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      家具公司員工出差管理辦法

      發布時間:2023-08-31 13:00:09 查看人數:88

      家具公司員工出差管理辦法

      家具公司員工出差管理辦法

      家具公司員工出差管理辦法(試行版)

      第一章總則

      第一條目的:加強公司出差管理,明確出差要求與標準,規范出差行為。特制訂此辦法。

      第二條依據:《勞動管理規章制度》《員考勤制度》等相關規章制度。

      第三條適用:本司各級出差員工均按照本辦法執行。

      第四條原則:迅速、高效、節約。

      第五條出差員工必須及時完成公司指派的任務。不得延誤工作進程;不得鋪張浪費;不得無故耽誤返回時間;

      第二章出差核準流程及相關規定

      第六條出差員工共分為管理、職員、員工三個級別。管理級別員工包括經理、廠長、副總等職務人員;職員級別員工包括主管、質檢以及辦公室、商場、辦事處等文職人員;員工級別員工包括生產車間所有一線技工、生產工、雜工等。

      第七條所有因公出差的員工在出差前須填寫《出差單》(見附表1),需明確工作任務、出差時間,經權限領導審核批準后方可執行。

      第八條員工級人員出差由直屬主管審批、廠長或副總或其授權職務代理人核準;職員級別或以上人員出差由廠長或副總或其授權職務代理人審批、總經理核準;

      第九條因公出差的員工需預支差旅費的,憑核準的《出差單》到財會部門按規定辦理差旅費預支,原則上預支金額不超過核準金額的80%。

      第十條出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請權限領導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知權限領導并在出差結束后提供相關證明。如果違反此規定者,不予報銷差旅費,并視其情節輕重予以不同程度的處罰。

      第十一條出差工作以計件為報酬的員工與職員級別或以上人員出差期間原則上不得報支加班費;出差工作以計時為報酬的員工,出差時間及加班時間按實際工作時間計算。

      第十二條出差員工在返回后24小時內憑有效《出差單》到行政人事辦理考勤登記。

      第十三條出差結束后應在3個工作日之內提交《出差費用報銷明細表》(見附表3)核銷出差費用及提交《出差報告單》(見附表4)等相關報告。

      第三章出差費用標準及相關規定

      第十四條公司員工在市內出差,一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的,事前須權限領導審核批準。公共交通費用憑據實報實銷。

      第十五條公司員工在外地出差,一般情況下乘坐長途汽車及火車,特殊情況需要乘坐快車、飛機的(以經濟艙為主),事前須經權限領導審核批準。交通費用憑據實報實銷。

      第十六條住宿費、伙食費按《出差員工食宿標準》(見附表2)報銷,超標自付;由對方接待或公司安排的,住宿費、伙食費、交通費與交際費等不得重復報支。

      第十七條出差公關或交際費用額度由總經理核準,未經核準費用的由出差員工自理。

      第十八條差旅費用一律憑證報銷,不得虛報、冒領,上述情形一經查出,除追回報銷款外,并視其情節輕重給以不同程度的處罰。

      第十九條不同級別的員工共同出差,住宿可按高級別員工標準執行,其他費用標準不變。

      第二十條報銷住宿費需附清單,如無相關憑證者,則按相應住宿費標準50%支付;出差當日返回不報銷住宿費。

      第四章附則

      第二十一條本制度由行政人事部配合財務部監督落實執行,財務部需對出差費用進行審核,對違反規定的予以退回,不予報銷。

      第二十二條行政人事部對本制度享有最終解釋權。

      第二十三條本制度經廠長、副總審核,呈總經理核準后生效,修訂時亦同。

      核準:審核:審核:擬訂:z

      家具公司員工出差管理辦法

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