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      房地產公司施工管理工作程序(十二篇)

      發布時間:2024-02-27 08:30:10 查看人數:78

      房地產公司施工管理工作程序

      第1篇 房地產公司施工管理工作程序

      房地產公司施工管理程序(修改版)

      1.目的和范圍:規范公司開發建設項目的施工管理,確保施工質量、進度、成本達到公司預期的目標,符合國家和行業相關的標準。

      2.職責:

      2.1工程材料部和設計研發部負責項目開發的前期工作。

      2.2工程材料部(項目部)負責協同設計研發部、審計核算部、監理公司等有關部門對施工組織設計(方案)進行審查、優化、確認。

      2.3工程材料部(項目部)負責根據項目實際進展情況配合設計研發部和對外聯絡部統籌協調水、電、煤氣、消防、安防、弱電等各專業的設計進度,以及各專業施工隊伍的合同簽署、進場時間等,保證現場項目施工順利有序地進行。

      2.4項目經理部是公司派駐現場的機構,履行項目業主代表的職責,在項目開發全過程中起上下溝通、內外協調的作用;項目(部)經理作為工程材料部管理成員派駐施工現場,履行合同中規定的駐地工程師代表職責,負責監督施工合同和監理合同的履行。當發現監理人員不按監理合同履行監理職責,或與承包人串通給業主或工程造成損失的,項目經理有責任要求監理單位更換不稱職的監理人員。

      2.5項目經理部負責組織監理單位審閱施工圖紙,并將審圖意見及時反饋給設計研發部;協調完成項目施工前期準備工作和施工階段工作;協助審計核算部進行項目投資控制;代表工程材料部組織項目竣工驗收,配合對外聯絡部進行綜合驗收;負責監督監理單位做好工程質量保修期內的監理工

      作;配合客戶服務部做好售后服務工作。

      2.6工程材料部負責協調項目施工出現的重大問題的解決以及施工過程中外部協調工作,為監理與施工工作的順利開展創造條件,負責主要設備以及部分材料的選定與采購。

      2.7項目經理負責對項目參建各方的合同執行情況進行綜合評價,并向總經理室提交專項評價報告。

      2.8項目經理與監理單位存在較大的意見分歧而雙方無法協調解決時,可以提交集團公司總經室組織專題會議討論解決。需及時處理的可以通過向總經理室遞交專題報告、請求召開專題會議的形式解決。

      2.9總經理室總工程師參加各項目工地會議,負責協調項目部與監理公司之間的工作。

      3.項目施工管理:

      3.1施工前準備工作:

      3.1.1項目經理部根據總平面方案負責監督監理單位安排場地'三通一平'的管理工作。將該項目的勘察、試樁委托監理單位實施監理。項目經理部負責通過監理單位向施工單位移交場地和原始的水準點、坐標點,并辦理交接手續。

      3.1.2項目經理配合對外聯絡部向有關部門辦理項目施工用電、用水、電信、煤氣、破路申請等手續。

      3.1.3項目經理負責編制項目施工管理計劃,確定項目工程的質量目標、管理計劃、管理手段、項目部人員配置與分工等,上報工程材料部經理審批,并傳遞到總經理室。

      3.1.4在召開第一次工地會議前要求監理單位上報《監理規劃》(設備監造規劃),項目經理負責對監理單位的組織形式、人員構成、總監的任命以及相應資質等進行審查,并予以確認。

      3.1.5負責督促監理單位審閱施工圖紙,并將審圖意見反饋研發部。項目經理負責組織施工圖會審,并通知公司工程材料部、審計核算部、財務計統部、設計研發部和設計單位、勘察單位、政府監督機構參加會審,會簽項目監理單位整編的會審紀要,由項目部發放給相關部門和相關單位。

      3.1.6項目經理負責召開第一次工地會議,組織項目監理部與施工單位見面,落實各方職責。項目經理根據委托監理合同宣布對總監理工程師的授權。

      3.1.7工程項目開工前,項目經理應要求項目總監報送經總監審核、簽認后的施工組織設計(方案)(設備采購方案及計劃、設備制造生產計劃和工藝方案)、施工總進度計劃、物資采購計劃,再上報工程材料部、審計核算部,從質量、造價、進度等角度出發,對施工組織設計(方案)等進行優化。

      3.1.8項目經理督促總監理工程師根據施工合同約定及時書面通知施工單位具備開工條件的具體時間,并審查、確認由總監理工程師審核后上報的開工報審表及相關資料。

      3.2項目施工過程:

      項目經理在項目施工過程中的主要工作是監督施工和監理合同的履行。

      3.2.1施工質量控制:

      3.2.1.1項目經理在項目工程施工過程中,主要履行甲方代表職責。掌握現場施工的動態信息,并將監理例會、施工協調專題會議等信息及時匯報給工程材料部。

      a.監理工作的監督:

      --項目經理應該定期(至少每月一次)全面檢查施工現場的監理工作和監理記錄,并作好日記。項目經理確認監理單位報送的監理月報,作為項目經理月報附件并上報工程材料部。

      --項目經理參加總監定期主持召開的工地例會,會簽會議紀要。并將紀要傳遞給工程材料部、總經理室。為加大協調力度,工程部經理和總經理室的總工程師應定期參加各項目工地例會,原則上每兩周參加一次。

      --必要時,項目經理在工程開工前可明確需參加工程質量驗評工作的具體分部、分項,要求監理單位通知項目經理參加此類分部、分項工程的質量驗評及現場的核查工作,符合要求后在驗評資料上予以簽認。

      --項目經理參加總監組織的對承包單位報送的分部工程和單位工程質量驗評進行審核和現場檢查,符合要求后予以簽認。

      b.由項目經理監督工程質量問題的解決:

      --對于一般的工程質量問題,項目經理應通過監理單位督促施工單位整改。

      --對于重大的工程質量問題(影響結構安全或使用功能)由項目經理上報工程材料部,必要時召集設計單位、監理事業部及設計研發部等有關人員專題研究解決。當出現質量事故時,項目經理應要求總監及時提交質量事故書面報告。

      3.2.1.2甲供材料、設備到場管理:

      a.項目經理對項目監理單位審核過的,由施工單位提供的甲供材料、設備進場計劃(比進場的計劃時間提前半年提供),進行核實會簽后,報送工程材料部。

      b.工程材料部在甲供設備進場之前向項目經理部提供甲供材料、設備合同和相關技術資料。相關資料由項目經理部傳遞給監理,由監理傳遞給施工單位。

      c.工程材料部在甲供材料、設備到場前5個工作日,以工作聯系函或電話通知項目經理。項目經理除負責在兩個工作日內反饋接收意見外,符合進場條件應通知監理,由監理單位會同施工單位,做好接收準備工作。

      d.如現場情況不具備甲供材料、設備的進場條件,項目經理部通過監理單位要求施工單位比計劃時間提前一個月提交第二次申報甲供材料、設備進場計劃。經總監理工程師審核后,傳遞給項目經理部,由項目經理部上報工程材料部,由工程材料部及時與供應

      商協調供貨時間的推延。

      e.甲供設備到場后,項目經理部應協同監理單位、施工單位、供應商四方根據工程材料部提供的合同、技術資料和裝箱單進行開箱檢驗。

      f.項目經理部根據監理處提供的甲供設備的安裝和調試情況,將不合格的甲供設備情況上報工程材料部,由工程材料部作清場或整改后使用的處理。

      g.項目竣工時,項目經理部應要求監理單位將甲供設備在安裝、調試階段的評價意見填寫在《產品使用情況表》中,并上報工程材料部。

      3.2.1.3乙供物資的監督管理:

      a項目經理對監理單位審核過的由施工單位提供的乙供物資(除地材外)采購計劃(施工單位按施工合同要求分階段提交),進行確認,上報工程材料部,工程材料部應及時對材料、設備的品牌和標準進行確定。由工程材料部、審計核算部核定價格,設計研發部配合工程材料部對影響建筑外觀和使用功能的材料、設備進行確認,并在施工合同約定的時間內經監理單位簽署后轉施工單位。

      b乙供材料的進場報驗委托監理公司進行。

      3.2.1.4樣品管理:

      由工程材料部提供二份材料樣品,一份經監理單位提供給施工單位,一份作為監理單位對材料進場報驗的檢查依據。

      3.2.2進度控制:

      3.2.2.1項目經理應要求項目監理單位在工程開工令下達前,提供施工總進度計劃,經項目經理確認后,上報總經室、工程材料部。

      3.2.2.2項目經理負責對總監理工程師審核過的當月工程完成量和下月進度計劃進行確認,并向工程材料部、總經理室報送。

      3.2.2.3項目經理應要求總監理工程師下達的工程暫停令和簽署的工程復工報審表應事先報告,如情況緊急或其他特殊原因來不及報告,應在實施后24小時內提交書面報告。

      3.2.2.4當施工單位報送的當月工程完成量、下月進度計劃與總進度計劃有明顯滯后跡象時,項目經理應通過工地例會、專題會議或發指令給監理單位,要求對此采取進度控制措施。

      3.2.3投資控制:

      3.2.3.1由審計核算部每月審核由監理單位初審的進度款。

      3.2.3.2項目經理對監理單位報送的當月合格工程的形象進度進行審查,并傳遞至審計核算部。

      a.項目經理應要求監理處收到施工單位報送的月完成工作量報表,注明簽收時間;

      b.項目經理應要求監理處核查進度款資料,并完成量價初審、表述當月完成工作形象進度;

      --月進度款資料包括計價表、工程量計算書、抽筋表等

      c.審計核算部依據有關資料,在合同規定截止時間內提出進度款審核意見和審定的整層次的工程量確認清單,通知項目經理部;

      d.項目經理部在合同規定時間內將審核意見和工程量確認清單送交監理單位,并辦好簽收記錄;

      3.2.3.3項目經理審查由監理單位審核上報的工程量增減確認單和經濟類簽證單,分專業編制流水號,分階段報送審計核算部。

      3.2.3.4項目經理確認經過監理處專業監理工程師報送的竣工圖及中間結算或竣工結算資料,由項目經理部上報竣工結算資料及竣工圖給審計核算部,作竣工結算用。

      a.項目經理應要求監理單位注明收到施工單位報送的中間結算或竣工結算資料的簽收時間,并在監理委托合同規定時間內核查資料和填寫可辦理結算請示單,由項目經理部上報審計核算部,如施工方報送的資料不完整,應退回監理單位轉發施工單位重新報送。

      b.項目經理部要求監理單位必須報送的結算資料

      --經監理單位審核、項目部蓋章的竣工圖

      --經監理處及項目經理部確認的設計變更文件;

      --由項目經理、監理單位、設計單位、施工單位共同會審的會審紀要文件;

      --經專業監理工程師審核的,項目經理確認的工程經濟簽證單

      --工程結算書

      --工程量計算書

      --鋼筋抽筋表

      c.由項目經理上報的結算資料

      --甲供材料、設備清單,注明名稱、規格、數量,并經項目經理簽認。

      3.2.4設計變更:

      執行《設計過程管理程序》中3.6設計變更的有關規定。

      3.2.5安全、文明施工控制:

      項目經理監督監理對安全、文明施工的管理,如發現存在安全隱患或違反文明施工要求的情況時,督促監理單位通知施工單位加以整改。

      3.2.6分包單位的控制:

      3.2.6.1總承包單位可將部分工程分包給具有相應資質條件的分包單位,但除總承包合同中約定的分包外,必須經過項目經理認可。

      3.2.6.2由項目經理確認經監理方審核的分包單位(由總承包商報送)的資質文件,并報工程材料部備案。

      3.2.6.3項目經理發現施工單位的非法分包,應要求監理單位通知非法分包商退場。

      3.3工程驗收

      3.3.1中間驗收:

      3.3.1.1監理單位組織中間驗收、主體結構驗收。項目經理部、設計單位、政府相關機構以及由工程材料部牽頭公司相關部門人員參加;設備的單機試車,由施工單位主持,項目經理部、監理單位、設計單位、供應商、政府相關機構以及由工程材料部牽頭公司相關部門人員參加,召開專題會議。

      3.3.2竣工驗收:

      3.3.2.1項目經理參加監理單位組織的竣工預驗收,并確認監理單位的工程質量評估報告。對竣工預驗收提出的整改問題,由監理督促整改,整改情況報送項目經理即可。

      3.3.2.2項目經理部召集公司有關部門、設計單位、監理單位、施工單位和政府相關機構參加竣工驗收。

      3.3.2.3竣工驗收工程質量符合要求,項目經理會同參加會議的各單位簽署竣工驗收報告。

      3.3.2.4工程材料部將驗收報告上報總經理室,并傳遞到公司有關部門。

      3.3.2.5在竣工驗收結束后,項目經理部確認監理單位報送的相關資料,整理后上報工程材料部。

      3.3.3綜合驗收:

      3.3.3.1在單位工程取得單體竣工驗收證書,所有的配套工程均已經完成,且通過消防驗收后,由工程材料部向當地建設主管部門提交小區綜合驗收報告。由當地建設主管部門組織相關部門,參加小區綜合驗收,核發合格證書。詳見《項目報建、審批管理程序》。

      3.3.3.2項目經理應要求監理單位對小區綜合驗收中出現的不合格問題,要求監理單位監督施工單位進行處理,直至工程質量符合小區綜合驗收的要求,并辦好正式的移交證書并注明時間。

      3.3

      .3.3項目經理協助工程材料部收集整理工程竣工檔案資料,十五天內報市建委竣工備案辦公室。

      3.3.3.4審計核算部的結算工作結束后,將竣工結算資料移交公司圖書檔案室。工程材料部將項目前期的文件資料匯總后報公司圖書檔案室。

      3.3.4內部評價:

      在單項工程竣工驗收和小區綜合驗收通過后,項目經理針對工程的勘察、設計、施工、監理、設備安裝等質量和進度情況,向工程材料部提交綜合或單項的評價報告。配合工程部和公司其他部室對設計、施工、監理、材料設備供應與安裝等單位的合同執行情況進行綜合評價。

      3.4工程材料部文件及會議管理:

      3.4.1工程材料部的各種文件、記錄等有關資料統一由工程材料部資料員管理、編號、收發。

      3.4.2工程材料部、設計研發部的資料員對信息必須互相溝通,確保圖紙、文件、記錄真實有效。

      3.4.3圖紙管理:

      3.4.3.1工程材料部使用的圖紙由設計研發部提供,必須確保是有效版本。

      3.4.3.2工程的所有變更內容的可行性和有效性,根據3.2.4條的規定進行確認。

      3.4.4規范、標準、圖集

      3.4.4.1項目部資料員通過《福建建設》網站及福建省建設標準化中心查詢有關規范、標準、圖集的有效版本的信息,并根據工程項目的需要購買,及時將規范、標準、圖集的目錄上報工程材料部。工程材料部每年六月將各項目使用規范、標準、圖集的情況上報總經室。

      3.4.5其他文件管理見《文件管理控制程序》。

      3.5.6相關會議

      3.5.6.1工地例會:由項目經理部、公司相關部門、施工單位、監理單位參加。由監理單位主持,每兩周一次。

      3.5.6.2專題會議:當問題不涉及施工方時由項目經理主持召開,根據施工現場的需要進行專題性討論和解決;當問題涉及施工方時即施工單位有參加會議時由監理機構主持。

      3.5.5項目經理月報:由項目經理編制,主要內容:總結本月工程質量、進度、造價控制情況,并根據監理月報提出的問題進行分析,提出解決問題的措施、方法以及與公司內部協調及需要配合解決的問題。項目經理月報應附上監理月報在下月初上報工程材料部并傳遞至總經理室。

      3.5.6項目經理日志:由項目經理記錄,主要內容:記錄當日發生的工程概況、現場施工管理情況。存在的影響質量進度問題以及原因,當日召開的例會專題會議等主要內容,現場安全文明情況等。

      4.相關文件:

      編制:

      日期:審核:

      日期:批準:

      第2篇 房地產中介公司合作制度范本

      ⅰ、店內或店與店的合作規定

      店與店之間經紀人合作要求:

      (一)、當體系內出現店內或店與店之間的合作,雙方經紀人須給予對方經紀人以積極配合,一旦接到因合作問題而引起的客戶投訴,一經核實后將對該經紀人及所屬中介店予以中介店支持中心和sis公告通報批評處罰,情節嚴重者將對經紀人處以200元;中介店400元的罰款。

      (二)、店內或店與店之間經紀人不可以爭搶客戶,更不能讓客戶有體系內不團結或不是一體的感覺。當客戶已得到甲店經紀人的委托,乙店經紀人在開發過程中遇到此種情況,應立即停止對該客戶的開發,如發現爭搶已簽委托客戶的情況,區域將對該經紀人及所屬中介店予以中介店支持中心和sis公告通報批評處罰,并將對經紀人處以1000元;中介店2000元的罰款。

      (三)、店與店之間合作時,雙方經紀人必須填寫帶看確認單及中介店合作確認函,并由雙方店長簽字確認,如客源方下意向金或誠意金,則房源方將以下意向金或誠意金之日起停止推薦該房源7日,如7日內未成交,則房源方可重新開放該房源。

      (四)、兩證過戶及相關手續原則上由客源方負責,如有特殊情況中介店間可協商處理。

      (五)、如合作過程中遇到雙方分歧且在本條例中無具體說明的,區域分部運營監管部有權做出相應的處理。在事件還未處理前必須以整個房地產中介公司的利益為第一,將業務完成。不得以惡意手段破壞交易完成。

      (六)、如中介店因對最終處理意見不滿從而對交易惡意破壞,由此造成他店傭金的損失必須全額退賠,并處以該單傭金的2倍罰款。

      ⅱ、中介店合作分傭

      條件:與外界中介合作(房源或客源來自外界中介)

      (一)、一般房源或客源來自外界中介:雙方按收費標準各自收取客戶的傭金,但是必須在中介店進行合同的簽署,由房地產中介公司負責過戶手續(加收過戶手續費)。

      (二)、房源來自外界中介收購:中介店按照收費標準收取客戶的傭金,另房源方傭金中介店自行和中介協商收取。

      條件:與內部中介合作

      (一)、一般房源或客源:所有的利潤和費用雙方各取1/2。

      (二)、獨家房源:客戶方與房源方按4:6分配所有的利潤和費用。

      條件:推薦房源

      推薦方得2成利潤和費用,成交方得8成利潤和費用。

      備注:利潤和費用包括:中介服務費、代辦費和金融返利的總和

      租賃業務:按所收傭金客源方和房源方各1/2

      第3篇 房地產公司人力資源管理:薪金制度

      房地產開發公司人力資源管理:薪金制度

      一、基本原則

      公司以具有競爭力的薪酬吸引優秀人才,以確保公司擁有一只業界最優秀的員工隊伍。公司將定期對內考察公司員工各級薪酬水平,對外收集本行業勞動力市場薪酬狀況,力求建立公平、合理、極具競爭力的薪酬體系。工資定級根據員工的職務、職稱、學歷、工作能力、技可根據員工個人表現、公司效益、石家莊市平均工資升降幅度調整。具體實施由人力資源部執行。

      二、工資構成

      基本工資:根據部門、職務、學歷核算的工資。

      工齡工資:隨員工在公司服務的時間而增加

      獎金:因工作突出或公司業績較好發放的獎勵

      各種應扣項目:如代繳個人所得稅等。

      三、試用期間

      試用期間工資按正式員工工資 70%發放,無工齡工資及獎金。

      四、工資核發程序

      每月15 日為發薪日。各部門應于每月3日前向人力資源報上報本部門上月考勤。薪資核算由人力資源部完成,由財務部審核,報總經理核準后,由財務部發放。

      第4篇 房地產公司員工退出管理制度

      房地產公司員工退出管理制度

      (七) 第一章總則

      第一條 為建立和完善__房地產開發有限公司(以下簡稱公司)員工退出機制,促進人力資源的合理流動,優化人員結構,提高人員素質,特制定本制度。

      第起計算。待崗期間的薪資按原月薪標準的50%發放,不享受獎金分配。

      第十七條 在待崗期間,待崗員工應移交原崗位工作,可以在公司范圍內尋找合適崗位。待崗員工如選中合適崗位,并與接收單位協商一致的,由人力資源部辦理逐級報批手續。待崗員工經批準重新上崗的,員工的薪酬按新的崗位和職級重新確定。

      第十八條 待崗期滿后,員工仍未尋找到合適崗位或無任何單位接收的,公司與該員工解除勞動合同,由人力資源部按規定辦理相關手續。

      第十九條 考核不合格,并經審定實行勸退和辭退的,以及員工主動辭職的,由人力資源部按規定辦理相關手續。

      第二十條 員工辦理離職手續后,應保守公司商業機密,不得帶走公司業務資料,不得損害公司社會形象和利益。如有違反并致使公司社會形象及利益遭受損失的,公司保留依法追究法律和經濟責任的權利。第四章 附 則

      第二十一條 本制度由公司人力資源部負責解釋與修訂。

      第二十二條 本制度自頒發之日起施行。

      第5篇 房地產股份公司財務預算管理制度

      房地產股份有限公司財務預算管理制度

      為了規范和加強公司預算管理,充分發揮預算的約束和引導作用,確保公司年度經營管理目標的實現,提高公司整體盈利能力和總體管理水平,特制定本制度。

      一、年度預算制度

      1、公司預算包括:收入預算、成本費用預算、資金需求預算、現金流量預算。

      2、預算編制基礎:經營狀況分析資料、市場經濟預測信息、經營計劃和財務目標、相關會計政策的變化等。

      3、預算編制程序:公司必須于年度報告完成后15日內,由公司財務主管制定該年度內公司財務預算呈交上級單位審批。一經批準,必須嚴格執行該年度內之預算,如超出預算,必須作出書面解釋。

      二、月度、季度預算制度

      月度、季度預算制度參照年度預算的編制方法,公司必須于每季度開始15日前,由公司財務主管制定該季度內每月財務預算呈交上級單位審批。一經批準,必須嚴格執行該季度內之預算,如超出預算,必須作出書面解釋,及向上級管理匯報。

      三、預算項目編制方法和依據

      1、收入預算

      收入預算包括:房地產銷售收入、房屋出租收入、其他收入

      房地產銷售收入:營銷策劃部依據各種銷售條件及收款期限,按預計可實現金額編列。

      房屋租金收入:營銷策劃部依據合同規定及預期目標,按預計可實現金額編列。

      其他收入:無須對其作出預算。

      2、開發成本支出預算

      (一)地價支出:規劃設計部依據購地支付計劃或國土規劃局批文之應繳納金額編列。

      (二)工程款項:成本控制部依據工程預算、工程預計進度,提供預計工程量,按核定的造價金額編列。

      (三)材料、設備款項:物料供應部依據工程進度、所需材料、設備數量,按核定的金額編列。

      (四)設計費: 規劃設計部依據設計合同及出圖計劃,按預計應支付金額編列。

      3、銷售費用預算

      由營銷策劃部依據營銷計劃,按預計支出額編制。

      4、管理費用預算

      由財務部與辦公室參照以往實際數分別編列。

      5、財務費用預算

      財務部根據融資計劃編列。

      四、預算執行制度

      公司財務負責人于年度報告完成后15日內對上期預算執行情況、超預算數據進行分析,并以書面形式分析差異原因、責任歸屬及相應的措施或建議反饋給上級主管單位,促進全年預算在各執行階段的有效控制。

      五、年度預算的考核與評價

      公司預算考核與評價的主管部門為公司董事會,上級主管財務部負責計劃指標完成情況的考核工作。對預算執行情況的考評,每季度進行一次,報公司董事會批準。年度考評必須編制年度預算執行情況的分析評價報告,報上級財務部及公司董事會批準。

      第6篇 房地產公司保密制度范本-5

      房地產開發公司保密制度范本5

      第一條目的:為規范公司的文件、資料、檔案及經營決策的知情權范圍,維護公司的市場競爭力合經營環境,保障公司的經營成果與持續發展和有效進行,特制定本制度。

      第二條適用范圍:公司成立之日起在經營管理活動中形成的全部具有保存價值的文件、資料、檔案及經營管理決策。

      主要涉及以下方面的文件、資料、檔案及經營管理決策;1、項目來源信息,2、項目開發、實施進度及其結果的信息,3、項目銷售服務信息,4、項目客戶信息,5、管理經營的運行及決策信息,6、財務的管理,7、人力資源的管理,8、與其它公司進行業務合作的信息,9、任何具有保密價值的信息。

      第三條管理權限:各文件、資料、檔案管理有權部門,公司副總及總經理辦公室。

      第四條關于文件,資料及檔案的保密要求規定:

      1、公司任何員工不得攜帶保密性文件、資料、檔案進行出游、參觀、訪友等私人活動,若因參加工作或其它活動而必須攜帶時要妥善保管,并在帶回公司后及時放回原存放處。

      2、需要銷毀保密性文件時,要由公司指派專人監督,并一律使用碎紙機進行銷毀,作廢保留的保密文件、資料、檔案加蓋作廢章后統一保管。

      3、凡屬保密性文件資料、檔案的借閱、傳閱、復印均應按規定程序辦理,并由專人妥善登記保管。

      4、凡屬保密性的文件、資料、檔案均不得使用傳真機傳遞,不得私自將保密性文件、資料拷貝。

      第五條關于經營管理決策的保密規定:

      1、對任何會議、活動、訪談或其它場合所形成的經營管理決策均應予以保密,需傳達時經領導批示后再行傳達。

      2、公司任何員工均不得在公共場所及家屬、親友面前談論未在公司范圍內公開傳達的經營管理決策,更不得在電話中涉及相關經營管理決策。

      3、不得將會議、活動、訪談記錄隨意放置,應置于有利保密的地點妥善保管。

      4、文件檔案管理人員應有高度的保密意識,不得向任何人有意或無意的泄露公司機密,廢舊文件不得隨意丟棄,經公司認定作廢的文件應定期銷毀,違者視情節予以處罰。對公司造成損失的,公司將依法追究其刑事責任。

      5、電腦操作人員在打印、復印文件、資料時,應樹立高度保密意識,不得隨意將文件、資料流露他人。

      6、財務工作人員應妥善保管好賬務,報表,資料,不得將公司財務秘密泄露他人。

      7、員工的薪金、獎金、應予以保密,公司禁止員工自相打聽他人的工資待遇,以免給管理工作帶來不必要障礙。

      8、工程部人員應注意圖紙、技術資料的妥善處理,不得擅自將公司設計圖紙意圖泄露他人。工程監理人員在接待來訪的客人談話中應由保密意識,在合同簽訂進度審核,預防過程中不得擅自將標底告訴對方,應嚴格保守公司的機密。

      9、公司全體人員都有責任和權利保守公司機密,發現他人泄露機密,應及時向上級匯報,對保護公司機密,維護公司利益的員工,公司將給予獎勵。

      第六條公司機密是關系公司發展和利益的,在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列主要內容。

      1、公司經營發展決策力的秘密事項。

      2、人事決策中的秘密事項。

      3、專有技術的工程課目。

      4、招標、投標項目的標底、合作條件、貿易條件。

      5、重要的合同、客戶和合作渠道。

      6、公司非向公眾公開的財務情況,銀行賬戶賬號。

      7、公司領導確定應當保守的公司其他秘密事項。

      第七條保密措施

      1、各部門都應明確一名員工負責保密工作,并令專人負責秘密級以上的文件、資料的管理工作。

      2、加強對秘密級以上文件、資料傳遞過程中的受理、控制。

      3、屬公司秘密的文件、資料,應標明'秘密'字樣,由專人負責印制、收發、傳閱、保管,非經批準不準復印、摘抄。

      4、公司秘密根據需要,限于一定范圍內的員工解除。接觸員工不得向他人泄密,非接觸公司秘密的員工,不準打聽公司秘密。

      5、記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管,如有遺失,必須立即報告并采取補救措施。

      6、保密人員調動時,必須做好保密工作及有關資料的交接工作,保密人員在對外交往中,必須要嚴守保密規定,謹防造成泄密現象。

      7、逢重要節日,公司保密工作領導小組和各部門保密工作責任人,應加強對本部門人員進行保密教育,節后應檢查落實情況。

      第八條附則

      1、本制度制定解釋權歸公司所有。

      2、本制度自頒布下發之日起執行。

      第7篇 房地產開發公司檔案歸檔范圍制度

      房地產開發公司檔案管理制度:歸檔范圍

      (一)行政管理,歸口單位總經部。

      1、本級組織所形成的各種會議記錄、總結、報告、文件資料及上級組織下發的文件資料等;

      2、本公司總經理工作會、司務會、專題會、工程協調會會議記錄、紀要、決定;

      3、本公司中長遠規劃、工作計劃、總結及制定的規章制度等;

      4、本公司的資質證書、工商、稅務登記、營業執照等各項證書;

      5、本公司形成的各類行政性經濟合同、民事案件等;

      6、本公司向上級及有關部門呈送的請示、報告及匯報資料及其上級批示等;

      7、本公司的《簡報》、機構沿革、大事記等;

      8、上級及本公司法律事務等工作的資料;

      9、公司《章程》法人治理結構的便宜,議事規則,董事會、監事會的預案、議案、決議等。

      (二)財務審計,歸口單位財務部

      1、財務工作計劃、總結、上級及本公司有關財務管理方面的制度、規定、辦法、通知;

      2、有關財務、稅費檢查的文件資料;

      3、各類財務報表、憑證、帳簿、工資表等;

      4、固定資產的新增、調撥、報廢、核資的請示、批復等文件資料;

      5、上級及本單位關于審計工作的決定、規定、請示、批復等;

      (三)人事勞資,歸口單位:人力資源部

      1、有關本公司機構設立、撤消、合并、更名和改變關系的決定、通知等文件;

      2、有關本公司定員、定編的文件資料;

      3、有關本公司干部任免、聘用文件資料;

      4、本公司人員有關專業技術職務聘用資料;

      5、本公司臨時短聘人員聘用計劃、考核及聘用工資待遇、解聘等;

      6、關于本公司人員退職、退休、調動、獎懲等資料;

      7、本公司工資計劃、報表、獎金、津貼、福利等方面的文件資料。

      (四)新征,歸口單位:行政部

      1、新征受讓土地選點、評估、洽談、科研報告、董事會(董事長)批復等原始資料;

      2、新征受讓土地合同、法律文書等原始資料;

      3、新征受讓土地規劃、國土進窗報批等全部原始資料;

      4、規劃許可證、國土證、紅線圖等全部原始資料;

      5、拆遷公告、差遣補償等資料。

      (五)住宅營銷分配,歸口單位:總經部、財務部

      1、入園人員資格界定資料;

      2、購房人員購房申請、戶型選定、交納認購保證金等資料;

      3、《購房須知》、《樓書》;

      4、住宅預售報告、批復及證書;

      5、首付款有關資料;

      6、住宅分配到戶及個人銀行按揭等資料;

      7、住宅房價結算等資料;

      8、辦理產權證書等形成的全部資料。

      (六)工程技術部分,歸口單位:工程部、行政部

      1、征地受讓土地手續辦妥后,工程啟動的初步可行性研究報告與批復;

      2、規劃設計任務書、設計、圖紙文件、報告、審查與批復;

      3、工程可研、環評報告與批復;

      4、初勘任務書及出勘資料;

      5、初設任務書及初設圖紙文件(含概算)初設審查與批復;

      6、施工詳勘及詳勘資料;

      7、施工設計任務書及施設圖紙、文件(含預算)、資料審查與批復;

      8、工程進窗報建報批過程中,所形成的全部資料、文件、證書;

      9、工程建設各階段驗收報告;

      10、工程竣工圖、竣工驗收報告;

      11、工程設計、監理、施工、設備、物資材料等招標全過程形成的所有請示、報告、批復、紀要等資料;

      12、在項目委托過程中所形成的方案、工程量計算、確認簽證等資料;

      13、所有設計修改、變更中形成的全部資料;

      14、設備、材料、產品出產證書、技術參數指標、開箱驗收等資料;

      15、工程各類款項支付審批手續等資料;

      16、工程審計、決算等全部資料。

      (七)電力土木建筑分會

      1、分會章程、組織機構沿革、分會組成領導成員名單等;

      2、分會工作規則、各會議工程報告等;

      3、分會年度工作計劃總結;

      4、各類專業會議形成的全部資料;

      5、各類課題論文及評審意見;

      6、土建分會評審專家庫的全部資料。

      第8篇 口河房地產公司工程質量監控制度

      河口房地產公司工程質量監控制度

      1、目的:為規范項目工程部的現場管理,確保監控力度,特制定本制度。

      2、范圍:本制度適用于芳村文化會館項目工程部。

      3、職責:項目工程部主要負責對在建工程現場的質量進行抽查;監理公司對工程質量等全方位的檢查監理。

      4.打(壓)樁分項工程監控制度:

      4.1材料控制

      4.1.1各種樁使用的原材料和半成品材料的品種、規格和質量必須符合設計和規范的要求。

      4.1.2現場監理必須對每批次進場的各種建材進行檢查、登記和做必要的抽樣試驗。

      4.1.3按規定檢查、實驗、分類堆放;合格的建筑材料要求施工單位必須標識清楚。

      4.2基線控制

      4.2.1現場監理應配合建設規劃局驗核建筑紅線。

      4.2.2現場監理負責驗核工程坐標定位點。

      4.2.3現場監理負責驗核工程基線和樁定位點。

      4.3施工過程監控

      4.3.1現場監理要驗核樁機證和特種工種上崗操作證,并收集復印件。

      4.3.2現場監理必須參與審核施工方案,在施工過程中監督施工方案的實施。

      4.3.3現場監理要監督施工單位做好配合比計量設施,并隨機抽查配合比實施情況。

      4.3.4現場監理必須參與現場打(壓)樁試驗并做好監理記錄。

      4.3.5現場監理必須監督每一條樁的成樁過程,記錄各種技術指標。

      4.3.6現場監理必須驗核施工單位的施工記錄并給予簽證。

      5.地基及基礎工程監控制度

      5.1材料監控

      5.1.1基礎工程使用各種材料的品種和質量必須符合設計及規范要求,施工現場需要對各種材料進行抽樣檢查或試驗,合格后才允許使用。

      5.1.2基礎工程的砼、砂漿配合比應由現場監理見證抽樣,送試驗室試驗配制。

      5.2施工過程控制

      5.2.1現場監理要監督土方開挖方案的實施,監督施工單位對深基坑護坡進行安全檢查,確保施工安全。

      5.2.2現場監理要對地基及基礎工程施工中出現的質量安全問題,協助相關部門調查、處理。

      5.2.3樁基礎工程土方開挖后,現場監理必須參加驗樁并簽字確認驗樁記錄。

      5.2.4現場監理應對基坑(槽)的工作面、護坡和基礎模板工程進行檢查驗收。保證生產安全、質量達標。

      5.2.5現場監理負責對鋼筋砼等工程進行檢查驗收,同時做好監理記錄。

      5.2.6現場監理負責參加基礎工程的防潮、防水工程及其它各種隱蔽工程驗收。

      6.鋼筋分項工程監控制度:

      6.1材料控制

      6.1.1鋼筋工程使用各種材料的規格、品種和質量必須符合設計及有關規范要求。

      6.1.2現場監理對進場材料進行檢查和抽樣檢驗:

      6.1.3對于試驗不合格的材料,現場監理必須根據有關規范、規定文件進行處理,確定是否退場或降低等級使用。

      6.1.4由于施工需要,要求焊接的鋼筋,現場監理應對每批焊接件進行檢查和抽樣送檢。

      6.1.5現場監理應收集鋼筋原材質量保證書和原材試驗報告、焊條(焊劑)合格證(或檢驗報告),鋼筋焊接件試驗報告等有關質量保證資料。

      6.1.6鋼筋焊接試驗不合格,允許進行復檢,雙倍復檢仍不合格的情況下,該批鋼筋焊接件為不合格產品禁止使用。

      6.1.7現場需要進行鋼筋代換時必須經過現場監理的復核,符合有關要求才允許代換。

      6.2施工過程控制

      6.2.1現場監理應檢查施工企業的技術交底,對不足以保證鋼筋分項工程質量的交底要加以修正或補充。

      6.2.2現場監理應抽查鋼筋加工成型的質量,及時發現不合格的成型產品,并加以校正,以確保鋼筋綁扎分項工程的質量。

      6.2.3現場監理應對鋼筋綁扎分項工程進行重點抽查,主要構件應進行逐個檢查。

      6.3鋼筋分項工程驗收

      6.3.1鋼筋分項工程完成后首先由施工企業質量部門進行自檢和評定,自檢符合要求(合格)后,將自檢資料及報驗通知交送現場監理。

      6.3.2現場監理收到報驗資料后,經現場核實符合驗收條件后,應組織相關單位或部門進行鋼筋工程隱蔽驗收。

      6.3.3現場監理負責對驗收意見進行處理和跟蹤。對于同意隱蔽的工程,應進行質量等級核定并記入監理記錄。

      6.3.4鋼筋工程經驗收合格后,應注意成品保護,及時澆筑混凝土?;炷翝仓^程中,現場監理應隨時檢查鋼筋成品保護情況,督促施工企業安排鋼筋工跟班維護。

      7.混凝土分項工程監控制度:

      7.1混凝土工程材料監控

      7.1.1現場監理應對現場的原材料進行檢查和抽樣試驗。試驗各項指標必須符合相關的材料規范要求。

      7.1.2現場監理負責從合格的原材料中抽樣,見證送試驗室配制施工配合比。

      7.1.3現場監理根據實驗室設計的施工配合比要求,審核施工企業每個臺班配制的現場施工配合比。

      7.1.4現場監理應隨時檢查施工現場使用的砂、石骨料是否符合抽樣時的樣品要求。

      7.1.5現場監理負責檢查、收集混凝土工程各種原材料和配合比試驗報告。

      7.2施工過程控制

      7.2.1現場監理應檢查、確認施工企業的混凝土工程技術交底,不足以保證混凝土工程質量的技術交底應加以修正。

      7.2.2施工過程中,現場監理應檢查施工技術交底的執行情況。

      7.2.3施工中現場監理應不定時檢查商品混凝土的質量情況,包括配合比、坍塌度及攪拌時間等指標。

      7.2.4現場監理應見證隨機抽樣,并監督施工企業做好砼試件。

      7.2.5現場監理應隨機檢查混凝土施工質量情況,包括施工順序、振搗質量、標高控制,施工縫的設置等情況。

      7.2.6砼施工完成,應監督施工企業對砼工程進行及時保養。

      7.2.7現場監理在砼試件齡期到達后,及時見證送檢,及時收集試驗報告,掌握砼強度情況。

      7.2.8對于砼試件報告不合格的情況,應及時補送砼試件進行檢測處理。

      7.2.9砼分項工程拆完模板后,現場監理

      和施工單位應對砼外觀質量進行檢查,出現質量缺陷的,必須按現場監理工程師的意見進行整改補救。

      8.砌體分項工程監控制度:

      8.1砌體工程材料控制

      8.1.1現場監理應對現場砌塊和砌筑材料進行檢查和抽樣送檢,試驗合格后才允許使用。

      8.1.2現場使用的砌筑砂漿配合比,應由現場監理在現場抽樣并送指定的材料試驗室,按設計要求實驗配制。

      8.2砌體工程施工過程控制

      8.2.1現場監理對主要的施工工序進行檢查驗收,合格后方可允許后續工序進行施工。

      8.2.2現場監理對每個砌體分項工程的砌筑砂漿進行抽樣并監督施工企業制作砂漿試件。

      8.2.3現場監理應在施工過程中隨機檢測主體工程成品的質量,及時發現存在的質量通病,并加以糾正。

      8.2.4現場監理應隨機檢查砌筑砂漿配合比的計量情況,確保砌筑砂漿的強度。

      8.2.5現場監理在砌筑砂漿試塊達到養護齡期后,立即進行見證送檢,及時掌握試驗數據。

      9.抹灰分項工程監控制度:

      9.1材料控制

      9.1.1現場監理應熟悉抹灰工程使用材料的品種和等級,確保抹灰工程使用的材料符合設計及規范要求。

      9.1.2現場監理應對每批進場的抹灰材料進行質量檢查,合格方允許使用。

      9.2施工過程控制

      9.2.1現場監理應檢查施工技術交底的實施情況,確保抹灰工程施工嚴格按照施工技術交底進行作業。

      9.2.2現場監理應對抹灰工程的各個分工序進行檢查驗收,上一工序合格后,才允許下一工序施工。

      9.2.3現場監理應不定時查驗抹灰砂漿配制、攪拌的質量。

      9.2.4現場監理對施工中有質量疑問或爭議的施工材料,亦應抽樣進行試驗,以試驗報告結果作為處理問題的依據。

      第9篇 某房地產公司銷售臺帳管理制度

      地產公司銷售臺帳管理制度

      銷售臺帳直接反映公司經營狀況,為確定公司發展方向及營銷策略提供理論依據,為加強公司銷售臺帳管理,特制定本制度:

      一、建立臺帳明細:

      1、項目分類銷售房源動態一覽表

      2、購房客戶成份及通訊聯系表

      3、客戶來電及客戶到訪記錄表

      4、銷售回款及應收帳款明細表

      5、合同使用情況表

      6、正在辦理銀行貸款情況統計表

      7、貸款到帳情況表

      8、銷售降價情況統計表

      9、廣告費使用情況表

      10退房情況表

      11用商品房抵付工程款情況表

      12客戶反饋情況表

      13銷售月報表

      14銷售季報表

      15銷售年報表

      16樓盤市場調查情況表

      二、臺帳管理辦法:截止每月的25日,營銷部開始統計做臺帳,并于月底前與財務核對,核對無誤后,上報給主管經理及公司財務各1份。

      1、臺帳必須注明時間按時完成,不得拖延。

      2、所有統計數據要做到真實、準確,沒有虛假,臺帳的內容全面清晰,有統計性。

      3、各種臺帳根據工作需要按期應送達到相關部門和領導。

      4、所有臺帳屬于公司機密,不得對外借用、借閱。

      三、本規定由營銷部負責解釋。

      四、本規定自通過之日起施行。

      第10篇 房地產公司辦公用品管理制度3

      房地產公司辦公用品管理制度(三)

      (一)目的

      為規范辦公用品的管理,特制訂本制度。

      (二)辦公用品種類

      本制度稱辦公文具分為消耗品、管理消耗品及管理品三種:

      1、消耗品:鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、打印油、原子筆、書釘等。

      2、管理消耗品:簽字筆、白板筆、熒光筆、涂改液、電池等。

      3、管理品:剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、大型機、大型削筆器、算盤、鋼筆、打碼機、姓名章、日期戳、計算機、印泥、打印臺等。

      工程部專用辦公用具:圈尺、靠尺、米尺、小鐵錘、計算器等。

      (三)辦公用品的管理辦法

      1、辦公用品分為個人領用與部門領用兩種?!皞€人領用”系個人使用保管用品,如圓珠筆、橡皮;“部門領用”系本部門共同使用用品如打孔機、大型釘書機、打碼機及工程部專用辦公具。

      2、消耗品可依據歷史記錄(如以過去半年耗用平均數)、經驗法則(估計消耗時間)設定。

      3、領用管理基準(如碳素筆每月發放一支),并可隨部門或人員的工作調整發放時間。

      4、管理消耗品文具應限定人員使用,自第三次發放起,必須以舊品替換新品,但消耗品不在此限。

      5、管理性辦公用品列入移交,如有故障或損壞,應以舊品換新品,如遺失應由個人或部門賠償或自購。

      6、辦公用品的申請應于每周日前由各部門提出“辦公用品申請單”,交采購部統一采購。

      7、辦公用品嚴禁取回家私用。

      8、印刷品(如信紙、信封、表格、手冊……)除各部門特殊表單外,其印刷、保管均由辦公室統一印刷、保管。

      第11篇 某房地產公司內部管理制度格式怎樣的

      房地產公司內部管理制度管理大綱 為加強公司的規范化管理,完善各項工作制度,促進公司發展壯大,提高經濟效益,根據國家有關法律、法規及公司章程的規定,特制訂本管理大綱。

      一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規章制度和決定。

      二、公司倡導樹立“一盤棋”思想,禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

      三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平,不斷完善公司的經營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

      四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識,為員工提供學習、深造的條件和機會,努力提高員工的整體素質和水平,造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

      五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發揮才智,提出合理化建議。

      六、公司實行“崗薪制”的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;

      公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;

      公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,評先樹優,對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

      七、公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;

      提倡厲行節約,反對鋪張浪費;

      倡導員工團結互助,同舟共濟,發揚集體合作和集體創造精神,增強團體的凝聚力和向心力。

      八、員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規章制度的行為,都要予以追究。

      員工守則

      一、 遵紀守法,忠于職守,愛崗敬業。

      二、 維護公司聲譽,保護公司利益。

      三、 服從領導,關心下屬,團結互助。

      四、 愛護公物,勤儉節約,杜絕浪費。

      五、不斷學習,提高水平,精通業務。

      六、積極進取,勇于開拓,求實創新。

      財務管理制度 總 則 為加強財務管理,根據國家有關法律、法規及建設局財務制度,結合公司具體情況,制定本制度。

      一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執行財經紀律,以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨,財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針,勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。

      財務機構與會計人員

      二、公司設財務部,財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

      三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

      四、財會人員都要認真執行崗位責任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監督各項經濟活動。

      記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

      五、財務人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。

      對于違反財經紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行,并及時向總經理報告。

      六、財會人員力求穩定,不隨便調動。

      財務人員調動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續,沒有辦清交接手續的,不得離職,亦不得中斷會計工作。

      移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

      移交交接必須由建設局財務科監交。

      會計核算原則及科目

      七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

      八、記帳方法采用借貸記帳法。

      記帳原則采用權責發生制,以人民幣為記帳本位幣。

      九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載,數目字用阿拉伯數字記載。

      記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

      十、公司以單價2022元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產,分為五大類:

      1、房屋及其他建筑物;2、機器設備;3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);

      4、運輸工具;

      5、其他設備。

      十一、各類固定資產折舊年限為:

      1、房屋及建筑物35年;2、機器設備10年;3、電子設備、運輸工具5年;

      4、其他設備5年。

      固定資產以不計留殘值提取折舊。

      固定資產提完折舊后仍可繼續使用的,不再計提折舊;

      提前報廢的固定資產要補提足折舊。

      十二、購入的固定資產,以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。

      需安裝的固定資產,還應包括安裝費用。

      作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。

      十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次,對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價,必須嚴格審查,按規定經批準后,于年度決算時處理完畢。

      1、盤盈的固定資產,以重置完全價值作為原價,按新舊的程度估算累計折舊入帳,原價累計折舊后的差額轉入公積金。

      2、盤虧的固定資產,應沖減原價和累計折舊,原價減累計折舊后的差額作營業外支出處理。

      3、報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產凈值的差額,其收益轉入公積金,其損失作營業外支出處理。

      4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續,并設置固定資產明細帳進行核算。

      資金、現金、費用管理

      十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。

      十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。

      銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用,嚴禁借帳戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、 套現。

      十六、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業務需要不準外泄。

      十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統一保管使用。

      印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

      十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總高收,也不準以收抵支記帳。

      按月與銀行對帳單核對,未達收支,應作出調節逐筆調節平衡。

      十九、根據已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;

      非經收款單位書面正式委托并經總經理批準,不準改變收款單位(人)。

      十、庫存現金不得超過限額,不得以白條抵作現金。

      現金收支做到日清月結,確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對帳單相符,現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

      十一、因公出差、經總經理批準借支公款,應在回單位后七天內交清,不得拖欠。

      非因公事并經總經理批準,任何人不得借支公款。

      十二、嚴格現金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理 結算,不得直接兌付現金。

      十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。

      所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內,嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

      十四、正常的辦公費用開支,必須有正式發票,印章齊全,經手人、部門負責人簽名,經總經理批準后方可報銷付款。

      十五、未經董事會批準,嚴禁為外單位(含合資、合作企業)或個人擔保貸款。

      十六、嚴格資金使用審批手續。

      會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理。

      否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

      辦公用具、用品購置與管理 二

      十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。

      十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。

      辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號,經常檢查核對。

      十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作調動時,必須辦理移交手續,如有遺失,照價賠償。

      其它事項 ^三十、按照上級主管部門的要求,及時報送財務會計報表和其它財務資料。

      ^三十一、積極參與建設資金的籌措工作,通過籌集資金的活動,盡量使資金結構趨于合理,以期達到最優化。

      ^三十二、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。

      ^三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導,并按其要求不斷完善制度、改進工作。

      合同管理制度 總則 為加強合同管理,避免失誤,提高經濟效益,根據 及其他有關法規的規定,結合公司的實際情況,制訂本制度。

      一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

      二、合同管理是企業管理的一項重要內容,搞好合同管理,對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得,都有積極的意義。

      各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員,都必須嚴格遵守、切實執行本制度。

      各有關部門必須互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

      合同的簽訂

      三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加,不得一個人直接與對方談判合同。

      四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。

      對外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人,法人委托人必須對本企業負責。

      五、簽約人在簽訂合同之前,必須認真了解對方當事人的情況。

      六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。

      七、合同除即時清結者外,一律采用書面格式,并必須采用統一合同文本。

      八、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體,文字表達要清楚、準確。

      合同內容應注意的主要問題是:

      1、部首部分,要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;2、正文部分:建設合同的內容包括工程范圍、建設工期,中間交工工程的開工和竣工時間,工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任,撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款;

      產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;3、結尾部分:注意雙方都必須使用合同專用章,原則上不使用公章,嚴禁使用財務章或業務章,注明合同有效期限。

      九、簽訂合同:除合同履行地在我方所在地外,簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。

      十、任何人對外簽訂合同,都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨,決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴懲。

      合同的審查批準

      十一、合同在正式簽訂前,必須按規定上報領導審查批準后,方能正式簽訂。

      十二、合同審批權限如下:

      1、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。

      2、下列合同由董事長審批: 標的超過50萬元的;

      投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。

      3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。

      十三、合同原則上由部門負責人具體經辦,擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。

      重要合同必須經法律顧問審查。

      合同審查的要點是:

      1、合同的合法性。

      包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;

      合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

      2、合同的嚴密性。

      包括:合同應具備的條款是否齊全;

      當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;

      文字表述是否確切無誤。

      3、合同的可行性。

      包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;

      預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;

      合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

      十四、根據法律規定或實際需要,合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準,或報工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證。

      合同的履行

      十五、合同依法成立,既具有法律約束力。

      一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。

      嚴格執行合同所規定的義務,確保合同的實際履行或全面履行。

      十六、合同履行完畢的標準,應以合同條款或法律規定為準。

      沒有合同條款或法律規定的,一般應以物資交清,工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。

      十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況,發現問題及時處理或匯報。

      否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關人員的責任。

      合同的變更、解除

      十八、在合同履行過程中,碰到困難的,首先應盡一切努力克服困難,盡力保障合同的履行。

      如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更,解除合同時,應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。

      十九、對方當事人提出變更、解除合同的,應從維護本公司合法權益出發,從嚴控制。

      十、變更、解除合同,必須符合 的規定,并應在公司內辦理有關的手續。

      十一、變更、解除合同的手續,應按本制度規定的審批權限和程序執行。

      十二、變更、解除合同,一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。

      十三、變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前,原合同仍有效,仍應履行。

      但特殊情況經雙方一致同意的例外。

      十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的,除法律允許免責任的以外,均應承擔相應的責任,并在變更、解除合同的協議書中明確規定。

      十五、以變更、解除合同為名,行以權謀私、假公濟私之實,損公肥私的,一經發現,從嚴懲處。

      合同糾紛的處理 二

      十六、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的,應按 等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

      十七、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理,經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

      十八、處理合同糾紛的原則是:

      1、堅持以事實為依據、以法律為準繩,法律沒規定的,以國家政策或合同條款為準。

      2、以雙方協商解決為基本辦法。

      糾紛發生后,應及時與對方當事人友好協商,在既維護本公司合法權益,又不侵犯對方合法權益的基礎上,互諒互讓,達成協議,解決糾紛。

      3、因對方責任引起的糾紛,應堅持原則,保障我方合法權益不受侵犯;

      因我方責任引起的糾紛,應尊重對方的合法權益,主動承擔責任,并盡量采取補救措施,減少我方損失;

      因雙方責任引起的糾紛,應實事求是,分清主次,合情合理解決。

      十九、在處理糾紛時,應加強聯系,及時通氣,積極主動地做好應做的工作,不互相推諉、指責、埋怨,統一意見,統一行動,一致對外。

      ^三十、合同糾紛的提出,加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間,應在法律規定的時效內進行,并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

      ^三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛,有關部門必須主動提供下列證據材料。

      1、合同的文本(包括變更、解除合同的協議),以及與合同有關的 、文書、傳真、圖表等;2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證;3、貨款的承付、托收憑證,有關財務帳目;

      4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;

      5、有關方違約的證據材料;

      6、其他與處理糾紛有關的材料。

      ^三十二、對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的,應簽訂書面協議,由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

      ^三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書,上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書,在正式生效后,應復印若干份,分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執,各部門應由專人負責該文書執行的了解或履行。

      ^三十四、對于當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的,承辦人應及時向主管領導匯報。

      ^三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的,可向人民法院申請執行。

      ^三十六、在向人民法院提交申請執行書之前,有關部門應認真檢查對方的執行情況,防止差錯。

      執行中若達成和解協議的,應制作協議書并按協議書規定辦理。

      ^三十七、合同糾紛處理或執行完畢的,應及時通知有關單位,并將有關資料匯總、歸檔,以備考。

      合同的管理 ^三十八、本公司對合同實行二級管理、專業歸口制度,法人委托書制度,基礎管理制度。

      ^三十九、本公司合同管理具體是: 公司由董事長授權總經理總負責,歸口管理部門為財務部、辦公室;

      副總經理歸口管理房地產開發、建設合同;

      各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。

      十、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后,按審批權限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。

      十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。

      具體如下:

      1、建立合同檔案;2、建立合同管理臺帳;3、填寫“合同情況月報表”。

      工程發包制度 為加強工程發包管理,確保工程質量,根據國家有關法律法規規定,結合公司的實際情況,制定本制度。

      一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發包,擇優選擇承包單位,公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發包。

      二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面合同,明確雙方的權利和義務。

      三、承包單位不得轉包工程業務,可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發包。

      四、主體工程必須由承包單位自行施工,其它分項工程如需分包,必須經公司批準擇優選定具有相應資質的分包單位。

      簽訂分包合同,分包合同與總包合同的約定應當一致;

      不一致的,以總包合同為準。

      五、建設工程必須發包給具有相應資質等級的施工單位,應避免承包方以低于成本的價格競標,不得任意壓縮合理工期。

      六、凡屬投資公司員工,其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。

      工程材料設備采購管理制度 為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關法律法規的規定,結合公司的實際情況,制定本制度:

      一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

      二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。

      通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

      三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。

      四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。

      確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規定,保證及時供貨。

      五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。

      對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領用辦理出入庫手續,辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

      六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

      七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行 監督和檢查驗收,確保工程質量。

      商品房銷售管理制度為了規范商品房銷售行為,保障商品房交易雙方當事人的合法權益,根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》,結合公司的具體情況,制定本制度。

      售房市場和工作人員

      一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

      二、市場營銷工作以提高公司經濟效益,壯大企業經濟實力為目標,營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神,具有責任心和使命感,完成公司所交給的商品房營銷任務。

      三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口,營銷人員要做到誠實守信、規范交易、熱情服務,自覺維護公司的聲譽和形象。

      四、市場營銷部在新建項目開盤前,應認真作出切實可行的營銷方案,報總經理批準后實施。

      在實施過程中,銷售價格未經批準不得變更。

      五、房屋預售建筑面積由投資發展部會同市場營銷部計算,房屋銷售面積須經房管局測量復核后,列出明細表,雙方工作人員書面確認無誤后,報分管副總經理批準、財務部備案。

      在預售過程中不得擅自變更。

      六、工作人員要努力學習業務知識,互相配合、言行一致,向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧,做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

      七、在銷售商品房屋工作中,嚴格執行《商品房銷售管理辦法》,設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本;

      認真簽訂和及時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。

      八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結,月底及時向總經理上報銷售情況,及時報表。

      九、房屋銷售后,要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

      十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部,存至指定銀行帳戶,嚴禁公款私存。

      十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務,負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

      十二、營銷人員要保守商業機密,確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。

      十三、除完成銷售任務以外,營銷人員要服從部室的安排,完成部室交給的其它工作任務。

      合同的簽訂與管理

      十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規及有關規定。

      簽訂商品房買賣合同時,要明確以下內容:當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建筑的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

      十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同,守信譽”的原則,做到合法、嚴密、可行。

      十六、妥善保管房屋買賣合同檔案,每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。

      市場營銷部負責建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名),做到準確、及時、完整。

      商品房按揭貸款和其它業務

      十七、為購房戶辦理按揭貸款,要熟悉業務,熟練掌握操作流程,必須按照銀行規定簽定合同,做到辦證細心,資料齊全,專人辦理。

      十八、結合公司發展計劃,制訂商品房營銷計劃和實施方案,充分調動營銷人員的積極性,提高經濟效益。

      十九、市場營銷部會同投資發展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作,現場查驗土建、水電等配套設施并核實房屋面積,確認無誤后(竣工房屋面積須經房管部門書面認可),查驗人員辦理書面移交手續。

      竣工建筑明細表報副總經理批準后,由市場營銷部據此編制房屋銷售結算清單,報財務部備案,不得擅自變更。

      辦公室管理制度 nbsp;

      為完善公司的行政管理機制,建立規范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各項行政工作有章可循、照章辦事,特制訂本制度。

      文件收發規定

      一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。

      文件形成后,屬董事會的由董事長簽發,屬公司的由總經理簽發,屬黨內的由黨支部書記簽發。

      業務文件由有關部門擬稿,分管副總經理或總工程師審核、簽發。

      屬于秘密的文件,核稿人應該注“秘密”字樣,并確定報送范圍。

      秘密文件按保密規定,由專人印制、報送。

      二、已簽發的文件由核稿人登記,并按不同類別編號后,按文印規定處理。

      文件由擬稿人校對,審核后方能復印、蓋章。

      三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。

      送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚,并報告報送結果。

      秘密文件由專人按核定的范圍報送。

      四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

      五、外來的文件由辦公室文書負責簽收,并于接件當日填寫閱辦單,按領導批示的要求送達有關部門,辦好文件閱辦;

      屬急件的,應在接件后即時報送。

      六、文件閱辦部門或個人,對有閱辦要求的文件,應在三日內辦理完畢,并將辦理情況反饋至辦公室。

      三日內不能辦理完畢的,應向辦公室說明原因。

      文印管理規定

      七、所有文印人員應遵守公司的保密規定,不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

      八、打印正式文件,必須按文件簽發規定由總經理簽署意見,送信息中心打印。

      各部門草擬的文件、合同、資料等,由各部門自行打印。

      打印文件、發傳真均需逐項登記,以備查驗。

      九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務,不得積壓延誤。

      工作任務繁忙時,應加班完成。

      辦理中如遇不清楚的地方,應及時與有關人員校對清楚。

      十、文件、傳真等應及時發送給有關人員。

      因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的,追究當事人的責任。

      十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料,違犯者視情節輕重給予罰款處理。

      辦公用品 購置領用規定

      十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品,由辦公室填寫《資金使用審批表》,報總經理審批后購置。

      實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品,到辦公室領用,辦理出入庫手續,明確金額。

      需購置的,由部門負責人填寫《資金使用審批表》,報總經理審批后由辦公室購置。

      大額資金的使用,由總經理審核并報董事長批準后辦理。

      十三、辦公用品購置后,須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單,到辦理出入庫手續。

      未辦理出入庫手續的,財務部不予報銷。

      十四、各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規定報總經理審批后,由辦公室統一印制。

      十五、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。

      十六、所有員工要勤儉節約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。

      電話使用規定

      十七、公司各部門電話費均按月包干使用。

      具體標準如下:辦公室120元/月,投資發展部100元/月,財務部60元/月,城建資產部100元/月,市場營銷部200元/月,項目技術部130元/月,會議中心50元/月。

      十八、若有超出當月包干標準的,從超額部門的工資中扣出。

      當月節余部分累計到本部門下月話費中使用。

      考勤制度

      一、為加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

      二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業務前,須經本部門負責人同意。

      三、周一至周六為工作日,周日為休息日。

      公司機關周日和夜間值班由辦公室統一安排,市場營銷部、項目技術部、投資發展部、會議中心周日值班由各部門自行安排,報分管領導批準后執行。

      因工作需要周日或夜間加班的,由各部門負責人填寫加班審批表,報分管領導批準后執行。

      節日值班由公司統一安排。

      四、嚴格請、銷假制度。

      員工因私事請假1天以內的(含1天),由部門負責人批準;3.天以內的(含3天),由副總經理批準;3.天以上的,報總經理批準。

      副總經理和部門負責人請假,一律由總經理批準。

      請假員工事畢向批準人銷假。

      未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

      五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者,按遲到論處;

      超過30分鐘以上者,按曠工半天論處。

      提前30分鐘以內下班者,按早退論處;

      超過30分鐘者,按曠工半天論處。

      六、1個月內遲到、早退累計達3次者,扣發5天的基本工資;

      累計達3次以上5次以下者,扣發10天的基本工資;

      累計達5次以上10次以下者,扣發當月15天的基本工資;

      累計達10次以上者,扣發當月的基本工資。

      七、曠工半天者,扣發當天的基本工資、效益工資和獎金;

      每月累計曠工1天者,扣發5天的基本工資、效益工資和獎金,并給予一次警告處分;

      每月累計曠工2天者,扣發10天的基本工資、效益工資和獎金,并給予記過1次處分;

      每月累計曠工3天者,扣發當月基本工資、效益工資和獎金,并給予記大過1次處分;

      每月累計曠工3天以上,6天以下者,扣發當月基本工資、效益工資和獎金,第二個月起留用察看,發放基本工資;

      每月累計曠工6天以上者(含6天),予以辭退。

      八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。

      如有違反者當天按曠工1天處理;

      當月累計2次的,按曠工2天處理;

      當月累計3次的,按曠工3天處理。

      九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動,如有事請假的,必須提前向組織者或帶隊者請假。

      在規定時間內未到或早退的,按照本制度

      第五條、

      第六條、

      第七條規定處理;

      未經批準擅自不參加的,視為曠工,按照本制度

      第七條規定處理。

      十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時,必須憑有關證明資料報總經理批準;

      未經批準者按曠工處理。

      員工病假期間只發給基本工資。

      十一、經總經理或分管領導批準,決定假日加班工作或值班的每天補助20元;

      夜間加班或值班的,每個補助10元;

      節日值班每天補助40元。

      未經批準,值班人員不得空崗或遲到,如有空崗者,視為曠工,按照本制度

      第七條規定處理;

      如有遲到者,按本制度

      第五條、

      第六條規定處理。

      十二、員工的考勤情況,由各部門負責人進行監督、檢查,部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事,認真負責。

      如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的,一經查實,按處罰員工的雙倍予以處罰。

      凡是受到本制度

      第五條、

      第六條、

      第七條規定處理的員工,取消本年度先進個人的評比資格。

      廉政建設管理制度

      一、為加強廉政建設,杜絕違法亂紀行為,保持公司員工隊伍的清正廉潔,根據有關黨政紀規定制訂本制度;

      二、全體員工要認真學習貫徹執行中紀委關于領導干部廉潔自律的規定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》,嚴格按國家和省、市有關法律、法規、規定以及公司有關規章制度辦事,嚴禁不按規定程序操作或越權審批;

      三、堅持公開辦事制度,公開辦事程序、辦事結果,自覺接受監督;

      四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標,擇優選擇施工單位和供貨方;

      五、發揚艱苦奮斗、勤儉節約精神,反對講排場、擺闊氣,搞鋪張浪費;

      對外接待要嚴格按標準執行;

      六、勤政廉政,嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”,不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。

      外單位請柬,一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;

      七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利,未經批準不得公車私用;

      八、公務活動中,不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。

      如因特殊原因難以謝絕而接受的,禮金禮物必須如數交財務部登記,并按有關規定酌情處理。

      檔案管理制度

      一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度,確保檔案和案卷機密安全。

      二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續。

      三、各部室應明確規定檔案責任人,檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

      四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。

      五、各工程項目立項、國土、規劃、設計、監理、質監及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發展部負責歸檔。

      六、各類承包合同、商務合同、協議的正本原件由財務部歸檔,副本原件由辦公室歸檔,其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。

      七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規劃等技術、圖紙分別由投資發展部、城建資產部、項目技術部、市場營銷部等業務部門按業務分工負責歸檔。

      八、歸檔資料必須符合下列要求:

      ①文件材料齊全完整;

      ②根據檔案內容合并整理、立卷;

      ③根據檔案內容的歷史關系,區別保存價值、分類、整理、立卷,案卷標題簡明確切,便于保管和利用。

      九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續,重要資料借閱需先請示分管領導。

      十、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定,提交檔案報告,并根據有關規定的酌情處置。

      十一、加強檔案保管工作,做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作,定期檢查檔案保管工作。

      保密制度 為保守公司秘密,維護公司利益,制訂本制度。

      一、全體員工都有保守公司秘密的義務。

      在對外交往和合作中,須特別注意不泄露公司秘密,更不準出賣公司秘密。

      二、公司秘密是關系公司發展和利益,在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。

      公司秘密包括下列秘密事項:

      1、公司經營發展決策中的秘密事項;2、人事決策中的秘密事項;3、專有技術;

      4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件;

      5、重要的合同、客戶和合作渠道;

      6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號;

      7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

      三、屬于公司秘密的文件、資料,應標明“秘密”字樣,由專人負責印制、收發、傳遞、保管,非經批準,不準復印、摘抄秘密文件、資料。

      四、公司秘密應根據需要,限于一定范圍的員工接觸。

      接觸公司秘密的員工,未經批準不準向他人泄露。

      非接觸公司秘密的員工,不準打聽公司秘密。

      五、記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。

      如有遺失,必須立即報告并采取補救措施。

      六、對保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表揚、獎勵。

      違反本規定故意或過失泄露公司秘密的,視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰,直至予以除名。

      七、檔案室、微機室等機要重地,非工作人員不得隨便進入;

      工作人員更不能隨便帶人進入。

      八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

      安全保衛制度 為維護正常的工作秩序,確保財產安全,特制訂本制度。

      一、安全保衛工作,要認真落實責任制。

      總經理是公司安全保衛的第一責任人,應把安全保衛工作切實提上議事日程,進行研究、部署,對本公司的安全保衛工作負全責。

      二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛工作領導小組,定期檢查安全保衛工作,投資發展部主任、辦公室主任、市場營銷部主任分別是文苑小區、會議中心、售房市場的安全保衛責任人。

      發現問題,及時采取措施解決。

      三、根據實際需要,辦公室主任兼職安全保衛干事,負責安全保衛工作,切實負起安全保衛責任。

      四、落實防火措施,會議中心等重要場所設置的消防栓,不得用作他用,專人應定期檢查消防栓是否完好無損;

      配備的各種滅火器,要按規定期限更換滅火藥物;

      防火通道必須保持暢通,嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

      五、抓好安全用電:

      1、電線、電器殘舊不符合規范的,應及時更換;2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器,不準在辦公場所使用電爐;3、會議中心、配電房等重地,嚴禁吸煙和使用明火,非專業管理人員,不得隨意進入。

      六、落實防盜措施:

      1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器,下班時要接通報警器的電源;2、重要部門的房間要設置防盜門窗,辦公房間無人時要關好門窗和電燈;3、公司財物不得隨便放置,重要文件及貴重物品必須鎖好;

      4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。

      七、安全保衛人員要有高度的責任感,經常檢查、督促安全保衛措施的落實情況,發現問題,及時消除隱患。

      因對工作不負責任而造成事故的,一律追究責任;

      情節嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。

      八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。

      凡違章造成事故的,一律追究責任;

      情節嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。

      車輛管理制度

      一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。

      各部門公務用車,由部門負責人先向辦公室申請,說明用車事由、地點、時間,辦公室根據需要統籌安排派車。

      二、車輛使用按先上級、后下級;

      先急事、后一般事;

      先滿足工作任務、接待任務,后其他事的原則安排。

      除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外,單獨一人在城區辦事,原則上不安排車輛。

      三、外單位借車,需經總經理批準后方可安排。

      四、車輛駕駛實行專人專車,專車專管。

      面包車由投資發展部使用,由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。

      如有臨時安排,其他部門用車,在用車期間內承擔責任,保持車況完好。

      五、車輛在下班后或節假日必須停放公司院內,并采取必要的防盜措施。

      六、車輛實行定點維修,需維修的項目由駕駛員列出清單后,由辦公室報總經理批準。

      七、車輛用油由辦公室統一購買,油票由辦公室發放登記,桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算,面包車每100公里按9升耗油量計算,節獎超罰。

      公司車輛一律憑票到指定加油站加油。

      八、辦公室建立車輛的用油臺帳,每月核算一次,嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發油料,并做到每月核對無誤。

      九、駕駛員應做到合理用車,節約用油,將油耗控制在指標以內,特殊情況需增補油票的,須報公司領導批準。

      十、車輛在外加油須經公司領導審批,否則不予報銷。

      十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人,如有發現,按貪污論處。

      十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續,車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

      十三、違規與事故處理

      1、下列情況,違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔:

      (1)無照駕駛;

      (2)未經許可將車借予他人使用;

      (3)違反交通規則引起的交通肇事;

      (4)違反交通規則,其罰款由駕駛人員負擔。

      2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

      衛生管理制度 為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境,樹立公司的良好形象,制定本制度。

      一、衛生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛生。

      二、衛生清理的標準是:門窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無浮塵;

      地面無污物、污水、浮土;

      四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵;

      照明燈、電風扇、空調上無浮塵;

      書櫥、鏡子上無浮塵、污跡,書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊,無灰塵,櫥頂無亂堆亂放現象;

      辦公桌上無浮塵,物品擺放整齊,水具無茶銹、水垢;

      桌椅擺放端正,各類座套干凈整潔;

      微機、打印機等設備保養良好,無灰塵、浮土;

      廁所墻面、地面、便池清潔干凈,無雜物、無異味;

      花壇、綠地內無雜草、雜物。

      三、衛生清理實行部門責任制,部門負責人為責任人。

      各部門辦公室的衛生,由各部門負責日常保潔。

      公共衛生清理實行區域負責,區域劃分為:南辦公室走廊大門以東辦公室負責,走廊大門以西財務部負責;

      院子以走廊大門中心界定東西,以局西辦公樓門洞中心界定南北,大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責,大門以西南部由財務部負責,大門以東北部及東北角花壇由城建資產部負責,大門以北部及花壇由投資發展部和項目技術部負責。

      市場營銷部負責門前三包。

      文苑小區工地辦公室的衛生保潔分別由投資發展部和項目技術部負責。

      四、責任區衛生清理每周集中進行一次,日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛生檢查評比。

      五、各部門要認真對待衛生清理和衛生檢查評比工作,積極主動地搞好衛生清理,不得因衛生清理不達標而影響公司的整體評分。

      六、衛生檢查評比結果累計存檔匯總,列入年終評先樹優工作的內容。

      差旅費管理制度 根據上級有關規定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

      一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

      二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:

      1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

      2、膳宿費系指膳食費及宿費。

      3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

      三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經理,等返回公司后,應立即補辦手續,員工出差報支表的處理程序如下:

      1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門負責人審核后呈報總經理批準。

      2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。

      3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數。

      四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干:

      1、享受總經理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

      2、享受副總經理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。

      3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。

      交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

      4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經主管領導核準,依票據實報實銷,同時取消當日伙食補助。

      5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

      高密市會議中心使用管理暫行規定高密市會議中心是為全市黨政機關和企事業單位提供會議服務的場所,為搞好會議中心的使用管理和會議服務工作,充分發揮其社會效益和經濟效益,特制定本規定。

      一、會議中心在市建設局和投資辦的領導下,開展會議服務工作,以“用戶至上,信譽第一,服務周到,安全可靠”為服務宗旨,根據市建設局的統一安排,為使用單位提供良好的服務。

      二、會議中心實行有償服務,收費標準為:一樓會議室600元/次,制冷(暖)費59元/小時;

      二樓會議室1600元/次,制冷(暖)費80元/小時;

      接待室200元/次。

      三、對所有會議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬件設施服務,會標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務人員等,由使用單位根據需要自行安排。

      四、所有會議使用單位,均需持市建設局辦公室填發的《高密市會議中心使用通知單》,于會議召開前一天,到會議中心管理辦公室聯系會務事宜。

      會議結束后,由使用單位在《使用通知單》上填寫意見,辦理結算手續。

      五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯系會務的單位,會議中心管理辦公室不予承接,建議其到市建設局辦公室辦理會議承接手續。

      六、會議使用單位和所有與會人員應遵守會議中心的各項管理規定,進入會場請勿吸煙并 通訊工具,自覺愛護服務設施和用品。

      若服務設施和用品在會議期間有遺失或人為損壞的,由使用單位按價賠償。

      七、會場燈光、音響控制室為設備重地,除會議中心管理人員外,其他人員非請莫入。

      八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心。

      與會車輛要按指定地點停放并自行管理。

      工作過失責任追究辦法

      一、為提高工作質量和辦事效率,保證工作人員正確、高效地實施管理與服務,防止工作過失行為發生,制定本辦法。

      二、本辦法所稱工作過失,是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責,以致影響工作質量和工作效率,貽誤管理與服務工作,造成不良影響或損害公司利益的行為。

      三、工作過失責任追究,堅持實事求是、有錯必究,懲處與責任相適應,教育與懲處相結合的原則。

      四、工作人員在實施管理與服務過程中,有下列情形之一的,應當追究工作過失責任:

      1、對符合規定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的;2、不予受理、許可不告知理由的;3、無規定依據或違反規定、技術規程、規范、標準、工作程序實施許可的;

      4、超越權限實施許可的;

      5、對涉及不同部門的許可,不及時主動協調,相互推諉或拖延不辦,或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的;

      6、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的;

      7、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的;

      8、缺乏調查研究、工作浮夸,提供不實數據、虛假資料等論證依據,影響經營決策正確性的;

      9、在履行職責過程中,造成工作失誤的;

      10、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

      五、工作過失責任分為:直接責任、間接責任和領導責任。

      六、承辦人未經審核人審核、批準人批準,直接作出具體工作行為,導致工作過失后果發生的,負直接責任。

      承辦人弄虛作假,致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責,導致工作過失后果發生的,承辦人負直接責任。

      七、雖經審核人審核、批準人批準,但承辦人不依照審核、批準意見實施具體工作行為,導致工作過失后果發生的,承辦人負直接責任。

      八、承辦人提出方案或意見有錯誤,審核人、批準人應當發現而沒有發現,或者發現后未予糾正,導致工作失誤后果發生的,承辦人負直接責任,審核人負間接責任,批準人負領導責任。

      九、審核人不采納或改變承辦人正確意見,經批準人批準導致工作過失后果發生的,審核人負直接責任,批準人負間接責任。

      審核人不報請批準人批準直接作出決定,導致工作過失后果發生的,審核人負直接責任。

      十、批準人不采納或改變承辦人、審核人正確意見,導致工作過失后果發生的,批準人負直接責任。

      未經承辦人擬辦、審核人審核,批準人直接作出決定,導致工作過失后果發生的,批準人負直接責任。

      十一、集體研究、認定導致工作過失后果發生的,集體共同承擔責任,持正確意見者不承擔責任。

      十二、兩人以上故意或者過失,導致工作過失后果發生的,按個人所起的作用確定責任。

      十三、對工作過失責任人,視情節輕重作如下處理:

      (一)情節較輕未給公司造成經濟損失的,給予有關責任人批評教育或書面告誡,并處以罰款的處理:

      1、所有工作崗位因工作不到位,服務質量不高,造成服務對象投訴情況屬實的,每出現一次罰款50元。

      2、缺乏調查研究、工作浮夸,提供不實數據、虛假資料等論證依據,影響經營決策正確性的,每出現一次罰款50元。

      3、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的,每出現一次罰款50元。

      4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的,每出現一次罰款50元。

      5、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的,每出現一次罰款50元。

      6、私自進行有償咨詢或服務,違規收取押金、保證金和其他費用的,出現1次罰款50元,收繳違規收取的費用。

      7、超越規定權限實施許可或者擅自提高、降低許可條件,造成不良影響和后果的,出現1次罰款50元。

      8、房屋保修等售后服務工作,無正當理由,在安排時間內無結果的,出現1次罰款50元。

      若造成用戶上訪或投訴情況屬實的,每出現1次罰款100元。

      9、辦理建設手續或現場協調工作,無正當理由,未在規定時間內完成的,出現1次罰款50元。

      10、施工中監理人員應該現場旁站而未進行旁站,駐工地代表未進行督促檢查和處理的,出現1次罰款50元。

      11、施工單位施工過程中未按要求進行施工,駐工地代表未發現或發現未做處理的,出現1次罰款50元。

      12、監理資料、現場有關技術資料簽證、整理不及時,駐工地代表未督促檢查和處理的,出現1次罰款50元。

      13、施工前甲方應對地下管線等作書面技術交底,未做書面交底或交底有錯誤的,出現1次罰款50元。

      造成事故的,除按有關規定處理外,由相關責任人承擔經濟賠償責任。

      14、商品房銷售核算房屋預售面積大于或小于3%,使用戶投訴或上訪的,一律按《商品房銷售管理辦法》,由相關責任人承擔一切責任,賠償所有損失。

      15、房款結算有誤的,一律由相關責任人賠償差價損失。

      16、商品房出現重復銷售、簽訂商品房銷售合同失誤或與合同文本有出入,引起客戶爭議的,出現1次扣罰責任人10%的年終獎金。

      17、辦理按揭貸款時,如因收件填寫、檢查、辦證等延誤放款,影響公司業務運行的,所貸款額不記入銷售業績,視情節輕重扣發責任人部分效益工資及部分年終獎金。

      18、未按照規定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的,出現1次罰款100元。

      構成犯罪的,追究法律責任。

      19、未嚴格審核會計原始資料,對不合規定的會計原始資料報銷入帳并造成損失的,由責任人承擔10%的損失。

      20、嚴格控制現金使用范圍,保管好現金,造成現金損失的,由責任人全部承擔賠償責任。

      21、對來文、來電、來函,未按規定簽收、登記、提出擬辦意見,無正當理由未按規定時限報送批辦的,出現1次罰款50元。

      22、未嚴格執行保密和文件管理規定,致使文件、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的,出現1次罰款50元,并有當事人在規定時間內完成補救措施。

      情節嚴重的,追究法律責任。

      23、未按規定使用公章,導致后果發生的,出現1次罰款50元。

      造成公司經濟損失的,由相關責任人承擔經濟賠償責任。

      24、未按規定檢查、維護、使用會議中心燈光音響設備,在會議期間造成設備運行不良的,每出現1次,罰款50元。

      造成嚴重后果的,視情節扣發責任人部分年終獎金。

      25、因關門、關窗等安全防范措施不到位造成失竊的,追究責任人等價賠償責任。

      26、未按《衛生管理制度》進行衛生保潔或經衛生檢查未達標準的,出現1次,所在部門人員各罰款50元。

      會議中心衛生管理責任處罰,按照《會議中心物品及衛生管理辦法》執行。

      (二)情節較重給公司造成不良影響造成經濟損失的,給予有關責任人賠償經濟損失和調離工作崗位或留用察看。

      (三)情節嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經濟損失的,給予有關責任人賠償經濟損失和免職或辭退。

      以上追究方式可以單處或并處。

      若構成犯罪的,移交司法機關處理。

      十四、工作過失責任人有下列行為之一的,應當從重處理:

      1、一年內出現3次以上應予追究的工作過失情形的;2、干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調查的;3、對投訴人、舉報人打擊、報復、陷害的;

      4、拒不糾正過失行為的;

      5、有其他需要加重處分情節的。

      十五、工作過失責任人主動發現并及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的,可從輕、減輕或者免予追究工作過失責任。

      十六、本辦法未做具體規定的,

      第12篇 房地產公司管理制度匯編編寫說明

      房地產開發公司管理制度匯編編寫說明

      1、本匯編所包含的任何條文和條款,由公司辦公室負責解釋。

      2、本制度匯編已經批準下發,即為公司最高行動準則,公司所屬員工必須嚴格遵守執行。

      3、本制度匯編在執行中,由于部門工作內容、職責的變化需要修訂、增刪匯編中相關條款的,須先通知辦公室,由辦公室報公司領導批準后統一進行修正。

      4、本制度匯編作為內部文件其所有者為房地產開發有限公司,任何人不得以任何方式在公司以外的場合出示。

      房地產公司施工管理工作程序(十二篇)

      房地產公司施工管理程序(修改版)1.目的和范圍:規范公司開發建設項目的施工管理,確保施工質量、進度、成本達到公司預期的目標,符合國家和行業相關的標準。2.職責:2.1工程材
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