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      會館差旅費標準報銷管理辦法

      發布時間:2023-06-27 21:35:02 查看人數:10

      會館差旅費標準報銷管理辦法

      會館差旅費標準報銷管理辦法

      休閑會館差旅費標準及報銷管理辦法

      為提高出差辦事效率,加強費用管理,統一差旅費補助標準,現結合會館實際情況,制定此制度:

      一、因公出差人員需填寫出差申請書,注明出差事由、出差人數、所去地點、預計天數、借款金額及借款人簽名等事項。先由部門經理簽字,再報總經理批準,批準后到財務部辦理借款手續。待出差返回后,經辦人應及時將所有費用單據按規定標準填制差旅費報銷單,經會計審核、財務部長審批后,五日內到出納處報帳。前帳未清,后帳不借。逾期未還者,財務有權直接從下月工資中扣除欠款。

      二、出差人員根據職務的不同,分為四級。如下:

      a級 董事長、總經理

      b級 各部長、營業部經理

      c級 各部門主任

      d級 其他人員

      三、差旅費用標準

      (一)交通費用標準

      級別可乘坐交通工具

      a飛機、軟臥、輪船一等艙及以下標準

      b硬臥、輪船二等艙及以下標準

      c硬座、輪船經濟艙及以下標準

      d硬座、輪船經濟艙及以下標準

      說明:1、凡下級人員如有特殊情況需乘坐上級人員標準交通工具的,必須報請總經理批準。

      2、c級和d級人員乘車,從晚上八點到次日七點之間在車上過夜四小時以上的,以及連續乘車超出八小時的可購同席臥鋪票。

      3、交通費按以上標準實報實銷,超標準部分自負。

      (二)住勤費用(含食宿費、市內交通費、出租車費、郵電通訊費)標準

      目 的地出差人員住勤補助(元/日)

      abcd

      直轄市、經濟特區及經濟發達城市

      省會城市或各省最大城市

      經濟較發達地區

      500公里以內及欠發達地區

      說明:1、出差目的地按以上分類,如有重疊按高一級標準處理。

      2、出差人員住勤費用按以上標準補助,不實報實銷。天數既算頭也算尾,包括在途天數和住勤天數,當日到達目的地的按一天計算。一日走兩地其住勤按最終目的地計算。

      3、公司派往外地培訓、學習人員,除按上述規定實報實銷外,培訓費、住宿費由會館統一安排支付,其他費用不予報銷。學習期間,每人每天補貼20元。

      4、當天出差當天返回的(東河、青山、昆區、九原區除外),按上述標準50%計算補貼。

      四、其它規定

      1、凡需帶車出差者,必須報請本公司總經理批準。車輛所產生的過路、過橋費憑票實報實銷,油費按實際公里數由所在會館總經辦審核。汽車修理費需按報總經理批準的報銷額度報銷。

      2、出差期間因業務原因,需住三星級(含)以上標準酒店或需支付招待費用的,需事先告知會館總經理取得同意,事后憑票經會館總經理批準報銷額度給予報銷。

      3、對借出差之便旅游或繞道探親訪友的,須事先報請會館總經理批準后,方可成行。其由此產生的費用,一律不予報銷,也不享受任何補助,多占用的實際天數按事假作扣款處理。

      4、隨從上級領導出差者,其差旅費標準與所跟從的上級領導的標準一致。

      5、員工市內辦事,自己解決交通工具或乘坐公共汽車。會館原則上不再報銷出租車票,如有急事確實需要打車去辦理的,必須經總經理同意,財務才可報銷。

      會館差旅費標準報銷管理辦法

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