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      物業公司質量管理體系內部審核工作程序(四篇)

      發布時間:2023-12-24 11:06:01 查看人數:64

      物業公司質量管理體系內部審核工作程序

      第1篇 物業公司質量管理體系內部審核工作程序

      物業公司質量管理體系內部審核程序

      1 目的

      驗證質量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效地保持、實施和改進。

      2 適用范圍

      適用于公司質量管理體系所覆蓋的所有區域和所有要求的內部審核。

      審核是為獲得審核證據并對其進行客觀的評價,以確定滿足審核準則的程度所進行的系統的、獨立的并形成文件的過程。

      3 職責

      3.1總經理

      a)批準組織年度內審計劃和審核實施計劃;

      b)批準內部質量管理體系審核報告;

      3.2管理者代表

      a)全面負責內部質量管理體系審核工作;

      b)選定審核組長及審核員,并審核年度內審計劃、每次的審核實施計劃和內部質量體系審核報告。

      3.3 物業部

      a)編寫《年度內審實施計劃》并負責組織實施;

      b)組織、協調內審活動的展開。

      3.4 內審組長

      a)編制、實施本次內審計劃;

      b)編寫內審報告。

      4 程序

      4.1 年度內審計劃

      4.1.1根據擬審核的活動和區域的狀況和重要程度,及以往審核的結果,由物業部負責策劃各部門全年審核方案,編制年度內審計劃,確定審核的范圍、頻次和方法,經管理者代表審核,總經理批準。每年內審至少一次,并要求覆蓋本公司質量管理體系的要求,另外出現以下情況時由管理者代表及時組織進行內部質量審核:

      a)組織機構、管理體系發生重大變化;

      b)出現重大質量事故,或用戶對某一環節連續投訴;

      c)法律、法規及其他外部要求的變更;

      d)在接受第二、第三方審核之前;

      e)在質量認證證書到期換證前。

      4.1.2年度內審計劃內容

      a)審核目的、范圍、依據和方法;

      b)受審部門和審核時間。

      c)審核組成員及分工安排。

      4.1.3根據需要,可審核質量體系覆蓋的全部要求和部門,也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核;但全年的內審必須覆蓋質量管理體系全部要求。

      4.2審核前的準備

      4.2.1管理者代表任命內審組長和內審組員。內審應由與受審部門無直接關系的內審員負責。

      4.2.2由內審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》,交管理者代表審核,總經理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性,其內容主要包括:

      a)審核目的、范圍、方法、依據;

      b)內部審核的工作安排;

      c)審核組成員;

      d)審核時間、地點;

      e)受審部門及審核要點;

      f)預定時間,持續時間;

      g)開會時間;

      h)審核報告分發范圍、日期;

      i)評審綜述;

      j)評審工作文件 ;

      k)審核的日程安排。

      4.2.3在了解受審部門的具體情況后,內審組長組織編寫《審核檢查記錄表表》,內審檢查要詳細列出審核項目、依據、方法,確保無要求遺漏,審核能順利進行。

      4.2.4內審組長于內審前5天將內審計劃通知受審部門,受審部門對內審時間如有異議,應在內審前三天通知內審組長。

      4.2.5內部質量體系審核員應經質量體系認證咨詢機構培訓、考核合格后方能擔任。

      4.2.6審核組重點收集與受審部門質量活動有關的程序文件、作業指導書等文件,并以有關質量保證標準、質量手冊、合同和有關的法律的功能為依據對這些文件進行審閱。

      4.2.7編制《質量審核檢查表》要對照質量標準和企業的質量手冊的要求,結合受審部門的特點,針對重要質量要素,選擇典型、具有代表性的問題抽樣檢查。

      4.3內審的實施

      4.3.1首次會議

      a)參加會議人員:公司領導、內審組成員及各部門負責人,與會者簽到.并由物業部保留會議記錄。審核組長主持會議。

      b)會議內容:由組長介紹內審目的、范圍、依據、方式、組員和內審日程安排及其他有關事項。

      4.3.2現場審核

      a)內審組根據《審核檢查記錄表》對受審部門的程序和文件執行情況進行現場審核,將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。

      b)內審組長需每日召開內審會議,全面了解該日內審情況,對《不符合項報告單》進行核對。

      c)內審時審核員要公正而又客觀地對待問題。

      4.3.3 審核報告

      4.3.3.1現場審核后,審核組長召開審核組會議,綜合分析、檢查結果,依據標準、體系文件及有關法律法規要求,必要時還要依據與顧客簽定的合同要求,確認不合格項,并發出不符合報告給相關部門領導確認后,由相關部門分析原因,制定糾正措施,經審核員確認后實施糾正,審核員負責對實施結果跟蹤驗證,并報告驗證結果。

      4.3.3.2審核組填寫《不合格項分布表》,記錄不合格分布情況。

      4.3.3.3現場審核后一周內,審核組長完成《內部質量管理體系審核報告》,交管理者代表審核,總經理批準。

      審核報告內容:

      a)審核目的、范圍、方法和依據;

      b)審核組成員、受審核方代表名單;

      c)審核計劃實施情況總結;

      d)不合格項分布情況分析、不合格數量及嚴重程度;

      e)存在的主要問題分析;

      f)對公司質量管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方。

      4.3.4未次會議

      a)參加人員:領導層、內審組成員及各部門領導,與會者簽到,并由物業部保留會議記錄。審核組長主持會議。

      b)會議內容:內審組長重申審核目的,宣讀不符合報告;宣讀《內部質量管理體系審核報告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由總經理講話。

      c)由物業部發放《內部質量管理體系審核報告》到各相關部門。本次內審結果要提交公司管理評審。

      d)審核組應定期跟蹤驗證糾正/預防措施是否按計劃實施,以及糾正措施的效果是否能達到預期目標,并形成文件。

      5 相關文件

      5.1《改進控制程序》。

      5.2《管理評審控制程序》。

      >

      6.1《年度內審計劃》。

      6.2《審核實施計劃》。

      6.3《審核檢查記錄表》。

      6.4《不合格項報告單》。

      6.5《內部質量管理體系審核報告》。

      6.6《內審首(未)次會議簽到表》。

      第2篇 物業公司質量記錄控制管理工作程序

      物業公司質量記錄控制管理程序

      1.0目的

      為證明項目質量符合要求和質量管理體系有效運行提供客觀證據.

      2.0適用范圍

      適用于質量管理體系及產品、項目所要求記錄的控制。

      3.0職責

      辦公室負責對公司各部門產生的質量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置予以控制。

      1.0過程識別

      擬定目錄--設計/選擇--表式--標識--分發--運作--收集--分類整理--保管--移交/歸檔--處理

      5.0 行為準則:

      a)運作過程中記錄應:及時準確、內容齊全、手續完備;

      b)各種記錄標識應具有唯一性;

      c)按規定及時收集,保證其連續性、完整性;

      d)保管應分類、編號并擬列目錄/清單,便于檢索;

      e)保管和儲存條件要適宜,保證干燥通風,有防護措施;

      f)體系記錄保存日期為三年,工程質量記錄竣工移交長期保存.

      6.0 程序要求:

      6.1 記錄的分類管理

      6.1.1 體系運行記錄包括:管理評審記錄、內容審核記錄、工程要求評審記錄、供方評審記錄、培訓記錄、工程施工及交付記錄等,由工程科歸口管理,有關責任部門分別管理.

      6.1.2各種檢驗和驗證記錄、不合格項及糾正記錄、管理部作業記錄等,由各管理處分別收集、匯總、保管。

      6.2 記錄編目、編號

      記錄表式作為一種特殊文件,執行《文件控制程序》中編目標識規定;收集后由責任部門依次編號,確保唯一性.

      6.3 記錄填寫

      記錄應在過程活動中及時、真實的形成,字跡清晰,不準涂改,保證易于識別,且內容齊全,各種審核手續齊備.

      如因筆誤需修改,應采用單杠劃去,在其上/下方寫出更改內容,由更改責任人簽字或蓋章.

      6.4 記錄的保管、儲存和檢索

      各部門形成的記錄,由本單位專人負責保管,分類存放.

      保存環境條件應干燥通風,裝袋/裝盒.列出記錄清單以利于檢索,有必要時可設卷內目錄.

      各種記錄需移交或歸檔保存的,應按公司要求定期移交主管部門或歸檔保存.存儲時間較長(一年以上)的,存放記錄處所必須干燥通風,有防潮、防霉、防鼠、防破損措施.

      接著外來傳真件,應先復印,復印件連同傳真件一并存放.

      6.5 記錄保存期及處置

      體系記錄保存期為三年,需移交或存查的記錄長期保存.

      不需保存或到保存期的記錄,應填寫記錄處理申請單,保管理者代表批準,由專人負責銷毀(視不同情況可焚燒,粉碎或作紙廠原料等).

      6.5 記錄復印、借閱、修改

      記錄復印、借閱原則上當天送還,如外單位復印、借閱或超過一天難以送還的應進行借閱登記.無論借閱或復印需經管理者代表批準.

      記錄作為一種特殊文件,修改時應執行《文件控制程序》中有關規定.

      7.0 相關文件

      《文件控制程序》

      《管理策劃控制程序》

      《改進管理程序》

      8.0 記錄

      質量記錄清單

      文件發放回收記錄

      文件借閱、復印記錄

      文件銷毀申請/記錄處理申請單

      第3篇 物業公司質量管理體系評審控制工作程序

      物業公司質量管理體系評審控制程序

      1 目的

      按計劃的時間間隔評審質量管理體系,以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。

      2 范圍

      適用于對公司質量管理體系的評審。

      管理評審控制程序是由最高管理者就質量方針和目標,對質量體系的現狀和適應性進行的正式評價。

      3 職責

      3.1總經理主持管理評審會議。

      3.2管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況,提出改進建議,編寫相應的管理評審報告。

      3.3物業部部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,同時按策劃的計劃時間對各相關部門進行評審,負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。

      3.4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施,并提前三個工作日將有關內容書面報物業部。

      4 程序

      4.1管理評審計劃

      4.4.1每年組織一次管理評審,時間間隔不超過12個月,可結合內審后的結果進行,也可根據需要安排。

      4.1.2物業部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,經總經理批準。計劃主要內容包括:

      a)評審日期;

      b)評審目的;

      c)評審范圍及評審重點;

      d)參加評審組成員;

      e)評審依據;

      f)評審內容;

      g)評審工作文件;

      h)評審綜述。

      4.1.3當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次。

      a)公司組織機構、運行機制、服務范圍、資源配置發生重大變化時;

      b)發生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時;

      c)當法律、法規、標準及其他要求有變化時;

      d)市場需求發生重大變化時;

      e)即將進行第二、三方審核或法律、法規規定的審核時;

      f)質量審核中發現嚴重不合格時。

      4.2管理評審輸入

      管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進的機會:

      a)審核結果,包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、服務質量審核等的結果;

      b)顧客的反饋,包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果;

      c)過程的業績和服務的符合性,包括過程、服務測量和監控的結果與產品有關的要求;

      d)改進、預防和糾正措施的狀況,包括對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果;

      e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;

      f)可能影響質量管理體系的各種變化而引起的體系的變更,包括內外環境的變化,如法律法規的變化等。

      g)質量管理體系運行狀況,包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。

      h)由于各種原因而引起的有關組織的產品過程和體系改進的建議。

      4.3評審準備

      4.3.1預定評審前十天,物業部以書面形式向管理者代表匯報現階段質量管理體系運行情況并提交本次評審計劃,由管理者代表審核,總經理批準。

      4.3.2物業部負責根據評審輸入的要求,組織評審資料的收集,準備必要的文件,評審資料由管理者代表確認。

      4.3.3物業部向參加評審的人員發放《管理評審通知單》,及本次評審計劃和有關資料。

      4.4管理評審會議

      a)總經理主持評審會議,各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施,確定責任人和整改時間;

      b)總經理對所涉及的評審內容作出結論(包括進一步調查、驗證等)。

      c)物業部對責任部門的整改項目進行跟蹤和再次驗證,并向總經理作匯報。

      4.5管理評審輸出

      4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施:

      a)質量管理體系及其過程的改進,包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價;

      b)與顧客要求有關的服務的改進,對現有服務符合要求的評價,包括是否需要進行服務、過程審核等與評審內容相關的要求;

      c)資源需求等;

      d)對質量管理體系及其過程運行情況的說明。

      4.5.2會議結束后,由物業部根據管理評審輸出的要求進行總結,編寫《管理評審報告》,經管理者代表審核,交總經理批準,并發至相應部門并監控執行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

      4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證

      物業部根據《改進控制程序》的規定,對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。

      4.7如果評審結果引起文件更改,應執行《文件控制程序》。

      4.8管理評審產生的相關的質量記錄應由物業部按《質量記錄的控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。

      5 相關文件

      5.1《內部審核程序》。

      5.2《改進控制程序》。

      5.3《文件控制程序》。

      5.4《質量記錄控制程序》。

      6 質量記錄

      6.1《管理評審計劃》。

      6.2《管理評審會議簽到》。

      6.3《糾正和預防措施記錄表》。

      6.4《管理評審報告》

      6.5《文件發放登記表》

      第4篇 物業公司質量體系文件管理工作程序

      物業公司質量體系文件管理程序

      1.0目的

      對質量管理體系文件予以控制,確保在使用時可獲得有關版本的適用體系文

      件。

      2.0適用范圍

      適用于公司質量管理體系文件的控制。

      3.0職責

      3.1總經理負責對公司質量管理體系文件的評審和批準。

      3.2管理者代表負責對公司質量管理體系文件的總體控制。

      3.3辦公室負責組織質量管理體系文件的建立、整理、發放、使用、保管以及更改控制。

      3.4各部門負責管理本部門持有的質量管理體系文件,并確保體系文件的有效使用。

      4.0 過程識別

      5.0 行為準則

      a)文件應清晰,便于識別,發布前得到批準;

      b)外來文件應識別并控制其發放;

      c)使用文件場所都應得到相關文件的有效版本;

      d)對作廢文件做出標識或隔離,防止非預期使用;

      e)手冊(含程序)發布或換版時應先評審、批準后發布;

      f)文件現行及更改狀態確保可識別.

      6.0 程序

      6.1 文件分類

      6.1.1 質量管理體系文件包含手冊、管理制度、技術文件、質量記錄表式等由辦公室負責組織編寫、修改和管理;

      6.1.2 行政管理文件包括外來文件和本公司文件由辦公室報批并控制分發.

      6.2 文件編目及標識

      6.2.1 為確保文件的唯一性,公司做出規定:

      a)質量手冊:鄭州-y*-2002表示:××市××公司質量手冊20**年版.每頁a-0表示a版第0次修改.

      b)質量記錄:jl-8.3-01表示質量手冊中第8.3不合格的控制要素中第一個記錄.

      6.3 文件控制

      -編制文件應收集企業背景資料并按iso9000系列標準要求編審;

      -所有支持體系過程的文件發布前得到批準,確保適應性;

      -文件發放由主管部門登記編號并用分發/回收記錄控制發放;

      -文件印制或復印應確保清晰、易于辨別,并注明其版本或修訂狀態;

      -手冊管理執行質量手冊管理規定;

      -主管部門擬列文件總清單,便于檢索和控制文件有效性;

      -文件發放時在可能情況下及時收回作廢/失效文件,包括圖紙,確保使用場所持有文件的唯一性和有效性;

      -用于參改的作廢文件或備用文件做出標識或單獨存放.

      6.4 文件更改

      6.4.1 質量手冊程序修改,由主管部門填寫《文件更改申請單》任管理者代表審核后報總經理批準,手冊修改量大可采取換頁、修改頁數超過三分之一應重新換版印發.換版應評審后由總經理批準.

      6.4.2 技術文件、管理文件更改和換文由管理者代表或主管副總經理批準,如需改換文件修改部門,該部門應獲得文件編制的原背景資料.

      6.5 文件使用與保管

      1)文件領用時,領用人應在分發記錄上簽字;

      2)文件分發范圍由主管領導審批;

      3)文件使用中不得損壞、亂涂或私自修改,保證文件清晰易于識別;

      4)妥善保管文件,放在通風、干燥、安全的地方;

      5)文件可以是書面,如有條件也可使用電子媒體,但注意留有備份;

      6)文件作廢銷毀應有管理者代表批準.

      7.0 相關文件

      7.1 記錄控制程序

      7.2 管理策劃控制程序

      7.3 產品實現策劃(施工組織設計)管理程序

      8.0 記錄

      8.1 文件發放回收記錄

      8.2 部門要控文件清單

      8.3 文件更修改申請單

      物業公司質量管理體系內部審核工作程序(四篇)

      物業公司質量管理體系內部審核程序1 目的驗證質量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效地保持、實施和改進。2 適用范圍適用于公司質量管理體系所覆蓋的所有區域和所有要
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