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      公司銷售收入管理制度(十二篇)

      發布時間:2024-01-18 21:52:06 查看人數:26

      公司銷售收入管理制度

      第1篇 公司銷售收入管理制度

      公司銷售收入管理制度

      總則

      1.1企業銷售收入是企業生產經營活動的直接收入,按經營方式的不同,可分為產品銷售收入和其他業務收入。為了加強銷售收入管理,特制訂本制度。

      1.2銷售的日常管理由銷售部門負責,銷售的一級核算管理由財務部門負責,二級核算管理由銷售部門負責。

      1.3銷售核算管理主要包括編制銷售計劃(金額計劃)、分析銷售實績、及時反饋信息、制訂和管理銷售價格、協調處理銷售環節中的財務稅收問題等。

      銷售收入的確認必須同時具備兩個條件

      2.1商品已經發出或勞務已經提供。

      2.2已經收訖價款或取得索取價值款的證據。

      公司的銷售收入核算,分為產品銷售收入核算和其他業務收入核算

      3.1產品銷售收入包括產成品、自制半成品、零部件、外購商品、工業性作業等的銷售收入。均由銷售部門負責對外開具發票,辦理托收或轉帳結算(包括收取現金)等手續。

      3.2其他業務收入包括原材料出售對外協作加工,固定資產出租、圖紙技術資料、包裝物出租、出售、運輸費收入、無形資產出售及非工業性勞務收入等。以上銷售業務的發生,同樣統一由銷售部門對外開發票,財務部門負責收款,有關部門憑財務部門蓋上收款圖章的提貨單發貨(固定資產出售由財務部門核定售價,開收據后,不作銷售處理)。

      4“退貨”的銷售收入處理

      銷售退貨,不論銷售時間發生在什么期間,均應在退貨當期的銷售收入中扣除。

      產品銷售價格折扣處理

      財務部門統一制訂產品銷售價格,銷售部門應根據規定,有權在公司規定的幅度內給予優惠(折扣),在發票上直接開明并在金額中扣除計算。

      科協、技協的咨詢活動

      財務結算由科協、技協扎口管理,科協、技協咨詢經營活動,開市科協統一的發票,財務部門收款。在服務過程中需要耗用原材料、工具、在制品等物資,由有關部門負責成本核算,并由財務部門負責結算事宜。

      公司內各部門與兄弟單位,因工作關系,發生非經營性業務收入的財務處理

      此類業務如外單位培訓技工的培訓費及有關資料費等,由財務部門開收據辦理交款手續。

      8銷售發票、收款收據一律加蓋現金或轉帳收訖的財務專用章以及承辦人的私章才屬有效

      銷售發票及收據的購買、登記、收發、銷號、保管等,統一有財務部門負責管理。各有關部門應按財務部門的發票收據管理要求,從嚴進行管理,嚴防發票、收據的丟失。

      9獨立核算的子(分)公司的銷售經營工作由其自行管理

      此類單位自行開展經營工作,即進行市場預測,對外簽訂合同;自行完成銷售業務全過程(包括開具銷售發票,辦理銀行托收,進行帳務處理和銷售核算及編制有關銷售報表)。

      第2篇 房地產公司銷售管理制度9

      房地產公司銷售管理制度(九)

      1、上班時間不得私自外出、不得吃零食或私自會友,不得隨意撥打私人電話,不得惡意損壞公物;

      2、不遲到、不早退;有事須請假(寫請假條),三天以上須銷售管理部經理批示;

      3、由于個人疏忽大意,使銷售業績受損,責任自負;

      4、如有偷竊公司、同事或客戶財物,有辱公司名譽的,一經查實必嚴懲;

      5、聽從上級的工作分配,不得頂撞上司,更不得越權行事。

      6、工作應兢兢業業,積極向上,不得拖拉散漫,延誤公事,做到今日事今日必;

      7、上班時間不得大聲喧嘩,看與項目無關的資料;

      8、不準拉幫結派,不準散布灰色語言。

      9、售樓處每天除正常的工作時間外,當天值班人員需留守值班延長1小時。

      10、客戶上門應立即起立,接待人員需主動與客戶握手并交換名片,與客戶交談時必須專心,不輕易打斷談話,目不斜視。

      11、與客戶交談時須使用禮貌用語“歡迎”、“請”、“謝謝”等。

      12、客戶離開時必須送客戶至大門道別。

      13、如客戶進工地必須由銷售人員陪同,提醒客戶注意安全,并提供安全防護裝備。

      14、接熱線電話,口齒清楚,咬字準確,語氣親切、熱情,語速適中,能達到抑揚頓挫,具有感染力。

      15、銷售熱線系銷售專用線,必須保持時刻暢通,嚴禁私事使用銷售熱線電話;銷售部每一個員工的行為都代表著公司形象,每一位員工都要本著對公司負責的態度,嚴于律已,提高素質,維護公司形象。

      第3篇 某地產公司銷售現場淘汰制度

      地產公司銷售現場淘汰制度

      為了提高銷售團隊的戰斗力,不斷優化整體團隊的綜合素質,確保項目的銷售任務保質保量完成,現根據項目銷售周期以及市場影響等因素制定以下留優汰弱的規則:

      咨詢階段的淘汰規則

      項目處于咨詢期,未正式公開認籌及銷售,此階段主要是以置業顧問的考核打分成績為依據,對考核分數不合格的置業顧問進行及時淘汰。

      考核原則:通過對置業顧問全方位的考核打分,將不合要求者淘汰出局,低于85分為不合格。

      考核內容:共分為五大項,各大項中的考核內容可根據需要增加,但不能減少。

      職業形象[權重: 7%] (儀容儀表、職業素養。。。。。。)

      項目熟悉[權重:25%](項目基本資料熟悉、項目賣點挖掘。。。。。。)

      專業知識[權重:25%](建筑知識、法律知識、相關稅費收取標準、相關手續辦理流程、房地產新政理解、市場競爭樓盤熟悉。。。。。。)

      個人態度[權重:18%](工作積極性、客戶滿意度、同事滿意度。。。。。。)

      銷售技巧[權重:25%](表達能力、溝通能力、迫定方法。。。。。。)

      考核方式:現場經理對置業顧問進行定期考核打分,已轉正的置業顧問考核打分次數為每月至少不低于兩次,新入職的置業顧問為前半個月不低于兩次,半個月的考核合格后按轉正置業顧問標準考核,現場經理的打分分數占置業顧問考核分數的65%。

      分公司營銷總監及其他領導做不定期的抽查考核打分,所打的分數占最終分數的35%。

      淘汰鑒定:由現場經理建立每位置業顧問的考核檔案庫,及時將每次的考核分數輸入對應的檔案庫并做好統計,新入職置業顧問的考核分數應在其到項目后的半個月內上報到分公司營銷總監,轉正置業顧問的考核分上報時間為一個月內,營銷總監根據考核分數結合淘汰制度進行淘汰。

      認籌及認購階段的淘汰規則

      此階段的淘汰執行,主要以置業顧問的月認籌或月認購的業績為主要指標,考核打分為輔,具體執行辦法如下:

      ⊙連續兩個月的認籌或認購業績處于最后一名者被淘汰(如這兩個月內都完成了項目分解的個人指標,可斟情考慮是否淘汰)。

      ⊙同時有多名置業顧問的認籌或認購的業績處于最后一名時,以考核的分數為依據,分數低于85分者被淘汰,考核打分的方式與咨詢期一樣。

      (考核打分表見符表)

      總裁辦、人力資源部、總部營銷中心組成檢查小組,不定期對各項目的置業顧問進行抽查考核,對各項目及分公司的制度執行情況進行監督,如有執行偏差,最終以總部檢查小組的考核結果為準。

      第4篇 x地產公司銷售部合作制度

      地產公司銷售部合作制度

      一、售樓員之間合作

      售樓員之間的相互配合,幫助。

      售樓員之間嚴禁拉幫結派,做手腳。

      售樓員之間應發揚團隊精神,互相尊重,嚴禁推諉責任。

      售樓員應嚴格按照案場經理所布置的工作流程進行工作,切忌善作主張。

      接待客戶應熱情主動,禮貌得體,忌一哄而上,相互推讓。

      當售樓員甲忙于工作時,售樓員乙或售樓員丙主動配合,協助售樓員甲的工作,嚴禁等閑視之。

      售樓員之間應當以公司的利益為重,嚴守公司機密。

      售樓員之間協作共處,嚴禁爭搶或冷落客戶。

      二、與公司工程部門溝通

      工程部作為公司開發過程中一個至關重要的部門,應與銷售部門保持緊密的聯系。房型的好壞,施工質量及進度,直接影響到銷售業績,銷售部主管及售樓員應虛心向工程師傅請教,多與工程部工作人員到現場視察工程情況,搞清楚工程進度,建材標準,產地,品牌,分攤面積,計算方面,綠化率等;每周召開見面會,匯報工程進度情況,給客戶以信心。

      三、與公司財務部門的溝通

      財務作為發展商銷售過程中一個服務性組織,起了重要作用。做好與財務的溝通,在銷售致勝中起著不可替代的作用,從小定、大定到簽約付首期,這個過程,財務與售樓員是緊密配合的,特別到后期,售樓員要做好及時催款,并告知財務哪些客戶該付,還差多少,列出付款清單,依據合同不同付款方式匯報財務,使財務及時處理一些業務,安排時間為客戶服務。毫無疑問,銷售代表起到了橋梁作用,加強了客房與財務人員的溝通。

      第5篇 某房地產公司銷售部培訓制度前言

      房地產公司銷售部培訓制度前言

      每位學員要服從領導的統一安排;

      培訓期間7日之內,不得以任何理由請假、遲到或早退,不得以任何理由逃避體能訓練;

      著裝應大方、得體、干凈、整潔、不得穿奇裝異服、不得濃妝艷抹;

      不得抽煙、酗酒、聊天、聚眾鬧事;

      見到公司領導及同事要問好,同事間可稱呼其名字,對領導要稱呼其職務;

      對待同事要熱情、真誠,遇到困難要互相幫助,每個人都要具有強烈的團隊合作精神;

      對待同事要熱情、真誠,遇到困難要互相幫助,每個人都要具有強烈的團隊合作精神;

      培訓期間所講解的知識,要做到日講解、日消化,當天不留任何疑問;

      培訓講師對其所授內容要做到對每個學員負責,并在課程講完的第二天,予以全部提問檢查或抽查學員的知識掌握情況;培訓完畢后,將會對每位學員進行考核,成績不合格者,不允許上崗;

      培訓期間,請將手機、呼機關掉;

      注:以上制度適用于所有參加培訓的人員,每位學員勿必嚴格遵守,認真落實、執行,其最終解釋權歸邢臺市**房地產開發有限公司所有。

      第6篇 公司各項公章使用銷售管理制度

      根據公司____年度的銷售目標,按照對市場的預測,參考歷史銷售業績并綜合考慮多種可能的影響因素,為充分調動銷售部營銷人員的銷售積極性,以確保公司年度銷售目標的實現,在平等、自愿、協商一致的基礎上,特制定本銷售目標任務和相應的激勵政策,并明確公司與責任人的權利與責任。

      雙方共同遵守以下約定的條款,嚴格考核和遵守執行。

      一、目標銷售責任人:

      銷售區域:

      二、目標銷售任務:____年責任目標元。

      三、完成目標銷售任務期限:

      四、銷售責任人的義務責任人應在簽訂年度銷售目標責任書后以此作為年度的工作重心來進行工作,組織計劃,勤勉工作,保證目標實現,并對其現有銷售模式有所改進,公司將適時進行績效考評、經營活動監督;積極分析市場狀況,提供市場分析報告,為公司決策提供準確市場依據。

      責任人在簽訂本責任書后后,要嚴格控制經營成本和營銷成本,遵守職業道德,保守商業機密、切實維護企業的權益;遵守國家法律、法規及公司的各項規章制度;接受總公司及授權經理的領導和監督;不得違背職業道德,不得從事和本公司無關的第二職業,不得從事有損本公司聲譽的任何活動。

      五、目標考核辦法及獎勵措施

      1、目標實現原則。

      各簽訂人應嚴格執行所提交的指標任務,進行年度銷售工作。公司組建評價小組,對目標的完成情況進行評價打分。

      2、考核與激勵原則。

      以目標是否___%完成,作為獎勵的基準。在完成的基礎上,最終獎勵金額=獎勵金額系數*項目評價得分___。

      3、獎勵方式。

      根據項目難易程度確定獎勵金額基數。負責人與成員根據一定比例對最終獎勵金額進行分配。

      4、對未完成年度指標的責任人進行考核。

      監督人:

      責任人:

      第7篇 某房地產公司銷售人員管理制度

      房地產公司銷售人員管理制度

      1、銷售員職責

      ①在銷售主管的直接領導下開展各項工作。

      ②熟練掌握業務知識。

      ③積極進行銷售工作,按時完成銷售指標。

      ④負責客戶的資料登記、聯系、追蹤、看房,簽約直至售后服務的一系列服務。

      ⑤有疑問及時向主管或經理反映。

      ⑥每日認真填寫客戶檔案,工作日志,每周一交上周《工作情況》及《客戶分析》,每月的最后一周遞交下月《工作計劃》。

      ⑦進修學習銷售理論和有關知識,接受公司的考核。

      ⑧隨時收集相應的信息,向公司提供有益的信息,以利于公司開拓新業務。

      ⑨完成上級委派的其他業務。

      ⑩銷售員的業務記錄要當天晚上或第二天早上9:00之前交于銷售主管,過時不候,也不能補交。

      ※填寫認購書、合同正附本,如銷售人員出現錯誤,罰款20元/處,張力經理負連帶責任,罰20元/處。

      ※當日值班銷售人員負責電話接聽。辦公區域不得沒有銷售人員。

      ※銷售員應配備計算器、熒光筆等必備的辦公用品,缺少時應及時補充以便業務的開展。

      2、銷售人員行為準則

      ①對外工作必須堅持心向本銷售體利益,必須使客戶滿意的原則。

      ②在業務交往中,不得泄露銷售部內部機密。

      ③一切按財務制度辦事,客戶交款應到公司辦理,個人不得收取客戶定金及房款。因業務需要用款時,需事先向經理請示。

      ④在業務洽談過程中,應尊重同事,接聽電話和接待客戶時,盡量不把矛盾暴露給客戶,有問題及時、低聲詢問、協調。

      ⑤在業務工作中,不得以任何形式損害公司及銷售部形象違者將處分。

      ⑥誠實守信,辦事認真,任何人不得從事第二職業或兼職工作。

      ⑦不準在工作區聊天,不準在工作時間做與工作無關的事。

      ⑧銷售人員不許拿答客問接待客戶,更不許給客戶看。

      ⑨說話嚴謹,不確定及不清楚的不要向客戶隨便承諾。

      注:以上行為制度要求全體工作人員認真遵守,違反規定者處以20元/次罰款,銷售主管50元/次,銷售經理100元/次。給公司造成嚴重后果者公司將從重處罰或予以除名。

      第8篇 公司銷售管理工作制度

      一、總則:

      為了提高本公司經營運作,加強產品市場的開發及維護,公司決定確立經濟責任制,采用重管重制政策,完善各種規章制度,加強各種業務管理公司營銷策略,采取設立經銷點的經銷制,同時為加強經銷網絡的維護,致力開發符合條件的經銷商及包干制業務,應定期走訪各經銷點,每月對所有經銷商的業績審評,對銷售業績突出者予以獎勵,并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。

      二、崗位職責:

      2.1銷售副總:

      a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。b.組織并參與市場調查和預測,及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制,制定年銷售計劃,各時期營銷策略。d.對營銷網絡的維護建立,并將信息及時反饋至公司總經理。e.負責資金回籠工作,主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經理,技術部主管制訂訂貨排產計劃。

      2.2銷售部:a.負責企業產品的銷售、售后服務工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定,貫徹并執行。c.負責編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯系儲運業務。h.負責本部門的業務培訓工作。

      2.3銷售部經理崗位職責:a.負責企業產品的銷售、售后服務工作;b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定,貫徹并執行;c.負責編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產情況匯總表》;d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作,并對其經營負責;e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作;g.負責聯系儲運業務;h.負責本部門的業務培訓工作。

      2.4助銷員崗位職責:a.負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b.負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯系;及售后服務等銷售內務工作;c.負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

      d.銷售部經理外出時,全面負責銷售部內部一切日常運做;e.負責所有銷售合同的跟蹤;

      f.負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。

      2.5開單員崗位職責:a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發放單》;b.負責銷售臺帳的登記,每月25日與財務對帳;c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e.填報《質量日報表》;f.負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作;

      三.銷售服務:銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話,公司各有關部門人員應文明禮貌待客,具體要求如下:

      3.1、接聽電話:

      凡有客戶來電首先應答:“您好,公司”然后應耐心解答客戶問題,產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商,應記住對方聯系電話、地址,需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來,再見!”等禮貌用語。

      第9篇 石油銷售公司業務管理制度

      石油銷售公司業務管理制度(試行)

      第一章 總則

      第一條為了加強管理,明確責任,理順業務程序,使銷售工作進一步規范化、標準化、科學化,適應市場經濟條件下的競爭要求,創造更好的經濟效益。根據國家對化工產品銷售的有關規定及集團公司、上級單位的相關要求,結合公司實際,特制定本辦法。

      第二條本辦法規定了石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')所有產品在銷售過程中(銷售與配置計劃的編制、客戶資質審核、銷售業務流程、售后服務等)的工作程序和規范。

      第三條公司的業務管理實行'統一計劃、統一定價、統一運輸、分片結算'和'明碼標價、掛牌經營、先款后貨'的基本原則。凡參與公司產品銷售的各有關部門及客戶必須嚴格遵守本辦法。

      第二章 機構及業務劃分

      第四條公司業務管理的職能部門為銷售部、市場信息部和物流部。負責對全公司業務工作進行管理。具體負責公司所有產品銷售計劃的編制、配置計劃的安排、重大銷售合同的簽訂、銷售統計報表的管理;銷售客戶的經營資質審核、開戶,鐵路銷售計劃的編制、申報、批復、執行等工作。

      第五條hb公司銷售部為組織及制定銷售計劃、資源配置管理、銷售業務的開展及支持性工作、銷售數據統計及分析、客戶關系管理、產品質量、計量的售后服務、經濟目標責任考核等的職能部門;公司市場信息部負責市場調研、市場信息及市場價格的收集與分析,市場開拓與營銷體系建設、組織與指定營銷方案、品牌管理及形象宣傳等管理。物流管理部負責化工產品采購及配送中的物流和倉儲管理工作。

      第三章 產品營銷管理

      第一節市場信息

      第六條公司市場信息部按照產品經銷公司要求做好市場信息管理,為市場營銷管理決策提供依據。市場信息采集的主要方法包括電話交流、口頭交流、網絡查詢、公司信息收集、上級單位信息籌集等。

      第七條信息的收集途徑包括:

      (一)網絡站點的人員詢問、反饋的信息;

      (二)業務人員調研、反饋的信息;

      (三)相關產品專業網站的信息收集;

      (四)直接或間接客戶的訪談、調研的信息收集;

      (五)涉及到產品的相關新聞、資訊。

      第八條采集內容:

      (一)市場價格:包括國家標準價格、內部價格、外部價格;

      (二)公司經營信息:

      1.公司目前購銷存情況,對銷售業務造成的影響;

      2.公司目前所采取的營銷措施;

      3.近期或當天業務經營中的主要問題及相關建議。

      (三)競爭對手信息:

      1.競爭對手的購銷存、價格變動情況;

      2.競爭對手生產企業的產銷存情況;

      3.競爭對手資源來源和經營策略的變化;

      4.周邊競爭對手所采取的營銷措施、供求情況及影響。

      (四)銷售及服務信息:

      1.市場占有率,季節性等市場消費特征;

      2.市場消費的產品結構,消費需求等;

      3.產品銷售和服務的滿意度。

      (五)行業信息:

      1.行業動態:國際國內產品生產、銷售、價格、庫存變動情況及趨勢;

      2.所在區域產品市場前景、行業發展趨勢、市場供求和價格走勢等;

      3.產運信息:鐵路、航運和公路運輸動態;與轄區資源調運有密切關聯的企業產銷存動態;競爭對手的產運信息等。

      (六)消費需求信息:

      1.消費類型:根據不同銷售環節、消費種類劃分客戶類消費類型;

      2.消費行為:包括消費者的習慣購買心理,消費周期等情況。

      (七)宏觀經濟信息:

      1.政策法規:對產品、天然氣市場和產品營銷有影響的政府部門政策、規律、法規等;

      2.環境信息:公司業務運作所處的自然環境,包括生態環境、自然環境和人文環境等;

      3.經濟信息:目標市場所在地域的經濟發展情況、市場機制、企業資本、產品價格、生活水平、關鍵資源、服務成本等可能影響客戶消費的因素。

      (八)媒體動態:主要是指國家與當地政府價格政策執行情況,時點或時期性價格檢查情況及檢查結果反饋。

      第九條信息的整理、分析、匯報:

      (一)營銷人員應定期或當市場情況有變時就其所調研市場的相關企業、社會經營單位的批發價格、貨源、購進價格等信息進行收集,匯總備用。

      (二)營銷人員或基層業務人員應就當月的市場調研結果形成書面的市場調研報告以備審閱。

      (三)銷售部統計人員要定時匯總信息資料,以整理備用,就收集到的各崗位人員所反饋的信息進行分類、分析、整理、總結,提出營銷策劃建議,并定時向主管領導做出匯報。

      第二節業務管理

      第十條公司銷售部應對營銷工作進行統籌安排,統一規劃市場范圍及程序。公司應根據產品經銷公司所劃定的市場和規定的任務目標完成相應的營銷管理任務。

      第十一條銷售部對產品經銷公司下達的任務進行分解,落實到人。根據不同時期的產品和市場情況,考慮市場營銷策略的調整、人員調整等。

      第十二條銷售部在落實營銷管理任務時,應組織制定業務開拓執行計劃,并應寫明業務對象、地點、時間、事由及如何完成計劃等內容。

      第十三條營銷互動、業務開拓執行計劃須經公司主管領導批準后方可實施。

      第三節營銷銷售網絡開拓與建設

      第十四條按照產品經銷公司的要求,公司遵循'開拓、創新、提升、跨越'的方針,進行公司產品銷售體系的建設,構建完善的營銷網絡。

      第十五條以公司的戰略發展規劃為依據,逐步建立公司的營銷管理體系,銷售網絡的建立。

      第四節市場推廣

      第十六條公司應通過網絡、電視、報紙、雜志、文本及其他宣傳品等各種媒介向客戶宣傳產品的用途、性能、運輸等知識,不斷擴大公司和品牌的知名度。

      第十七條公司的廣告策劃方案應報上級單位進行內容審核。

      第四章 客戶的經營資質審核及開戶辦法

      第十八條凡參與hb公司產品銷售的各經營單位,必須進行經營資質審核。審核通過后方可建立相應的客戶檔案,在公司開展經營活動。客戶的資質審核工作在公司銷售部。

      第十九條客戶經營資質審核的基本原則:客戶的經營手續齊全、儲運設施完善、銷售網絡健全,資信程度高、資金實力強、年均購銷量穩定、有共贏意識。

      第二十條客戶申請開戶的步驟:

      (一)提交開戶申請書和法人授權委托書(包括法人身份證復印件、法人簽名、印鑒)。并附公司簡介和近三年經營情況介紹,填寫客戶檔案表。

      (二)提交相關經營許可資質的原件和復印件(原件供審查,復印件供備案)。

      (三)提交企業正常經營所必須的各類證照的原件及復印件。包括:①企業法人營業執照;②稅務登記證(國稅、地稅均應齊全);③一般納稅人資質證(可以開具增值稅發票);④企業組織代碼證;⑤銀行開戶許可證。①②④三證合一的企業提供企業法人營業執照、稅務登記證(國稅、地稅均應齊全)、一般納稅人資質證(可以開具增值稅發票)、銀行開戶許可證即可,沒有三證合一的需提供上述五種證照。

      第二十一條客戶提交開戶的各類證照及相關資料齊全后,經公司按流程審核,符合客戶經營資質審核基本原則的,下發正式文件準予開戶。并在各銷售服務中心(聚烯烴客戶除外)、西部交易所處辦理相應的登記入會建檔手續。

      第五章 調運入庫

      第二十二條計劃編制

      公司物流部按月編制月度公路、鐵路調運計劃,報產品經銷公司化工品銷售部。

      第二十三條計劃執行

      (一)化工品銷售部根據公司的計劃與承運商進行溝通,最終由銷售服務中心負責化工品調運入庫的業務辦理及調運過程中協調事項。

      (二)物流部跟蹤發運情況,并通知中央倉收貨;

      (三)化工產品運至中央倉后,中央倉應填寫入庫單,做好入庫記錄,并將入庫單反饋至物流部和銷售部。

      (四)物流部將實收量反饋至銷售服務中心、承運單位及公司化工品銷售部;

      (五)物流部及時、準確的將貨物安全到貨信息(主要涉及到包裝質量、運輸車輛狀況、貨物損耗、污染、短少等情況)向產品經銷公司化工品銷售部及對應的銷售服務中心進行反饋。

      (六)定期對承運單位運輸情況、服務水平等進行綜合評價,評價結果可作為后續合作的依據。

      第二十四條運費結算

      承運商將運費相關票據提交給物流部,物流部進行核對無誤后提交給財務部,財務部根據票據信息與承運商結算運費。

      第六章 銷售業務管理

      第二十五條銷售計劃的編制及上報

      (一)銷售部計劃管理崗接收產品經銷公司化工品銷售部下達的銷售(配置)計劃,編制公司銷售計劃,明確各種化工品銷售量目標、銷售收入目標和銷售毛利潤目標,提交部門經理進行審核。

      (二)部門經理審核、平衡銷售計劃,提交公司總經理進行審批。

      (三)經公司審議通過后,上報產品經銷公司化工品銷售部。

      第二十六條中央倉銷售程序:

      (一)公司財務部提供客戶資金情況至銷售部。

      (二)公司銷售部計劃管理崗根據公司審批后的銷售計劃及客戶經理提報的需求計劃及客戶資金情況,開具發貨通知單,提交部門經理、財務部經理簽字確認后提交至公司物流管理部,物流管理部核實發貨通知單內容,蓋章傳真至中央倉辦理發貨手續。

      (三)銷售計劃一經確定,公司各相關部門和員工務必各司其職,認真組織落實。

      第二十七條網拍銷售程序:

      (一)銷售部下達各產品掛單量、發貨地、掛單價格以及客戶可競拍的最大最小單量,而后在西部交易中心網頁上登錄掛單;

      (二)客戶繳付交易資金(保證金、手續費),西部交易中心計劃財務部確認資金錄入結算系統。

      (三)經西部交易中心審核后,發布掛單信息,在確認客戶資金信息后下單競拍,西部交易中心交易交收部將成交報表反饋至公司,公司接收成交報表,并監督執行。

      第七章 銷售結算

      第二十八條公司的銷售結算工作由銷售部和財務部負責。

      第二十九條銷售結算的工作程序:

      (一)銷售部每日歸集業務單據,編制銷售日臺賬、銷售日報,定期根據銷售日報分核算主體編制銷售結算表,并與公司財務部進行核對,經審核無誤后與客戶進行核對,客戶簽字確認。

      (二)銷售結算表經核對無誤后,財務部結算人員為客戶開具發票和發票簽收單。物流部對接榆林、延安銷售服務中心,與上游單位結算并及時索要回采購發票。

      (三)客戶收到發票后,在發票簽收單上簽字,并回傳至公司。

      第八章 客戶退款

      第三十條對參與公司銷售業務的客戶,實行'打款自愿、退款自由'的原則。

      需退款的客戶,應持有法人簽字的單位雙聯介紹信(注明退款人、退款金額、單位賬號并加蓋公章和財務專用章),出示本人身份證,方可辦理。

      第三十一條因市場發生變化,或其他原因,客戶提出退款請求的,根據不同產品由銷售服務中心業務部或本部核對客戶所有業務是否終止,并核對客戶賬戶余額,核對無誤后由業務人員填寫退款通知單并簽字,然后提交銷售會計核對并簽字。業務人員將該退款通知單依次提交銷售部經理(業務部由業務副主任審核)審核,財務部經理審核,業務主管領導審核,財務主管領導審核,總經理審批。總經理審批通過后,由財務部與集團財務中心申請退款,次月完成客戶客戶退款,并通知銷售服務中心業務部財務在銷售業務管理系統上進行賬務處理。

      第九章 產品售后服務管理

      第三十二條hb公司產品售后服務遵循'信譽第一、用戶至上'的原則。公司所有職工均有義務向客戶宣傳公司產品的運輸、儲存、使用的安全須知及預防措施,幫助客戶解決銷售過程中需要解決的問題。

      第三十三條因產品銷售引起售后服務的受理部門為公司銷售部,處理后報銷售部備案。

      第三十四條為確保客戶利益,公司每年組織一次走訪客戶活動。對產品質量、性能等問題進行回訪,解決客戶的疑難問題。編寫走訪客戶報告,提出改進建議。

      第三十五條為便于客戶及時反映情況,公司及各銷售處應建立客戶投訴渠道和投訴熱線。對客戶投訴要認真接待,對投訴內容進行登記,建立《客戶投訴記錄及處理意見》。同時,對客戶所反映的問題,應盡快給予答復,并將處理意見反饋客戶。

      第三十六條產品質量、計量售后處理

      (一)hb公司售出產品如發生質量計量問題,由該產品售出地所屬中央倉及時將情況報告銷售部。銷售部及時上報上級主管部門。

      (二)在產品售后質量、計量事故的處理中,凡屬我公司在儲存、交付及運輸過程中,因處理不當或其他原因造成的,由調查組寫出書面調查報告,按上級單位有關規定進行處理。

      (三)凡hb公司出售的產品發生質量、計量問題,客戶均應在貨到后24小時內,向產品出售地所屬庫、站及時反映,對逾期報告的,hb公司概不負責。

      第十章 附則

      第三十七條凡本辦法未規定的業務管理制度,諸如統計報表管理、價格制定管理、市場信息與調研管理、目標考核管理等其他管理制度,將另行制定管理辦法后,下發執行。

      第三十八條因公司業務活動發生重大變化,本辦法將進行適時修訂和補充。目前相關的管理制度與本辦法相違背的,以本辦法為準。

      第10篇 房地產公司銷售部資料管理制度

      房地產公司項目銷售部資料管理制度

      1、需管理的資料包括:按揭收入證明表格、日報表、周報表、客戶登記表、電話接聽記錄表、面積一覽表、合同范本、物業管理條例等;

      ◇如有丟失罰款10-100元不等,視情節嚴重程度給予公司通報批評或解聘

      2、銷售部所有與銷售相關的資料,內業必須留整套備檔;

      (1、銷售內業隨時檢查資料的完整性及缺失性,資料缺失需及時補足;

      ◇補足不及時,每次罰款10元

      (2、置業顧問應愛護公共資料,不隨意浪費。

      ◇違反規定者罰款20元

      第11篇 石油銷售公司資金管理制度

      石油銷售公司資金管理制度(試行)

      為進一步加強資金使用管理,提高資金運作效率,保證資金安全、特制定資金支付管理制度。

      第一章 組織機構及職責

      第一條公司財務部負責公司本部資金管理及監督。

      第二條公司財務部資金管理職責

      1. 負責公司資金管理制度及配套實施細則的起草與修訂。

      2. 負責制定公司資金管理模式,劃分管理權限,根據上級資金管理部門授權辦理重大資金業務的授權與審批。

      3. 負責公司資金管理內部控制工作。

      4. 負責監督檢查資金管理制度及實施細則的執行情況。

      5. 接受上級部門資金管理職責檢查。

      第二章 貨幣資金管理

      第三條貨幣資金根據其存放地點及其用途的不同,貨幣資金分為現金、銀行存款及其他貨幣資金。

      第四條辦理現金(指狹義現金,即庫存現金)收支業務時,應當遵守以下規定:

      (一)企業現金收入應于當日送存開戶銀行。

      (二)企業支付現金必須嚴格遵守結算紀律,可以從本企業庫存現金限額中支付或者從開戶銀行提取,不得從本企業的現金收入中直接支付(即坐支)。

      (三)不得'白條頂庫';不準謊報用途套取現金;不準用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現金;不準用單位收入的現金以個人名義存儲,不準保留賬外公款,不得設置'小金庫'等。

      (四)企業的庫存現金不得超過核定的限額,超過限額的部分必須存入銀行。

      (五) 企業收支的各種款項按照國務院頒發的《現金管理暫行條例》的規定辦理,在規定的范圍內使用現金。

      第五條企業按照現金業務發生的先后順序逐筆序時登記'現金日記賬',每日終了,應根據登記的'現金日記賬'節余數與實際庫存進行核對,做到賬實相符,日清月結。月份終了,'現金日記賬'的余額必須與'現金'總賬科目的余額核對相符。若平時發現現金余缺,除設法查明原因外,還應及時按規定進行賬務處理,待查明原因后再轉賬處理。

      第六條銀行存款就是企業存放在銀行或其他金融機構的貨幣資金。除了在規定范圍內可以用現金直接支付的款項外,在經營過程中所發生的一切貨幣收支業務,都必須通過銀行存款賬戶進行結算。

      第七條企業辦理收支業務時,無論采取何種結算方式,都需以加強結算紀律為保證,嚴格執行中國人民銀行發布的《支付結算辦法》,不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票,套取銀行信用;不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據,套取銀行和他人資金;不準無理拒絕付款,任意占用他人資金;不準違反規定開立和使用賬戶等。

      第八條'銀行存款日記賬'應定期與'銀行對賬單'核對,至少每月一次。企業賬面結余與銀行對賬單余額如有差額,必須逐筆查明原因,并按月編制'銀行存款余額調節表'。

      第九條對有出納崗位的辦公室必須配備防盜網和防盜門,每個出納都應配備單獨的保險柜,對現金等有價證券必須放入保險柜保管。

      第十條貨幣資金的管理和控制應當遵循以下原則:

      (一)嚴格職責分工。涉及到不相容的崗位分由不同人員擔任,形成內部相互牽制機制。銀行預留印簽不得由一人保管,出納員應妥善保管保險柜鑰匙和密碼,不得隨意轉交他人。

      (二)建立內部稽核制度,定期對現金收支進行稽核。

      (三)實施定期輪崗制度并完善交接制度。

      第十一條資金支付流程按照公司資金管理執行集團公司'收支兩條線'管理模式。即公司所有收入賬戶通過網上銀行全部上劃集團公司財務中心,所有的支出資金由集團公司財務根據審批的資金預算情況或用款計劃通過網銀下撥至公司,并按照制度執行。公司日常費用報銷資金支出流程按照費用管理(試行)執行,按照報銷審批流程進行。【hb公司費用管理辦法(試行)】。

      第十二條預付款金額10萬元以上的需報總經理審批,根據合同約定,預付貨款(或商品)款,運費(計算依據)經辦人填寫《預付款通知單》,以及按照付款流程執行。

      經辦人填寫付款單---經辦部門負責人審核---經辦部門分管領導審核---財務負責人復合---分管財務領導---總經理

      會計制單---財務稽核人員審核---出納在網銀管理系統提交付款指令后---執行網銀支付審批流程

      第十三條資金支付關鍵控制點

      1. 財務稽核和會計人員負責對授權審批情況進行審查和監督。

      2. 會計人員必須對審批、簽字、金額等予以審核,正確無誤后,方能進行賬務處理。

      3. 出納人員必須根據記賬憑證、簽字審批手續齊全的單據辦理付款業務。

      第三章 銀行賬戶管理

      第十四條銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤銷。

      (一)公司應遵照《陜西**石油集團有限責任公司資金管理制度》的規定,經集團公司財務公司核準后方可辦理。未經批準不得隨意變更及不得私自開設各類或辦理賬戶撤銷。

      (二)公司賬戶管理流程如下:

      1. 公司根據業務需要需提前一個月向財務公司提出開戶、變更、撤銷賬戶申請。

      2. 財務公司審批同意后,準備相關資料,辦理賬戶開立、變更及撤銷手續。

      3. 開立銀行賬戶后必須在資金平臺登記相關信息,按集團資金管理平臺要求管理和使用該賬戶。

      4. 所有銀行賬戶必須納入企業會計核算,資金不得在賬外運行。

      5. '收入專戶'資金來源于產品銷售貨款及其他收入款項,不得有對外支出項。'費用專戶'及各項專用賬戶資金來源于集團公司的撥款,不得有其他收入項。

      6. 銀行對賬單在資金管理系統中的銀企直連進行管理,同時做好線下監管工作。

      第四章 網上銀行支付管理

      第十五條網銀操做人員應嚴格執行網銀安全管理規定,確保網銀資金安全。

      (一)網上銀行的歸口管理部門為財務中心資金處,各單位需要開展網上銀行業務必須向財務中心資金處申報,由財務中心資金處統一向集團公司報批。

      (二)申請辦理網銀業務必須與受理銀行簽定辦理網上銀行業務的合同或協議,明確雙方的權利、義務和責任,保證資金安全。

      (三)開辦網上銀行業務的單位,要根據網上銀行業務的需要,制定本單位電子證書、密碼、操作權限等管理規定,明確審批程序。

      第十六條公司網銀支付執行'三人操作,兩級審核'制度,涉及人員包括:操作員、審核員、授權員。即:付款指令錄入---一級審核---二級審核并授權。付款指令錄入由出納執行,一級審核有財務審核人員執行,二級審核并授權按照付款金額的不同

      分別授權。各級操作人員嚴格按照各自職責,執行網銀支付操作。

      第十七條每筆款項的上劃或支付都應嚴格按照操作程序進行,即上劃或撥付的審批、審核程序必須完備。

      第十八條記賬員要及時核對企業內部結算存款,每月編制內部結算存款余額調節表,發現問題應及時上報。

      第十九條出納人員應以審核后的記賬憑證為依據,準確錄入付款信息,提交網銀支付申請。

      第二十條網銀審核人員應根據記賬憑證認真審核出納人員提交支付申請的收款人、賬號、開戶行、金額,二級審核人員應在審核確認無誤后授權支付。

      第二十一條網銀操作人員應嚴格管理各自的usbkey,每日業務結束后,必須鎖入保險柜保管。要定期修改操作密碼,防止泄密。

      第五章 大額資金支付管理

      第二十二條大額資金的內容包括:10萬元以上的較大基本支出項目,設備購置項目,外購貨款及基本建設項目等。

      第二十三條大額資金支出的管理項目。

      1. 大額資金列入年度預算項目,嚴格執行預算標準,嚴格按照'三重一大'制度執行。對大額資金支出的使用要實行領導辦公會集體討論制。資金使用責任人填寫資金使用報告,經分管領導審批后,由經理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責任人、審批權限及其他人員的工作程序和職責。

      2. 嚴格執行財務法規、制度,嚴控財務開支管理,確保大額資金的正確使用,不得擠占、挪用。

      3. 大額專項資金必須專款專用,嚴禁在申請資金過程中弄虛做假、套取大額專項資金的行為。

      4. 明確監督主體,進一步健全財務管理制度,加強大額資金的使用、管理和監督。未按審批程序確認的大額資金使用,財務人員有權拒付。財務人員對大額資金使用中出現的違規行為,有權予以制止,并及時匯報領導。

      支付大額資金具體使用流程:

      經辦人申請金額(填寫付款申請單)并付相關合同及文件---部門負責人審核審批---分管領導審批---財務負責人審核---分管財務領導審批---總經理審批。

      第六章 附則

      第二十四條本制度由公司財務部負責解釋、修訂。

      第12篇 新世界地產公司銷售中心考勤管理制度

      新世界地產銷售中心考勤管理制度

      第一條工作時間

      a)非銷售值班人員:9:00---18:00,并根據銷售需要輪班值日;

      b)銷售人員的上班時間,可由各銷售中心根據實際情況制定后,報公司人力資源部備案執行。

      第二條休息日安排

      a) 銷售中心實行每周六天工作日,逢周六、周日所有人員均須到崗,但項目營銷經理可根據值班表及銷售情況安排本組人員輪流休息。遇展會或推廣促銷活動等特殊情況可停止安排休息;

      b) 若遇展會或推廣促銷活動而無法正常休息的,可根據營銷經理簽字確認的出勤記錄,申請補休。

      第三條考勤制度

      a)遲到:超過規定的上班時間但未超過半小時者,屬遲到。每遲到一次扣績效分三分,每月累計遲到5次記曠工一天;

      b)早退:于規定下班時間提前半小時以內下班者,屬早退。每早退一次扣績效分三分,每月累計早退5次記曠工一天;

      c)曠工:未經請假私自不來上班者、超過規定的上班時間半小時上班者、于規定下班時間提前超過半小時下半者按曠工處理,曠工一天扣績效分十分,曠工累計超過3次,將給予除名處理,公司不予以任何賠償;

      d)病假:員工生病須在請假當天上班前通知上級領導,并應在康復上班時提供區級以上醫院出具的診斷證明。一個月內病假兩天不扣工資,兩天以上病假扣除當天日工資;

      e)事假:事假須提前一天請示上級領導,經領導批準后方可休息。未經批準或超期休假的按曠工處理,事假扣除當天日工資;

      f)外出:員工外出辦理與工作相關的事宜,須向上級領導請示,說明外出事由,獲得批準后方可外出,并應在辦完事情后立即返回,不得利用外出時間辦理與工作無關的私人事宜。未經批準私自外出者按曠工處理。

      第四條考勤管理

      a)銷售中心實行考勤打卡制度,所有人員均需打卡;

      b)遇打卡機故障,考勤專員應立即通知供應商維修或報告行政人事部;

      c)銷售中心考勤專員負責管理、記錄考勤情況,于每月固定日期統計匯總;

      d)項目營銷經理簽署當月'考勤匯總表'及下月'值班表',并報公司人力資源部備案;

      e)員工的出勤情況是公司審核每一位員工工作表現的重要指標。希望銷售中心工作人員嚴格執行本考勤制度,遵守銷售部作息時間,為銷售工作的順利進行提供時間保障。

      公司銷售收入管理制度(十二篇)

      公司銷售收入管理制度總則1.1企業銷售收入是企業生產經營活動的直接收入,按經營方式的不同,可分為產品銷售收入和其他業務收入。為了加強銷售收入管理,特制訂本制度。1.2銷售
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