第1篇 燒結廠安全生產檔案臺帳管理制度
1 目的
為規范和加強燒結廠安全生產檔案(臺賬)管理工作,確保各項安全生產檔案(臺賬)的準確和完善,通過安全生產檔案(臺帳)的記錄、整理和歸檔,不斷增強安全管理工作的針對性、系統性和可追溯性,提高我廠安全生產監督管理水平,特制定本制度。
2 適用范圍
本制度適用于燒結廠所屬各部門。
3 管理內容和要求
3.1 執行原則
本制度所稱的安全生產檔案(臺帳),是指各部門安全生產管理過程中形成的具有保存價值的各種文字資料、圖表、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。
3.2 管理職責
3.2.1 安全科
3.2.1.1 負責燒結廠安全生產檔案(臺賬)的綜合管理工作,對各車間、科室的檔案管理工作進行監督、檢查。
3.2.1.2 負責貫徹執行《安全生產法》、《檔案法》等有關法律、法規和方針政策,組織制定燒結廠安全記錄使用、保管、統計等有關規章制度。
3.2.2 各專業職能部門
3.2.2.1 負責本專業內安全生產檔案(臺賬)的歸口管理工作,明確本專業所涉及安全記錄的編制、填寫、保存等具體要求。
3.2.2.2 負責對涉及本專業內安全生產檔案管理要求的相關作業區進行監督、檢查和提供業務指導。
3.2.3 各車間
3.2.3.1 負責貫徹執行公司及燒結廠下達的各項安全規章制度及管理標準。落實燒結廠下達的檔案工作要求和有關部署,在業務上接受燒結廠專業職能部室的指導和檢查。
3.2.3.2 負責填寫、收集、整理、保存、利用本車間在安全生產管理活動中形成的各類記錄。
3.3 管理規定
生產經營單位安全生產檔案(臺帳)資料分為以下類別:
3.3.1 安全管理綜合臺帳
包括以下方面內容:
3.3.1.1 安全生產委員會或安全生產領導小組人員名單及變動記錄;
3.3.1.2 安全生產組織機構、安全生產管理網絡圖等;
3.3.1.3 安全生產責任制度、安全生產管理制度等文件;
3.3.1.4 與工種崗位和設備工具相對應的安全操作規程和使用規程;
3.3.1.5 上級有關安全生產監督管理部門制定和下發的制度性文件、通知、通報等;
3.3.1.6 安全管理人員花名冊、注冊安全工程師花名冊及相關身份證明、資格證書;
3.3.1.7 年(季)度安全生產工作總結和計劃、階段性安全生產工作總結和計劃;
3.3.1.8 與主管單位及內部各部門、車間、班組簽訂的安全生產目標管理責任書,安全生產責任目標分解、執行、驗收、考核記錄;
3.3.1.9 安全生產競賽、活動記錄;
3.3.1.10 其它與安全工作有關的記錄。
3.3.2 安全教育培訓臺帳
包括以下方面內容:
3.3.2.1 安全宣傳教育培訓計劃、學習、活動資料;
3.3.2.2 三級安全教育資料、試卷;
3.3.2.3 全員教育、專項教育記錄;
3.3.2.4 特種作業人員教育培訓計劃、資料,特種作業人員登記管理臺帳;
3.3.2.5 其它安全教育工作記錄。
3.3.3 安全會議臺帳
包括以下方面內容:
3.3.3.1 安全生產委員會會議記錄、紀要;
3.3.3.2 安全生產工作例會會議記錄、紀要;
3.3.3.3 根據安全生產工作需要,臨時組織的各類會議,包括傳達貫徹上級文件,收看收聽電視電話會議等記錄、紀要;
3.3.3.4 其它安全會議記錄。
3.3.4 重大危險源管理檔案
包括以下方面內容:
3.3.4.1 重大危險源監督管理:名稱、負責人、地點(部位)、聯系人、聯系方式;
3.3.4.2 重大危險源的種類及基本特征、相關圖紙和圖片;
3.3.4.3 重大危險源監測及監控措施;
3.3.4.4 重大危險源生產安全事故專項應急預案,包括危險性分析、可能發生的事故特征、應急組織機構與職責、預防措施、應急處置程序、應急培訓和應急保障等內容;
3.3.4.5 重大危險源的管理、檢查、監控(考核)記錄;
3.3.4.6 其它危險源管理工作記錄。
3.3.5 職業健康管理臺帳
3.3.5.1 職業健康目標管理和責任制,單位負責人及管理人員職業衛生培訓證明(復印件);
3.3.5.2 職業衛生管理制度,職業病防治法律、法規、規范、標準、文件;
3.3.5.3 年度職業病防治計劃與實施方案,包括個人防護用品發放使用記錄,放射源管理登記表,檢測用具、工具登記、校驗等管理記錄,劑量筆發放登記管理記錄,職業衛生宣傳教育培訓記錄(培訓計劃、培訓考核記錄、宣傳圖片、紙質和攝錄像資料)等;
3.3.5.4 職業病危害因素(崗位)監測點分布明細表;
3.3.5.5 職工職業健康監護檔案,職工職業健康體檢記錄(崗前、崗中、離崗、退休),職業病人登記表,職業病人診斷證明書等;
3.3.5.6 其它職業健康管理工作記錄。
3.3.6 相關方管理檔案
3.3.6.1 相關方單位資質及簽訂的安全協議、安全告知等;
3.3.6.2 相關方特種作業人員資質證明(復印件);
3.3.6.3 外委、保駕、實習等人員的安全教育記錄;
3.3.6.4 相關方安全績效考核記錄;
3.3.6.5 其他有關記錄。
3.3.7 安全生產檢查、隱患排查治理臺帳
3.3.7.1 專業安全檢查、季節性安全檢查、重大節假日安全檢查記錄及考核記錄(或安全檢查表);
3.3.7.2 專項安全檢查及考核記錄(或安全檢查表);
3.3.7.3 日常、綜合性安全檢查及考核記錄(或安全檢查表);
3.3.7.4 隱患檢查記錄、隱患排查治理(計劃)登記表;
3.3.7.5 隱患整改通知書、指令書、整改記錄;
3.3.7.6 重大事故隱患治理方案,包括以下內容:安全事故隱患的類別,所屬工藝、地點,影響范圍及程度,治理的目標和任務,采取的方法及措施,經費和物資的落實,負責治理的責任人和部門(或單位),治理的時限和要求,安全措施和應急預案,本單位專業技術人員(或專家)對重大事故隱患治理情況的評估報告;
3.3.7.7 其它與安全檢查、隱患排查工作有關的記錄。
3.3.8 事故應急預案管理臺帳
3.3.8.1 應急救援機構(隊伍);
3.3.8.2 應急預案及目錄清單;
3.3.8.3 應急預案評估報告;
3.3.8.4 應急物資裝備清單;
3.3.8.5 應急預案演練記錄;
3.3.8.6 其它與事故應急有關的記錄。
3.3.9 生產安全事故管理檔案
包括以下方面內容:
3.3.9.1 職工傷亡事故登記表;
3.3.9.2 職工傷亡事故、事故調查報告;
3.3.9.3 事故調查分析會議記要;
3.3.9.4 工傷認定批復書;
3.3.9.5 其他有關記錄。
3.4 安全生產檔案(臺帳)管理要求
3.4.1 安全生產檔案(臺帳)紙質文件材料應齊全完整,字跡清晰,日期明確,簽認手續完備。
3.4.2 各部門要確定專人負責安全生產檔案(臺帳)的記錄、收集和整理。
3.4.3 安全生產檔案(臺帳)應分類存檔,按時間順行(以年度為界),每年年終將安全生產檔案(臺帳)裝訂成冊。
3.4.4 安全生產檔案的保存期限和本規定未涉及的其它安全生產檔案(臺帳)執行公司相關文件管理規定。
3.4.5 本制度由安全科負責解釋。
3.4.6 本制度自下發之日起執行。
第2篇 燒結廠安全生產會議工作制度
1、目的
為了認真貫徹落實國家有關安全生產的法律、法規和公司各種安全管理制度,加強安全生產監督管理,進一步提高燒結廠安全生產管理水平和工作效率,建立強有力的安全生產指揮系統和安全責任管理網絡,結合我廠實際情況制定本辦法。
2、適用范圍
本辦法適用于燒結廠各車間、科室。
3、管理職能
3.1 燒結廠安全管理部門負責本制度的監督檢查與實施。
3.2 各部門按制度要求負責具體實施。
4、管理內容及要求
4.1 燒結廠安全生產管理委員會議
4.1.1安全生產管理委員會職責
4.1.1.1審議安全生產規劃和計劃,以及安全生產的重要管理制度與事項。
4.1.1.2 負責研究安全生產的重大問題,提出整改和改進意見。
4.1.1.3 每半年總結、分析安全生產情況,研究安全生產對策,指導安全生產。
4.1.1.4? 負責組織開展重大安全生產活動。
4.1.2各部門必須認真貫徹落實國家有關安全生產的法律、法規,認真執行“安全第一,預防為主、綜合治理”的安全生產方針,堅持黨政工團齊抓共管和全面落實安全生產責任制,大力推行安全生產標準化,并自覺接受廠安全生產委員會對安全生產工作的監督管理。
4.1.3燒結廠安全生產委員會會議、擴大安委會會議、突發安全事故緊急會議由主管廠長主持召開,安委會成員及部門專(兼)職安全員參加。廠安全生產委員會下設辦公室負責日常工作,辦公室設在廠安監科。
4.1.4 廠安委會成員必須認真學習國家、市及公司有關安全生產的重大方針政策,并通過職能部門組織具體實施。應及時研究決策廠安全生產的重大問題,對全廠的安全生產負責。
4.1.5 安委會應認真聽取各部門落實安全生產工作的情況匯報,審查月安全工作總結和下月工作計劃。組織安排全廠安全工作,部署職能科室及部門實行全員、全過程、全方位的安全監管,實現安全生產。
4.1.6 廠安委會成員有權參加相關事故分析會議,查詢有關檔案資料,并向有關人員了解情況。安委會有權審定在安全生產工作中的各項重大獎懲決定。
4.1.7 安委會成員在對各部門進行安全檢查過程中,凡發現的違章違紀行為及各類事故隱患,有權責令其立即糾正和排除,要求其限期改正、制定防范措施并提出行政或經濟考核。
4.1.8 廠安全生產委員會實行工作例會制度,應每月召開一次例會,主要聽取有關職能部門及各車間前期落實或檢查安全工作的情況匯報,研究部署近期工作,并對需要廠里協調的問題做出處理結論。
4.1.9 在緊急情況下,由廠安委會辦公室或大多數委員提議,可隨時召開安委會或擴大會議,研究處理重大安全問題或通報重要安全生產事故通知。安委會會議應有正式文字記錄,會后應有會議紀要。
4.1.10 各部門應建立安全責任人管理網絡,并報廠安全管理部門備案,受廠安全生產委員會領導。
4.2 燒結廠安全生產工作例會
4.2.1 燒結廠安全工作例會、事故報告分析會由廠安全管理部門主持召開,廠專、兼職安全員或相關事故部門人員參加。
4.2.2 安全工作例會應認真傳達上級主管部門新的安全生產方針、政策和法規,各部門要總結上一周安全情況及需要廠里統一協調的問題。認真貫徹落實公司安全工作的最新指示和任務,對各類通報的事故案例傳達及分析等。
4.2.3 組織協調各部門根據生產實際及時制定修改安全技術操作規程、隱患排查治理工作,落實安全檢查中的各類違章違紀及隱患問題,限期拿出具體處理意見。
4.2.4 組織各部門安全員經常深入生產一線進行互查,總結推廣好的安全生產管理先進經驗,指導各部門做好職業安全健康衛生防護工作;定期組織各類重大危險源應急預案的現場演練工作。
4.2.5 廠安全生產工作例會實行每周例會制度,定于每周二召開。在特殊情況下,安全部門可根據工作需要隨時召開例會,會議應有正式文字記錄,會后形成會議紀要。
4.3 班組安全會議
4.3.1 班組級安全會議由班組長或班組安全員組織召開。(部門負責人和職能人員每班組至少參加一次)
4.3.2 班組安全會議應集中學習討論燒結廠安全工作安排中的學習內容及上級主管部門關于安全生產工作的方針、政策和規定。傳達廠、車間關于安全工作的要求,學習討論事故通報及公司內外發生的事故案例,落實防范類似事故的管理措施,避免重蹈覆轍。
4.3.3 檢查討論一周以來部門(班組)安全確認制與標準化情況,現場作業環境、生產設備、以及人的不安全行為,發現查明各種危險和隱患,查找身邊危險因素并開展預知教育。
4.3.4 檢查討論一周內本班組發生的違章違紀情況、險肇及工傷事故,嚴格按照“四不放過”要求分析整改(定措施、定整改時間、定責任人)。需要上報的隱患要注明所采取的臨時防范措施。
4.3.5 班組安全會議定于每周一召開,部門負責人及職能人員視工作情況參加,每月不得少于一次,會議應有正式文字記錄。
5、檢查與考核
5.1 各級安全生產會議必須按要求定期組織召開,參加會議人員應準時到會,無故缺勤者。確有特殊情況的,應及時進行補課。
5.2 各級安全生產會議要講求實效,發言與意見內容要具體簡明扼要,會議內容要在《班組安全管理臺帳》或《工作手冊》上體現,并有逐級領導審簽。
5.3 對違反本制度的部門及責任人,參照《天津天鋼聯合特鋼有限公司燒結廠安全考核細則》進行經濟考核。
第3篇 燒結廠安全生產目標管理制度
1、管理方針
在安全生產上,認真貫徹“安全第一,預防為主,綜合治理”的安全方針。堅持以人為本的原則,牢固樹立“安全發展”的理念,全員參與安全生產管理,嚴格遵守相關法律法規要求,采取有效措施,控制危險、危害因素,預防各類安全生產事故。在實際工作上求實、求深、求細、求新、求嚴上下功夫,落實《燒結廠安全生產考核、獎勵辦法》,在確定全年安全生產目標的基礎上,層層分解,承包到人,形成人人參與安全管理,責任落實到人,從而保障企業安全發展。
2、廠年度安全生產目標的制定
年初根據安全監督處組織制定、公司安委會通過的安全生產目標,燒結廠安委會組織確定年度安全生產目標,經燒結廠安委會通過,分解承包到車間、科室;車間、科室再分解到班組、崗位個人。嚴格遵守相關法律法規要求,采取有效措施,控制危險、危害因素,預防各類職業健康安全事故,保障企業安全發展的良好氛圍。努力實現預防為主和持續改進的要求。
3、實施步驟
3.1、各部門根據分解的指標,結合自身特點及在安全生產中的職能制定各自的安全生產目標以及實施計劃。
3.2廠安全主管部門根據《燒結廠安全生產考核、獎勵辦法
》規定,對各部門安全生產目標的實施情況進行監督、考核。監測和考核記錄以文本的形式保存。
3.3每半年對安全生產目標的完成效果進行評估和考核,根據評估情況對安全生產目標和指標的實施計劃及時調整、修改;評估報告及調整計劃以文件形式保存。
3.4調整后的目標與指標及實施計劃以文件形式發布生效。
4、考核
4.1燒結廠將年度安全生產目標分解后,以安全生產承包合同書的形式下達到各部門,由部門主要負責人簽字確認。同時制定本年度安全生產目標完成情況的獎勵與考核方案。各部門內部應與班組、個人逐級簽訂安全生產承包合同書,參照《燒結廠安全生產目標考核方案》。
4.2根據分解后的目標,按照職責大小,對全體職工實行安全生產經濟責任考核;對各部門負責人以安全生產承包的形式進行考核。
4.3各部門每季度初上報本部門安全生產目標完成情況、存在問題及整改措施。燒結廠每半年對各部門的安全生產目標完成效果進行評估考核。同時根據存在的問題調整、補充安全生產工作計劃,形成評估報告,并存檔。
第4篇 某燒結廠安全生產目標管理制度
1、管理方針
在安全生產上,認真貫徹“安全第一,預防為主,綜合治理”的安全方針。堅持以人為本的原則,牢固樹立“安全發展”的理念,全員參與安全生產管理,嚴格遵守相關法律法規要求,采取有效措施,控制危險、危害因素,預防各類安全生產事故。在實際工作上求實、求深、求細、求新、求嚴上下功夫,落實《燒結廠安全生產考核、獎勵辦法》,在確定全年安全生產目標的基礎上,層層分解,承包到人,形成人人參與安全管理,責任落實到人,從而保障企業安全發展。
2、廠年度安全生產目標的制定
年初根據安全監督處組織制定、公司安委會通過的安全生產目標,燒結廠安委會組織確定年度安全生產目標,經燒結廠安委會通過,分解承包到車間、科室;車間、科室再分解到班組、崗位個人。嚴格遵守相關法律法規要求,采取有效措施,控制危險、危害因素,預防各類職業健康安全事故,保障企業安全發展的良好氛圍。努力實現預防為主和持續改進的要求。
3、實施步驟
3.1、各部門根據分解的指標,結合自身特點及在安全生產中的職能制定各自的安全生產目標以及實施計劃。
3.2廠安全主管部門根據《燒結廠安全生產考核、獎勵辦法
》規定,對各部門安全生產目標的實施情況進行監督、考核。監測和考核記錄以文本的形式保存。
3.3每半年對安全生產目標的完成效果進行評估和考核,根據評估情況對安全生產目標和指標的實施計劃及時調整、修改;評估報告及調整計劃以文件形式保存。
3.4調整后的目標與指標及實施計劃以文件形式發布生效。
4、考核
4.1燒結廠將年度安全生產目標分解后,以安全生產承包合同書的形式下達到各部門,由部門主要負責人簽字確認。同時制定本年度安全生產目標完成情況的獎勵與考核方案。各部門內部應與班組、個人逐級簽訂安全生產承包合同書,參照《燒結廠安全生產目標考核方案》。
4.2根據分解后的目標,按照職責大小,對全體職工實行安全生產經濟責任考核;對各部門負責人以安全生產承包的形式進行考核。
4.3各部門每季度初上報本部門安全生產目標完成情況、存在問題及整改措施。燒結廠每半年對各部門的安全生產目標完成效果進行評估考核。同時根據存在的問題調整、補充安全生產工作計劃,形成評估報告,并存檔。
第5篇 某燒結廠安全生產檢查制度
1 目的
為貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針,防止和減少安全事故,確保職工人生安全和健康,落實各級安全生產責任制,強化安全管理工作,更好地落實《中華人民共和國安全生產法》,特制定本制度。
2 適用范圍
本制度適用于所有與燒結廠生產經營相關的場所、環境、人員、設備設施和活動。
3 管理內容和要求
3.1 執行原則
3.1.1 本制度所稱安全生產檢查(以下簡稱安全檢查)是指為了防止和減少生產安全事故、減輕職業危害而進行的各種檢查活動。特種設備的檢測是一種特殊的安全檢查,其檢測要求按國家有關要求辦理,但特種設備的使用部門對特種設備的日常檢查應按本制度進行。
3.1.2 安全檢查應依據國家法律法規和行業規范、企業的規章制度和有關規程、危險源(點)及事故隱患的監控措施、崗位特點以及生產要求進行。
3.2 安全檢查的組織
3.2.1 各級部門主要負責人對本部門安全檢查工作績效負責,各級從業人員對所從事的安全檢查的績效負責。
3.2.2 在日常工作中,安全科是燒結廠安全監督檢查機構,有權對全廠任何部門和個人的安全檢查開展情況進行抽查,并負責對本廠的安全檢查工作的開展情況進行監督檢查,
3.2.3 各部門、人員要按安全生產責任制的要求,及時的有針對性的開展安全檢查工作。
3.3 安全檢查與隱患處理
3.3.1 各級從業人員日常安全檢查
3.3.1.1 所有從業人員必須隨時對自己所處的環境進行檢查確認,確保不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害。
3.3.1.2 崗位操作人員應對所管區域、所管設備按班進行安全檢查工作,交班前和班中都必須進行安全檢查。對易發生事故或留下隱患的部位要隨時檢查,對重點控制設備要隨時監控,確保安全運行。
檢查出的問題應及時向相關人員溝通處理并向班組長或安全員匯報,并記入《交接班記錄本》中。
3.3.1.3 班組長每班對本班組人員貫徹落實各項安全生產制度和執行規程情況、生產現場安全狀況進行檢查,發現的問題記錄在班組運行和點檢記錄中,要保證每天對本區域做到普檢,不留死角和盲區。
非車間領導、區域帶班人員參照班長檢查要求執行,對抽查和發現的問題做好記錄,并對相應問題進行處理。
3.3.1.4 車間安全員(含兼職)應對所管區域進行不少于每天一次的巡檢,每周至少對一個班組安全管理情況進行檢查,每周至少抽考兩名崗位操作人員安全規程或班組長安全生產職責,檢查結果應做好記錄。安全員因故不能參加檢查時,由車間安排其他人代行職責。車間其它專業人員在檢查本專業工作時應同時檢查本專業所負責的安全工作,并做好相應記錄。
3.3.1.5 車間(正副職)在檢查生產(檢修等)工作的同時應檢查安全工作。每周至少要組織一次安全專題檢查,要保證每月對本車間域做到普檢,不留死角和盲區。每月至少對一個班組安全管理情況進行檢查確認,做好相關記錄。
3.3.1.6 廠級領導應分別建立以車間為單位的檢查隊伍,每月至少對本廠進行兩次安全檢查。
3.3.1.7 各級領導在開展各項專業工作時,安全檢查要與專業工作同步進行,確保身邊無隱患、無違章行為。
3.3.2 專業(職能部門)安全檢查
3.3.2.1安全科每月組織對廠級危險源(點)檢查一次,每周對作業現場進行一次隱患和違規違制檢查,安全人員按管理范圍每日進行日常安全巡視檢查。日常工作中要對防火情況進行檢查;對易燃易爆場所進行檢修動火的,要檢查防火措施落實情況。
3.3.2.2技術科在采用新工藝、新技術時,要組織對其安全性進行確認,在進行新產品合同評審時,要對工藝進行安全性確認;在對產品質量進行檢查時,要確保產品不影響后續工序的安全生產。
3.3.2.3 機動科在對設備進行檢查時,必須同時檢查設備的安全裝置;在對設備使用與維護規程進行檢查時,必須同時檢查其安全使用要求完善情況、崗位人員熟知情況以及落實情況。每年春檢中必須組織一次工業建筑物安全大檢查,檢查必須有材料或記錄。日常工作中要加強對電氣設備、線路、煤氣設施、特種設備的狀況進行檢查。
3.3.2.4 綜合辦公室(人力資源專業)要加強勞動紀律檢查,杜絕脫崗、睡崗、酒后上崗現象發生;對安全專業提出的考核、獎懲落實情況要進行抽查;對特種作業人員培訓、復審及配置要及時進行檢查,不出現特種作業人員短缺的情況;在進行勞動組織檢查時,要檢查人員配備情況是否有利于安全工作。
3.3.2.5綜合辦公室(行政管理專業)必須加強對飲用水衛生、辦公樓衛生保潔人員的管理和檢查。確保不發生人員食品中毒和安全事故。后勤管理人員應加強對食品衛生、冷飲管理的檢查。
3.3.3 專項安全檢查
3.3.3.1 在高溫雨季來臨之前及期間,各專業系統要按職責分工分別組織對廠房建筑、防觸電、防雨、防汛、防雷電、防中暑等專業工作的檢查。重點檢查以下內容:
3.3.3.1.1 防風、防雨、防汛、防雷擊、防觸電各項措施的完善與貫徹落實和執行情況;
3.3.3.1.2 高處懸浮物清理情況,風載荷大而不牢固的設施加固情況;
3.3.3.1.3 各變配電站、低壓配電室防、排水措施,室外電氣設備、工具、閘箱、防雨設施到位情況; 3.3.3.1.4 避雷裝置檢查情況,特別是高壓電站、變配電所等重點部位的避雷裝置;
3.3.3.1.5 高壓操作配備的絕緣用具是否完好、有效; (高壓絕緣用具的檢測及高壓用電設備的預防性試驗以及防雷設施的安全檢測應由具有專業資質的單位進行,使用部門進行日常安全檢查。)
3.3.3.1.6 移動式電氣設備、手持式電動工具的漏電保護器是否齊全有效和是否進行了定期檢查;
3.3.3.1.7 檢查相關人員觸電搶救知識的掌握情況;
3.3.3.1.8 患有高溫禁忌癥者調離高溫崗位情況;
3.3.3.1.9 防暑飲料、藥品落實到位情況,防中暑措施落實情況;
3.3.3.1.10危險場所安裝警示標志情況。
3.3.3.2 在冬季來臨之前及期間,各主管專業系統要按職責分工分別組織防凍、防火、防滑、防交通事故、防煤氣中毒等專業安全檢查。重點檢查以下內容:
3.3.3.2.1在用壓力容器避免凍結措施落實情況;
3.3.3.2.2 檢查處理各類管道“跑、冒、滴、漏”情況和工作面、道路、鐵路、平臺、走梯等處的結冰隱患,并采取相應的處理措施情況;
3.3.3.2.3 防寒用品的配備情況,勞動防護用品的穿戴狀況;檢修(施工)現場防滑設施的建立和措施的制定情況;高處冰錐清理情況;
3.3.3.2.4 彩鋼瓦和其它輕質板頂、板墻及高層建筑頂部牢固可靠情況,是否存在懸浮物;
3.3.3.2.5 加強對電器裝置、線路及其電纜橋架的巡視檢查,防止雜物搭在電氣設備或線路上而造成事故;
3.3.3.2.6 強化對廠內機動車等機動車輛的各種燈光、反光鏡、剎車裝置的檢查,確保齊全靈敏可靠,做到安全行駛;
3.3.3.2.7加強對所管煤氣設備(安全附屬裝置)特別是煤氣水封的檢查。使用電加熱器要經機動科同意,并有防觸電的措施;
3.3.3.2.8 加強對夜間照明的檢查,確保人員出行安全。
3.3.4 定期安全檢查
3.3.4.1 各部門安全生產工作重點檢查以下內容:
3.3.4.1.1 各級貫徹落實安全生產法律法規及上級部門安全工作要求情況;
3.3.4.1.2 各級領導和職能部門安全生產責任制的貫徹執行情況;
3.3.4.1.3 安全生產制度體系、管理體系、安全機構網絡體系建立健全及制度規程發放情況;
3.3.4.1.4 從業人員安全教育情況;
3.3.4.1.5 現場隱患、塵毒治理情況;
3.3.4.1.6 檢修、施工安全措施制定及執行情況;
3.3.4.1.7 特種設備、特種作業管理情況;
3.3.4.1.8 各類應急預案制定落實情況;
3.3.4.1.9 各級危險源(點)管理情況;
3.3.4.1.10 安全警示標志設置情況;
3.3.4.1.11 各類事故按“四不放過”原則處理情況。
3.3.4.2 春、秋季安全大檢查(兩級)
3.3.4.2.1 組織領導:春、秋季安全大檢查領導小組成員由廠長和安全、設備、技術、辦公室、及各車間負責人組成。
3.3.4.2.2 春、秋季安全大檢查專業檢查組具體分工:
3.3.4.2.2.1 現場管理、工藝技術專業組:技術科
3.3.4.2.2.2 機械設備、廠房建筑專業組:機動科
3.3.4.2.2.3 五防安全專業組:綜合辦公室
3.3.4.2.2.4 勞動組織專業組:綜合辦公室
3.3.4.2.2.5 物料管理專業組:機動科
3.3.4.2.2.6 安全管理專業組:安全科
3.3.4.2.2.7 規章制度專業組:綜合辦公室
3.3.4.2.2.9 能源介質、環境治理專業組:生產科、3.3.4.2.2.10 行政后勤專業組:綜合辦公室
各專業組對口復查,要結合本專業要求,制定本專業的安全檢查表,查管理基礎、查現場、查專業管理制度執行情況。
3.3.4.2.3 春、秋季安全大檢查步驟時間:
3.3.4.2.3.1 春(秋)季安全大檢查每年根據公司安排時間進行,常規安排在每年的四月中下旬(十月上中旬)為各部門自查自改階段,;五月中旬(十月下旬)為公司復查階段,有關專業處室進行專業檢查及講評交流;六月上旬(十一月中旬)為綜合講評階段。
3.3.4.2.3.2 廠檢查組在五月上旬(十月中旬)對各部門隱患整改情況進行抽查驗收。
3.3.4.3 在每年“五.一”節前、“十.一”節前、“元旦”節前、“春節”前各部門各級要組織定期安全檢查工作,也要按逐級負責的原則組織安全檢查工作。
3.3.4.4 在定期安全檢查工作時,基層班組要組織崗位人員對所管區域、所管設備進行普查;車間組織對重點區域、班組進行普查,一般區域、班組抽查;有安全主管部門有針對性的對下級綜合安全管理情況進行抽查。
3.3.4.5 在定期安全檢查工作中,各級行政領導要參與安全檢查工作,并有安全檢查記錄。
3.3.4.6 在廠組織的定期安全檢查工作中,各部門要將本部門安全檢查的情況報安全科, 安全科要對有關部門落實相關工作進行監督檢查。
3.3.4.7 定期安全檢查要有計劃、有組織、有重點、有針對性的進行。
3.3.5 事故措施及重點部位安全檢查
3.3.5.1 輕傷事故發生后,由所在車間對預防措施進行自檢,向上級部門申請復查,安全部門在接到報告之日起一周內對其進行復查,形成正式復查意見。
重傷以上事故發生后,由所在相關部門對預防措施進行自檢,廠主管領導組織專案領導小組進行綜合檢查,向公司申請復查,由公司安全部門形成正式的復查意見。
對可能導致人員傷亡的各類人身險肇事故(含設備、技術、消防等專業管理的事故)發生后,所在車間必須立即制定預防措施,由安全科會同主管專業部門對其措施進行復查。
3.3.5.2 各級危險源(點)及其控制措施和因故暫時整改不了只能采取監控措施的事故隱患,要根據其級別,班組按班、車間按日、廠級按周進行檢查。檢查主體為對應級別的負責人或分管專業。
3.3.5.3 對雖不是危險源(點)但一旦失控則可能導致較大傷亡的重點控制設備設施、部位要參照上一款執行。這些設備設施具體檢查項目由各相關部門確定。
3.3.6 安全檢查表
3.3.6.1 安全檢查表分為對物(設備設施、工具、環境、區域)的安全檢查表和對管理的安全檢查表。
3.3.6.2 針對管理的安全檢查表是檢查部門對被檢查部門安全管理方面進行檢查的動態安全檢查表,在定期或專項安全檢查工作時,相關部門應制定對管理的安全檢查表,并按安全檢查表的項目進行檢查,檢查結束時形成安全檢查通知書交被檢查部門。本條以下所稱安全檢查表均為對物的安全檢查表。
3.3.6.3 各部門應根據各自管理內容進行檢查,填寫部門安全檢查表并做好記錄。
3.3.6.4 對新投入使用的設備使用前必須按已制定的安全檢查表全面檢查并由檢查人簽認后方可使用,對沒有對應安全檢查表的新設備則應按安全規程、設備使用說明書及確認制的要求檢查后方可使用。
3.3.6.5 所有已簽認的安全檢查表由所在部門統一保管,主管領導簽字認可。
3.3.7 檢查記錄及隱患和問題處理
3.3.7.1 班組及崗位操作人員(一線人員)安全檢查記錄在安全檢查表簽認和班組安全記錄上體現。
3.3.7.2 各專業及車間以上領導安全檢查內容必須有書面記載,能體現所進行的安全檢查工作。對查出的較大問題在報主管領導的同時必須報安全科備案。
3.3.7.3 安全專業人員(含車間兼職安全員)檢查內容做好記錄,由主管領導每月簽認一次。
3.3.7.4 對各類安全檢查查出的隱患或問題要有記錄。作業區填寫安全生產隱患排查整改項目落實登記表,隱患或問題記錄要具體、清楚,要明確整改時限及負責人或控制措施;相關部門對暫時整改不了的隱患和問題要有記錄,要有整改計劃和控制措施,重大隱患要上報安全科,由安全科匯總上報公司安全部門;安全部門設立重大隱患臺帳或記錄。
3.3.7.5 相關部門對查出的隱患和問題可下發安全檢查通知書,通知書由部門統一管理,保存兩年。
3.3.7.6 隱患(問題)的整改原則是“三定、四不推”(三定:定整改措施、定責任人員、定完成時限,四不推:崗位能解決的不推向班組、班組能解決的不推向作業區,作業區能解決的不推向廠、廠能解決的不推向公司),一時解決不了的要采取控制措施,并落實到崗到人。隱患及措施要告知相關人員,避免發生傷害事故。
3.3.7.7 對已經整改或采取控制措施的問題、隱患,必須按照“逐級負責”的原則,進行隨機或定期檢查,以保證問題、隱患的根除或有效控制。
3.3.7.8 對查出的各類隱患和問題要查找出管理原因,要按“四不放過”(事故原因沒查清不放過,責任者沒有得到處理不放過,領導和群眾沒有受到教育不放過,防范措施沒有落實不放過)的原則處理,防止反復。
3.4 安全檢查通知書的形式、要求
3.4.1 安全檢查通知書應按年編號,有簽發人、批準人、被下達部門名稱、存在問題詳細情況、檢查時間、要求反饋時間、簽發部門名稱(加蓋公章)。必要時應注明判定隱患或問題的依據,考核的依據和幅度。
3.4.2 安全檢查通知書分為“不安全指令書”、“隱患(問題)整改通知書”。
3.4.3 不安全指令書
3.4.3.1 安全部門提出意見,由廠級領導或專業職能部門領導簽字,加蓋公章下發執行。不安全指令書為一式兩份,簽發部門自留一份,被下達部門留一份。 3.4.3.2 下達“不安全指令書”的范圍: 3.4.3.2.1 嚴重威脅從業人員人身安全的不安全隱患或問題,情況緊急,必須立即整改的;
3.4.3.2.2 問題雖不十分緊急,但一旦發生,后果十分嚴重,容易發生重大事故或多人事故的不安全隱患;
3.4.3.3 接受指令書的部門,按指令書所指項目無條件立即組織整改,并于三天內向下達指令書的部門反饋處理情況,簽發指令書的部門在一周內派人跟蹤復查后簽認。 3.4.4 隱患(問題)整改通知書: 3.4.4.1 由安全部門提出意見,由專業職能部門領導簽字,加蓋公章下發執行。隱患(問題)整改通知書為一式兩份,簽發人自留一份,被下達部門一份。 3.4.4.2 對一般性隱患(問題)下發“隱患(問題)整改通知書”。 3.4.4.3 接受通知書的部門,按通知書所指項目立即組織整改,對一時整改不了的,要制訂整改計劃,并采取控制措施,并于一周內向下達通知書的部門反饋處理情況。
3.4.5 對被下達“不安全指令書”、“隱患(問題)整改通知書”的部門和有關責任人,以及其它違反安全制度、規程的部門和個人,安全部門有權下發“考核通知單”。
3.4.6 任何部門和個人不得拒收“不安全指令書”、“隱患(問題)整改通知書”,也不得推諉。
3.4.7 對冒險蠻干的部門和個人,安全檢查人員可以視情況停止其作業,責令其按要求整改后方可恢復生產或施工。
3.5 安全專業檢查人員的權利和義務
3.5.1 安全專業檢查人員根據需要可以調用被檢查部門的相關資料,進入被檢查部門相關區域,詢問和抽考有關人員,參加有關會議,對現場或實物拍照、錄像、采樣。被檢查部門應予以配合,不得拒絕、阻撓。
3.5.2 安全專業檢查人員必要時可以扣留被檢查部門違規的工具、記錄等。
3.5.3 安全專業檢查人員行使檢查職能時應遵守相關部門的相關制度,尊重被檢查部門和個人,文明檢查。
3.5.4 安全專業檢查人員的檢查不得影響被檢查部門的正常生產經營活動。
3.6 附 則
3.6.1 各部門參照本制度,結合本部門實際,可制定各自的安全檢查管理制度,但檢查要求不得低于本制度。
3.6.2 本制度由安全科負責解釋。
3.6.3 本制度若與上級下發的有關政策、法規、規定相抵觸,以上級頒發的文件為準。已頒發制度有關內容與本制度相抵觸時,執行本制度。 3.6.4 本規定自下發之日起執行。
第6篇 燒結廠生產設備設施報廢管理制度
為保證生產設施的運行、檢維修、拆除和報廢過程的安全,確保燒結廠安全生產,特制定本制度。本制度使用于燒結廠內所有生產設施的拆除和報廢管理。
一、職責
1、機動科負責對生產設施運行、檢維修、拆除和報廢方面的安全管理。
2、生產設施的檢維修、拆除和報廢由機動科負責。項目負責人應對檢修、拆除和報廢安全工作負全面責任,并指定專人負責整個作業過程的安全工作。
3、安全監督科、機動科負責對該制度執行情況進行抽查。
二、生產設施的安全拆除和報廢管理
1、拆除工程施工前,拆除部門應該對拆除設備的現狀進行詳細調查,編制拆除方案,落實控制風險,經聯合簽字批準偶,方可施工。較簡單的拆除工作,也要制定切合實際的安全措施。
2、拆除工程的施工必須在工程負責人的統一領導下和監督下進行。
3、拆除工程在施工前,應將電線、水、供熱設備等相連接部分切斷。
4、生產設備中若有易燃、易爆等危險化學品介質的,應先清洗干凈,經化驗分析驗收合格后方可動火拆除。
5、從事拆除工作的時候,應該有腳手架或者其它穩固的結構部分方可操作。
6、拆除和報廢生產設備時,由機動科現場確認后簽署意見,報倉領導批示,報批后辦理報廢。
7、如發現特種設備存在嚴重隱患,無改造、維修價值,或者超過安全技術規范規定的使用年限,使用部門應及時按相關規定予以報廢。由公司向原登記的特種設備安全監督管理部門辦理該設備的注銷。
第7篇 某燒結廠生產設備設施驗收管理制度
1. 新購的各種設備設施到貨后,燒結廠必須組織相關人員認真驗收,填寫驗收報告單入庫。設備部負責登記臺帳、編號、建卡和圖紙資料歸檔保管;綜合辦負責辦理有關資產入帳手續;機動科負責設備和隨機部件的妥善保管。驗收中如發現質量等問題,機動科必須與有關單位聯系解決。
2. 設備安裝竣工后,應由生產廠長、機動科科長、安全監督科負責人以及工程施工單位、使用部門、設備管理人員共同驗收并進行試運轉,通過試運行發現的問題,必須徹底處理,待合格后辦理移交手續方可交付使用。
3. 大型固定設備、特種設備、主要電氣設備等檢修竣工后,要組織有關人員會同檢修施工負責人共同檢查驗收。大修后的設備必須空負荷試運轉,符合質量標準后,方準許投入使用。分管生產廠長、機動科科長、安全監督科負責人必須定期參加集中檢修檢查,并分別在相關的檢修檢查記錄中簽署意見。
4. 移動電氣設備檢修后要按規程要求進行試驗和試運轉,由負責驗收的技術人員簽發合格證。設備的檢修記錄、試驗記錄和驗收報告要統一交設備部存檔。
5. 新購的各種消防設備、設施器材,如抽水泵、汽油發電機、報警裝置、消防栓高壓水槍、水帶、滅火器等必須經機動科和安全監督科檢查驗收,合格后方可投入使用,并填寫驗收報告單,驗收簽字后資料存檔。
6. 對設備設施驗收存在的問題和安全隱患,機動科和安全監督科應及時下達隱患整改通知書,責令供貨方或相關部門盡快解決,不留后患。
1、煉鐵安全合格班組驗收考評標準
第8篇 燒結廠安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審修訂與考核管理制度
1? 目的
本制度確定了燒結廠適用于其生產活動和其它應遵守的安全責任要求,規定了安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審修訂與考核等方面,確保本公司各級領導干部、各個部門、各類人員,在其各自職責范圍內,對安全生產層層負責,確保安全生產目標的實現。
2? 范圍
本制度適用于本公司安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審修訂與考核。
3? 職責
燒結廠安委會負責安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審與績效測量的相關事項。
4? 安全生產責任制的制定
4.1? 安全生產責任制由安全監督科負責起草后交安委會第一責任人審閱。
4.2? 安委會第一責任人審閱后提出修改意見。
4.3? 安全監督科修改后下發相關至各級領導干部、各個部門、各類人員。
5? 安全生產責任制的溝通
5.1? 制定安全生產責任制應及時下發相關至各級領導干部、各個部門、各類人員并征求意見。
5.2 安全監督科將征求的意見匯總后反饋給公司安全第一責任人。
5.3 安委會第一責任人組織領導干部、各個部門、各類人員代表召開安全生產責任制修訂會。
5.4? 安全監督科根據修訂會結果對安全生產責任制定稿。
6? 培訓
6.1? 安全監督科負責安全生產責任制的解釋。
5.2? 安全監督科門應定期組織領導干部、各個部門、各類人員對其安全生產責任制進行學習。
5.3? 每次培訓學習應有學習記錄。
6? 評審
6.1安全生產責任制評審小組由分管安全的副廠長及安全監督科、技術部門、生產部門等部門組成。
6.2安全生產責任制評審小組對已制定的安全生產責任制進行評審。
6.3經評審通過安全生產責任制,從上至下層層互相簽字實施。
7? 修訂
7.1根據評審情況,對安全生產責任制是否符合法律法規的要求,是否具有可操作性進行修訂,每年一次。
8? 周期
8.1每年底對安全生產責任制的執行情況進行考核;
8.2安全生產責任制的考核由安全管理部門根據簽訂的安全生產責任制進行。
8.3安全生產責任制的考核結果報燒結廠安委會第一責任人認可,年終獎懲兌現。
第9篇 燒結廠安全生產檢查制度
1? 目的
為貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針,防止和減少安全事故,確保職工人生安全和健康,落實各級安全生產責任制,強化安全管理工作,更好地落實《中華人民共和國安全生產法》,特制定本制度。
2? 適用范圍
本制度適用于所有與燒結廠生產經營相關的場所、環境、人員、設備設施和活動。
3? 管理內容和要求
3.1? 執行原則
3.1.1? 本制度所稱安全生產檢查(以下簡稱安全檢查)是指為了防止和減少生產安全事故、減輕職業危害而進行的各種檢查活動。特種設備的檢測是一種特殊的安全檢查,其檢測要求按國家有關要求辦理,但特種設備的使用部門對特種設備的日常檢查應按本制度進行。
3.1.2 安全檢查應依據國家法律法規和行業規范、企業的規章制度和有關規程、危險源(點)及事故隱患的監控措施、崗位特點以及生產要求進行。
3.2? 安全檢查的組織
3.2.1 各級部門主要負責人對本部門安全檢查工作績效負責,各級從業人員對所從事的安全檢查的績效負責。
3.2.2? 在日常工作中,安全科是燒結廠安全監督檢查機構,有權對全廠任何部門和個人的安全檢查開展情況進行抽查,并負責對本廠的安全檢查工作的開展情況進行監督檢查,
3.2.3 各部門、人員要按安全生產責任制的要求,及時的有針對性的開展安全檢查工作。
3.3? 安全檢查與隱患處理
3.3.1? 各級從業人員日常安全檢查
3.3.1.1? 所有從業人員必須隨時對自己所處的環境進行檢查確認,確保不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害。
3.3.1.2? 崗位操作人員應對所管區域、所管設備按班進行安全檢查工作,交班前和班中都必須進行安全檢查。對易發生事故或留下隱患的部位要隨時檢查,對重點控制設備要隨時監控,確保安全運行。
檢查出的問題應及時向相關人員溝通處理并向班組長或安全員匯報,并記入《交接班記錄本》中。
3.3.1.3? 班組長每班對本班組人員貫徹落實各項安全生產制度和執行規程情況、生產現場安全狀況進行檢查,發現的問題記錄在班組運行和點檢記錄中,要保證每天對本區域做到普檢,不留死角和盲區。
非車間領導、區域帶班人員參照班長檢查要求執行,對抽查和發現的問題做好記錄,并對相應問題進行處理。
3.3.1.4? 車間安全員(含兼職)應對所管區域進行不少于每天一次的巡檢,每周至少對一個班組安全管理情況進行檢查,每周至少抽考兩名崗位操作人員安全規程或班組長安全生產職責,檢查結果應做好記錄。安全員因故不能參加檢查時,由車間安排其他人代行職責。車間其它專業人員在檢查本專業工作時應同時檢查本專業所負責的安全工作,并做好相應記錄。
3.3.1.5 車間(正副職)在檢查生產(檢修等)工作的同時應檢查安全工作。每周至少要組織一次安全專題檢查,要保證每月對本車間域做到普檢,不留死角和盲區。每月至少對一個班組安全管理情況進行檢查確認,做好相關記錄。
3.3.1.6? 廠級領導應分別建立以車間為單位的檢查隊伍,每月至少對本廠進行兩次安全檢查。
3.3.1.7? 各級領導在開展各項專業工作時,安全檢查要與專業工作同步進行,確保身邊無隱患、無違章行為。
3.3.2?? 專業(職能部門)安全檢查
3.3.2.1安全科每月組織對廠級危險源(點)檢查一次,每周對作業現場進行一次隱患和違規違制檢查,安全人員按管理范圍每日進行日常安全巡視檢查。日常工作中要對防火情況進行檢查;對易燃易爆場所進行檢修動火的,要檢查防火措施落實情況。
3.3.2.2技術科在采用新工藝、新技術時,要組織對其安全性進行確認,在進行新產品合同評審時,要對工藝進行安全性確認;在對產品質量進行檢查時,要確保產品不影響后續工序的安全生產。
3.3.2.3 機動科在對設備進行檢查時,必須同時檢查設備的安全裝置;在對設備使用與維護規程進行檢查時,必須同時檢查其安全使用要求完善情況、崗位人員熟知情況以及落實情況。每年春檢中必須組織一次工業建筑物安全大檢查,檢查必須有材料或記錄。日常工作中要加強對電氣設備、線路、煤氣設施、特種設備的狀況進行檢查。
3.3.2.4 綜合辦公室(人力資源專業)要加強勞動紀律檢查,杜絕脫崗、睡崗、酒后上崗現象發生;對安全專業提出的考核、獎懲落實情況要進行抽查;對特種作業人員培訓、復審及配置要及時進行檢查,不出現特種作業人員短缺的情況;在進行勞動組織檢查時,要檢查人員配備情況是否有利于安全工作。
3.3.2.5綜合辦公室(行政管理專業)必須加強對飲用水衛生、辦公樓衛生保潔人員的管理和檢查。確保不發生人員食品中毒和安全事故。后勤管理人員應加強對食品衛生、冷飲管理的檢查。
3.3.3?? 專項安全檢查
3.3.3.1? 在高溫雨季來臨之前及期間,各專業系統要按職責分工分別組織對廠房建筑、防觸電、防雨、防汛、防雷電、防中暑等專業工作的檢查。重點檢查以下內容:
3.3.3.1.1? 防風、防雨、防汛、防雷擊、防觸電各項措施的完善與貫徹落實和執行情況;
3.3.3.1.2? 高處懸浮物清理情況,風載荷大而不牢固的設施加固情況;
3.3.3.1.3? 各變配電站、低壓配電室防、排水措施,室外電氣設備、工具、閘箱、防雨設施到位情況;???? 3.3.3.1.4? 避雷裝置檢查情況,特別是高壓電站、變配電所等重點部位的避雷裝置;
3.3.3.1.5? 高壓操作配備的絕緣用具是否完好、有效; (高壓絕緣用具的檢測及高壓用電設備的預防性試驗以及防雷設施的安全檢測應由具有專業資質的單位進行,使用部門進行日常安全檢查。)
3.3.3.1.6? 移動式電氣設備、手持式電動工具的漏電保護器是否齊全有效和是否進行了定期檢查;
3.3.3.1.7? 檢查相關人員觸電搶救知識的掌握情況;
3.3.3.1.8? 患有高溫禁忌癥者調離高溫崗位情況;
3.3.3.1.9? 防暑飲料、藥品落實到位情況,防中暑措施落實情況;
3.3.3.1.10危險場所安裝警示標志情況。
3.3.3.2? 在冬季來臨之前及期間,各主管專業系統要按職責分工分別組織防凍、防火、防滑、防交通事故、防煤氣中毒等專業安全檢查。重點檢查以下內容:
3.3.3.2.1在用壓力容器避免凍結措施落實情況;
3.3.3.2.2 檢查處理各類管道“跑、冒、滴、漏”情況和工作面、道路、鐵路、平臺、走梯等處的結冰隱患,并采取相應的處理措施情況;
3.3.3.2.3?? 防寒用品的配備情況,勞動防護用品的穿戴狀況;檢修(施工)現場防滑設施的建立和措施的制定情況;高處冰錐清理情況;
3.3.3.2.4? 彩鋼瓦和其它輕質板頂、板墻及高層建筑頂部牢固可靠情況,是否存在懸浮物;
3.3.3.2.5? 加強對電器裝置、線路及其電纜橋架的巡視檢查,防止雜物搭在電氣設備或線路上而造成事故;
3.3.3.2.6? 強化對廠內機動車等機動車輛的各種燈光、反光鏡、剎車裝置的檢查,確保齊全靈敏可靠,做到安全行駛;
3.3.3.2.7加強對所管煤氣設備(安全附屬裝置)特別是煤氣水封的檢查。使用電加熱器要經機動科同意,并有防觸電的措施;
3.3.3.2.8? 加強對夜間照明的檢查,確保人員出行安全。
3.3.4?? 定期安全檢查
3.3.4.1? 各部門安全生產工作重點檢查以下內容:
3.3.4.1.1? 各級貫徹落實安全生產法律法規及上級部門安全工作要求情況;
3.3.4.1.2? 各級領導和職能部門安全生產責任制的貫徹執行情況;
3.3.4.1.3? 安全生產制度體系、管理體系、安全機構網絡體系建立健全及制度規程發放情況;
3.3.4.1.4? 從業人員安全教育情況;
3.3.4.1.5? 現場隱患、塵毒治理情況;
3.3.4.1.6? 檢修、施工安全措施制定及執行情況;
3.3.4.1.7? 特種設備、特種作業管理情況;
3.3.4.1.8? 各類應急預案制定落實情況;
3.3.4.1.9? 各級危險源(點)管理情況;
3.3.4.1.10? 安全警示標志設置情況;
3.3.4.1.11? 各類事故按“四不放過”原則處理情況。
3.3.4.2? 春、秋季安全大檢查(兩級)
3.3.4.2.1? 組織領導:春、秋季安全大檢查領導小組成員由廠長和安全、設備、技術、辦公室、及各車間負責人組成。
3.3.4.2.2? 春、秋季安全大檢查專業檢查組具體分工:
3.3.4.2.2.1? 現場管理、工藝技術專業組:技術科
3.3.4.2.2.2? 機械設備、廠房建筑專業組:機動科
3.3.4.2.2.3? 五防安全專業組:綜合辦公室
3.3.4.2.2.4? 勞動組織專業組:綜合辦公室
3.3.4.2.2.5? 物料管理專業組:機動科
3.3.4.2.2.6? 安全管理專業組:安全科
3.3.4.2.2.7? 規章制度專業組:綜合辦公室
3.3.4.2.2.9? 能源介質、環境治理專業組:生產科、3.3.4.2.2.10? 行政后勤專業組:綜合辦公室
各專業組對口復查,要結合本專業要求,制定本專業的安全檢查表,查管理基礎、查現場、查專業管理制度執行情況。
3.3.4.2.3? 春、秋季安全大檢查步驟時間:
3.3.4.2.3.1? 春(秋)季安全大檢查每年根據公司安排時間進行,常規安排在每年的四月中下旬(十月上中旬)為各部門自查自改階段,;五月中旬(十月下旬)為公司復查階段,有關專業處室進行專業檢查及講評交流;六月上旬(十一月中旬)為綜合講評階段。
3.3.4.2.3.2? 廠檢查組在五月上旬(十月中旬)對各部門隱患整改情況進行抽查驗收。
3.3.4.3? 在每年“五.一”節前、“十.一”節前、“元旦”節前、“春節”前各部門各級要組織定期安全檢查工作,也要按逐級負責的原則組織安全檢查工作。
3.3.4.4? 在定期安全檢查工作時,基層班組要組織崗位人員對所管區域、所管設備進行普查;車間組織對重點區域、班組進行普查,一般區域、班組抽查;有安全主管部門有針對性的對下級綜合安全管理情況進行抽查。
3.3.4.5? 在定期安全檢查工作中,各級行政領導要參與安全檢查工作,并有安全檢查記錄。
3.3.4.6? 在廠組織的定期安全檢查工作中,各部門要將本部門安全檢查的情況報安全科, 安全科要對有關部門落實相關工作進行監督檢查。
3.3.4.7? 定期安全檢查要有計劃、有組織、有重點、有針對性的進行。
3.3.5?? 事故措施及重點部位安全檢查
3.3.5.1? 輕傷事故發生后,由所在車間對預防措施進行自檢,向上級部門申請復查,安全部門在接到報告之日起一周內對其進行復查,形成正式復查意見。
重傷以上事故發生后,由所在相關部門對預防措施進行自檢,廠主管領導組織專案領導小組進行綜合檢查,向公司申請復查,由公司安全部門形成正式的復查意見。
對可能導致人員傷亡的各類人身險肇事故(含設備、技術、消防等專業管理的事故)發生后,所在車間必須立即制定預防措施,由安全科會同主管專業部門對其措施進行復查。
3.3.5.2? 各級危險源(點)及其控制措施和因故暫時整改不了只能采取監控措施的事故隱患,要根據其級別,班組按班、車間按日、廠級按周進行檢查。檢查主體為對應級別的負責人或分管專業。
3.3.5.3? 對雖不是危險源(點)但一旦失控則可能導致較大傷亡的重點控制設備設施、部位要參照上一款執行。這些設備設施具體檢查項目由各相關部門確定。
3.3.6?? 安全檢查表
3.3.6.1? 安全檢查表分為對物(設備設施、工具、環境、區域)的安全檢查表和對管理的安全檢查表。
3.3.6.2? 針對管理的安全檢查表是檢查部門對被檢查部門安全管理方面進行檢查的動態安全檢查表,在定期或專項安全檢查工作時,相關部門應制定對管理的安全檢查表,并按安全檢查表的項目進行檢查,檢查結束時形成安全檢查通知書交被檢查部門。本條以下所稱安全檢查表均為對物的安全檢查表。
3.3.6.3? 各部門應根據各自管理內容進行檢查,填寫部門安全檢查表并做好記錄。
3.3.6.4? 對新投入使用的設備使用前必須按已制定的安全檢查表全面檢查并由檢查人簽認后方可使用,對沒有對應安全檢查表的新設備則應按安全規程、設備使用說明書及確認制的要求檢查后方可使用。
3.3.6.5? 所有已簽認的安全檢查表由所在部門統一保管,主管領導簽字認可。
3.3.7?? 檢查記錄及隱患和問題處理
3.3.7.1? 班組及崗位操作人員(一線人員)安全檢查記錄在安全檢查表簽認和班組安全記錄上體現。
3.3.7.2? 各專業及車間以上領導安全檢查內容必須有書面記載,能體現所進行的安全檢查工作。對查出的較大問題在報主管領導的同時必須報安全科備案。
3.3.7.3? 安全專業人員(含車間兼職安全員)檢查內容做好記錄,由主管領導每月簽認一次。
3.3.7.4 對各類安全檢查查出的隱患或問題要有記錄。作業區填寫安全生產隱患排查整改項目落實登記表,隱患或問題記錄要具體、清楚,要明確整改時限及負責人或控制措施;相關部門對暫時整改不了的隱患和問題要有記錄,要有整改計劃和控制措施,重大隱患要上報安全科,由安全科匯總上報公司安全部門;安全部門設立重大隱患臺帳或記錄。
3.3.7.5? 相關部門對查出的隱患和問題可下發安全檢查通知書,通知書由部門統一管理,保存兩年。
3.3.7.6? 隱患(問題)的整改原則是“三定、四不推”(三定:定整改措施、定責任人員、定完成時限,四不推:崗位能解決的不推向班組、班組能解決的不推向作業區,作業區能解決的不推向廠、廠能解決的不推向公司),一時解決不了的要采取控制措施,并落實到崗到人。隱患及措施要告知相關人員,避免發生傷害事故。
3.3.7.7? 對已經整改或采取控制措施的問題、隱患,必須按照“逐級負責”的原則,進行隨機或定期檢查,以保證問題、隱患的根除或有效控制。
3.3.7.8? 對查出的各類隱患和問題要查找出管理原因,要按“四不放過”(事故原因沒查清不放過,責任者沒有得到處理不放過,領導和群眾沒有受到教育不放過,防范措施沒有落實不放過)的原則處理,防止反復。
3.4? 安全檢查通知書的形式、要求
3.4.1? 安全檢查通知書應按年編號,有簽發人、批準人、被下達部門名稱、存在問題詳細情況、檢查時間、要求反饋時間、簽發部門名稱(加蓋公章)。必要時應注明判定隱患或問題的依據,考核的依據和幅度。
3.4.2? 安全檢查通知書分為“不安全指令書”、“隱患(問題)整改通知書”。
3.4.3? 不安全指令書
3.4.3.1? 安全部門提出意見,由廠級領導或專業職能部門領導簽字,加蓋公章下發執行。不安全指令書為一式兩份,簽發部門自留一份,被下達部門留一份。???? 3.4.3.2? 下達“不安全指令書”的范圍:???? 3.4.3.2.1? 嚴重威脅從業人員人身安全的不安全隱患或問題,情況緊急,必須立即整改的;
3.4.3.2.2? 問題雖不十分緊急,但一旦發生,后果十分嚴重,容易發生重大事故或多人事故的不安全隱患;
3.4.3.3? 接受指令書的部門,按指令書所指項目無條件立即組織整改,并于三天內向下達指令書的部門反饋處理情況,簽發指令書的部門在一周內派人跟蹤復查后簽認。???? 3.4.4? 隱患(問題)整改通知書:???? 3.4.4.1 由安全部門提出意見,由專業職能部門領導簽字,加蓋公章下發執行。隱患(問題)整改通知書為一式兩份,簽發人自留一份,被下達部門一份。???? 3.4.4.2? 對一般性隱患(問題)下發“隱患(問題)整改通知書”。???? 3.4.4.3? 接受通知書的部門,按通知書所指項目立即組織整改,對一時整改不了的,要制訂整改計劃,并采取控制措施,并于一周內向下達通知書的部門反饋處理情況。
3.4.5? 對被下達“不安全指令書”、“隱患(問題)整改通知書”的部門和有關責任人,以及其它違反安全制度、規程的部門和個人,安全部門有權下發“考核通知單”。
3.4.6? 任何部門和個人不得拒收“不安全指令書”、“隱患(問題)整改通知書”,也不得推諉。
3.4.7? 對冒險蠻干的部門和個人,安全檢查人員可以視情況停止其作業,責令其按要求整改后方可恢復生產或施工。
3.5 安全專業檢查人員的權利和義務
3.5.1? 安全專業檢查人員根據需要可以調用被檢查部門的相關資料,進入被檢查部門相關區域,詢問和抽考有關人員,參加有關會議,對現場或實物拍照、錄像、采樣。被檢查部門應予以配合,不得拒絕、阻撓。
3.5.2? 安全專業檢查人員必要時可以扣留被檢查部門違規的工具、記錄等。
3.5.3? 安全專業檢查人員行使檢查職能時應遵守相關部門的相關制度,尊重被檢查部門和個人,文明檢查。
3.5.4? 安全專業檢查人員的檢查不得影響被檢查部門的正常生產經營活動。
3.6??? 附??? 則
3.6.1? 各部門參照本制度,結合本部門實際,可制定各自的安全檢查管理制度,但檢查要求不得低于本制度。
3.6.2? 本制度由安全科負責解釋。
3.6.3? 本制度若與上級下發的有關政策、法規、規定相抵觸,以上級頒發的文件為準。已頒發制度有關內容與本制度相抵觸時,執行本制度。 3.6.4? 本規定自下發之日起執行。
第10篇 燒結廠識別獲取評審更新安全生產法律法規與其他要求管理制度
1. 目的
本程序規定了燒結廠質量、環境、職業健康安全方面應該遵守的、適用的相關法律、法規和其它要求識別、獲取、應用、更新的管理要求。
2適用范圍
適用于燒結廠所覆蓋的活動。
3. 職責
3.1 廠長負責批準燒結廠適用的法律、法規及其他要求清單。
3.2 綜合辦公室是法律法規及其他要求的歸口管理部門,負責組織識別、獲得、更新、傳達法律法規及其他要求的具體程序和方法。
3.3 機動科、生產科是環境體系有關的法律、法規及其他要求的主管部門,負責與環境體系有關的法律、法規及其他要求的具體管理和實施。
3.4 安全科負責是職業健康安全體系有關的法律、法規及其他要求的主管部門,負責與職業健康安全體系有關的法律、法規及其他要求的具體管理和實施.
3.5 各單位負責確認適用于本單位的法律、法規和其他要求,建立清單,并傳達到相關崗位和有關的相關方;負責將獲取到相關法律、法規及時傳遞到相關主管部門。
4. 管理內容和要求
4.1 法律、法規的收集范圍:
a)國際公約;
b)國家法律、法規、部門規章和標準;
c)地方法規、部門規章和標準;
d)行業標準;
e)與政府機構、顧客、社區等的協議;
f)對公眾的承諾及公司的要求。
4.2法律、法規和其它要求的獲取途徑:
a) 各級政府以及主管部門;
b) 向地方主管部門聯系,得到最新版本的國家和地方的法律、法規和標準;
c) 根據標準發行信息去標準發行單位購買;
d) 從相關報刊、雜志、媒體中獲得;
e) 從各級政府部門的網站查詢下載;
f) 咨詢機構提供。
4.3 法律、法規和其它要求的收集方式:
4.3.1各法律法規的主管部門隨時關注相關的法律法規及其它要求的信息的更新。
4.3.2每年度由法律法規主管部門詢問上級有關單位近期法律、法規及其它要求的變動情況。
4.3.3法律法規主管部門不定期到標準發行單位購買、上網查詢、與咨詢機構聯系,獲得最新法律、法規及其它要求。
4.3.4各單位通過各種途徑獲取到相關法律法規及其它要求后,應及時傳遞到相關法規主管部門。
4.4對于法律、法規和其它要求有不完全理解和疑難之處,相關法律法規主管部門負責向有關單位詢問,得到正確的解釋。
4.5對于通過以上方式收集到的法律、法規和其它要求的信息,相關法律法規主管部門根據公司生產活動、產品或服務的特點,識別出適用部分報送綜合辦。
4.6綜合辦公室依據各相關法律法規主管部門上報的內容,編制公司法律法規及其它要求清單,由廠長批準后,按受控文件形式下發到各相關單位。
4.7各單位按照公司《適用的法律、法規及其它要求清單》識別出本單位適用的部分,形成本單位《適用的法律、法規及其它要求清單》。
4.8每年二季度由綜合辦牽頭組織相關法律法規主管部門對已識別出適用的法律、法規和其它要求進行評審,適時更新公司《適用的法律、法規及其它要求清單》,由管理者代表予以審批下發。各單位按照更新后的公司《適用的法律、法規及其它要求清單》,識別出本單位適用的部分,并對本單位《適用的法律、法規及其它要求清單》進行更新。
4.9 綜合辦根據法律、法規變更情況,及時對《適用的法律、法規及其它要求清單》予以補充、更新。
4.11 各單位應將重要環境、職業健康、安全崗位人員法律、法規的培訓列入培訓計劃。
第11篇 燒結廠生產設備設施驗收管理制度
1. 新購的各種設備設施到貨后,燒結廠必須組織相關人員認真驗收,填寫驗收報告單入庫。設備部負責登記臺帳、編號、建卡和圖紙資料歸檔保管;綜合辦負責辦理有關資產入帳手續;機動科負責設備和隨機部件的妥善保管。驗收中如發現質量等問題,機動科必須與有關單位聯系解決。
2. 設備安裝竣工后,應由生產廠長、機動科科長、安全監督科負責人以及工程施工單位、使用部門、設備管理人員共同驗收并進行試運轉,通過試運行發現的問題,必須徹底處理,待合格后辦理移交手續方可交付使用。
3. 大型固定設備、特種設備、主要電氣設備等檢修竣工后,要組織有關人員會同檢修施工負責人共同檢查驗收。大修后的設備必須空負荷試運轉,符合質量標準后,方準許投入使用。分管生產廠長、機動科科長、安全監督科負責人必須定期參加集中檢修檢查,并分別在相關的檢修檢查記錄中簽署意見。
4. 移動電氣設備檢修后要按規程要求進行試驗和試運轉,由負責驗收的技術人員簽發合格證。設備的檢修記錄、試驗記錄和驗收報告要統一交設備部存檔。
5. 新購的各種消防設備、設施器材,如抽水泵、汽油發電機、報警裝置、消防栓高壓水槍、水帶、滅火器等必須經機動科和安全監督科檢查驗收,合格后方可投入使用,并填寫驗收報告單,驗收簽字后資料存檔。
6. 對設備設施驗收存在的問題和安全隱患,機動科和安全監督科應及時下達隱患整改通知書,責令供貨方或相關部門盡快解決,不留后患。
1、煉鐵安全合格班組驗收考評標準
第12篇 某燒結廠安全生產責任制制定溝通培訓評審修訂考核管理制度
1 目的
本制度確定了燒結廠適用于其生產活動和其它應遵守的安全責任要求,規定了安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審修訂與考核等方面,確保本公司各級領導干部、各個部門、各類人員,在其各自職責范圍內,對安全生產層層負責,確保安全生產目標的實現。
2 范圍
本制度適用于本公司安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審修訂與考核。
3 職責
燒結廠安委會負責安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審與績效測量的相關事項。
4 安全生產責任制的制定
4.1 安全生產責任制由安全監督科負責起草后交安委會第一責任人審閱。
4.2 安委會第一責任人審閱后提出修改意見。
4.3 安全監督科修改后下發相關至各級領導干部、各個部門、各類人員。
5 安全生產責任制的溝通
5.1 制定安全生產責任制應及時下發相關至各級領導干部、各個部門、各類人員并征求意見。
5.2 安全監督科將征求的意見匯總后反饋給公司安全第一責任人。
5.3 安委會第一責任人組織領導干部、各個部門、各類人員代表召開安全生產責任制修訂會。
5.4 安全監督科根據修訂會結果對安全生產責任制定稿。
6 培訓
6.1 安全監督科負責安全生產責任制的解釋。
5.2 安全監督科門應定期組織領導干部、各個部門、各類人員對其安全生產責任制進行學習。
5.3 每次培訓學習應有學習記錄。
6 評審
6.1安全生產責任制評審小組由分管安全的副廠長及安全監督科、技術部門、生產部門等部門組成。
6.2安全生產責任制評審小組對已制定的安全生產責任制進行評審。
6.3經評審通過安全生產責任制,從上至下層層互相簽字實施。
7 修訂
7.1根據評審情況,對安全生產責任制是否符合法律法規的要求,是否具有可操作性進行修訂,每年一次。
8 周期
8.1每年底對安全生產責任制的執行情況進行考核;
8.2安全生產責任制的考核由安全管理部門根據簽訂的安全生產責任制進行。
8.3安全生產責任制的考核結果報燒結廠安委會第一責任人認可,年終獎懲兌現。