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      電子公司管理評審報告

      發布時間:2023-11-29 09:25:01 查看人數:19

      電子公司管理評審報告

      電子公司管理評審報告

      有限公司管理評審報告(2017-06-03)

      編制:***

      審批:**

      管理評審報告目錄管理評審報告目錄

      序號內容

      1封面

      2管理評審計劃

      3管理評審會議簽到表

      4管理評審報告

      5本次管理評審改進措施表

      6內審不符合項分布表

      7顧客滿意程度調查分析報告

      8員工滿意度分析報告

      9過程績效指標統計表

      10人力資源部體系運行總結報告

      11銷售部管理評審報告

      12品質部管理評審報告

      13制造部運行情況報告

      14技術設備部管理評審輸入報告

      15采購部質量管理體系運行情況報告

      16上次管理評審措施驗證情況報告

      2023年度管理評審計劃

      評審時間2023年月31日下午15:00—17:00評審地點會議室評審主持人**

      評審目的及內容

      評審我公司

      IATF16949:2016質量管理體系換版效果,評價公司質

      量方針與質量目標的適宜性,以及質量管理體系運行的有效性。

      參加人員*******等

      評審要求

      1.各部門負責人應準點參加,不得缺席;

      2.各部門負責人應充分準備好發言材料

      各部門提交的輸入材料

      1.各部門的工作總結(提出改進的建議);

      2.審核的材料包括內審及第二、第三方審核的材料(品質部提供);

      3.管理評審的改進措施情況(暫無)(品質部提供);

      4.本年度重大糾正/預防措施情況(品質部提供);

      5.過程績效指標(各部門按其部門所屬指標提供);

      6.顧客反饋情況(商務部提供);

      7.實際和潛在市場失效分析報告(市場部提供);

      8.設計開發過程監視分析報告(技術部提供)。

      審批意見:

      同意

      審批人:****

      2023年月25日

      會議主題管理評審會議時間

      2017/5/31會議地點會議室主持人杜浩

      序號部

      門姓

      名職

      務序號部門姓名職務

      總經理總經理

      管理代表經理

      銷售部經理

      生產部經理

      生產部經理

      品質部經理

      技術部經理

      倉儲經理

      8設備部經理

      9人資部經理

      10工程部經理

      合肥誠輝電子有限公司合肥誠輝電子有限公司

      管理評審報告

      評審目的:

      評價

      ISO9001:2015/IATF16949:2016新版汽車質量體系的充分性、有效性和適宜性,提出并確定各種改進的機會和變更的需要。

      評審范圍:公司汽車質量管理體系涉及的產品和服務及制造相關所有過程。

      評審內容評審內容:

      2.1.上次管理評審的跟蹤措施;

      2.2.與質量管理體系相關的內、外部因素的變化;

      2.3顧客滿意和有關相關方的反饋;

      2.4質量目標的實現程度;

      2.5過程績效以及產品和服務的合格情況;

      2.6不合格及糾正措施;

      2.7監視和測量結果;

      2.8審核結果;

      2.9改進的機會;

      評審依據:評審依據:

      3.1:ISO9001:2015、TATF16949:2016標準;

      3.2:質量手冊、程序文件及第三層次文件;

      3.3:相關的法律、法規及各類標準。

      評審時間及參加人員:評審時間及參加人員:

      管理評審于2023年月31日下午15:00-17:00在會議室由總經理(杜浩)主持。

      參加人員:生產部經理/兼管理者代表、品質部經理、技術部、綜合部經理、商務部經理、采購經理等評審過程評審過程

      5.1上次管理評審的跟蹤措施;

      2023年管理評審結果項改善措施,改善措施均有效果;

      5.2與質量管理體系相關的內、外部因素的變化從環境管理體系運行以來,內、外及其他相關方的質量、環境管理都有所改變,針對質量、環境管理,公司從內、外及其他相關方、原材料、工藝設備到出貨的各環節都必須符合性質量、環境管理體系要進行有效的控制,并不斷的具有預防性與可能性相關評估,通過數據考評,對風險評估運作可行有效性,應對風險和機遇采取措施有效性,從質量、環境管理體系運行情況措施是有效,各項運作基本上符合當地的法律法規包括質量、環境法律法規及其他要求,并符合ISO9001:2015/IATF16949:2016標準要求有效性運行。

      另外,從內部環境上看:為順應市場,提高效益,公司需不斷開發新產品、新工藝,以適應較為復雜的環境因素變化。從外部環境上看。公司質量、環境體系管理能否順應其變化,不斷利用持續改進達到國家要求,并滿足相關方需求,同時,符合自身經營發展方向,進而不被市場競爭規則所淘汰,達到或超越主要相關方安全、環保要求,將成為影響公司未來體系運行的主要因素。

      5.3顧客滿意和有關相關方的反饋

      a、顧客反饋情況主要是通過顧客滿意度調查以及顧客的電話、口頭反應,顧客滿意度也達到了98.6%,

      b、相關方的需求和期望,希望物流配送更加穩定快捷。

      c、對產品質量和服務質量改進的建議,主要是售后顧客意見的處理更加及時、高效。

      5.4質量目標的實現程度

      各部門的目標已達標,從2023年月至今未出現過重大的質量事故或退貨事件的發生。

      5.5過程績效以及產品和服務的合格情況:過程合格率、報廢率等均處于良好的受控狀態。

      5.6不合格及糾正措施

      a、體系運行以來,對日常工作中發現較大的問題,基本能按不合格/糾正預防措施管制程序執行,體系運行至今共無糾正措施。

      b、外部客戶暫無投訴,如有會按照8D的要求進行相應的回復和改善。

      5.7本公司與月16號進行了新版體系運行以來的首次內審,涉及質量管理體系覆蓋的所有部門、場所和過程,審核工作得到了各部門的大力支持,順利的完成了審核計劃。本次內審共開出一般不合格項項,無嚴重不符合項。通過各相關部門的積極整改,不符合項現已完成整改。詳見內部審核報告。

      5.8外部供方績效

      采購部每年進行供方業績評定工作,確定合格供方名錄。已確定采購物資技術要求,采購員按要求采購,品保部已規范原材料檢驗規則,檢驗員按要求檢驗,進貨檢驗合格率達到良好。

      5.9.資源的充分性

      本公司人力資源目前基本能適應公司生產管理的要求,本公司生產設備目前也能符合生產的要求,因此,本公司現有資源基本能滿足客戶產品生產的需要和體系運行的要求。為使公司質量環境管理體系運行有效。

      5.10應對風險和機遇所采取措施的有效性:

      公司已識別質量、環境風險與機遇、經營風險與機遇、市場風險與機遇、產品與服務的各個過程的風險與機遇等并確定相應的控制措施,對控制措施效果的評價的結果是總體來看,公司生產經營正常,風險可控。

      5.11改進的機會:

      新版體系運行的幾個月中,暫未收到相關部門提出文件和體系要素的修改通知申請單。今后,根據公司體系運行情況,以及外審/內審/管理評審中發現的問題點,涉及指導文件欠完善的地方,立即修訂、更新;

      對公司法律法規符合性進行評價,結果為公司產品、活動及服務行為

      100%符合

      國家法律法規要求,并在實際工作中得到遵守。

      評審綜述:評審綜述:

      6.1改進的機會

      a)續加強培訓,提高員工操作技能和質量意識。

      b)生產工藝改造,搞好技術攻關工作,降低生產成本。

      c)引進高素質人材,包括技術工人。

      6.2質量管理體系所需的變更

      a)新版文件的進一步完善;

      b)本公司的質量方針、目標暫不改變;

      6.3資源需求

      公司組織機構設置沒有變化,資源無重大改變和調整;

      總結

      本次管理評審,由杜總主持,會議審議了各部門的工作報告,并對公司的質量、環境方針、目標進行了認真的評價和探討。其總結如下:

      7.1結果表明:本公司的質量和環境管理體系符合IATF16949:2016新版標準的所有要求,體系的建立是充分的;

      7.2公司產品的生產和服務的所有過程已得到了有效的控制,并且各部門能夠按照體系要求對各過程進行有效的控制,體系的實施和運行是有效的;現行的體系能體現到了公司的發展規模、體制、人員的素質、產品的性質,能夠被各級員工所理解和充分實施。最終使全體職工質量、環境意識有進一步提高,自我發現問題、自我改進的機制基本形成,公司污染物排放、節能降耗全程均已受控;

      87.3至今未發生顧客和相關方投訴及抱怨,經營活動符合國家法律法規要求;

      7.4在體系運行的過程中,雖然有部分人員有所變動,但都能很快適應新崗位。通過不斷強化員工意識,努力提高了產品和服務質量、各部門人員的工作質量均有了較大的改進,效率也有一定的提高,對內審發現的不合格也能夠按文件要求進行改善;

      以上,充分說明:“公司的質量管理體系運行基本是適宜的、充分的、有效的,并已基本具備持續改進的能力”。

      本公司生產流程按客戶的生產工藝要求和品質監控要求制定,由接訂單﹑合同評審﹑采購﹑來料檢驗﹑入倉貯存﹑過程生產、過程監控﹑最終檢驗﹑入倉﹑交付都在相關程序文件、作業規范中描述;各產品和過程得到明確控制,在運行過程中,其效率和有效性不斷提高,現行流程圖是適宜的。大部分目標指標均已達成,員工和各部門質量意識不斷增強,現行質量管理體系文件是適宜的。

      管理評審結果認為:質量體系是持續適宜的﹑有效的,能夠滿足本公司的質量管理要求和客戶要求。質量方針、目標按照管理者代表要求作適當提高和修改。本次評審提出對文件、方針、目標的修改,旨在使質量管理體系不斷的在運作過程中逐步完善,不斷進步。在此,我對全體人員做出的努力,表示深切的敬意和謝意!

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