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      z銷售公司制度管理規定(十二篇)

      發布時間:2024-01-16 14:12:10 查看人數:22

      z銷售公司制度管理規定

      第1篇 z銷售公司制度管理規定

      銷售公司制度管理規定

      一、總則:

      為了提高本公司經營運作,加強產品市場的開發及維護,公司決定確立經濟責任制,采用重管重制政策,完善各種規章制度,加強各種業務管理公司營銷策略,采取設立經銷點的經銷制,同時為加強經銷網絡的維護,致力開發符合條件的經銷商及包干制業務,應定期走訪各經銷點,每月對所有經銷商的業績審評,對銷售業績突出者予以獎勵,并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。

      二、崗位職責:

      2.1銷售副總:

      a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。b.組織并參與市場調查和預測,及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制,制定年銷售計劃,各時期營銷策略。d.對營銷網絡的維護建立,并將信息及時反饋至公司總經理。e.負責資金回籠工作,主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經理,技術部主管制訂訂貨排產計劃。

      2.2銷售部:a.負責企業產品的銷售、售后服務工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定,貫徹并執行。c.負責編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯系儲運業務。h.負責本部門的業務培訓工作。

      2.3銷售部經理崗位職責:a.負責企業產品的銷售、售后服務工作;b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定,貫徹并執行;c.負責編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產情況匯總表》;d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作,并對其經營負責;e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作;g.負責聯系儲運業務;h.負責本部門的業務培訓工作。

      2.4助銷員崗位職責:a.負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b.負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯系;及售后服務等銷售內務工作;c.負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

      d.銷售部經理外出時,全面負責銷售部內部一切日常運做;e.負責所有銷售合同的跟蹤;

      f.負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。

      2.5開單員崗位職責:a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發放單》;b.負責銷售臺帳的登記,每月25日與財務對帳;c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e.填報《質量日報表》;f.負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作;

      三.銷售服務:

      銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話,公司各有關部門人員應文明禮貌待客,具體要求如下:

      3.1、接聽電話:

      凡有客戶來電首先應答:“您好,公司”然后應耐心解答客戶問題,產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商,應記住對方聯系電話、地址,需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來,再見!”等禮貌用語。

      3.4、對于與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢,但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。

      3.5、對于所有初次往來客戶,無論大小,在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名,地址及聯系方式,其外貌特征應盡快熟記,以便客人二次來公司后,有親切感及重視感。

      3.6、如客人詢問與交易無直接關系的問題,應禮貌回避,不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時,告訴客人錯誤答案。

      37如遇工作秩序關系,使客人被怠慢或耽誤客人時間,應向客人做出禮貌解釋,并向客人表示歉意,請客人原諒,不可與客人發生爭執及面有不悅冷落客人。

      3.8、當客人離開時,應主動與之“再見,歡迎下次再來”等禮貌用語。

      3.9、如客人委托保管任何物品,應樂意接受,并妥善處理,如發現客人遺留或忘記物品時,收好并通知該客戶。

      310銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求,不合理的應婉言拒絕。

      3.11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結,一經查處,公司將依情節做嚴肅處理。

      四.客戶服務細則:

      4.1.客戶意見調查及處理:所有客戶的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解,如客戶對公司銷售營運提出任何意見,銷售部均應記錄備檔,并及時解決處理,如有重大事件,應及時反饋至分公司總經理或總經理處,以便及時處理。

      4.2.客戶投訴:a.客戶質量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時,不論情節大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理,對客戶投訴內容的相關票據、品名、規格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔,并必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定,必要時銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調查并迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。b.客戶對非質量的投訴:客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告,并據情節大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理,并將處理結果告知客戶。

      五.對客戶投訴的有關處理辦法:

      5.1所有質量投訴無論大小、輕重,銷售經理均應及時填寫《客戶投訴質量處理表》,并送至各相關部門,據實際情況對表內相關內容進行如實填報,并做出相關處理。處理結束后,將此表復印后送辦公室留檔,銷售部保留原件備檔。

      5.2所有服務投訴,由銷售經理填入《客戶投訴服務處理表》,投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理,并將復印件報辦公室一份留檔,原件由銷售部備檔。

      5.3對客戶投訴的有關內容的處罰規定:a.凡屬于服務質量引起投訴的,經查實責任人予以通報批評,并據情節嚴重予以罰款20—100元/次,情節嚴重者予以辭退。b.凡屬于質量問題引起投訴的,對相關責任人及部門除予以通報批評并據情節根據《考核方案》予以處罰,如情節十分嚴重,所造成后果惡劣,并沒有悔改表現的,公司將予以辭退處理。

      六.要貨發貨要求:

      6.1各區域經銷商需貨時,由銷售部根據客戶需求直接開單發貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時,銷售部應根據客戶實際情況要求直接反饋至生產部,以便據情排產.6.2如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種,銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術部進行試制,技術部必須在最短時間內安排并完成試制,銷售部交付至客戶。6.3如經銷商定板后,銷售部與辦公室、生產部及技術部門協商并由銷售部擬訂《訂貨排產計劃表》交付分公司總經理審批簽認,通知生產部門確認并制定《生產排產計劃表》并按排生產。

      6.4當客戶或經銷商要求留貨,必須預留訂金.留貨時效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財務結帳日).如遇特殊情況客戶無法預留訂金時,由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意后分公司總經理審批簽認,方可批準留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔保,報銷售副總及分公司總經理審批確認,方可.任何人不得擅自留貨,如經發現公司將對有關責任人予以50-100元的處罰,情節嚴重者予以除名并扣發一個月薪資。6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關責任人直接負責,公司將根據情節予以處罰。6.6銷售部應于每月25日前對所有各點經銷商進行盤倉,并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。6.7所有要貨、開單、發貨、均按銷售操做規程予以執行。

      七.貨款管理辦法:

      7.1經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內,并保留相應票據,有效保存原始票據。7.2所有產品均按先款后貨方式執行,對大宗經銷商可先預留貨款,而后根據所留貨款進行分期分批提貨,財務部做轉帳處理。7.3往來密切與公司常年合作,并具有相當實力及良好信譽的客戶,為便于銷售及財務的操作運行,銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下,在確保公司利益的基礎上,銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據傳真件后,通知財務,財務以此傳真件為準予以先提貨。7.4對于一些往來密切的大宗客戶,提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款,允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經濟擔保,經濟擔保由銷售部申請,總經理批準簽認,財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。

      注:銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成,否則總經理不予審批,財務不予確認。

      八.樣板發放管理辦法:

      8.1所有樣板銷售部應根據本部門樣板存儲情況開具《樣板申領單》,報分公司總經理審批,交成品倉

      統一領出;

      (《樣板申領單》一式三聯,一聯交辦公室,一聯交成品倉,一聯銷售部存根)

      8.2所有樣板,銷售部在樣板發放前均必須做好樣板標識,以便發放。所有樣板發放由銷售部開出《樣板發放單》,報財務部由財務確認后,準予發放。

      (《樣板發放單》一式三聯,一聯交財務部,一聯交門衛,一聯銷售部存根。)

      九.銷售檔案的管理:

      9.1所有與公司建立合同關系及大宗客戶均應建立其獨立檔案。

      9.2所有相關提貨憑證,均應有復印件備份。

      9.3應定期或不定期與各經銷點電話聯絡做售后服務跟蹤并對內容記錄備檔。

      十.銷售部操作程序:

      10.1為完善公司銷售程序;整體操作運作規范,以實現公司統一管理。特制定本操作程序。

      10.2所有銷售訂單、合同在簽訂時,應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。

      10.3開單員在接到訂單后,須掌握倉庫的存貨情況,并在開單前將存貨的情況通知客戶,并在取得客戶的認可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。

      10.4開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單,及時送到出納員處,經審核確認無誤后,收現金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發貨員處組織發貨。

      10.5遇庫存產品不詳時應由銷售部開《裝貨通知單》,待裝車完畢后,以裝車實際數字由成品倉管理員簽字并確認后,在開單員處開《出貨單》交財務部審核確認收現金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。

      10.6所有產品銷售后,客戶反饋任何質量問題,均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,同時將有關書面材料及時提交生產部,協同解決處理并填寫收現金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章?!犊蛻敉对V反饋表》。

      10.7遇重大質量事故,則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理,并將處理結果上報總經理處。

      10.8所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件后,由財務確認,銷售部方可予以開單發貨。

      10.9調貨產品操作規程:10.9.1調往其他公司時,應由該公司銷售部首先將每批產品填具《調貨計劃通知單》,及產品《質檢報告》同時傳真至需發公司銷售部,并由銷售部副總簽認,銷售部蓋章后并回傳后方可發貨。10.9.2銷售部安排好調貨產品的儲運后,將《貨運單》及其他相關票據傳真至調入方,并由對方財務及銷售簽認回傳。10.9.3調入方收到產品后,應及時對所調入產品進行清點并檢查破損情況,并將數量、等級、破損數填具收貨清單后傳真至調貨方,對方銷售及財務簽認后回傳。

      十一.銷售部內務管理辦法:

      11.1引銷員必須熱情接待所有客戶,作到耐心有禮,服務周到不得與客戶爭吵;11.2所有運做程序必須嚴格依照銷售部操作程序運行;11.3不得擅自提供公司有關產品質檢標準;11.4所有《銷售合同》的簽定均必須根據第十二條款合同管理規定實施執行;11.5未經公司財務許可不得私自欠款發貨;

      11.6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。

      十二.銷售合同管理:

      12.1銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行審核,旨在保證本企業產品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經理及分公司總經理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。

      12.4銷售合同必須統一由電腦管理,電腦打印。12.5所有《銷售合同》必須以公司統一藍本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經銷售副總及總公司審核批準后方可修改。12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出合同評審填寫《合同評審表》,并由全體評審人員簽字,分公司總經理批準,分公司總經理外出時由生產廠長代為執行。

      12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。如遇特殊情況確需做出改動,需經銷售副總及總公司批準,銷售經理簽字方可生效。

      12.8所有處理產品包銷合同的價格需經分公司總經理及銷售副總批準,銷售經理簽字方可生效。12.9所有《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》:12.9.1營業執照復印件;12.9.2法定代表人身份證復印件12.9.3需方公司住所和經營地址,需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話,家庭住址;12.9.4《銷售合同》復印件;12.9.5所有產品銷售往來明細、本公司代辦運輸的發票、貨票等財務有效憑證復印件。12.9.6有關產品庫存經雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。

      財務部崗位職責

      1.財務部經理

      (1)在總經理的領導下,負責公司財務管理與會計核算工作;(2)建立健全公司內部核算和財務管理制度;(3)負責稅務協調,配合銀行、稅務、中介機構了解、檢查和審計工作;(4)負責組織公司年度預算編制工作,并監督實施;(5)負責檢查、督促各項費用的及時收繳和管理,保證公司的正常運轉;6)負責審核、控制各項費用的支出,杜絕浪費;(7)負責編制每月會計報表,審核各類統計報表、工資表;

      (8)及時做好帳套數據備份,保證數據安全;(9)負責管理部門各項實物資產;(10)每月5日前完成上月會計憑證的審核;(11)每周一向總經理提交上周管理費動態統計表、當月應收費明細表、資金周報表;(12)每周五上午向總經理提交本周工作總結和下周工作計劃;

      (13)完成總經理交辦的其他事項。

      2.會計

      (1)負責公司的會計核算工作;

      (2)認真審核出納傳遞的收付款單據,正確編制憑證,月末及時結賬;

      (3)及時準確的申報各項稅款,購買發票;

      (4)檢查銀行、庫存現金賬目,做到賬賬相符,賬實相符;

      (5)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

      (6)負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作;

      (7)每月8日前向財務經理提交成本、費用類管理報表;

      (8)完成經理交辦的其他事項。

      3.出納

      (1)負責辦理現金、銀行收、付款業務,妥善保管現金及收據、發票、支票等票證和銀行印鑒;

      (2)辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則;

      (3)序時登記現金、銀行存款日記賬,日清日結,每日核對庫存現金,做到帳實相符;

      (4)月末與總帳核對現金和銀行存款余額,按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表,交會計審核;

      (5)及時更新匯簽單動態統計表,并保管好匯簽資料;

      (6)及時更新押金登記表,并于每月末與會計核對押金結余數據;

      (7)每日下午5:30收取收費員當日的營業款并審核收費日報表,次日上午將審核無誤的單據交會計入賬;

      (8)每周一向財務經理提交上周資金周報表;

      (9)每月末與會計核對現金月末余額,做到帳實相符;

      (10)每月8日前向財務經理提交經會計審核后的銀行存款余額調節表;

      (11)每月10日前向財務經理提交工資表;

      (12)完成經理交辦的其他事項。

      第2篇 銷售公司的規章制度范本

      每一個銷售公司,為規定公司業務處理方針及標準,更有效地完成銷售工作,都會制定銷售規章制度。以下提供某銷售公司的規章制度范本,僅供參考。

      公司規章制度范文

      □總則

      本規則是規定本公司業務處理方針及處理標準,其目的在于使業務得以圓滿進行。

      □營業計劃

      (一)每年擇期舉行不定期的業務會計,并就目前的國際形勢、產業界趨勢、同行業市場情況、公司內部狀況等情況來檢查并修正目前的營業方針,方針確定后,傳達給所有相關人員。

      其內容包括:

      1.制品種類、項目;

      2.價位;

      3.選擇、決定接受訂貨的公司;

      4.交貨日期及付款日期;

      5.契約款品。

      (二)有關未來的產品,應按下列要項作為評核:

      1)所生產、銷售之產品必須是具有技術和成本上的優勢及不為競爭者所能擊敗的特色。

      2)競爭者新產品的制造方式、設備等應取得專利權。

      (三)產品種類及項目,應視行情的好壞,訂貨的繁易等條件,按下列各項進行評核:

      1)停止多種類少數量的營業方針,并以盡量減少種類、增加單位數量為原則。

      2)2)以接受訂貨為主,訂貨量需加上確實標準品的預估生產銷量。

      3)所接受的訂貨數量很多時,除應自行生產外并應注意其他商品銷路。

      (四)商品價格的定位須區分為目前獲利者與未來獲利者,并考慮較容易讓人接受的價位來決定產品的種類。

      (五)在選擇、決定往來的訂貨公司時,須以下列為重點方針:

      1)從未來的貿易、特別需要或重要的產業著手。

      2)推展公家機關及地方公共機構的開拓。

      (六)交貨及付款日期,則須恪守下列各項方針:

      1)到期必須確實交貨。

      2)收到訂單時,須要求正確的交貨日期,并且規定有計劃性的生產。

      (七)在訂立契約時,要盡可能使契約款項能長期持續下去。

      □營業機構與業務分擔

      (一)營業內容可分為內務與外務兩種,并依此決定各相關的負責人員。

      1.內務:

      (1)負責預估,接受訂貨及制作,呈辦相關的文案處理。

      (2)記錄、計算銷售額及收入款項。

      (3)處理收入款項。

      (4)統計及制作營業日報。

      (5)制作及寄送收款通知書。

      (6)印制、寄送收據。

      (7)發貨包裝及監督。

      (8)與客戶進行電話及其他相關聯絡。

      (9)搜集、整理產品及市場調查的相關資料。

      (10)制作收發文書。

      (11)進行廣告宣傳及制作、發布廣告媒體。

      (12)計算招待、出差、事務管理及旅行費用。

      (13)接待方面的事務。

      2.外務:

      (1)探尋及決定下批訂單的公司。

      (2)對下批訂單后的狀況進行調查、探究及掌握。

      (3)與客戶做估價、接受訂貨及延攬交易。

      (4)接受訂貨后、負責檢查、交貨的各項聯絡、協調與通知。

      (5)回復客戶的通知及詢問。

      (6)做有關產品進廠及檢查的聯絡。

      (7)開拓、介紹客戶。

      (8)客戶的訪問、接待及交際。

      (9)同業間的動向調查。

      (10)新產品的研究、調查。

      (11)制作客戶的問候函。

      (12)請款、收款業務。

      (二)外務工作通常會依據客戶別或商品別,分別由正、副二人負責工作。正負責人不在時,可由副負責人或其他相關人員代為執行職務。

      (三)關于營業方面的開拓及接受訂貨,則由所有負責管理者及經理負責支援及進行接受訂貨的聯絡指導?!踅邮苡嗀浖斑\籌計劃

      (一)對于客戶的資料應隨時加以適當分類、記錄下來。相關者或資料取得者也應隨時記入所得的資料。

      1.把資料分類為對交易有重要性者及不重要者,并記入下列各評核事項:組織結構、負責人員、電話、場所、資產、負債、信用、業界的地位、交易情況、付款情況、交易系統、營業情況、使用場合、交貨情況、態度等。

      2.除了以上的記錄之外,還須將報紙、雜志剪貼下來,分類整理。

      (二)營業業務必須依工作部門別及機器別等分掌各項工程的現況及趨勢,努力使訂貨業務與此配合一致。

      (三)調查各產業或各地區、各家公司的經營狀況,并以此來掌握有利的公司、事業、公家機構等,制定有效的推銷政策,并對此展開宣傳工作,以利開拓交易的進展。

      (四)每月應針對預估及實際的接受訂貨量,制成記錄表,并隨時與制造部門保持聯系。

      1.客戶下個月預定訂貨量及本月份的實績。

      2.各品項,各工作別的預定量及本月實績。

      3.交貨、請款及收款的預定額及本月實績。

      (五)為使生產及所接受的訂貨能夠容易估算,生產及庫存一定要先預估出固定的數量,在接受訂貨的同時也能做好交貨。

      (六)如果客戶表示熱忱并有意舉行業務聯誼會,公司可借此機會收集情報并借此斡旋、開拓交易。

      (七)必要時可設營業開發部門,以此支援交易的斡旋及開拓。

      □交易原則

      (一)進行交易時,若有必要,須在交貨后不定期地訪問客戶負責人員,以利聽取他們對產品使用狀況意見,或可利用書信代詢。

      (二)交貨日期原則上由營業部向工務科洽詢后決定,或由生產銷售檢查會議做出決定后通知訂貨的對方。

      (三)交易應設法與對方訂立長期或持續性契約,價格方面則另由其他條項規定。

      (四)所交出的貨品應務求完整、完美。

      □營業技術預估、接受訂貨、開拓。

      (一)預估成本是依據制造部門所預估的成本,并經由常務董事會議裁決,決定后提出給客戶。如果產品與過去相同,或曾提出估價單,也須就交貨日期及其他修正事項,取得廠長的認可。

      (二)在進行預估時,通常需準備下列各項資料。

      1.單價表;

      2.工時表;

      3.成本計算表;

      4.一般行情價格表。

      (三)在進行預估時,須取得對方的設計明細及檢查規格書后,做正確的估計。

      (四)在提出預估時,必須叮囑對方在工程及交貨方面須做好徹底的準備及聯絡,以確保日期的正確無誤。必要時可召開生產銷售會議,記下工程的有關備忘錄。

      第3篇 某房地產公司銷售臺帳管理制度

      地產公司銷售臺帳管理制度

      銷售臺帳直接反映公司經營狀況,為確定公司發展方向及營銷策略提供理論依據,為加強公司銷售臺帳管理,特制定本制度:

      一、建立臺帳明細:

      1、項目分類銷售房源動態一覽表

      2、購房客戶成份及通訊聯系表

      3、客戶來電及客戶到訪記錄表

      4、銷售回款及應收帳款明細表

      5、合同使用情況表

      6、正在辦理銀行貸款情況統計表

      7、貸款到帳情況表

      8、銷售降價情況統計表

      9、廣告費使用情況表

      10退房情況表

      11用商品房抵付工程款情況表

      12客戶反饋情況表

      13銷售月報表

      14銷售季報表

      15銷售年報表

      16樓盤市場調查情況表

      二、臺帳管理辦法:截止每月的25日,營銷部開始統計做臺帳,并于月底前與財務核對,核對無誤后,上報給主管經理及公司財務各1份。

      1、臺帳必須注明時間按時完成,不得拖延。

      2、所有統計數據要做到真實、準確,沒有虛假,臺帳的內容全面清晰,有統計性。

      3、各種臺帳根據工作需要按期應送達到相關部門和領導。

      4、所有臺帳屬于公司機密,不得對外借用、借閱。

      三、本規定由營銷部負責解釋。

      四、本規定自通過之日起施行。

      第4篇 公司銷售業務制度

      公司銷售業務制度(二)

      1.銷售業務人員必須詳細登記客戶資料。

      2.銷售業務人員必須同客戶確定好售價、付款方式、送貨方式以有關事項。

      3.客戶需增值稅發票必須簽訂正式合同,并留財務部門存檔。

      4.業務人員必須根據客戶訂單確定生產,如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。

      5.業務人員給客戶價格優惠必須經經理審批,并留財務部門存檔。

      6.業務人員必須負責客戶全套服務,包括客戶對產品的要求,送還貨期,貨款追回。

      7.產品生產完成后立即打送貨單。

      8.發貨時必須由發貨人在送貨單上簽字,并由各戶簽字。

      第5篇 房地產公司銷售部資料管理制度

      房地產公司項目銷售部資料管理制度

      1、需管理的資料包括:按揭收入證明表格、日報表、周報表、客戶登記表、電話接聽記錄表、面積一覽表、合同范本、物業管理條例等;

      ◇如有丟失罰款10-100元不等,視情節嚴重程度給予公司通報批評或解聘

      2、銷售部所有與銷售相關的資料,內業必須留整套備檔;

      (1、銷售內業隨時檢查資料的完整性及缺失性,資料缺失需及時補足;

      ◇補足不及時,每次罰款10元

      (2、置業顧問應愛護公共資料,不隨意浪費。

      ◇違反規定者罰款20元

      第6篇 公司銷售管理規章制度

      一、通 則

      (一)總 則本章程規定本公司____營業部門(以下簡稱部門)的機構、權限、運作及處理等等相關事項。

      (二)部門的業務范圍本部門依照總公司營業部門的指示,在獨立營業計劃與獨立核算制度的原則下,負責指導管理所轄管的營業所,并負責轄管區域內的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的業務運作及業務處理。

      (三)部門的所在地及稱呼部門設于全國的各主要都市,在稱呼時各冠上該市名稱。

      (四)重要事項的決定部門的設置、改制、廢止,管理區域及經理的任免,皆經由董事會決議后執行。

      (五)規章的制定、修改與廢止本規章的制定、修改與廢止皆經由董事會決定。

      施行細則則由總公司營業部長決定。

      二、機 構

      (六)部門的機構部門設經理、經理之下設業務及事務二科,管轄區域內設營業所。

      (七)營業所的設置、廢止營業所的設置、廢止及店長的任免,由總公司營業經理經詢董事會意見后決定。

      (八)管理者部門可依情況需要,設副理及部門顧問。

      另外,科設科長,如情況必要可設科顧問及股長、主任。

      (九)特別回收科的設置部門可依情況需要,設置特別回收科。

      (十)營業部的組織營業所由店長、業務主任、事務主任、內勤職員、外勤職員及業務人員等成員構成,人員數目另行規定。

      營業所可依情況需要,設置副店長。

      (十一)經理的職務范圍經理所負責的職務范圍如下:1.企劃、指示營業方法。

      2. 經常調查、聽取營業情況的發展以決定營業方針。

      3. 聽取部內及營業所的業務報告,并隨時監視業務實況。

      4. 裁決部內的人事。

      5.舉行業務上的磋商會議。

      6. 排除業務上的困難。

      第7篇 銷售公司規章制度范本

      每一個銷售公司有著怎樣的企業文化,企業經營理念,企業宗旨及員工管理制度呢以下整理了詳細的銷售公司規章制度范本,請參考。

      第一篇企業文化

      第一章經營理念

      讓客戶滿意讓公司盈利讓員工發財

      第二章公司精神

      團結務實創新專業

      第三章公司宗旨

      不求廣但求精竭誠的服務好每個客戶

      第四章員工行為規范

      總則

      為培養員工綜合素質,樹立公司良好的形象,特制定本規范。

      二、組織行為

      1、遵守國家政策、法律、法規,維護社會公德

      2、遵守公司各項規章制度

      3、應服從公司組織領導與管理,做到令行禁止,對未經明確的事項,要請示主管領導后辦理;

      4、敬業愛崗、盡職盡責、勤奮工作、無私奉獻。求精務實、勇于創新、堅持原則、自尊自愛

      5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率

      三、廉潔行為

      1、在業務范圍內,要堅持合法、正當的職業道德。

      2、不得挪用公款,不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。

      3、在業務往來中,相關單位(客戶)酬謝的禮品(傭金),應上繳公司。

      4、確立”公司第一”的原則,不得做出有損公司利益的事情,不得擅用公司名義辦理與公司業務無關的事項

      四、保密行為

      1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料,不得擅自復印,未經特許,不得帶出公司。

      2、機密文件和資料無需保留時,要及時粉碎銷毀。

      3、員工未經公司授權或批準,不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息:市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定,并且不得將這些信息設置為共享文件。

      4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區及機房;嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。

      五、交際行為

      1、儀表整潔,舉止端莊,談吐得體,行為檢點。

      2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發,女士不得濃妝艷抹。莊重場合,男士穿西服,女士著職業裝。

      3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧,任何時候不得發表有損公司形象的言論。

      第二篇組織結構

      一總經理:全面管理公司工作,制定公司中長期發展戰略,公司重大問題決策。

      二業務經理(組長):

      1、認真貫徹和領會好公司發展戰略,按照公司的經營方針和經營政策,制定與實施本小組的工作計劃,規劃本小組的周,月,年的宏偉目標。

      2、根據各個業務人員的特長,合理安排業務人員的工作崗位,做到量材施用,發揮其潛能。

      3、全面負責本小組的日常管理,每日開一次早、晚例會,早會是了解業務人員的當天計劃,隨時跟蹤本小組業務人員的去向,晚會是了解業務人員當天的業務情況,然后大家自由發言,如對業務的困惑,跟大家討論,也可以談業務的心得跟大家分享,以使大家共同提高業務素質。

      4、認真審核業務人員的每天工作日志,掌握業務人員的業務進展情況,及時跟業務人員對客戶進行分析、討論,有的放矢的對客戶進一步攻關,取得客戶的信任。

      5、當業務員取得了客戶的第一手資料,要及時把握適當的時機陪同業務員去拜訪客戶,如果時機成熟,就要從業務員手中接過業務,進一步做好跟客戶的關系,取得客戶的絕對信任,為總經理做好拍板的鋪墊工作。

      6、做好新業務員的傳幫帶教工作,了解其特長,解決其業務的突破瓶頸,使其盡快進入工作的狀態。

      7、負責總結分析本小組的業務進展情況,及時的以書面報告的形式,上交給總經理,為公司領導決策提供參考。

      8、負責行業信息的研究與分析,對行業前景進行科學的市場分析,為領導決策提供參考;

      9、代表公司對外聯系,代表公司簽訂合同與蓋章及對貨款的回收,以及完善的售后服務確認書。

      10、審核樣品領出并簽字認可,審核圖紙方案的設計,負責與內勤,設計的溝通。

      11、做好每個業務項目成敗的案例分析,從中吸取經驗教訓和心得,以書面的形式,上報總經理備案。

      12、負責領導其他安排的事項。

      三業務員:

      1、嚴格遵守公司的各種規章制度,做到令行禁止。

      2、注重自己的儀表儀容,穿戴整齊,舉止得體,維護公司的形象。

      3、熟悉公司概況、產品性能、產品介紹、產品特點、合同簽訂,多跟同事互相交流,取長補短,不斷的提高自己的業務水平。

      4、服從業務經理的安排,每日匯報行程及有關客戶信息,填寫工作日志并向業務經理詳細匯報工作,并及時的把業務經理交給的任務按時完成。

      5、積極的尋訪潛在客戶,力求挖掘大量的潛在客戶,從中篩選出有針對適合公司的準客戶,并以此作為考核依據。

      6、積極聯絡跟進洽談項目,詳細了解掌握客戶的前期負責人、拍板負責人資料,運用專業的銷售技巧,跟客戶達到良好的溝通,取得客戶的信任,為促成合同的簽定打好良好的基礎,并以此作為考核依據。

      7、不斷的搜尋、了解同行業的信息,及時的把有效的信息反應給業務經理。

      8、拜訪客戶前,充分準備好客戶要求的材料,如圖片,簡介,設計方案和報價等,并嚴格把關好公司的這些機密文件,做到及時回收!

      9、領會并執行公司制定的營銷方案,及時的去完成,并反饋相關信息。

      10、協助公司安排付貨及追款工作,并保持與客戶長期聯系,創造續單的機會。

      11、積極參加公司的例會,完成公司交給的其它各項事務。

      四設計人員:

      1、嚴格遵守公司制度,維護公司形象和公司產品。

      2、掌握、熟悉公司產品規格、性能、產品特色,了解同行業的產品信息,并要不斷的提高自己的專業知識,精益求精。

      3、負責公司的制圖工作,運用專業知識,設計出獨特的效果圖,促進業務簽單的順利進行。

      4、積極完成公司交予的設計工作,同業務人員進行詳細的交流和溝通,準確領會客戶的要求,設計方案力求做到新穎,布局合理,新潮,適應時代潮流。

      5、如業務員要設計方案,以業務經理簽字為準。如果業務經理不在,可以電話核準,然后補簽。否則設計人員有權拒絕設計。

      6、積極主動的進行標書設計以前,先會同業務人員和報價員進行詳細的交流和溝通,嚴格按照標書上的要求,細致認真的進行設計以后,并再三審核規格,圖片,數量,報價,絕對的做到無差錯。

      7、積極主動搜尋網上的最新行業信息,及時的整理和匯總成資料,交給業務經理。

      8、嚴禁設計公司以為的設計方案,妥善拒絕外來公司的圖紙設計要求。

      9、負責維護微機,打印機等設備的正常運行,發現問題及時解決,微機內的各種資料,要求分清條理,以便公司查閱資料及時準確。

      10、每天清理設計室的衛生,做到清潔,衛生,有條理。

      五內勤人員:

      1、嚴格遵守公司制度,嚴格按照總經理的指示,對公司的產品進行報價、成本核算、落單,并對此備案,以便今后查找。

      2、掌握、熟悉公司的產品性能,特色,報價,公司介紹等,搜尋和了解同行的價格資料,以及產品特色、質量、性能比,為總經理決策提供參考。

      3、負責對有客戶要求的業務人員詢價和設計方案,先要同業務人員進行詳細的溝通,了解客戶的產品定位,領會客戶的設計要求,以及評估客戶也認同的競爭對手的底牌,對業務業務人員提出合理性的建議。

      4、負責協助設計人員對標書的設計、選圖,先要熟透標書上的產品要求,規格,數量,再同業務人員進行詳細的溝通,了解競爭對手詳細情況,進行科學的市場分析,然后匯總詳細資料上報總經理,等總經理下達決策了標書的標的指示以后,再進行合理的分配產品報價,做到認真,細致,嚴謹,杜絕出現數量,規格,圖片,總價跟單價的誤差,以及嚴格出現沒有達到標書上的一切要求。

      5、負責落實公司定單的下單任務,根據總經理的指示,跟廠家的聯系和接洽,嚴格把關好定單的數量,規格,質量要求,交貨期。如果其中出現什么任何問題,及時地向跟總經理匯報,以便盡早解決。

      6、登記備案每次下單的廠家,以及廠家生產的數量,金額,交貨期信用度,質量情況,并匯報給總經理,以便領導為今后下單提供參考。

      7、負責定單的付貨安排,及時的通知業務人員和安排安裝人員,完善售后服務工作,并及時建檔成交的客戶資料。

      8、負責公司的新員工招聘及相關事物處理,協助業務經理對新業務員的培訓,使其盡快進入工作狀態。

      9、負責監督公司員工考勤,做好員工的遲到,早退,請假,曠工等記錄,月末為公司財務提供員工出勤統計表,并上報總經理審核批準簽字,然后交給會計備案,作為發放工資及獎金的依據。

      10、負責公司的辦公用品采購,做好進出帳的明細表,轉交給財務人員備案,并做好申領的登記工作。

      11、負責把關公司的簡介,圖片,資料、公司人員的名片管理和申領登記工作,以及編號領用的合同,但必須有業務經理審核并簽字,轉財務處存檔,杜絕流失公司資源,泄露公司機密。

      12、負責安排客戶參觀工廠的聯系和協助業務人員對客戶的接待,嚴格遵守公司制度,維護公司形象和公司產品。

      13、負責電話接聽,做好記錄工作,并及時地轉交給相關人員,如果有事外出,授權相關人員接聽記錄。

      14、負責公司的人事檔案管理,負責離職人員的資料和辦公用品的收回。

      15、負責領導安排的其他工作事物以及協助業務人員需要的幫助。

      六會計及出納:

      會計

      1、嚴格按照總經理的指示,負責公司的資金和財產管理,并協助內勤工作。

      2、按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備,數字準確,帳目清楚,按期報帳。

      3、按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執行情況,挖掘增收節支潛力,考核資金使用效果,及時向總經理提出合理化建議,當好公司參謀。

      4、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

      5、負責公司的日常銷售業務統計,日常財務數據統計分析,各類銷售業績報表的編制,進、銷、存計算機系統數據錄入及管理

      6、熟悉公司各類合同、財會資料等相關業務知識,應對各種檔案進行嚴格保密

      7、審核匯總統計原始記錄資料,保證統計臺帳的真實情況,及時報送總經理

      8、對外提供相關財務資料和財務報告,對有關財務工作的一切法律行為負責

      9、負責核算公司員工的工資,獎罰金,業務提成,呈報給總經理批示。

      10、負責準確提供定單客戶所需要的公司臺頭,稅號,開戶行,銀行帳號等必需的資料,并要核對客戶收到的資料的是否清晰,做到準確無誤。

      11、負責嚴格把關好發票的管理,在開發票前,同業務人員溝通,要再三審核發票上所需的品種,數量,規格,金額,臺頭,稅號,地址,電話,開戶行,銀行帳號等資料,如有異議,要馬上跟客戶溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤,影響公司的形象。

      12、完成總經理或其他主管交付的其他工作。

      出納

      1、嚴格遵守公司的財務制度,認真執行現金管理制度。

      2、嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不透支現金,不認白條抵壓現金。

      3、建立健全現金出納各種帳目,嚴格審核現金收付憑證。

      4、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字后,方可生效。

      6、配合會計做好各種帳務處理。

      7、總經理或其他主管交付的其他工作。

      七售后安裝人員:

      1、嚴格遵守公司制度,統一著裝,訓練有素,全心全意的為客戶服務,維護公司形象。

      2、接到內勤人員的安排,以主人翁的態度,用自己的專業安裝技術,積極主動的去完成付貨和安裝任務。

      3、嚴格按照合同上的交貨期,數量,質量及圖紙要求,將家具安裝到位。

      4、在安裝過程中,盡量減少噪音,影響他人,并要時刻保持現場的保潔工作,做到井然有序,有條不紊。

      5、在安裝和搬遷的過程中,要認真,細致,嚴謹的維護好公司產品,減少不必要的損失。

      6、安裝工作完成以后,立即做好產品的清潔保養工作,并記錄安裝過程的詳細情況,然后通知業務人員或內勤人員跟客戶進行驗收,驗收合格以后,請客戶在驗收單上簽字確認,如有異議,給業務人員或內勤人員提出合理性建議,以便決策最佳解決方案,直到客戶滿意為止。

      7、當付貨與售后發生沖突時,由內勤負責安排,以售后為主,售后人員沒有理由拒絕,所有責任或投訴由內勤負責,售后人員協助內勤找出原因及解決辦法。

      8、應用自己專業的知識,告知客戶怎樣維護產品的保養,注意事項,使客戶感覺公司認真,負責,專業的印象,提高公司的信譽。

      9、對大單客戶實行月品質跟蹤工作,主動詢問產品的使用狀況,對出現的問題及時維修,服務,并用書面文字記錄呈報內勤出存檔。

      第三篇行政管理

      行政管理為加強公司內部管理,維護正常工作秩序,提高辦事效率,調動全體員工積極性,特作如下規定:

      一、工作制度

      1、實行每周五天,要合理的安排好每一天,周六開周末例會。

      2、遲于上班時間為遲到,早于下班時間5分鐘為早退。

      3、未經請示4小時不到崗為曠工;

      4、節假日或非工作日期間需要加班時,服從公司或部門的安排

      二、崗位形象:

      1、衣著得體、儀表嚴整、舉止端莊。男士不留長發,不裸背露體,女士不穿短裙,不濃妝艷抹

      2、講文明、講道德、講風格、搶困難、讓方便;

      3、處理業務要體現快捷、認真、嚴謹、高效的工作作風。

      4、對來公司辦事的客人(客戶),要熱情接待,談吐大方得體,維護公司形象。

      三、勞動紀律

      1、堅守工作崗位、盡職盡現,不得擅離職守;

      2、工作時間嚴禁從事與業務無關的事務,不準干私事,不準從事娛樂性活動,不準因私打公司電話,工作需要打長途電話時,須經辦公室同意

      3、講政策、講原則、令行禁止。堅決杜絕弄虛作假、欺上瞞下,虛報冒領等不正之風;

      4、保守公司機密;

      5、搞好辦公區(室)衛生,保持工作環境整潔

      6、勤儉節約,愛護辦公設施,貴重物品誰使用誰負責。下班前,最后離開辦公區的工作人員要關閉電源,關好門窗

      7、潔身自好,不隨便拿公司的財物,不隨便翻看同事的資料或柜子

      8、值班人員對于重要事項要隨時向公司領導報告。

      9、每周六上午全面打掃衛生。

      四、考勤管理

      各部門要嚴格要求,如實填報考勤表,每月3日前匯總上月考勤進行核查,并根據考勤管理制度扣減工資,報財務部執行。

      五、會議制度:公司例會每周六召開一次,全體人員參加,總經理主持,或由業務經理輪流主持,由業務小組理匯報本周工作完成情況,以及下周工作按排計劃,然后大家交流業務心得,幫忙解決業務人員碰到的障礙。

      第四篇人力資源管理

      第一章人事制度

      一、聘用公司各機構需要增加人員時,先填寫《人員增補申請表》,經主管領導核準后,由內勤統一招聘。員工招聘采取內部選聘和對外招聘兩種方式

      1、內部選聘:從公司內部員工中選拔聘用所需人員。

      2、對外招聘:對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構、大專院校、相關企事業單位等途徑進行。應聘人員填寫《招聘登記表》,甄選資料,確定測試人員名單;人力資源部門進行初試,初試合格者,以書面或電話通知復試;結合聘用部門對復試人員進行復試及專業測試,并做出結論性評價;復核應聘者相關證件,對應聘者進行背景調查,由權限領導進行核決。

      二、試用期新進員工須經人力資源部門進行崗前培訓,經培訓考核合格后方可試用,試用前簽訂試用合同。錄用員工正式上崗,進入試用期,試用期為1-3個月。在使用期內,員工不符合錄用條件的,公司有權解除勞動關系,并不支付經濟補償,員工也可以在使用期內隨時以書面形式通知公司解除勞動關系。

      三、轉正員工從人力資源部門領取轉正申請單,填寫《轉正申請單》,由主管上級具體簽署意見并與內勤協調,由內勤呈公司總經理核準。

      四、考勤、加班及請假管理辦法工作制度:

      1、遵守國家的法紀法規和公司規章制度。

      2、認真履行崗位職責,正確處理分工與協作關系。

      3、服從上級指揮,有不同意見應當面或書面陳述,并提出相應的措施。一經上級決定,應立即遵照執行。

      4、準時上下班,對所負責的工作保證時效,不拖延、不積壓。

      5、上班時間不得接待私人來訪,不得擅離職守。

      6、下班后、節假日期間或有特殊、緊急需要,服從加班、值日等安排。

      工作時間:實行每周五天工作日,每天工作8小時,周一至周五:早8:00---12:00工作下午13:---18工作考勤規定:公司員工上下班必須實行打卡或簽到,方能出去辦理各項業務,如有特殊情況,須主管領導批準,不可遲到、早退、曠工。

      考勤管理:上班、下班各打卡一次,每日兩次。不具備打卡條件的部門,實行簽到(退)制度,時間及規則同打卡。因公出差或外出者應填寫《員工外勤單》。遲到、早退、曠工的界定及處罰

      1、遲于規定時間上班為遲到。遲到一次處10元罰金。

      2、員工于下班時間前,非因公務需要而擅自離崗,即為早退。早退一次扣發當日工資。

      3、員工無故不到崗或請假未核準,以曠工論處。曠工一次扣發三日工資。連續曠工三日以上者,公司可視情節辭退員工,并不予結算任何工資和提成。

      國家法定假:五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春節(三天)。

      公休假:每周公休日加班薪資支付標準:國家法定假日按300%支付薪資;公休日加班按200%支付薪資;平常日加班按150%支付薪資。員工在下列情況下可視為加班:員工在正常工作時間和效率下,確實完不成工作任務;員工加班時間在1小時(含)以上的。員工加班應填寫〈加班申請表〉,經部門主管批準后方可生效。

      有下列情況之一的,加班不予補償:

      1、未辦理相關手續,或辦事效率原因未完成工作任務而加班;

      2、員工出差加班及已給予定期固定補償的加班。

      請假管理辦法:員工請假必須提前填寫'請假單',經批準后方可休假;特殊情況下,可電話或委托他人請假,但事后須補辦請假手續。

      假期類別:公司員工給假分為扣薪假和帶薪假兩大類:

      1、帶薪假:每周公休假、法定節日假、婚假、產假、喪假、工傷假、年休假。

      2、扣薪假:事假、病假。各類休假均不含每周公休假日,如遇法定節假日順延。

      1、每周公休假:實行每周五天工作制。

      2、法定節日假:指元旦、春節、國際勞動節、國慶節及其它法定節假日,按國家有關規定。

      3、婚假:員工達到法定年齡結婚,給假3天;如屬晚婚(男滿25歲,女滿23歲),給假15天;再婚者不享受晚婚待遇。

      4、產假:在集團工作三年以上的女員工,符合國家計劃生育政策生育時,憑證明給假90天;已婚女員工妊娠期內流產,一次給假7--30天;員工之配偶分娩,給假3天。

      5、喪假(1)員工父母、配偶、子女喪亡給假5天;(2)員工兄弟、姐妹喪亡給假2天。

      6、工傷假:按勞動合同及實際情況給予。

      7、年休假:年休假應在不妨礙工作之時,提前一周提出申請。公司正式員工工作1—3年(不含),每年年休假5天;工作3—6年(不含),每年年休假7天;工作6年以上,每年年休假10天。

      8、事假:每次最長不超過5天,年累計不得超過10天。

      9、病假:2天(含)以上病假須持市級以上醫院證明,否則以事假計。

      假期工資:

      1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資;

      2、30日以內的產假及工傷假,不扣工資;30日(含)以上的產假及工傷假,假期只發50日基本工資

      3、事假期間扣發全部工資。

      請假核準權限:

      1、主管級(含)以下員工請假:1—3天(含)由業務經理核準;3—5天(含)、5天以上由總經理核準。

      2、業務經理級員工請假由總經理核準。

      五、解聘有下列情況之一者,公司可實行解聘制度:

      1、工作能力不符合崗位要求的;

      2、品行不佳,不利于在公司長期發展的;

      3、不能接受企業文化,不適應公司管理模式的。對中止試用的人員,提前一天予以通知,自告知之日起移交工作。

      六、開除員工有下列情形之一的,公司將予以辭退:

      1、員工不能勝任其崗位工作者;

      2、員工有嚴重違紀行為者。公司辭退員工應于三日前告知員工,并于當日進行工作交接。

      3、無正當理由者,連續曠工三日以上者。

      4、嚴重違反勞動紀律和公司規章制度的。

      5、嚴重失職的,營私舞弊的,對公司聲譽和利益造成重大損害的。

      七、離職員工離職應提前15日向公司提出書面申請,經公司主管領導批準后方可離職。員工離職時應移交手續包括:工作移交、財務移交和辦公用品移交等并填寫《員工離職(調動)工作交接表》,并交內勤存檔。如未經批準,擅自離職者,視為自動離職,扣發當月工資。

      八、不管是離職,開除,解聘人員,根據知識產權保密原則,仍對公司的資料,商業秘密,信息,和數據保密的義務,否則公司有權申訴其法律責任。

      第8篇 g公司銷售管理制度

      一、總則:為了提高本公司經營運作,加強產品市場的開發及維護,公司決定確立經濟責任制,采用重管重制政策,完善各種規章制度,加強各種業務管理公司營銷策略,采取設立經銷點的經銷制,同時為加強經銷網絡的維護,致力開發符合條件的經銷商及包干制業務,應定期走訪各經銷點,每月對所有經銷商的業績審評,對銷售業績突出者予以獎勵,并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。

      二、崗位職責:2.1銷售副總:

      a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。b.組織并參與市場調查和預測,及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制,制定年銷售計劃,各時期營銷策略。d.對營銷網絡的維護建立,并將信息及時反饋至公司總經理。e.負責資金回籠工作,主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經理,技術部主管制訂訂貨排產計劃。

      2.2銷售部:a.負責企業產品的銷售、售后服務工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定,貫徹并執行。c.負責編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯系儲運業務。h.負責本部門的業務培訓工作。

      2.3銷售部經理崗位職責:a.負責企業產品的銷售、售后服務工作;b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定,貫徹并執行;c.負責編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產情況匯總表》;d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作,并對其經營負責;e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作;g.負責聯系儲運業務;h.負責本部門的業務培訓工作。

      2.4助銷員崗位職責:a.負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b.負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯系;及售后服務等銷售內務工作;c.負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

      d.銷售部經理外出時,全面負責銷售部內部一切日常運做;e.負責所有銷售合同的跟蹤;

      f.負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。

      2.5開單員崗位職責:a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發放單》;b.負責銷售臺帳的登記,每月25日與財務對帳;c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e.填報《質量日報表》;f.負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作;

      三.銷售服務:銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話,公司各有關部門人員應文明禮貌待客,具體要求如下:

      3.1、接聽電話:

      凡有客戶來電首先應答:“您好,公司”然后應耐心解答客戶問題,產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商,應記住對方聯系電話、地址,需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來,再見!”等禮貌用語。

      第9篇 某房地產公司銷售管理部賞罰制度

      房地產公司銷售管理部賞罰制度

      (罰)

      1、項目銷售經理對案場管理失職,給公司造成輕微損失的,給于一次嚴重警告,并扣除1/5工資以示懲罰。

      2、項目銷售經理由于工作大意造成管理失職,給公司造成重大損失的,職位降為銷售主管,一切權利、待遇、責任按銷售主管來執行;情節嚴重者視具體情況處理。

      3、項目銷售經理不以身作則,造成案場秩序混亂,管理松散者,一經發現給于嚴重警告或者罰款,罰款數額根據性質嚴重程度定奪。

      (賞)

      1、項目銷售經理帶領銷售團隊,提前或者預期完成銷售管理部制定的銷售指標,銷售管理部按其實際情況上報總經辦,給于項目銷售經理一定資金做為優秀領導獎。

      2、連續三次銷售額位居榜首的銷售部,銷售管理部會根據情況給其項目經理或者所在銷售部門重大經濟獎勵。

      3、項目銷售經理在項目管理、項目操作全部環節當中管理嚴謹、構思獨特、為人謙和且深受本部門職員、購房顧客、公司同事贊揚者,銷售管理部會根據實際情況給于本人一定的物質或經濟獎勵。

      第10篇 某地產公司銷售現場扣分制度

      橙色風暴--打造中國最優秀的房地產銷售軍團

      橙色風暴系列二:現場扣分制度

      本扣分制按100分為滿分制,針對不同行為進行打分,并按表現做到有獎有懲,也即是有扣分行為也有加分獎勵,以求在銷售現場的管理更趨于人性化。

      敬告:低于70分以下的處在勸退邊緣并停盤一周直至改善,低于80分以下的做停盤二天處理直至經理同意上崗,低于90分以下的做停盤一天處理。對屢犯同樣錯誤的實行嚴加扣分并進行公布,情況惡劣的直接勸退。

      一、扣分標準

      1、遲到一分鐘扣1分,超過30分鐘算曠工處理;

      2、早退一分鐘扣2分,超過30分鐘算曠工處理;

      3、輪到站崗未執行的扣2分并馬上輪空由下一位接替;

      4、輪到站崗未帶好文件夾、激光筆或站崗發短信、聊電話的扣1分;

      5、女同事未化淡妝、未按公司要求著裝、扎發、戴頭夾、工牌、絲巾的扣2分;

      6、男同事未按公司要求著裝、系領帶、佩帶胸牌、留胡子的扣1分;

      7、在售樓處吃零食、吸煙、看報紙、手機上網、趴在桌上、打瞌睡、煲電話粥的扣2分;

      8、在前臺大聲說笑,照鏡子、摳指甲、撐頭發呆、化妝的扣1分;

      9、在售樓處爭吵、惡意攻擊人、散播謠言、發布對公司不利消息的扣10分并當即停盤處理,情節嚴重的上報公司給予除名;

      10、搶客、對客戶做虛假承諾、與客戶爭吵、在客戶登記本上做虛假登記的扣5分;

      11、日常工作中不按銷售流程、規則進行銷售的,包括:簽定認購書時未向銷售經理或現場主管問取銷控、未填寫成交客戶調查表等扣3分;

      12、值班人員未按時(每天16:00時前)完成日例會記要并交付經理、未按時提交每日工作日報(每天10:00前)的扣1分;

      13、接待完客戶后,未親送客戶出門直至目送遠離,以及未回返接待桌清理桌子并將文件夾、計算器、激光筆、筆紙等收回的扣1分;

      14、電話鈴響超過兩聲未接聽的,對電話機前同事扣1分處理;

      15、對擅自離開前臺在非工作區域聊天、長時間講電話的同事扣1分處理;

      16、在桌子上放置水杯、食品、雜物等不收拾的扣1分;

      17、對經理交待事項在合乎范圍內完成不及時的或粗心大意,完成質量非常差的給予5分處理;(如追簽合同、按揭資料、首期款、定金等不及時的)

      18、對短信請假者,請一天假頭一晚上才請者予以扣1分處理。

      19、私人電話打前臺銷售熱線的,扣3分處理。

      二、獎勵加分原則

      2、每月對交待的事項完成任務的記2分;(含完成銷售任務,每日日志、報表等準時完成)

      3、團結同事、工作主動、積極配合同事逼定、很好完成開發商交待事項的記2分;

      4、在工作中經常提出對項目有促動的可行性方案的,提交拓盤資料、項目名稱的給予1分;

      三、監督人

      以上處罰與獎勵,駐場銷售經理、營銷總監隨時抽查,有違上述條款者可直接作出扣分處罰。銷售主管一經發現銷售人員有違反上述行為,如屬實,可上報銷售經理并給予扣分處罰。另,銷售人員間可互相監督。

      以上所扣分數除對銷售員進行約束、警告外,每扣一分按5元進行現金處罰,款項在通告處罰后兩天內交到財務專員處,處罰款項作為項目組的活動資金(用專門的款項收繳登記本)。

      現場經理負責制定項目組成員的獎罰記錄檔案,并指定專人負責記錄和管理。

      第11篇 公司銷售管理工作制度

      一、總則:

      為了提高本公司經營運作,加強產品市場的開發及維護,公司決定確立經濟責任制,采用重管重制政策,完善各種規章制度,加強各種業務管理公司營銷策略,采取設立經銷點的經銷制,同時為加強經銷網絡的維護,致力開發符合條件的經銷商及包干制業務,應定期走訪各經銷點,每月對所有經銷商的業績審評,對銷售業績突出者予以獎勵,并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。

      二、崗位職責:

      2.1銷售副總:

      a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。b.組織并參與市場調查和預測,及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制,制定年銷售計劃,各時期營銷策略。d.對營銷網絡的維護建立,并將信息及時反饋至公司總經理。e.負責資金回籠工作,主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經理,技術部主管制訂訂貨排產計劃。

      2.2銷售部:a.負責企業產品的銷售、售后服務工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定,貫徹并執行。c.負責編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯系儲運業務。h.負責本部門的業務培訓工作。

      2.3銷售部經理崗位職責:a.負責企業產品的銷售、售后服務工作;b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定,貫徹并執行;c.負責編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產情況匯總表》;d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作,并對其經營負責;e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作;g.負責聯系儲運業務;h.負責本部門的業務培訓工作。

      2.4助銷員崗位職責:a.負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b.負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯系;及售后服務等銷售內務工作;c.負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

      d.銷售部經理外出時,全面負責銷售部內部一切日常運做;e.負責所有銷售合同的跟蹤;

      f.負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。

      2.5開單員崗位職責:a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發放單》;b.負責銷售臺帳的登記,每月25日與財務對帳;c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e.填報《質量日報表》;f.負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作;

      三.銷售服務:銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話,公司各有關部門人員應文明禮貌待客,具體要求如下:

      3.1、接聽電話:

      凡有客戶來電首先應答:“您好,公司”然后應耐心解答客戶問題,產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商,應記住對方聯系電話、地址,需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來,再見!”等禮貌用語。

      第12篇 地產公司銷售部授權責命令匯報制度

      地產公司銷售部的授權(責)、命令、匯報制度

      一、授權原則;

      上級向下級以命令、通知的形式授權(授權必須授責,要有時限)。

      二、匯報原則:

      下級向上級以報告、請示的形式匯報(匯報必須有建議、有回復時限)

      三、越級的條件

      1、當發生如下情形時,上級可越級授權

      (1)當上級認為直接下級無法勝任此項工作時;

      (2)情況緊急;

      (3)事關重大,需上級直接指揮時;

      (4)需統一指揮時;

      2、當發生如下情形時,下級可越級匯報

      (1)情況緊急,又無法與直接上級取得聯系時;

      (2)涉及上級有嫌疑危害公司利益時;

      (3)涉及上級對自己有嚴重的不公平處置時,可越級匯報;

      z銷售公司制度管理規定(十二篇)

      銷售公司制度管理規定一、總則:為了提高本公司經營運作,加強產品市場的開發及維護,公司決定確立經濟責任制,采用重管重制政策,完善各種規章制度,加強各種業務管理公司營銷
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