料聯沖銷賬務。

      5.3.3 、被使用部門退回倉庫或拒絕領用的新購物資,倉管員在收到物資的5個工作日內書面通知采購部,采購部須在收到通知的5個工作日內給予書面回復。未及時回復處理的,倉管員須于3個工作日內向直接上級請示處理。入庫物品退貨時,倉管員填開紅字進倉單并標明“退貨”字樣,收貨人簽收后沖銷賬務。

      5.3.4 、對辦公室及員工宿舍領用的物品由行政部統一辦理領用手續,其他部門及個人不予辦理領用。

      5.3.5 、物品借用及歸還手續。部門領料專員填寫《物品借用登記表》一式二份,經部門負責人簽字后到倉庫辦理借用。借用物品必須注明預計歸還日期,無法按時歸還的須出具經部門負責人簽名的延期借用證明。歸還物品時倉管員進行檢查,如有損壞則由借用部門負責維修后再行歸還,如需報廢的則由借用部門辦理報廢手續。《物品借用登記表》見附表2.

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      bsp;

      5.3.6 、對非有機分解的消耗類物品,(例如:枝剪、鐮刀、燈泡……等)原則上以舊換新的方式領用,領用人憑已損壞不能用的物品換領。收回的廢品由倉庫統一處理。

      6、 非入庫物品的管理

      6.1 、對工程材料、綠化苗木等非入庫物資,倉庫管理員有權對物品送達數量進行核查,但不參與實物的管理與接收工作。該類物資按照公司工程類物資管理制度執行。

      6.2 、公司苗圃場的實物管理由綠化部負責,其賬務登記由倉管員負責。苗圃場苗木收發由苗圃管理員填寫《苗木進/出場單》一式二聯,其中第一聯記賬聯須于每周五下班前交倉管員,第二聯存根聯由苗圃管理員留存。按請示成批種植苗木的進出單據,由苗圃管理員在種植完畢后3個工作日內辦理《苗木進/出場單》交至倉管員。《苗木進/出場單》須由兩個以上經辦人簽名確認。苗木的報廢由苗圃管理員按照

      7、 1條款規定進行辦理。《苗木進/出場單》見附表8.

      7、 物資報廢規定

      7.1 、拆遷舊物資及大型物資報廢程序。

      拆遷的舊物資,主辦部門將可重復使用的物資分類整理,填寫《寄存物資明細表》經部門負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續。不能重復使用的物資由主辦部門提出報廢申請,并填寫《報廢物資登記表》經部門負責人簽名-->通知倉庫及相關技術部門到現場復核簽名-->相關部門會簽(使用部門、技術部門、財務部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關人員作報廢處理。《報廢物資登記表》見附表3.

      7.2 、除第

      7.1 點規定之外的物資報廢程序。

      確定需報廢的物資由使用部門填寫《 報廢物資登記表 》經部門負責人簽名后搬到倉庫倉庫定期匯總《 報廢物資登記表 》提出報廢申請-->相關部門會簽( 使用部門、技術部門、財務部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關人員報廢處理。

      7.3 、經審批確認尚可使用的的物資,由倉庫管理員按規定通知相關人員辦理物資寄存手續。

      8、 呆滯物資的管理.

      8.1 、呆滯物資是指超過3個月以上未領用的采購入庫物資。3個月的計算開始時間以首批《物資進倉單》上的日期為準。

      8.2 、倉庫管理員于每月6號前完成《呆滯物資月度統計表》,并報送財務部、采購部各一份。《呆滯物資月度統計表》見附表4.

      8.3 、申購部門在一個年度內產生的呆滯物資累計發生三次(含)以上或者金額累計超過1萬元,倉庫管理員將會同采購部向行政部報送,由行政部進行處理。

      9、 其它規定

      9.1 、嚴格執行倉庫崗位責任制,無關人員不準進入庫內。倉庫內禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉庫被盜者,視情節輕重給予處罰。

      9.2 、對不按《倉庫管理制度》辦理物資收發的部門及個人,倉管員有權記錄違規事項,并對違反制度規定2次以上(不含2次)的部門及個人書面上報行政部,由行政部進行處理。《違反倉庫管理制度事項統計表》見附表5.

      9.3 、倉庫均應設置安全防患措施,并保持門、窗、柜、鎖牢固完好,發現不安全因素要及時整改,庫房應配備足夠的消防器材設備,::其種類和數量均應符合要求,放置在明顯和便于取用地點,倉庫管理員要熟練掌握消防器材設備性能及使用方法。

      9.4 、離開倉庫應隨手 照明、電腦等一切電源,并鎖好門窗,做好安全工作。

      1

      第8篇 房地產中介公司合作制度范本

      ⅰ、店內或店與店的合作規定

      店與店之間經紀人合作要求:

      (一)、當體系內出現店內或店與店之間的合作,雙方經紀人須給予對方經紀人以積極配合,一旦接到因合作問題而引起的客戶投訴,一經核實后將對該經紀人及所屬中介店予以中介店支持中心和sis公告通報批評處罰,情節嚴重者將對經紀人處以200元;中介店400元的罰款。

      (二)、店內或店與店之間經紀人不可以爭搶客戶,更不能讓客戶有體系內不團結或不是一體的感覺。當客戶已得到甲店經紀人的委托,乙店經紀人在開發過程中遇到此種情況,應立即停止對該客戶的開發,如發現爭搶已簽委托客戶的情況,區域將對該經紀人及所屬中介店予以中介店支持中心和sis公告通報批評處罰,并將對經紀人處以1000元;中介店2000元的罰款。

      (三)、店與店之間合作時,雙方經紀人必須填寫帶看確認單及中介店合作確認函,并由雙方店長簽字確認,如客源方下意向金或誠意金,則房源方將以下意向金或誠意金之日起停止推薦該房源7日,如7日內未成交,則房源方可重新開放該房源。

      (四)、兩證過戶及相關手續原則上由客源方負責,如有特殊情況中介店間可協商處理。

      (五)、如合作過程中遇到雙方分歧且在本條例中無具體說明的,區域分部運營監管部有權做出相應的處理。在事件還未處理前必須以整個房地產中介公司的利益為第一,將業務完成。不得以惡意手段破壞交易完成。

      (六)、如中介店因對最終處理意見不滿從而對交易惡意破壞,由此造成他店傭金的損失必須全額退賠,并處以該單傭金的2倍罰款。

      ⅱ、中介店合作分傭

      條件:與外界中介合作(房源或客源來自外界中介)

      (一)、一般房源或客源來自外界中介:雙方按收費標準各自收取客戶的傭金,但是必須在中介店進行合同的簽署,由房地產中介公司負責過戶手續(加收過戶手續費)。

      (二)、房源來自外界中介收購:中介店按照收費標準收取客戶的傭金,另房源方傭金中介店自行和中介協商收取。

      條件:與內部中介合作

      (一)、一般房源或客源:所有的利潤和費用雙方各取1/2。

      (二)、獨家房源:客戶方與房源方按4:6分配所有的利潤和費用。

      條件:推薦房源

      推薦方得2成利潤和費用,成交方得8成利潤和費用。

      備注:利潤和費用包括:中介服務費、代辦費和金融返利的總和

      租賃業務:按所收傭金客源方和房源方各1/2

      第9篇 房地產公司材料設備管理制度

      房地產公司材料設備工作管理制度

      總則

      一、為了確保施工需要,加強材料、設備采購管理,節約開發資金,特制定本管理制度。

      二、工程設備、材料采購工作在總工程師領導下由設備材料表會同工程部、經管部、財務部共同完成。

      采購計劃及市場調查

      一、所有工程用甲供設備、材料、配件由工程部在使用前一個月根據設計要求、施工圖及施工預算書編制甲供材料、設備表,(如有需要另附尺寸圖紙)報總工審核同意,交設備材料部。

      二、設備、材料部根據工程部提供的材料、設備清單進行市場調查,編制采購計劃(包括資金計劃)交由經管部、財務部審核后報總工審核確定。

      三、設備、配件、材料的采購必須先進行市場調查,擇優擇廉選購。

      四、一般材料、設備采購由設備材料部編寫調查報告報經管部及總工審核后實施。

      五、重要設備及大宗物資的市場調查報告由總工審核后報公司副總經理、總經理及董事會審核。

      第10篇 房地產公司檔案管理制度12

      房地產公司檔案管理制度(十二)

      第一節行政檔案管理制度

      一、文件檔案工作用辦公室總負責,各部門協助管理。

      二、文件檔案的處理

      (一)各類公文材料收文由辦公室統一處理。辦公室由專人負責公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。

      (二)各類文件檔案得整理、利用、統計、保護工作由辦公室統一負責,以確保檔案的完整及價值的發揮。

      (三)政府部門下發的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。

      (四)各部門每月月底前將重要的、有價值的文件、合同等編號、分類登記造冊,交辦公室統一保管。

      (五)各部門的各類專業檔案,如工程技術檔案、財務檔案、人事檔案等由各部門自行管理。各部門應在立檔后,將總目錄及卷內目錄交辦公室一份,以便查閱、利用。

      (六)各類文件檔案要妥善保管,任何人不得擅自攜帶機要文件回家或去公共場所,避免泄露、丟失等不安全事故發生。

      三、各部門上報的行文,要按照公司統一規定的格式執行,具體詳見《關于行文程序的管理規定》。

      四、各類公文辦理程序

      (一)一般下級報上級部門的請示類文件,應在三天之內回復,緊急文件應當天回復。

      (二)上級對下級的指示類文件,應按指示精神在規定的期限內辦理,處理結果及時向有關領導匯報。

      第二節工程技術檔案管理制度

      一、工程技術檔案管理由工程檔案管理小組負責實施。

      二、管理機構及職能

      (一)組織機構:

      1、**房地產開發有限公司成立以總工程師為首的工程檔案管理小組,該管理小組由下列人員組成:

      組長:總工程師

      組員:開發部、經管部、工程部、材料設備部的經理及各部門指定的檔案員。

      2、參與本項工程的其它公司均要指定專人分管檔案工作,并建立相應的檔案機構和管理制度,配備能勝任的檔案工作人員,以保證高質量地管理好本項工程的檔案材料。

      (二)職能

      1、總工程師負責整個工程的檔案管理工作,組織制定本項工程的歸檔范圍、管理制度、收集整理工程前期文件,組織審查、接收各單位編制的檔案文件。在檢查匯總后由有關部門向城建檔案館移交。

      2、勘測設計單位應做好工程項目的勘測、設計文件的收集整理工作,并按要求向建設單位工程部移交檔案。

      3、各施工單位負責收集、整理自己承包范圍內的施工技術文件和竣工圖,匯總后經監理單位審核合格后移交建設單位工程部。

      4、監理單位負責工程監理文件的收集整理。在建立工作完成后移交給建設單位工程部,并負責審核施工單位的竣工文件。

      三、管理內容與要求

      (一)歸檔辦法:

      (二)管理要求:

      (三)竣工圖的編制:

      (四)歸檔范圍、收集保管單位、保存期限(見附表)

      (五)工程檔案使用:

      (六)匯總上報:

      第11篇 房地產公司信息管理數據統計管理制度

      房地產開發公司信息管理與數據統計管理制度

      1目的

      通過對溝通管理、信息管理、數據管理,及時、準確地收集、傳遞及反饋有關信息,開展數據統計和分析,識別改進的機會,確保質量管理體系持續的適宜和有效。

      2范圍

      適用于對內、外部信息的管理以及對數據分析的管理。

      3職責

      3.1總經辦是本公司信息和數據分析的管理歸口部門。負責有關質量管理體系的信息管理、外部有關信息數據收集和分析管理。

      3.2各職能部門根據其職能管轄范圍,收集和分析相關信息、數據,并實施管理。

      4程序

      4.1溝通管理

      4.1.1總經辦是公司信息管理中心,依此建立的信息網絡構成了內、外部溝通的系統,通過內外部溝通實現本公司質量管理活動。

      4.1.2各部門負責按本規定要求,開展內外部溝通活動,實施信息管理和數據分析、處理和利用。

      4.1.3內部溝通

      a)內部溝通的形式:

      縱向溝通:適用于在行政、業務管理中上下級之間的信息流傳遞。主要溝通形式有員工大會、經理例會、工作會議、請示匯報、文件、報表;

      橫向溝通:適用于在業務管理中同級之間的信息流傳遞。主要溝通形式有內部網絡、電活、內部刊物、工作聯系;

      員工大會--向全體員工通報公司經營活動信息、傳達各項政策法規、下達經營工作和質量管理工作的要求、實施思想意識教育、宣傳滿足法律、法規和顧客要求的重要性;

      經理例會--總經理了解各分管副總經理及各部門的階段工作內容和工作進展情況,布置工作任務、處理落實措施、檢查貫徹執行

      工作會議--向下屬傳達公司政令、工作要求。布置階段工作任務、處理問題、障礙,落實實施方案、檢查實施效果;

      請示匯報--超出自已的職責權限范圍,需要得到上級指示后才能進行工作的,應向上級請示。下級應當向上級匯報下列事項:上級布置的工作及交辦事項的完成情況、在質量活動過程中,所遇到的問題、難點、經驗教訓及改進建議。請示匯報的方式有口頭或書面請示匯報;

      內部網絡--發布共享信息,實現行政、業務管理溝通;

      內部刊物--是公司信息交流平臺,傳布企業文化、宣揚公司經營理念、發布行業信息,開辟內部論壇,提供綜合信息;

      文件溝通--總經辦以行政文件的形式向各部傳達有關政策、董事會或公司的工作要求。實現上下信息的傳遞溝通;

      表式文件溝通--公司的表式文件根據其作用不同,可分為業務報表和體系表式二大類,執行《記錄控制程序》的要求,各職能管理部門負責設計并規定業務報表及其傳遞要求,實現業務和體系信息的溝通和傳遞。

      4.1.4外部溝通

      通過外部溝通,了解和掌握顧客的需求、市場需求和市場動態,并及時將顧客的需求轉化為對服務質量控制的要求。

      4.2信息

      信息是以事實為依據,實施質量管理、進行決策的基礎資源,信息由量化信息和非量化信息構成。

      4.2.1信息源的分類

      a)內部信息源:來自公司內部的信息;(管理活動、內部溝通的信息)

      b)外部信息源:來自公司外部相關方的信息(供方、顧客、合作者或社會等方面的信息)。

      4.2.2外部信息主要包括:

      a)法律、法規及行政管理部門的信息;

      b)市場情報和業內動態的信息;

      c)相關方的信息:

      供方的信息(物資供方、施工方、提供服務供方的資信、能力、業績)

      投資商、業主、社會的信息(需求、期望、社會發展及趨勢)

      d)顧客對本公司提供的工程產品、營銷服務的評價信息(顧客滿意、顧客投訴、顧客建議)。

      4.2.3內部信息主要包括:

      a)公司質量方針質量目標貫徹、實施方面的信息;

      b)質量管理體系運行方面信息(內審、管理評審);

      c)工程產品質量的監測及其分析、處置方面的信息;

      d)營銷服務過程及服務質量的監測及其分析、處置方面的信息;

      e)開發項目調研、策劃方面的信息;

      f)工程產品特性、服務特性實現及其開發策劃方面的信息;

      g)工程產品質量動態、銷售動態分析及其控制方面的信息;

      h)持續改進,糾正和預防措施及實施方面的信息;

      i)員工的信息(員工滿意及合理要求);

      j)人力資源管理方面的信息。

      4.3信息的管理

      4.3.1各職能管理部門負責收集各自職責范圍內相關的信息。

      4.3.2信息的識別

      a)信息的形式可以是書面材料及其他介質形式;

      b)對收集的信息,收集部門應進行核證,把由于人為原因造成的失真信息篩選剔除,保證傳遞信息的真實性。

      4.3.3信息的分類

      根據信息的特征及其對質量活動的影響程度,信息可分為常規信息和異常信息。

      a)異常信息

      重大的工程質量、安全事故:(包括施工單位)

      突發性事件且構成對公司的聲譽和形象影響的事件;

      違反有關管理規定構成的責任事故(質量、安全);

      顧客投訴或抱怨并已構成嚴重不合格事件;

      體系發生嚴重不合格。

      b)常規信息

      經營活動、質量活動中獲取的大量的非異常信息。

      4.4信息的受理和處置

      4.4.1常規信息的受理和處置

      a)常規信息發生后,應按相關質量活動的規定進行溝通和傳遞。由相關職能部門處理并作好記錄;

      b)對于本部門無法處理或必須跨部門銜接的,信息獲得部門應以'信息單'報總經辦,由總經辦組織協調處置;

      c)信息的溝通和傳遞

      由上向下傳遞的信息:由上級主管部門審批后,層層向下傳遞,由相關職能部門進行監督檢查;

      由下往上傳遞的信息:經主管部門審核后逐級向上傳遞,由職能管理部門進行監督檢查;

      橫向傳遞的信息:經部門負責人審核后按質量活動規定的溝通渠道,在相關部門間交流。

      4.4.2異常信息的受理和處置

      由信息獲取部門編制'信息單':

      a)顧客投訴--報營銷部受理處置;

      > b)工程質量、安全質量事故--報工程部處置,處置部門必須在二小時內到達現場處理,工程部應即時報總工辦、總經理;

      c)其他信息--由總經辦受理處置。異常信息處置部門必須在受理后24小時內進行處理;

      d)異常信息的全部處置資料必須報總經辦備案。

      4.5數據分析

      數據即量化信息。對量化信息的開發和利用,應采用數理統計技術,從中尋找數據變化的規律。

      4.5.1數據的范圍

      數據主要來自對市場的調研和預測、體系運行過程的監視和分析、工程建設管理營銷過程的監測和分析、工程產品和服務結果的監測及分析、顧客反饋的統計和分析等活動。

      4.5.2數據的收集

      通過信息網絡渠道,系統地收集數據,應做到:準確、完整、及時。使數據能如實地反映客觀事實的特征及變化情況,便于及時分析、有效地確定并采取改進措施。減少或避免損失。

      4.5.4數據的分析和利用

      執行《統計技術的應用》的相關要求,對收集的各類數據正確運用數理統計技術進行數據分析,尋求數據變化的規律,以便在以下方面提供證實或應用;

      a)質量管理體系的適宜性,有效性和充分性,以及識別體系持續改進的機會;

      b)銷售趨勢以及對營銷策略的調整;

      c)顧客滿意程度與公司管理目標的符合性,以及識別顧客的期望并轉化為管理和工程技術控制要求,持續提高工程產品質量;

      d)質量意識、經營理念與市場規律的符合性,以及企業文件建設;

      e)持續改進的有效性的必要性;

      f)對供方控制的有效性,以及戰略上的調控;

      g)經營活動的決策。

      4.5.4信息、數據管理有效性評價

      a)部門應定期向職能管理部門提交各類報表、分析報告。職能管理部門應進行匯總、分析、提煉、積累素材,呈報總經辦備案,提供高層領導決策;

      b)總經辦應于每年十二月份定期評估信息管理在質量管理工作中的作用,找出存在的問題,持續改進信息管理工作。

      4.6有關信息及數據按《記錄控制程序》,由相關部門予以保存。

      5相關文件

      5.1記錄控制程序dh/qp-4.2.4

      5.2與顧客有關要求的評審程序dh/qp-7.2

      5.3統計技術的應用dh/qc-8.4-01

      6相關記錄

      6.1信息單qr/zb-35

      圖例:信息工作流程示意圖

      重要問題

      部門或分公司自報

      重要問題

      總經辦對口信息員

      總經辦綜合信息科科長

      總經辦主任

      總裁助理級部門經理級

      董事長

      備注:

      1、信息管理的原則是客觀性、真實性、及時性、公正性、有效性。

      2、信息的流程首先是各部門、分子公司當天將各部門、分子公司所完成的工作情況傳遞給總經辦對口信息員。

      3、總經辦信息員對信息去偽存真、刪減增添,并至少能夠作出淺度分析,最后將信息整理匯報給總經辦綜合信息科。

      4、總經辦綜合信息科將信息進一步處理分析,提煉出關鍵信息及深度分析,并分成部門經理級閱讀信息、總裁助理級閱讀信息、董事長閱讀給總經辦主任。

      第12篇 房地產公司經濟管理制度5

      房地產公司經濟管理制度(五)

      總則

      一、為規范公司經濟管理工作,確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理,特制定本制度:

      二、經濟管理工作是以對公司的經濟工作過程中實施有效管理。控制和監督為目的,由經濟管理部具體實施。

      工程招投管理

      一、工程建設施工單位和甲供材料、設備的供應單位的選擇,必須采用公開招投標(包括邀、議標)的方式進行,任何招標須有3個以上施工單位(供應廠家)參加競、議標。

      二、組織機構。

      建設工程招標時,公司成立招標小組總經理和常務副總經理分別任組長和副組長,小組成員由總工及經管部、財務部、開發部、工程部、材料設備部等部門經理組成;其他項目招標時,可根據項目規模的大小及重要和復雜程度,由公司領導臨時任命招標小組領導成員招標工作。由該小組擬定招標工作計劃,組織招標工作成員實施,并對招標工作質量負全責,直至招標工作結束。

      三、招標管理機構的主要職能和責任。

      部對編制招標工作計劃、起草招標文件、編制標底及主要經濟條款和合同談判負責;開發部負責辦理有頭招標手續;工程部、材料設備對施工組織、材料設備技術參數及質量、施工及供應能力等技術要求負責,領導小組對投標單位的考查及確定、開標、評標、定標、合同簽定負責。有關部門具體職能按工作計劃執行。

      四、招標工作的具體操作按公司制定的《建設工程招標管理制度》執行。其他項目的招標參照該辦法執行。

      經濟合同

      一、公司所有的建設開發經濟行為均須以經濟合同為前提進行操作。前期開發過程中應繳納的各項費用及總包管理范圍內的'分包事項'在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。

      二、預算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實性、準確性負責。編審誤差率要嚴格控制在百分之二以內,因工作責任心不強形成誤差的,要追究當事人及主管領導的責任。

      三、編審人員編制出預算表,工程部經理、總工程師、正、副總經理審核簽署無異后,報法人代表同意后生效執行。

      四、材料設備的報價及支出均需由經濟管理部預算審核并逐級上報批準后執行。

      五、其它經濟開支均列入經濟管理部的審核范圍,并按程序逐級審批比管理部對備項經濟預算設立臺帳,如有超出應作出超預算分析報告,并按審批程序得到批準,據以調整。

      項目建設用款審核

      一、建設用款指前后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材料設備款。其用款由相關承辦部門根據用款內容,做用款申請單(申請單附后,用款申請人、用款部門經理簽署)報以濟管理部專職審核人員根據政策繳費依據、繳費率、已完工程量、材料設備價格抽測等,比照合同付款方式進行審核。

      二、經濟管理部審核后,編制資金用款表或專項用款申請單,財務部經理、正副總經理審批簽署無異后、報法人代表同意后執行。

      三、承辦部門對所申請用款對應的工程形象進度的實完工程量、材料實際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負責。經管部對付款事項中取費率、單價、總價等事項的核定負責。

      四、公司財務部經理必須依據法人代表的簽署意見及總經理據法人代表的用款支付授權,予以支付。

      現場簽證事項審核

      一、工程施工急需安排的臨時用工和零星工程,根據實際情況需調整設計的分項,可采用《工程聯系單》形式作為合同的補充據此結算。

      二、《工程聯系單》均應有簽證事項、工作量、計算單、合價等項,屬設計變更事項還需有草圖、設計洽商及估、預算書,經簽證提報人、工程部經理(屬設計變更由總工簽署)簽署意見后報經濟管理部審核。

      三、簽證金額在20000元以下的,按現場專業承辦人--工程部經理--經濟管理部經理--正、副總經理的審核程序辦理,方可納入決算依據。

      四、超過20000元以上的簽證事項,應采用補充合同,按合同審批程序辦理。

      五、對于現場簽證的增減工作量,工程部對設計變更及現場施工工作量的變化及材料用量的變更所發生的事項的真實性負責,經管部對所提報的增減內容的實際工作量、單價、總價的核定負責。

      房地產公司組織管理制度(十二篇)

      房地產公司組織管理制度1、根據《公司法》和《公司章程》的規定,公司經營發展實行董事會領導下的總經理負責制。總經理主持公司經營發展全面工作,行使董事會授予的工作職權
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