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      房地產公司行政管理制度(十二篇)

      發布時間:2024-02-24 15:30:15 查看人數:83

      房地產公司行政管理制度

      第1篇 房地產公司行政管理制度

      房地產開發公司行政管理制度

      總則

      為保證**房地產開發有限公司正常的工作秩序和各項業務的順利進行,針對本公司的特點及要求,特制定本行政管理制度。

      工作制度

      一、工作時間

      (一)公司上班時間為周一至周五的8:30-17:30,每天中午12:00-13:00為午餐和休息時間。

      (二)凡屬國家規定的節假日和公休日,均按有關規定執行。

      (三)午休時間辦公室須安排人員值班。

      二、考勤制度

      (一)各部門要指定專人負責考勤,并將名單交辦公室備案。

      (二)考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表(各種假條附后)交部門經理審核簽字后于每月2日前報辦公室,員工工資將按實際出勤天數發放。

      (三)考勤統計是公司對員工考核及工資發放的重要依據,任何人不得弄虛作假,辦公室有權對各部門考勤情況進行檢查、核對。

      (四)員工要嚴格遵守勞動制度,不得無故遲到、早退、缺勤。

      (五)員工要嚴格遵守勞動紀律,在工作時間不得做與工作無關的事,不得隨意串崗、聊天等。如有違反,即作違紀處理。

      三、請銷假制度

      (一)員工請事假、病假及其它各類假,均應事先請假,事后銷假。具體要求按《關于員工各種假期的管理規定》執行。

      (二)員工因業務需要外出工作,要由部門經理統一安排,部門經理外出工作,應及時通告主管領導。

      四、著裝、禮儀、禮節規定

      (一)員工在工作時不得著運動裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝(工作服除外),做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。

      (二)員工之間應互相尊重、互相幫助,要用自身言行樹立公司形象。

      (三)員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語,不得在辦公場所大聲喧嘩,吵鬧或使用粗魯語言。

      五、環境衛生、安全保衛制度

      (一)各部門應負責各自辦公室的清潔衛生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊,桌面、地面等要保持清潔,每日工作結束時應將個人桌面拾干凈。

      (二)各部門均設專人負責辦公地點的安全、保衛、消防工作,定期檢查,及時消除存在的隱患。同時,每一位員工對公司的安全、保衛、消防中存在的問題均要及時匯報、協助處理的義務。

      六、各種辦公設備的使用制度

      (一)電腦、復印機、傳真機、長途電話、車輛均由辦公室指定專人負責保管、維護。

      (二)因工作需要使用電腦、傳真機、復印機、長途電話的,必須征得部門經理同意后,由辦公室對其使用情況進行登記,并安排專人管理。

      (三)車輛由辦公室統一管理調度。各部門經理因公外出,原則上派車,在公司車輛調派不出的情況下,部門經理外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用車,要填寫'用車申請單',經部門經理簽字后由辦公室安排,在公司車輛調派不出,而辦事地點超過3公里以上或者1公里以內沒有公交車輛的情況下,部門經理可以批準員工乘坐出租汽車,并憑'用車申請單'報銷。

      (四)任何人不得因私使用各種辦公設備,若因特殊情況需要使用者,須經辦公室主任同意,并填寫使用單,費用自理。

      七、嚴守公司業務機密制度

      各級員工不得向外人泄露公司的經營策略、財務收支、經營成果、領個資料、員工經濟收入及其他有關商業秘密和內部情況。各部門經理要經常對員工進行職業道德教育,做到不該問的不問,不該講的不講。如有違者,公司有權追究責任。

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      公司財產、辦公用品管理

      一、公司財產、辦公用品由辦公室負責管理,并建立財產、辦公用品購買、使用登記制度。

      二、各部門經理對各部門所使用的公司財產及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任,對員工有損壞公司財產的行為應提出嚴肅批評,并予以制止。對情節嚴重的應及時做出處理。如有遺失和損壞,應由當事人酌情賠償。

      三、各部門需購物品須按月提出購買計劃,由部門經理按照'合理、必須、節約'的原則填寫《物品購買申請》,注明購買原因、數量及預算價,按相關程序和管理權限報有關領導審批。

      四、各部門購買物品計劃,經審批后交辦公室統一采購,專用或特殊用品需自行采購時,應事先征得辦公室核準。

      五、各類物品采購后由辦公室負責總務人員驗收、登記、入庫。

      六、員工領用物品均需填寫'物品領用單'。單價在100元以上物品,員工在離開公司時應予以收回。屬非正常損失或遺失的,應有但是人酌情賠償,賠償由辦公室會同財務部門核定,大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室每年要會同財務部門對固定資產以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。辦公室由責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。

      七、物品報廢須由使用部門經理填寫'報廢申請單',由辦公室會同財務部門審核,報有關領導批準后執行。

      八、所有物品的調配、辦理執照、繳納管理費、租金、參加財產保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統一負責。

      公章、介紹信使用管理

      一、公司公章、介紹信由辦公室主任負責保管,部門印章由部門經理負責保管。

      二、公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應報董事會批準。部門經理的印制、啟用、停用及銷毀應報總經理批準。

      三、印章使用要求

      (一)凡屬經濟合同文本需蓋公司級公章和經濟合同專用章的應事先經過董事會或其授權人員批準。

      (二)凡屬對外公文需蓋公司級公章的,應事先征得總經理批準。

      (三)凡需攜公章外出辦事,應事先征得總經理簽字批準,用后立即退回辦公室。

      (四)凡屬一般例行公事、聯系業務等需加該公司級公章的,需經辦公室主任批準。

      (五)凡屬因公需要加蓋部門印章的,須經部門經理同意。

      (六)部門及公章只適用于不發生任何經濟責任的一般業務往來。

      (七)各類公章的使用均應建立登記制度。

      四、介紹信使用要求

      (一)介紹信均由辦公室統一保管出具,開具介紹信須經辦公室主任批準。

      (二)因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信,要有總經理簽字批準。如有剩余介紹信應交回辦公室注銷。

      五、辦公室有權不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。

      第2篇 泰開房地產公司薪酬制度

      第一章 總則

      第一條 為規范公司薪酬管理,實現薪酬決策對內具有公平性、公正性、對外具有競爭力的目標,保障員工獲得勞動報酬的基本權益,吸引和保留高素質的優秀員工,激勵員工創造良好工作業績,特制定本薪酬制度。

      第二條 公司薪酬制度實行崗位績效工資制。

      堅持以下原則:與公司整體經濟效益掛鉤、與職位責任掛鉤、與工作業績掛鉤。

      第三條 崗位績效工資制是按照員工職位責任和工作業績,確定收入的分配形式。即對員工所從事的工作職位進行評估,確定相應的工資標準,同時輔以績效考核,依員工的工作實績給予相應的報酬。

      第四條 本制度適用于公司全體員工。

      第二章 薪資結構

      第五條 崗位績效工資由六部分構成:保障工資、年功工資、補貼、職位工資、績效工資及半年獎金。

      第六條 保障工資是員工提供正常勞動,公司為其支付的、保障其基本生活水平的勞動報酬。保障工資依據北京市最低工資水平制定,并隨市政府每年公布的最低工資水平線,調整保障工資標準。2003年公司的保障工資為465元。

      第七條 職位工資是員工完成職位工作取得的、與職位責任相對應的勞動報酬。

      職位工資的確定:

      1、依據職位評估,確定公司職位序列及職位等級;

      2、依據公司整體經濟狀況確定職位工資等級標準。

      3、依據崗位的聘用要求確定員工職位工資等級。

      4、依據員工工作表現調整職位工資等級。

      5、職位工資隨職位變動而變動,易崗易薪。

      第八條 績效工資是對員工職位工作完成情況進行考核而確定的工資收入。

      第九條 工資標準為以上三項即保障工資、職位工資和績效工資之和。

      第十條 年功工資由本企業工齡和一般工齡組成。本企業工齡工資為10元/年,一般工齡工資為5元/ 年。年功工資于每年年初1月份進行調整核定。

      第十一條 補貼由書報費、洗理費、副食補貼、住房補貼、供暖費(取暖費)、獨生子女月度獎勵費、獨生子女奶費、托兒費等各種補貼費用組成,參照國家規定的標準,暫定為400元。以后將依據國家政策適時調整。

      第十二條 獎金是員工在一段時間內完成工作任務,::通過考核一次

      性給予的獎勵工資。根據公司的整體經營狀況和財力,以職位等級確定基數、以考核結果為依據,半年給付一次。標準和具體辦法在發放前另行制訂。

      第十三條 年終雙薪

      每年年末,公司對辛勤工作的所有在崗員工發放年終雙薪。年終雙薪的標準為員工本人12月份的工資總額(表示為z)。計算方法如下:

      雙薪金額 =z÷12×n

      n--代表全年實際出勤月數(按整月計算)

      第三章 薪資支付及發放原則

      第十四條 員工薪資采用月薪制,于次月6日前以工資卡形式委托銀行發放。如遇法定節假日或公休日,提前在最近的工作日發放。

      第十五條 員工薪資為下發薪,薪資結算周期為上月25日至當月24日。新進人員自入職之日起薪,離職人員自離職之日停薪。因工作需要,員工職位調整,于宣布生效之日起,執行新的職位等級薪資。

      第十六條 公司的職等、薪級公開,對員工個人工資實行保密管理,任何人不得泄露或探聽他人的薪資待遇。員工工資標準由人力資源部于員工上崗時書面通知本人,每月發薪向員工提供密封式工資清單。

      第四章 薪資管理實施細則

      第十七條 公司人力資源部負責薪酬管理的日常工作。

      第十八條 公司從員工工資中代扣的部分:

      員工應繳納的個人所得稅;養老保險、失業保險、基本醫療保險的個人應繳納

      部分;住房公積金個人應繳納部分;法院判決、裁定中要求代扣的撫養費、贍養費等;按公司相關規定需代扣的費用;法律法規規定可以由員工工資中扣除的其他費用。

      以上費用均從員工本人當月薪資中代扣、由公司代繳。

      第十九條 休假期間薪資處理

      1.病假:

      員工一年可享有10天(含)帶薪病假,帶薪病假每休一天扣除本人一天的績效工資;

      累積病假10天以上,每增加病假1天扣除本人日職位工資的30%和績效工資的100%;

      當月累計病假15天以上的,無績效工資。

      累計病假超過三個月的,支付保障工資、補貼工資和年功工資;如扣除社會保險、住房公積金及個人所得稅后工資不足465元時,::補足至465元。

      醫療期滿尚未痊愈者,被解除勞動合同的經濟補償問題按照有關規定執行。醫療期期限參見《休假制度》。

      2.事假:

      每事假1天,扣除本人日職位工資和績效工資的100%;當月事假累計不足10天的按照考核結果計發績效工資;當月事假累計10天以上的,無績效工資;累計事假超過一個月的,無補貼工資和年功工資。

      3.曠職:

      每曠職1天,扣除本人日保障工資、職位工資、年功工資和補貼,當月無績效工資。

      4.產假、晚育假、探親假期間享受保障工資、職位工資、年功工資和補貼。

      5.公司批準的年假、哺乳假、婚假、喪假、公假除績效工資按考核結果計發外,其他不受影響。

      6.工傷假的待遇按國家規定執行。

      7.遲到、早退的處理,依據公司《考勤制度》規定執行。

      第二十條 員工在試用期間,無年功工資和補貼。

      第二十一條 經公司批準,員工外出培訓,期間的薪資待遇按員工與公司簽訂的《培訓協議》執行。

      第二十二條 公司因工作需要,雇用的退休返聘人員、臨時人員、勞務人員等,其工資待遇按與之簽訂的協議執行。

      第二十三條 公司重組前的原離崗休養人員(指原東開公司內退人員或原k泰公司待崗人員),工資執行原標準。

      第二十四條 經公司確認為待崗的員工,計發保障工資。

      第二十五條 對于不具備《職位說明書》規定的任職條件而經批準上崗的員工,職位工資按照一定比例下浮,就近套入職位工資等級表的對應級檔。

      第二十六條 對于不能完全通過職位評估的方式體現其價值的部 分特殊人才,公司給予其一定的專項津貼,作為吸引和留住特殊人才的重要手段。

      第五章 附則

      第二十七條 本制度未盡事宜按國家和北京市有關規定執行。公司原有政策、辦法與本制度相沖突,依照本制度執行。

      第二十八條 本制度由人力資源部負責解釋。

      第二十九條 本制度自通過之日起生效執行。

      補充條款:

      經公司研究決定,對《薪酬制度》第十九條第1款第4項內容進行下列修改補充:

      累計病假超過三個月至醫療期滿:

      (1)員工患病經二級以上醫院確診為心臟病(心肌梗塞)、冠狀動脈旁路手術、腦中風后遺癥、慢性腎衰竭、癌癥、癱瘓、重大器官移植手術、嚴重燒傷、暴發性肝炎、主動脈手術的,支付員工個人職位工資50%、補貼工資、年功工資和保障工資;

      (2)除以上十種病癥外,支付本人保障工資、補貼工資和年功工資;

      (3)如扣除社會保險、住房公積金及個人所得稅后工資不足465元時,補足至465元。

      以上內容已經工會委員會研究同意,自2003年11月1日起執行。

      第3篇 房地產公司財務管理制度

      房地產公司財務管理制度

      (三) 總則

      一、為加強公司的財務管理,規范會計核算工作,統一管理各項資金,正確、及時、完整的反映公司財務狀況和經營成果,提高公司經濟效益,根據法律、法規、公司章程級公司董事會有關決議,制定本制度。

      前向公司領導報送財務報表。

      3、 公司應于每月二十五日向公司董事會報送月度'收支計劃表','資金支付預算表',待公司董事長批準后按批準額執行。

      4、 公司財務部應按國家的財務會計制度設置帳戶;應定期核對帳戶,定期財產清查,保證帳實相符;應規范本公司的會計核算和財務行為保證各種報表數據的正確性、真實性、完整性和及時性。資金管理及成本、費用管理

      一、資金管理

      (一) 公司用款按用款計劃撥付。經公司董事會同意使用所收的售樓款,帳務處理上仍計作撥付。售樓款未經公司領導批準部的退款。

      (二) 非計劃用款要專門向公司領導請示報告。

      (三) 公司接到董事長簽字之調配資金通知,應立即照辦,不得延誤。

      (四) 公司將非公司業務之用的資金調出公司系統,應由董事會研究決定董事長書面批準。如系口頭通知,需補辦書面批準手續。非經董事長批準將資金調出系統,有關人員以嚴重過失論處。

      (五) 各幣種之間的兌換一律經公司領導批準。不得私自進行外匯買賣業務。

      (六) 公司要積極籌措、運用和管理好各類資金,保證工程項目的需要。

      二、 成本、費用管理

      (一) 公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續,公司財務部對經董事長批準支付的款項及總經理簽字的預算內的申請付款款項,辦理付款手續,對未經申報及申報后未經批準的款項,即不符合財務手續的款項,財務部有權拒付。

      (二) 嚴格進行工程成本和管理費用的管理和控制。從材料設備采購、日常開支到工程預算,應進行全過程管理和控制,努力降低工程造價。不得超標準支付工程款項。

      (三) 財務部在工程付款記賬方面按部童工或單位、按不同承包單位,分別設置預付款和應付帳款明細賬。預付帳款用于歸集我公司對各供貨商及承包單位的預付購貨款和預付工程款的詳細記錄,應付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務的詳細記錄。在合同最后一次付款時經管部必須和財務部對帳,經財務部確認實際付款情況后,方可付款。

      (四) 公司的管理費用,包括:辦公費、業務費、工資、房租等,采取在經董事會批準的預算內,按實報銷的形式,由總經理批準、財務部負責執行,公司財務部控制使用,不得隨意突破限額。凡屬國家規定應于支付的費用如:稅務、財政、會計常年咨詢費按實列支、會議等在發生實單獨申報預算交董事會批準。

      (五) 購入的低值易耗品,一次性攤入費用后,應有辦公室相應建立實物臺帳。

      (六) 重視固定資產的管理,所有固定資產由辦公室登記造冊,專人管理和使用,每年清核一次。督促員工做好日常維修保養工作,節約修理費用,防止毀損和盤虧。

      (七) 對外簽訂材料、設備、工程承包、勞務等方面合同應嚴格按照公司經濟管理工作實施辦法執行。

      第4篇 某房地產公司新員工入職培訓管理制度

      房地產公司新員工入職培訓管理制度

      第一章總則

      第一條為使新員工更好地理解**房地產開發有限公司企業文化,加快融入公司氛圍,熟悉工作崗位,特制定本制度。

      第二條本制度所指的新員工是指新進公司工作的員工。

      第三條本制度適用于公司及所屬項目公司。

      第四條人力資源部為新員工入職培訓的歸口管理部門,其他相關單位(部門)為新員工入職培訓的協助管理部門。

      第二章內容與程序

      第五條所有新員工均須參加新員工入職培訓,無特殊原因不參加新員工入職培訓的,原則上不予轉正。

      第六條新員工入職培訓周期為3-6個月,主要包括集中培訓和試用期崗位實習培訓兩項內容。

      第七條集中培訓主要內容為:公司基本情況及產品介紹、發展歷程及企業管理理念、組織架構與基本規章制度、管理制度體系與質量管理體系介紹,以及實地參觀精品樓盤等。

      第九條試用期崗位實習培訓主要內容為:本崗位的崗位職責、業務流程、工作規范、要求及注意事項等。

      第八條在本公司的集中培訓由人力資源部負責組織和實施,主要采用集中授課及討論、參觀的形式進行,培訓周期原則上為2天。在集中培訓由人力資源部負責聯絡與溝通,并作好相應安排。

      第十條新員工所在單位(部門)負責人應對新員工已具備的崗位知識和已掌握的崗位技能進行必要的了解和評估,找出差距,并確定其試用期間的實習培訓重點。

      第十一條試用期崗位實習培訓主要以崗位實踐為主,并由所在單位(部門)安排輔導員進行輔導,具體按《新員工輔導員管理辦法》執行。

      第十二條新招聘的部門負責人和工程系統崗位的人員,在實習培訓期間還應安排至綠城集團的相關職能部門或培訓基地進行2-3周的崗位實踐,具體由人力資源部根據實際情況進行聯絡和安排。

      第十三條如需安排至相關職能部門或培訓基地進行培訓的,人力資源部應會同新員工所在部門對培訓時間、崗位、內容及要求等進行溝通,并提前一周將《實習培訓需求表》提交實習單位人力資源管理部門,以便實習單位安排針對性的培訓。

      第三章效果評估與管理規定

      第十六條集中培訓結束后,人力資源部應根據實際情況通過筆試、口頭提問、面談等形式對新員工的培訓效果進行評估。

      第十七條在相關職能部門或培訓基地的實習培訓期間,新員工須提出不少于10個有關技術和管理方面的問題,向有關人員請教,盡量找出答案并在《實習培訓提問清單》作好記錄;在實習結束后,《實習培訓提問清單》經實習培訓部門負責人審閱后,交新員工所在部門備案。

      第十八條實習培訓期間,新員工應做到以下幾點:

      1.遵守公司的各項規章制度,虛心好學,多問多練,認真完成實習培訓任務;

      2.做好工作筆記,培訓結束后由新員工所在部門負責人審閱;

      3.培訓結束時須完成實習培訓總結或指定的專項報告。

      4.遵守培訓期間的其他相關規定。

      第十九條實習培訓結束后,實習培訓責任人應通過口頭提問、面談等形式對新員工的培訓效果進行評估,并填寫《實習培訓情況反饋表》交新員工所在公司人力資源部。

      第二十條新員工入職培訓期結束后,新員工須寫出書面總結,交新員工輔導員及部門負責人審閱,并報送人力資源部備案。

      第二十一條參加實習培訓人員培訓期間的相關費用由所在公司承擔。

      第二十二條在相關職能部門或培訓基地的實習培訓期間,派出單位應向實習單位支付50元/工作日的培訓費,由實習單位用于獎勵培訓責任人及培訓部門。

      第四章附則

      第二十三條本辦法由人力資源部負責解釋和修訂。

      第二十四條本辦法自印發之日起實施。

      第5篇 某某房地產公司資金審批制度

      某房地產開發公司資金審批制度

      1.總則

      ⑴ 所有款項的支付,須經公司主管領導批準。如果主管領導不在公司,應以電話或傳真的方式與其聯系,確認是否批準款項的支付,事后請其在支出單上補簽意見;

      ⑵ 財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由辦公室主任負責保管,財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間,印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續,代管人員必須對印章的使用情況進行登記;

      ⑶ 財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經公司主管領導批準;

      ⑷ 開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱,收取的發票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書面通知并經公司主管領導批準;

      ⑸ 往來款項的沖轉(指非正常經營業務),須公司主管領導批準;

      ⑹ 非正常經營業務調出資金須經過公司主管領導批準;

      ⑺ 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件,復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經公司主管領導批準。

      2.施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領導批準支付。其程序,按以下'施工工程用款支付審批工作流程'執行。施工工程用款支付批工作流程3、行政費用支出管理制度

      ⑴ 公司管理人員的費用報銷,須經公司主管領導批準后財務方可報支;

      ⑵ 涉及應酬等非正常費用,須公司主管領導批準。

      3.公司差旅費開支制度

      ⑴ 公司員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼;

      ⑵ 公司職員出差根據需要,由部門經理決定選用交通工具;

      ⑶ 公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規定執行: ① 房租標準: a、部門經理以上職員,房租標準為120元/日; b、一般職員,房租標準為100元/日。② 伙食補貼、市內交通補貼標準伙食補貼每人20元/日;市內交通費每人6元/日。

      ⑷、實際報銷金額超出公司的補貼標準,需由部門經理或帶隊經理說明原因,報經公司主管領導審批后支付。

      4.車輛維修費及汽油費管理制度

      ⑴ 公司車輛維修保養由辦公室統一管理,應指定維修點,維修費用一般采取銀行轉賬的方式結算;

      ⑵ 車輛的易損備品備件由辦公室統一安排采購,以支票支付。需用時應辦理領用手續,并由辦公室建賬予以核銷使用;

      ⑶ 公司汽油票由辦公室統一保管并設賬登記使用。

      5.辦公費用、會議費用及其他費用管理制度

      ⑴ 公司辦公用具由辦公室統一采購、管理;

      ⑵ 辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況;

      ⑶ 辦公室財產臺賬為財務部附設賬冊;

      ⑷ 辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報;

      ⑸ 公司各部門因工作需要,需邀請有關單位人員召開會議的,應由部門經理提出建議,報總經理批準,其會務工作由辦公室統一安排;

      ⑹ 有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由公司人事勞資管理部門制定,經總經理批準后報財務部備案。

      6.行政費用報銷制度

      ⑴ 公司行政費用現金支出范圍為:向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費,向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支;

      ⑵ 公司職員報銷行政費用應填寫報銷單,由經辦人員填寫,公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規定進行審核,并按本章第1條的規定進行審批支付;

      ⑶ 應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制,批準后方可實施;

      ⑷ 凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證),需領用支票或現金者必須填寫借款單。借款單留財務存底,待借款還回時財務開沖賬收據給經辦人;

      ⑸ 支票領用單、借款單必須由經辦人填寫,公司主管領導簽字,財務審核后,由財務部直接支付;

      ⑹ 銀行支票如發生丟失,有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失,丟失人員負有賠償責任;

      ⑺ 其他有關費用及成本支出的程序以公司規定為準。

      第6篇 房地產公司薪酬制度范本

      薪酬機制:

      本公司遵循'按勞分配、效率優先、兼顧公平及可持續發展'的原則,定期對內考察公司員工各級薪酬水平,對外收集本行業勞動力市場薪酬狀況,力求建立公平、合理、具有競爭力的薪酬體系。

      薪酬體系:

      公司薪酬體系有以下類別:

      1、年薪制:實行年薪制員工為公司總經理和黨委書記。

      2、等級工資制:實行等級工資制員工為從事例行工作且非銷售業務的員工,包括管理職系中的各副總、總師、部長、主任和技術職系、財會職系、行政事務職系與工勤職系的員工。

      3、提成工資制:實行提成工資制員工為管理職系中的銷售中心主管營銷策劃::的副主任和銷售/營銷職系的員工。

      4、特區工資制:實行特區工資制員工為公司特聘人員。

      工資結構包括以下內容:

      (1)基本工資:每月600元。

      (2)工齡工資:zz集團內部的工齡工資為5元/年,zz集團外的工齡工資為2元/年。

      (3)等級工資:按照崗位評價和聘任職稱共同確定,體現崗位內在價值和員工技能因素。

      (4)績效工資:績效工資與每季度的考核結果掛鉤。績效工資分攤到下一季度三個月支付。

      (5)年底獎金:年底獎金與年度考核結果、公司年度經營情況掛鉤。年底獎金年底計算,下年初支付。

      (6)銷售提成:銷售提成專門針對與銷售工作直接相關的人員,具體數額按照銷售收入一定比例來確定。

      (7)餐費是公司為每一位在公司食堂就餐的員工發放的一種補貼,每月300元。

      (8)一般福利是指員工在各個重大節日期間獲得的公司為其發放的過節費和其他實物形式的收入。

      (9)四項統籌包括住房基金、醫療保險、養老保險和失業保險。企業與員工各承擔一部分。具體數額參見國家有關規定和企業相關政策。

      (10)個人所得稅,在預定范圍內由公司代員工繳納,超出范圍的由員工個人負擔。

      工資調整:

      公司工資調整原則是整體調整與個別調整結合。公司工資整體調整周期與調整幅度根據公司效益與公司發展情況決定。個別調整根據員工個人年底考核結果和職稱、崗位變動決定。

      1、根據考核結果調整。員工連續兩年內考核結果累計一'優'一'良'或以上者,以及連續三年考核結果為'良'者,工資等級在本職系本職稱系列內晉升一級。當年考核結果為'差'的員工,工資等級下調一級,對于連續兩年考核結果為'差'的員工進行待崗處理。

      2、根據職稱變動調整。若員工職稱發生變動,則員工工資等級變動到當前崗位相應職稱系列的工資等級。

      3、根據崗位變動調整。若員工崗位發生變動,則員工工資等級變動為相應崗位當前職稱系列的工資等級。

      4、工資等級調整過程中,若目前等級已經達到相應崗位、職稱系列的最高檔次,則工資等級不再上升。

      聘任職稱:

      確定等級工資采用的是聘任職稱。聘任職稱的確定以外部職稱為主要依據,參考員工個人績效和學歷。對于績效優異者可以破格聘任,對于表現不佳者降級使用。

      工資其它事項:

      1、根據工作需要必須加班,而且不能安排調休者,公司發放其加班費。每月按21.5個標準工作日計算,計算基數為等級工資。

      加班費=(加班天數*等級工資)/21.5

      2、經公司批準請病事假者,根據請假天數在從月工資中作相應扣除。

      病事假工資扣除額=請假天數*(等級工資+績效工資)/21.5

      3、待崗員工只發放固定工資中的基本工資部分。

      4、公司脫產培訓員工,每月發放其固定工資和績效工資。績效工資考核系數根據外派時間長短決定。

      工資支付:

      公司每月23號將員工工資直接存入交通銀行每位員工個人帳戶中。每月工作日按21.5天計算。調入調出員工工作不滿月的,按實際工作日計發工資。公司每月向員工提供一份工資明細單,員工可于每月的24日至30日向人力資源部查詢。

      第7篇 房地產公司營銷中心工作準則管理制度

      房地產開發公司營銷中心管理制度:工作準則

      第一條 服從原則

      下級須充分尊重和服從上級的安排及調配,依時完成任務,不得拖延 拒絕或終止工作。沒有服從就沒有執行力,沒有執行力就沒有管理。

      第二條 溝通原則

      保證人員之間良好的溝通,保證信息的暢通,要樹立相互服務 相互制約的意識,創造一種團結協作、互相幫助的氛圍。

      第三條 專業操守

      營銷中心的每一個人都代表著公司的形象,是幫助公司與客戶建立良好關系的基礎,所以任何時間都要維持專業態度:以客為尊,態度誠懇,工作積極,并不斷改良,讓自己做得更好。

      第四條 遵守公司紀律原則

      營銷中心全體工作人員必須遵守公司的各項規章制度及部門的管理條例。

      第五條 保密

      所有銷售部工作人員必須遵守公司的保密守則。

      編 制審 核批 準

      日 期日 期日 期

      第8篇 房地產公司工程交接驗收管理制度

      房地產公司項目工程交接驗收管理制度

      1目的

      為使工程質量、使用功能符合開發要求,方便物業管理,減少與業主之間的糾紛,明確開發單位與施工單位之間的責任及物業與開發單位之間的管理界限,特制定此制度。

      2適用范圍

      公司開發的所有項目在竣工驗收后的交接驗收過程。

      3內容

      3.1交接驗收的依據

      3.1.1工程發包合同;

      3.1.2施工圖紙、設計變更、竣工驗收資料;

      3.1.3國家現行施工規范;

      3.1.4質量監督站的驗收意見;

      3.1.5委托物業管理合同;

      3.1.6銷售合同、業主入住手冊;

      3.1.7國家有關其他規定。

      3.2交接驗收的組織

      3.2.1在質量監督站最后一次整改報告批復后。

      3.2.2由項目公司經理組織、安排。

      3.2.3參加人包括開發部、工程部、銷售部、經濟部、、物業公司、監理單位、施工單位相關人員。

      3.2.4項目公司指定專人進行記錄,完成后請相關責任人在原始記錄上簽字,并于三天內將整理記錄發于各參與單位。

      3.3交接驗收的程序

      3.3.1開發部、銷售部的側重點在于工程的使用功能、標準是否符合要求。

      3.3.2工程部主要以工程施工質量、工程的完整性為重點。

      3.3.3物業公司的驗收重點除工程質量外,更要著重于檢修的方便、設備的運行、技術資料的完整等。

      3.3.4按照專業分組進行驗收,一般劃分為土建(含建筑、結構、裝飾等)、設備(含給排水、采暖、通風、空調等)、電氣(含變配電、動力電、照明電、消防、通訊、安防等)。

      3.3.5每天(或每單位工程)驗收完畢后,各組進行分組整理交給記錄人員統一匯總。

      3.3.6屬于施工單位質量問題的,要求監理公司針對匯總情況下達整改通知,限期完成。

      3.3.7屬于開發單位自行安排的項目,項目公司經理應要求工程部、經濟部督促完善。

      3.3.8各方整改完畢后,經驗收通過后由項目公司經理簽字,交由物業公司管理。

      第9篇 房地產公司財務管理制度范文十二

      房地產公司財務管理制度(十二)

      總則

      一、為加強公司的財務管理,規范會計核算工作,統一管理各項資金,正確、及時、完整的反映公司財務狀況和經營成果,提高公司經濟效益,根據法律、法規、公司章程級公司董事會有關決議,制定本制度。

      二、財務部系公司職能部門,公司財務部有權對財會人員進行考核,并有權向公司提請對有突出貢獻的財務人員進行獎勵,對不稱職的財會人員進行撤換。

      三、財務管理的基本原則是建立、健全公司內部財務管理制度,做好財務管理基礎工作,如實反映企業財務狀況,依法計算和繳納國家稅收,保證股東權益不受侵犯。其基本任務時,做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金,提高企業效益。

      四、公司財務部應認真分析、反映本公司財務計劃執行情況和執行國家有關企業財務法規得情況,及時發現存在的問題,并分析產生原因,提出解決的辦法和措施。

      五、逐步采用現代化管理辦法,如責任會計、目標利潤、計算機管理等,不斷提高財務管理水平和工作效率。

      六、財務人員應當好公司領導的參謀,為公司聚財、理財、用財出謀劃策,嚴格把好財務收支關,為提高公司效益努力工作。

      財務會計機構、人員和制度

      一、財務機構及人員設置

      (一)依照健全、有效的原則設置財務會計機構,配備財務會計人員,依法辦理財務會計工作。

      (二)財務人員因故離辭職時,須辦理交接手續,不得中斷財務會計工作。一般財務人員變動應時先征得公司領導批準,并辦理財務人員登記手續。

      (三)公司根據實際需要,設置財務部級財務部經理,主持本公司的財務會計工作。財務部經理由董事長提名,董事會任免。財務部成員按業務活動的需要劃分崗位攝制。

      二、財務會計制度

      (一)人員考核:

      1、公司財務部對財會人員每年考核一次。對其業務水平、工作業績等方面進行考核。財會人員要進行總結和自評。

      2、公司財務部應建立財會人員考核檔案,作為晉級及獎懲的依據。

      (二)財務部制度的建立:

      1、財務部應根據中國有關法律、法規、公司章程級和公司具體情況,指定公司財務制度,包括財務收支管理、固定資產管理、流動資產管理、成本費用管理、開支標準與審批程序、內部控制、稽核制度以及印簽、支票、發票、會計檔案等管理制度。

      2、公司的財務制度應報公司董事會批準。

      (三)財務工作要求:

      1、公司財務部按財政部規定的格式、內容和時限,定期向主管財稅機關報送財務會計帳表、年度報表應附有中國注冊會計師的審計報告。

      2、公司財務部應于每月七日前向公司領導報送財務報表。

      3、公司應于每月二十五日向公司董事會報送月度'收支計劃表','資金支付預算表',待公司董事長批準后按批準額執行。

      4、公司財務部應按國家的財務會計制度設置帳戶;應定期核對帳戶,定期財產清查,保證帳實相符;應規范本公司的會計核算和財務行為保證各種報表數據的正確性、真實性、完整性和及時性。

      資金管理及成本、費用管理

      一、資金管理

      (一)公司用款按用款計劃撥付。經公司董事會同意使用所收的售樓款,帳務處理上仍計作撥付。售樓款未經公司領導批準部的退款。

      (二)非計劃用款要專門向公司領導請示報告。

      (三)公司接到董事長簽字之調配資金通知,應立即照辦,不得延誤。

      (四)公司將非公司業務之用的資金調出公司系統,應由董事會研究決定董事長書面批準。如系口頭通知,需補辦書面批準手續。非經董事長批準將資金調出系統,有關人員以嚴重過失論處。

      (五)各幣種之間的兌換一律經公司領導批準。不得私自進行外匯買賣業務。

      (六)公司要積極籌措、運用和管理好各類資金,保證工程項目的需要。

      二、成本、費用管理

      (一)公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續,公司財務部對經董事長批準支付的款項及總經理簽字的預算內的申請付款款項,辦理付款手續,對未經申報及申報后未經批準的款項,即不符合財務手續的款項,財務部有權拒付。

      (二)嚴格進行工程成本和管理費用的管理和控制。從材料設備采購、日常開支到工程預算,應進行全過程管理和控制,努力降低工程造價。不得超標準支付工程款項。

      (三)財務部在工程付款記賬方面按部童工或單位、按不同承包單位,分別設置預付款和應付帳款明細賬。預付帳款用于歸集我公司對各供貨商及承包單位的預付購貨款和預付工程款的詳細記錄,應付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務的詳細記錄。在合同最后一次付款時經管部必須和財務部對帳,經財務部確認實際付款情況后,方可付款。

      (四)公司的管理費用,包括:辦公費、業務費、工資、房租等,采取在經董事會批準的預算內,按實報銷的形式,由總經理批準、財務部負責執行,公司財務部控制使用,不得隨意突破限額。凡屬國家規定應于支付的費用如:稅務、財政、會計常年咨詢費按實列支、會議等在發生實單獨申報預算交董事會批準。

      (五)購入的低值易耗品,一次性攤入費用后,應有辦公室相應建立實物臺帳。

      (六)重視固定資產的管理,所有固定資產由辦公室登記造冊,專人管理和使用,每年清核一次。督促員工做好日常維修保養工作,節約修理費用,防止毀損和盤虧。

      (七)對外簽訂材料、設備、工程承包、勞務等方面合同應嚴格按照公司經濟管理工作實施辦法執行。

      第10篇 知名房地產集團公司獎懲制度

      知名房地產集團有限公司獎懲制度

      第一章 總則

      第一條 為健全與完善**房地產集團公司(以下簡稱公司)激勵機制,充分發揮員工的工作積極性與主動性,特制訂本制度。

      第二條 公司遵循“有功必獎、有過則懲、獎懲結合”的原則。

      第三條 本制度適用于集團公司本部,控股項目公司、專業公司遵照執行,參股項目公司、專業公司參照執行。人力資源部為公司員工獎懲歸口管理部門。

      第二章 獎勵

      第五條 公司獎勵分為精神獎勵、物質獎勵、職級晉升三類,其中精神獎勵包括表揚、通報嘉獎等;物質獎勵包括發放獎金、獎品等;職級晉升包括員工的職位晉升、工資晉級等。

      第六條 有下列情形之一的單位(部門)或員工,可給予獎勵:

      1.盡職盡責,圓滿完成公司各項計劃指標,經濟效益顯著的;

      2.為公司節約各類成本,成績突出的;

      3.為維護公司利益和榮譽、防止事故發生或挽回經濟損失,有卓著功績的;

      4.敢于制止、揭發各種損害公司利益之行為,為公司避免重大損失的;

      5.積極提出合理化建議,并被公司采納,產生明顯效益的;

      6.在年度考核中考評為先進集體、優秀管理者、誠信員工和良好員工的;

      7.獲得社會獎勵或受到業主表揚,為提高公司社會榮譽做出突出貢獻的;

      8.其他符合公司獎勵條 件的。

      第七條 符合以上獎勵條 件的單位(部門)或員工,須填寫《獎勵審批表》,按照如下審批程序逐級報批:

      1.精神獎勵、物質獎勵由單位(部門)或員工的直接領導、分管領導及有關責任部門提議,經人力資源部審查、核實,由人力資源部擬訂獎勵方案,并報公司董事長審批后,由人力資源部組織實施;

      2.員工職級晉升按《管理干部選拔與員工晉升管理制度》執行。第八條 精神獎勵的形式包括大會表彰、設立員工光榮榜、通報表揚、在《**集團》報、《home**》等刊物及公司網站上設立專欄介紹先進事跡等形式;物質獎勵除發放獎金、獎品外,還可采取同等價值的獎勵旅游、出國考察、學習培訓等形式。

      第九條 公司人力資源部應對受獎勵單位(部門)或員工的獎勵證明整理存檔。

      第十條 人力資源部應對獎勵效果進行跟蹤和分析,及時完善獎勵形式和措施,確保獎勵達到最佳的效果。

      第三章 處罰

      第十一條 公司處罰分為警告、通報批評、經濟處罰、降職、降級、辭退等。

      第十二條 員工有下列行為的,公司視情節輕重予以處罰:

      1.違反國家法律、法規的;

      2.玩忽職守,工作失職、瀆職,給公司造成損失的;

      3.因態度惡劣、工作懈怠,造成客戶投訴的;

      4.無正當理由未完成工作計劃與目標,對公司整體利益造成較大不利影響的;

      5.年度考核被評為不合格的;

      6.破壞團結,損害他人名譽和威信,影響公司正常工作秩序及公司信譽的;

      7.泄露公司機密,違反職業道德的;

      8.其他符合公司處罰條 件的。

      第十三條 單位(部門)或員工有上述行為的,由其直接領導填寫《處罰審批表》,人力資源部應會同相關單位(部門)進行審查、核實,提出處罰意見,經公司總經理審核后報董事長審批,由人力資源部組織實施。

      第十四條 所受處罰單位(部門)或員工如有疑義,可書面陳述理由,由人力資源部會同相關單位(部門)根據情況再次核查,必要時重新上報領導審批。

      第十五條 處罰實施后,公司視情況對處罰的員工進行內部通報。人力資源部應及時與受處罰單位(部門)負責人或員工面談溝通,并幫助其端正心態、改正錯誤。

      第十六條 公司人力資源部應對受處罰單位(部門)或員工的處罰相關材料整理存檔。

      第十七條 人力資源部應對處罰效果進行跟蹤和分析,及時完善處罰形式和措施,確保處罰收到應有的成效。

      第四章 附則

      第十八條 本制度由集團公司人力資源部負責解釋與修訂。

      第十九條 本制度自印發之日起施行。

      **房地產集團有限公司

      第11篇 房地產公司銷售會議管理制度

      房地產公司銷售會議管理制度

      (三)

      (一) 會議必須遵循“高效、高質量”的原則。

      (二) 開會時,參會人員必須紀律嚴明,參會時必須攜帶筆記本和筆。除特殊情況,所有參會人員必須準時參會,不得無故缺席、中途退席或遲到。

      (三) 一般性例會時間必須控制在30個小時以內。

      (四) 所有會議如無特殊情況必須要有會議紀要,會議紀要應在兩個工作日內出稿,除存檔外,必須向銷售管理部經理報閱。

      (五) 會議種類:

      1、 每周工作例會1) 招集主持:銷售經理2) 參會人員:項目部全體人員3) 開會時間:每周三上午8點30分4) 開會內容:a、上周考勤、考勤情況公布;b、上周工作情況總結;c、本周銷售管理工作內容;d、解答上周銷售人員提出的疑問;e、本周策劃推廣工作介紹;f、組織銷售人員與策劃人員座談;g、組織進行階段性培訓。

      2、 每周小組例會1) 招集主持:銷售主管2) 參會人員:組內全體銷售人員3) 開會時間:每周三前4) 開會內容a、匯總、分析銷售工作中的遇到的問題b、對疑難客戶進行分析,找對策c、對意向客戶的落實情況d、銷售人員的簽約、回款情況e、由銷售主管組織進行組內培訓

      3、 銷售分析會(月例會)1) 招集主持:銷售經理2) 參會人員:項目部全體員工3) 開會時間:每月統計截止日起三個工作日內4) 開會內容:a、銷售情況,延期簽約的通報及分析,結果及意見匯總至本月銷售統計分析報告中。b、下月銷售計劃和銷售重點。c、公布下個月銷售任務。d、分析當前的市場、客戶群及競爭對手,樹立本項目的知名度、品牌。e、與業務員進行思想溝通。

      第12篇 房地產公司商品房資金管理制度

      房地產公司商品房資金管理制度

      一 、目的:保證公司銷售房款的回收。

      二 、適用范圍:銷售部對銷售房款的管理工作。

      三 、責任:

      1.銷售代表在規定時間內按計劃完成已售房屋款的回收。

      2.銷售代表確保在規定時間內上報全部的按揭資料,配合按揭工作的及時進行。

      3.銷售代表負責戶履行合同中有關付款期限的規定。

      四 、程序:

      1.銷售代表與客戶簽訂<商品房認購書>的同時,必須保證客戶交納定金;

      2.在簽訂<商品房認購書>十日內,向客戶催要首付款,簽訂<商品房買賣合同>并上報全部按揭資料。

      3.如遇特殊情況,客戶延期付款,需經主管領導對付款及條件進行更改,并從新制定催款計劃;

      4.對于長期拖欠的客戶可向上級主管部門申請按公司有關規定做出相應處理。

      房地產公司行政管理制度(十二篇)

      房地產開發公司行政管理制度總則為保證**房地產開發有限公司正常的工作秩序和各項業務的順利進行,針對本公司的特點及要求,特制定本行政管理制度。工作制度一、工作時間(一
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