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      x倉庫管理制度(十二篇)

      發布時間:2023-12-24 19:24:10 查看人數:71

      x倉庫管理制度

      第1篇 x倉庫管理制度

      倉庫管理制度范本

      1.目的

      本制度對于倉庫的收、發、存、管作了規定,以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出,儲存時不變質、不損壞、不丟失。

      2.適用范圍

      適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理.

      3.職責

      3.1原料倉管員負責原材料、外協品、半成品的收、發、管工作。

      3.2成品倉管員負責成品的收、發、管工作以及被退回的貨物的前期驗收。

      3.3待處理品倉管員負責待處理品的收、發、管工作。

      4.入庫管理

      4.1原材料、外協品、半成品的入庫

      4.1.1原材料、外協品到公司后,由倉管員指定放置于倉庫待驗區內,大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(左棧板上碼垛存放),但應做出“待驗”標識。然后,倉管員按《過程和產品的監視和測齲,孝序》的規定進行到貨驗證和報驗。 驗證的內容包括:品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的,倉管員提交《采購收料通知》報質管部檢驗;經驗證不合格的,通知采購部進行交涉或辦理退貨。

      4.1.2庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后,應及時辦理入庫手續,并將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放,已放在倉庫合格區的待驗品,應將“待驗”標識取下;接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時,應按規定做出不合格標識,等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執行。

      4.1.3采購部打印“采購收料通知單”交生產部庫管員作為收貨入庫憑證。

      4.1.4半成品經檢驗合格后,檢驗結論為“合格”的產品生產部打印入庫單到半成品庫辦理半成品入庫手續。倉管員應核對豐成品的品名、型號、數量、批號、生產日期,確認無誤后方可入庫。

      4.2成品入庫

      4.2.1檢驗結論為“合格”的產品,生產部打印《入庫單)到成品庫辦理成品入庫手續,在辦理入庫時,倉管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等,符合要求的方可入庫。

      4.2.2成品入庫后應放置于倉庫合格區內。

      4.3待處理品入庫

      4.3.1成品庫倉管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作;生產部負責半成品和準成品待處理入庫前期工作;庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實,對入庫單進行審核。

      4.3.2產品入庫后,倉管員應及時審核,在賬上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。并對《產品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標示。

      4.3.3未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不含格的產品不得入庫。

      4.3.4倉管員應妥善保序入庫產品的有關質量記錄(驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等),每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號序檔并妥善保管。

      5.儲存管理

      5.1儲存產品的場地或庫房應地面平整,便于通風換氣,有防鼠、防蟲設施,以防止庫存產品損壞或變質。

      5.2合理有效地利用庫房空間,劃分碼放區城。庫存產品應分類、分區存放,每批產品在明顯的位置做出產品標識,防止錯用、錯發。具體要求如下:

      5.2.1庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日保質期,由倉管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的,僅掛產品型號的標識牌即可。

      5.2.2庫存產品存放應做到“三齊”“五距”:堆放齊、碼垛齊、排列齊。離燈、離柱、離墻大于50厘米,并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔。

      5.2.3成品按型號、批號碼放,高度不得超過6層。

      5.2.4原材料存放按屬性分類(防止串味),整齊碼放,紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高,以防損壞產品。

      5.2.5放置于貨架上的產品,要按上輕下重的原則放置,以保持貨架穩固。

      5.2.6有冷藏、冷凍儲藏要求的原料、半成品均按要求儲藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。

      6.發放管理規定

      6.1生產部生產人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料或半成品。

      6.2原料庫庫員每天按《配料單》每罐原料的實際數量備料、發放。

      6.3在備料時,如果發現計劃數量和實際發放數量不符時,庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發放的數量。

      6.4實行批次管理的原料,倉管員每天備料、發料時在《配料單》上填寫該原料的批號,以達到可追溯的目的。

      6.5技術部開發人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料或半成品。

      6.6提取成品時必須有營業部打印的《出庫單》和《調撥單》。

      6.7原料庫和成品庫的倉管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、半成品或咸品,發放時應做到。

      6.7.1認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容,凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放;

      6.7.2發放時,應認真核對實物的品名、型號和數量,符合領料或出庫憑證要求的才能發放。

      6.7.3發放完畢,倉管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核,《配料單》交會計部,單據應妥善保管。

      6.7.4發放時,若產品標識破損、字跡不清,應重新作出標識后發放。

      6.7.5同一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放。

      7.倉庫內部管理

      7.1抽查

      7.1.1成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查,檢查賬、物、卡相符狀況,存放情況、標識情況。

      7.1.2原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期儲存、變質、損壞等現象。發現問題,及時解決。

      7.2倉管員應經常對庫存產品進行檢查和維護,發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告,及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到(含)一個月的原料前應報驗,檢驗合格后才能發放。距保質期不到(含)三個月的成品一般不發放(顧客同意的除外),但應及時報驗,根據了驗結果進行處理。若超過保質期,應及時報驗,并按《不合格品控制程序》的規定處理。

      7.3倉庫人員應進行經常性動態盤點,做到日清日結,保持賬、物相符,年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

      7.4倉庫做到通風、防潮、清潔,無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定范圍。倉庫內嚴禁煙火,不允許存放易燃易爆物品和其他危險品(危險庫除外),并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

      7.5對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別儲存,并采取有效的安全防護措施。

      7.6退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標示,經質管部檢驗為合格的辦理入庫,并盡快發出。經檢驗為不合格的,按不合格評審處置意見辦理,并作出待處理標識。

      7.7成品庫另劃待處理品區,存放退貨并予以標示,同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

      7.8原料庫根據生產計劃,做好查料、備料工作,嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃,保證生產需要。

      7.9對于噴粉產品要嚴格按照產品的儲序條件儲存,經常檢查并通風,發現問題及時通知直接上級并與技術部聯系,做到及時處理。

      7.10凡打開包裝的原料、半成品和成品,都應重新包裝,保證密封,不允許敞開存放。沒有標識的應做出標示。

      7.11成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識,標識內容包括:品名、型號和生產日期。樣品應在生產后的三個月內發放。若要將超過三個月的產品做樣品發放,應報驗,經檢驗合格后才能做樣品發放。

      7.12安全事項

      7.12.1上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

      7.12.2下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否序在其他不安全隱患

      第2篇 某餐飲倉庫衛生管理制度

      1、食品倉庫必須做到衛生、整潔、整齊、專用,有基本的冷藏、冷凍及保溫設施,食品與雜物嚴格分離,主食和副食分開存放。

      2、食品庫房周圍不能有有毒、有害污染源及蚊蠅孳生地,防止交叉污染。

      3、庫房內地面平整、硬化,保持良好通風,避免陽光直接射入,保持所需溫度和濕度。

      4、庫房內有防蠅、防塵、防鼠及防潮設施,防止食品生蟲霉變、腐敗變質。

      5、庫房內設立食品墊離板、存放臺、存放案,做到所有食品離地離墻10厘米以上。

      6、食品庫房設專人管理,建立健全食品和原料出入庫登記、檢查保管制度,做到定期清洗、消毒、換氣,經常保持清潔狀態,避免塵土、異物污染食品。

      7、對進庫的各種食品原料,半成品應進行驗收和登記;掌握食品的進出狀態,做到先進先出,盡量縮短貯存時間。

      第3篇 倉庫罐區消防安全管理制度格式怎樣的

      1 目的為了加強物資存放場所的消防安全管理,保護公司財產和員工身體免受損害,制定本制度。

      2 適用范圍本制度適用于本公司物資管理場所的管理。

      3. 職責與分工主管部門:安全環保部。

      負責監督本制度的執行。

      執行部門:物資管理科。

      負責在日常工作中認真執行本制度。

      4 內容與要求

      4.1 物管科負責人對倉庫、罐區安全負全面責任。

      4.2 物資儲存場所根據物品性質,分類存放,并在存放區域配備足夠、適宜的消防器材。

      4.3 加強物資儲存場所防火、防汛和防盜的安全管理。

      4.4 在倉庫、儲罐區,應設明顯的防火標志,通道、出入口,消防設施的道路應保持暢通。

      4.5 確保各種壓力儲罐符合我國有關壓力容器的規定,安全 必須完好無損。

      4.6 閃點低于28℃,沸點低于85℃的易燃液體儲罐,應設噴淋裝置,設施的電器開關應設置在防護堤外。

      4.7 物品入庫須由物資管理員認真核對、檢驗入庫物品的規格、質量、數量。

      4.8 物品的發放,應嚴格履行手續,認真核實。

      危險化學物品的發放,應嚴格控制,要建立明細臺帳,日清日結。

      4.9 對危險物品的存儲要嚴格執行《危險化學品安全管理制度》。

      4.9.1 危化品入庫前應按合同進行檢查驗收,登記核對數量、包裝、危險標志,當商品性質未弄清時不得入庫。

      4.9.2 危化品的領取,應經主管領導簽字批準,經手人簽名后方可出庫,生產剩余料應及時退庫。

      嚴禁存放作業區。

      4.9.3 進入危化品儲存區域的人員、車輛,必須采取防火措施,裝卸搬運危化品時應按規定進行,做到輕裝輕卸,嚴禁摔、碰、撞擊、拖拉、傾動和滾動。

      4.9.4 裝卸對人身有害及腐蝕性的物品時,操作人員應根據危險性、穿戴相應的防護用品。

      4.9.5 換裝、清掃、裝卸易燃、易爆物料時,應使用不產生電火花的銅制、合金制或其他工具。

      4.10 劇毒物品應單獨存放,不能與其它危險品同存一庫。

      劇毒品必須實行“五雙”(雙人、雙鎖、雙人收發、雙人記賬、雙人檢查)管理辦法。

      4.1

      1 氧化劑或具有氧化性的物質不能與易燃物品存放一庫。

      4.1 2 對于氣瓶的儲存必須遵循下述原則a 應置于專用倉庫儲存, 氣瓶倉庫應符合《建筑設計防火規范》中的有關規定;

      b 空瓶與重瓶兩者應分開放置,并有明顯標志,重瓶不得在陽光下暴曬,也不宜雨淋。

      盛裝性質相抵觸的氣體不能存放一庫。

      4.1 3. 遇水燃燒、易燃、自然等危險品不可在低洼倉庫或露天位置存放。

      4.1

      4 對于存放易燃品的庫區,嚴禁機動車輛進入庫內,各級明火作業應嚴格執行動火審批制度。

      4.1

      5 倉庫工作人員必須熟悉,會使用各種消防器材和各種滅火的方法。

      4.1

      6 倉庫保管人員需嚴格執行《倉庫管理規定》,并填寫《車間領料單》、《車間產成品(半成品)接收單》、《物資出門證》、《貨物裝卸證明單》記錄。

      5 相關制度《危險化學品安全管理制度》《倉庫管理規定》《防火、防爆及動火安全管理制度》

      6 相關記錄《物資收發登記臺帳》《車間領料單》《車間產成品(半成品)接收單》《物資出門證》《貨物裝卸單》

      第4篇 倉庫管理規章制度流程

      第一章 總則

      第一條為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

      第二條 倉庫管理工作的任務

      (1)做好物資出庫和入庫工作。

      (2)做好物資的保管工作。

      (3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。

      第二章 倉庫物資的入庫

      第三條對于業務人員購入的貨物,保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內容不符的,辦理入庫手續要如實反映。

      第四條對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情況報告主管人員處理。

      第三章 倉庫貨物的出庫

      第五條對于一切手續不全的提貨,保管人員有權拒絕發貨,并視具體情況報告主管人員。

      第四章 倉庫貨物的保管

      第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。

      第七條每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物予以匯總,并編制報表上報部門主管人員。

      第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員。

      第九條做好倉庫與運輸環節的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。

      第十條根據各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。

      第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。

      第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

      第十三條嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的安全。

      第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。

      (1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

      (2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

      (3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

      第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:

      (1)嚴禁在倉庫內吸煙。

      (2)嚴禁無關人員進入倉庫。

      (3)嚴禁涂改賬目。

      (4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

      (5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

      (6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

      (7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

      (8)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。

      第五章 附則

      第十六條本規定由行政部制定,報總經理批準實施。

      第十七條本制度自年月日起執行。

      第5篇 工廠公司倉庫管理制度

      公司(工廠)倉庫管理制度

      1、倉庫內溫度、濕度應達到原輔料及成品的存放要求。

      2、倉庫應有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設施,地面平滑無裂縫,衛生清潔,物品擺放整齊。

      3、物品應離地、離墻存放,成品庫中的產品應有'已檢、待檢、不合格'等標識。

      4、按先進先出的原則出入庫,避免發生過期變質的現象。

      5、倉庫內不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。

      6、倉庫管理人員應認真記錄物品出入庫情況。

      第6篇 行政倉庫管理制度

      為規范公司的行政倉庫管理,行政部門都會制定出詳細的倉庫管理制度,以下整理了行政倉庫管理制度的范本,可供參考。

      第一章總則

      第一條為規范公司倉庫管理,使公司物品的入倉、保管、出倉、盤點等事務流程規范化,制定本制度。

      第二條本規定適用于公司一級倉庫(即綜合倉庫)和二級倉庫(即工程維修部倉庫)。

      第三條辦公室負責本制度制定、修改、廢止的起草工作。

      第二章物品驗收入倉

      第四條物品入倉,倉管員要根據已獲批準的物品采購審批表、購物發票,核對實物的名稱、規格、數量、單價、金額。專業用品應會同專業人員共同驗收。

      第五條驗收合格后,倉管員要及時填寫入倉單和物品臺帳,并在入倉單規定的位置簽名。

      第六條未經驗收合格的物品不準進入貨位,更不準投入使用。

      第三章物品的儲存保管

      第七條物品的儲存保管,原則上應以物品的屬性、特點和用途設置倉位,并根據倉庫的條件劃區分工,凡進出量大的落地堆放,用轉量小的用貨架存放。

      第八條物品堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據貨物的特點,做到過目見數、檢點方便、成行成列、文明整齊。

      第九條倉管員對庫存、代保管、待驗物品等負有經濟責任和法律責任。倉庫物品如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,倉管員應及時報告主管領導,分析原因,查明責任,按規定辦理報批手續。未經批準一律不準擅自處理。不得采取'盈時多送,虧時克扣'的違紀做法。違者每次罰款100元。

      第十條倉管員要根據物品的自然屬性考慮儲存的場所,加強保管措施,做到物品不霉變、不腐蝕、不遭蟲蛀、不遭鼠咬,務使公司物品不發生保管責任損失。

      第十一條保管的任何物品,未經總經理批準,一律不準擅自借出。違者每次罰款50元。

      第十二條倉庫要嚴格保衛制度,禁止非倉庫人員擅自入庫。嚴禁煙火,明火作業需經公司主管領導批準。違者每次罰款50元。

      第四章物品出倉

      第十三條物品出倉須遵循'推陳儲新,先進先出'的原則,堅持一盤底、二核對、三發料、四減數的原則,對貪圖方便、違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優材劣用以及差錯等損失,保管員應負經濟責任。

      第十四條領料時應按規定填寫出倉單,出倉單上要有部門經理、領料人和倉管員的簽名,對計劃外的物品,領用時需經公司主管領導批準。未經批準領用者每次罰款50元。

      第十五條物品出倉時,倉管員須與領料人當面點交清楚,防止差錯出門,所有出倉憑證,保管員應妥善保管,不可丟失。如發生丟失,視情節輕重處以50-100元罰款。

      第五章物品盤點及其他

      第十六條倉庫必須按規定每月底進行一次盤點,做到帳賬相符,帳實相符。如不相符,每處罰款50元。

      第十七條倉管員記帳須字跡清楚,做到日清月結不積壓。

      第六章附則

      第十八條本制度自下發之日起執行,相關規定如與本制度有沖突,以本制度為準。

      第十九條本制度由辦公室負責解釋

      第7篇 工程項目部倉庫管理制度四

      工程項目部倉庫管理制度(四)

      為切實做好本項目部的材料管理,做到入庫按需及時、出場登記有帳,帳目分類,出入清楚。特制定本管理制度。

      一、材料申購:

      1、木工使用材料鐵釘、鐵絲,班組長提前三天報倉管員,由倉管員書面通知材料員采購;模板、方木、鋼管、扣件,班組長提前五天報倉管員,經項目部批準后由倉管員書面通知材料員采購。

      2、鋼筋工使用材料鋼筋、鐵絲,班組長提前五天報倉管員,由倉管員書面通知材料員采購。

      3、泥工使用材料紅磚、水泥由倉管員提前二天通知供貨商送貨。其它材料由班組長提前五天報倉管員,經項目部批準后由倉管員書面通知材料員采購。

      4、架子工材料由班組長提前五天報倉管員,經項目部批準后由倉管員書面通知材料員租賃采購。

      5、項目部材料由施工員或總施工提前三天報倉管員,經項目經理批準后由倉管員書面通知材料員租賃采購。

      二、入庫:

      1、材料到場后,倉管員點驗數量、質量后安排入庫,僅在一張送貨單上簽收,供貨商拿簽字后的送貨單回執到材料員處換入庫單。

      三、材料出場:

      1、鋼管扣件出場,倉管員必須現場點驗數量,登記后材料才能出場。押運送貨到租賃公司的人員在租賃公司當面點清后,與倉管員核對無誤后入帳。

      2、其它材料出場必須有倉管員及相關人員的簽字,倉管員必須做好登記。廢料出售也必須做好日記帳。

      四、登記:

      1、所有的材料出入都必須做好登記,倉管員應做到按材料分類各自登記,按附后資料格式做好帳目。

      本制度自公布之日起立即執行。

      * * 建筑工程有限公司**項目部

      20**年8月28日

      第8篇 z企業倉庫管理制度

      某企業倉庫管理制度

      第一章 總則

      第一條 為使物資管理工作規范化,保證倉庫和企業庫存物資完整,更好地為經營管理服務。制定本規定。

      規定適用于原材料倉、成品倉、半成品倉、低值易耗品倉庫及倉庫管理員、物料統計員、倉庫作業員、iqc。

      第二條 倉庫的工作任務

      1.做好物資出倉和入倉工作,包括物料收發、存儲、處理各環節

      2.做好'物資明細賬',編制報表。

      3.做好物資保管工作,防止呆廢物料的產生,有效開展呆廢物料回收利用和處理。

      4.做好物資的安全保衛工作。保證物資安全,完整。

      第三條 公司購進的一切物資(含提供或贈與的物資):包括各種原材料、輔料、刀具工具,塑膠、電子配件,勞保用品、紙箱包裝材料,低值易耗品等;公司生產或代理出貨的一切成品、外發加工材料、半成品;嚴格履行先入庫、后領用(出貨)的原則。

      第二章 入庫

      第四條 物料、成品送達倉庫后,倉管人員依據采購單、送貨單核對物料名稱、規格型號、單價、數量、生產單號等驗收,檢查包裝是否完好。通知iqc人員現場檢驗(入庫成品須蓋有公司qc pass章),合格后簽收入倉。

      第五條 單貨不符、物料單價變更、包裝破損及物料品質不合格等情況. 應與采購跟單、品管部門溝通、確認后簽收辦理入倉。

      來料品質不良、企業內部生產部門的不良退料;按照《不良物料管理規定》流程處理。

      第六條 填寫進倉單據,登記庫存明細賬(即進銷存賬)。保持與采購、財務部門良好溝通和及時的單證傳遞。

      外發加工物料(半成品)送回公司后,倉庫按實收數量進倉。物料進倉單價的計算方法參照《賬數單據管理流程》要求操作。

      通過第三方(物流 快遞)送達的物料,或小批量的樣本材料送到公司業務部或辦公室后,經手人確認簽收后. 應通知倉庫,或將物料與憑單直接送到倉庫.

      送貨憑證與貨物不是同時送達時. 在收到物料或者憑單后應立即告知經手采購人員,并由采購員負責跟進供應商;至單貨齊全為止.單貨不全倉庫不得辦理進倉.

      第三章 出倉

      第七條 審核領料單(出貨通知單)的物料名稱、單位是否正確,審批手續是否完整,發現錯誤及時告知領料人員更正。

      成品出貨須由業務部門出具出貨通知單.并由業務員填寫'出貨清單'后,倉庫方可辦理點貨出倉手續.

      第八條 原材料依據'物料清單'發料,按生產排單,協助做好物料控制工作。計劃外用料、非生產部門用料,按公司<物料控制>規定執行。

      外發加工物料需要得到管理部門的指令,按出貨程序處理:出倉單據由加工商簽收(或業務部門確認)。

      注:1。外發加工的材料允許一定比例的不良率.倉庫負責監督加工成品收回時數量.

      2。公司規定:木材不良損耗比例為實發數量的2%.

      第九條 發料時清點核對物料種類、數量和型號,及時調整存卡,登記賬簿。發料按'先進先出,先發散裝、后發整件'的原則。

      發料完畢在物料清單上做好記錄。將物料清單匯總交倉庫主管或者物控、統計人員。對于不形狀規格 計量不夠精確的材料.允許在發料中存在一定的誤差.

      注: 誤差率以不大于物料總量的2%為正常范圍.誤差數量于月底盤點時提報沖銷。

      .倉管員發完材料,須在領料單和物料清單上做好記錄或備注. 當天發生的業務必須當天辦理完單據的填寫和交接. 當天單據不留到下一工作日辦理.

      第四章 存儲

      第十條 貨物在庫管理五項基本原則:

      大不壓小 重不壓輕 標簽朝外 堆碼整齊 捆扎牢固

      貨位管理:

      物料倉庫采用定位存儲

      半成品倉、周轉倉采用隨機存儲

      成品倉庫采用定們存儲與隨機存儲相結合的貨位管理方式

      充分利用倉庫容積,合理安排存儲空間。按照物料的特點、規格、性能實行分類編號、分區存放。注意貨物堆碼外形應符合力學原理、保持美觀和整體性為原則。成品應按客戶、訂單編號、出貨先后順序等合理安排貨位。

      定位存儲須對貨位編號,隨機存儲實行看板管理。

      物料編號參照《物料編號管理辦法》。

      第十一條 定期清理整頓,處理不良物料、呆滯物料和庫存成品。確保有效庫容能滿足生產經營過程中物資存儲、流通運轉的需要。及時發現并清理呆滯物料,在月末倉庫報表上集中反映。防止和減少呆滯料的產生并及時處理。

      呆廢物料按照《呆廢物料的界定與處理流程》有關規定處理。

      第十二條 按照5s要求實施現場管理.

      制定并執行符合公司實際情況的(5s)現場目視標準.

      所有倉庫包括對生產流程物料、半成品倉制定統一的標識方式,或制作看板。作為現場管理的工作考核標準.

      物料成品堆放整齊,標識清楚. 貨物的陳列擺放要以便于清點、收發和標識為基本要求。保持倉庫通道順暢,每次作業后要清理現場,保持庫容整潔美觀。

      注:倉管人員每天對各自責任區域進行清理整頓工作的時間不少于一個小時。

      第十三條 注意倉庫防火、防盜、防潮、防蟲、防爆、防漏電工作,確保物料安全完整、品質良好。熟悉物料(商品)包裝儲運標識(標準)、商品編碼、條形碼。熟悉消防器材的使用、保養知識。

      物料的陳列堆碼均需按包裝上的標識要求,確定存放區域 、堆碼層次、 通道的留置以及是否使用托盤(地臺板)等. 易于發生劇烈化學反應的物料要分開存放. 容易破碎的、不耐壓力的物料注意限堆層數.

      第十四條 定期盤點庫存,保證賬簿、實物、存卡數量相符。正常情況下,倉庫每月對庫存物料進行一次抽盤. 每半年對公司全部庫存進行系統盤點. 月終編制<進銷(出)存>報表,與財務部門對賬。

      第十五條 按公司財務制度的要求:啟用、登記(填制)賬簿、憑證單據、報表、統計表格,保管好:賬簿憑證、單據存根、以及物料的檢驗資料、不良、報廢物料證明文件、倉管員工作移交手續等檔案資料。

      第十六條 協助做好物料控制、采購計劃、呆廢物料的處理工作。降低庫存。提高資金與貨位空間的使用效率。

      第五章 倉管員工作要求與紀律

      第十七條 嚴格出入庫程序;無采購單進料在沒有采購人員確認的情況下,倉庫有權拒收。無效領料單、審批手續不健全的出入庫作業要求,倉管員有權拒絕辦理,并及時上報。

      第十八條 嚴格保密制度,對

      庫存物料金額、價格、賬簿報表、供應商資料,倉管員需要做好保密。

      第十九條 嚴格工作交接程序。倉管員工作交接需要辦理移交手續,由倉庫主管或財務人員監交,移交表一式三份,交接雙方及監交人各執一份。未盡事宜、未落實單證,在移交表上填寫清楚并說明原因,并經交接雙方及監交人簽字確認。

      第二十條 做好或監督做好文明裝卸、安全搬運工作。

      第二十一條 四查

      1.上班檢查庫門有無異常,物品有無丟失。

      2.下班檢查是否鎖門、拉閘斷電,或存在其它安全隱患。

      3.定期檢查倉庫溫度、濕度、通風情況。

      4.定期檢查特殊物料是否單獨存放、標識清楚。

      第二十二條 八嚴禁

      1.嚴禁酒后值班。

      2.嚴禁無關人員進入倉庫,或在倉庫內談笑、打鬧聊天。

      3.嚴禁擅自涂改倉庫賬簿,抽換賬頁。

      4.嚴禁在倉庫內堆放雜物、私人物品。

      5.嚴禁吸煙、用火、擅自動用倉庫消防器材、堵塞消防通道。

      6.嚴禁在倉庫私拉亂接電線。

      7.嚴禁倉庫員工上班時間擅自離開工作崗位。

      8.嚴禁堆放物料(包括生產車間半成品)不留置通道,或在通道內放置物料,造成通道不暢。

      第二十三條 考評與獎懲

      1. 依據倉庫員工作業指導書和培訓計劃。定期培訓考評倉管員的業績和工作能力,并與待遇掛鉤。

      2.違反本規定(以及本規定的子條例)所確定的工作流程、要求、紀律。將參照公司有關規定處罰。

      3.造成重大經濟損失的,除依照規定處罰外,須賠償損失。

      第二十四條 附則

      1.本規定是公司基本管理制度,本規定涉及所有相關部門人員均接受本規定約束。

      2.公司所有(含各部門、分公司)物料資源管理類的規范文件隸屬于本規定的子規定。

      第9篇 施工現場倉庫管理制度

      施工現場倉庫管理制度

      1、材料入庫必須經項目經理驗收簽字,不合格材料決不入庫,材料員必須及時辦理退貨手續。

      2、保管員對任何材料必須清點后方可入庫,登記進帳;填寫材料入庫單;同時錄入電子文檔備查。

      3、材料帳冊必須有日期、入庫數、出庫數、領用人、存放地點等欄目。

      4、倉庫內材料應分類存入堆放整齊、有序、并做好標識管理,并留有足夠的通道,便于搬運。

      5、油漆、酒精、農藥等易燃易爆有毒物品存入危險品倉庫,并配備足夠的消防器材,不得使用明火。

      6、大宗材料、設備不能入庫的,要點清數量,做好遮蓋工作,防止雨淋日曬,避免造成損失。

      7、倉庫存放的材料必須做好防火、防潮工作,倉庫重地嚴禁閑雜人員入內。

      8、材料出庫必須填寫領料單,由項目經理簽字批準,領料人簽名。

      9、工具設備借用,建立借用物品帳。嚴格履行借用手續,并及時催收入庫;實行誰領用誰保管的原則,如有損壞,及時通知材料員聯系維修或更換。

      第10篇 煤業物資供應部倉庫管理制度流程規范

      ****煤業公司物資供應部倉庫管理制度

      1.0目的

      對物資供應部倉庫物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。

      2.0范圍

      適用于物資供應部的倉庫管理。

      3.0職責

      3.1負責對倉庫管理進行監督檢查。

      3.2負責對倉庫盤點的監盤與記賬監督。

      3.3倉管員負責對倉庫物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄,并按規定對倉庫進行管理。

      4.0方法和過程控制

      4.1物資入庫

      4.1.1倉管員和物資使用部門的指定檢驗人員應對物資進行驗收,使用部門檢驗人員對物資的質量負檢驗責任,倉管員對經檢驗合格的物資數量進行核實,開出《入庫單》,由檢驗人員簽字確認后,按指定位置擺放整齊。

      4.1.2倉管員應及時將入庫的物資登記到庫存物資臺帳,保證帳物相符。

      4.1.3對急用物資使用人可經部門負責人口頭同意后直接拿至現場使用,但使用部門須協助倉管員在2個工作日內辦理出入庫手續,倉管員及時入帳和銷帳。

      4.2倉庫管理要求

      4.2.1倉管員根據物資的性能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發、易受潮物資的特性和倉庫條件,把庫存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險品等,分區擺放并做好區域標識。

      4.2.1.1待處理物資包括回收再利用品、邊角料及隊組遺留下來的物品等。

      4.2.1.2不合格物資包括檢驗發現的物資、報廢物資等。

      4.2.1.3危險品包括易燃易爆物品及帶毒性物品,以及強酸強堿等強腐蝕性化學品。危險品應分區隔離擺放、分類分項進行保管,并設置明顯的標識。

      4.2.2所有物資應擺放整齊、分類標識,方便領取,包裝標識一律向外。

      4.2.3應根據倉庫內物資特性,配備相應的溫度計、濕度計等監測工具,設定上下限值,保持倉庫環境的溫度、濕度適當,環境清潔。

      4.2.4倉庫內應具有相應的防火、防潮、防盜、防揮發等措施。

      4.2.4.1應按規定配備滅火器材,消防設施應功能正常。

      4.2.4.2存放危險品的倉庫須裝防爆燈。

      4.2.4.3乙炔瓶和氧氣瓶必須隔離5米存放。

      4.3材料出庫

      4.3.1材料的出庫必須憑《物資領用單》,經直屬領導批準后方可到倉庫領用,項目清楚,手續齊全。如有不符,倉管員有權拒絕發放材料。

      4.3.2材料要按照“先進先出”的原則發放。對于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、電纜等,最初使用人填寫《物資領用單》,由倉管員銷賬。剩余材料必須存放在剩余材料存放點,剩余材料未使用完之前,不能開封新材料。

      4.3.3急用材料領用人員須在2個工作日內填寫《物資領用單》交倉管員,并由倉管員銷賬。

      4.3.4《物資領用單》由材料使用人填寫,直屬領導審批;如是借用材料,歸還時需填寫歸還日期,由倉管員驗收入庫。直屬領導須對整個物資領用合理情況進行監督。

      4.3.5周期性采購的材料均實行以舊換新制度,即用舊物資換領新物資,如:硒鼓、墨盒、燈泡、日常工具等。如不能提供舊物資,必須提供情況說明并由直屬領導簽名確認。

      4.4倉庫盤點

      4.4.1倉管員對庫存物資每月進行一次盤點,并填寫《倉庫進銷存臺賬》經直屬領導審核后,進行備案。

      4.4.2倉管員對倉庫相關紙質單據要留底并保存完整,包括:預算內/外材料申購單、入庫單、出庫單、物資領用單、倉庫進銷存臺賬等,以便備查。

      4.4.3對庫存時間較長的物資,發現霉變、破損或超過保質期時應及時填寫《物資報廢申請單》,寫明報廢原因,由財務管理中心進行價格審定,1000元以下的直屬領導根據實際情況填寫處理意見,1000元以上(含1000元)的材料報礦長審批。對有保質期要求的,倉管員應提前一個月報部門或項目負責人處理。

      4.4.4對不能及時處理的材料,應統一放置于倉庫的待處理材料隔離區內。

      4.5待處理物資管理

      4.5.1對回收再利用物資、項目部遺留下來的物資須填制《待處理物資登記表》,并報財務進行價格審定,1000元以下的物資由相關部門根據待處理物資的情況可做出內部調劑、變賣等處理,1000元以上(含1000元)的資產處理須報總經理或其授權人審批,倉管員設置賬本并按實際情況登記入賬。屬資產類物資需按相關辦法執行。

      4.5.2對“待處理物資”,倉管員應每季度至少整理、匯總一次,報部門或==項目經理審核后,提交上級部門待處理。

      4.5.3對于需調劑的資產,按相關辦法執行。

      10待處理物資登記表

      序號

      日期

      物資名稱

      規格

      型號

      單位

      單價

      數量

      性質

      分管領導處理意見

      總經理或授權人處理意見

      處理結果

      處理

      日期

      經手人

      倉管員

      備注

      備注:“性質”按回收、邊角料、隊組遺留、其他填寫。單價須財務審核,價格上蓋印。

      倉管員:

      出納員:

      分管領導:

      物資報廢申請單

      申請部門

      申請人

      申請日期

      物資編號

      物資名稱

      報廢數量

      規格型號

      購置日期

      報廢金額

      采購單價

      報廢原因

      簽名:

      直屬領導意見

      簽名:

      相關職能部門意見

      簽名:

      礦長意見

      簽名:

      處理情況

      物資已:□按規定廢棄

      □修復使用

      □退供應商

      □其他:

      處理人:

      倉庫管理流程圖

      根據物資申購單采購,原則上采購數量不能大于申購數量,且不能超過總金額,無申購的物品不能采購入倉

      倉管員和物資使用部門指定人員共同驗貨,對合格物資開《入庫單》并簽字確認,按指定位置擺放整齊

      物資要分類分區擺放并做好區域標識,如辦公用品,工程物資、清潔用品、危險品等

      庫內管理

      定期檢查,維護倉庫清潔、安全

      入庫管理

      領用人必須憑《物資領用單》經部門負責人批準后方可到倉庫領取

      物資按照“先進先出”的原則發放,急用物資須在一個工作日內補單交倉管員銷賬

      周期性采購的物資均實行以舊換新制度,舊物資每月由相關部門主管監督清點后,倉管員統一處理

      出庫管理

      倉管員每月對倉庫進行盤點并于25日前做好倉庫進銷存臺賬經主管領導簽名后報財務審核,保證賬物相符。

      倉庫盤點

      倉庫管理規范及具體操作細則圖例

      一、各項目倉庫要統一設立物品存卡,根據倉庫情況進行擺放,存卡填寫物品名稱、單位、日期等,不可隨意更改,領用物品須簽名,如圖:

      勞保類工具類

      二、倉庫須配有滅器等消防器材,嚴禁吸煙等標識應張貼在倉庫明顯位置

      三、相關單據要按要求填寫規范,實際采購物資時要根據物資申購單進行采購,原則上當月采購的物品要當月進倉,規范填寫,如圖:

      1、物資領用單填寫時注意單價及金額不用填寫,其他均按要求規范填寫,不可隨意涂改;

      2、領用物品較少時剩余空白處以“/”標注;

      3、填寫入庫單時應注意;

      ①物資申購單序號根據預算內或預算外物資申購單序號進行填寫;

      ②填寫完畢后經采購或部門指定檢驗人員、倉管員共同簽名后方可;

      ③填寫時單據不可隨意涂改。

      第11篇 某物資倉庫消防管理制度

      1.倉庫管理員應經過專門消防培訓,熟悉所管物資的物理和化學性質,熟悉物質的安全防火知識及滅火方法等。

      2.庫房內嚴禁吸煙和使用明火,并設有明顯的禁牌,庫房門口及通道不準堵塞,要保持暢通無阻。

      3.庫房內不準使用 碘鎢燈.日光燈.高壓水銀燈照明;嚴禁使用電熨斗.電爐.電烙鐵等電熱器具。

      4.要根據不同貨物分類.分庫存放,不準將性能相互抵觸,滅火方法不同的貨物同庫混存。

      5.庫內貨物堆放應做到“五距”,即燈距.墻距.堆距.柱距.頂距。

      6.無關人員不準進入庫房,庫房內不允許住人和設辦公室。

      7.倉庫管理員要經常檢查照明燈具.電線.開關等電器,發現電線老化,破損或絕緣不良等要及時維修處理。庫內不得隨意拉設臨時電線。

      8.倉庫管理員下班前要認真檢查庫房,確認無問題后,切斷電源方可鎖門離開。

      第12篇 某公司物料倉庫安全管理制度

      公司物料倉庫安全管理制度

      1、物料倉庫應有牢固的房頂,墻壁和地面。門窗有可靠的防護裝置。房頂及地下管道層不得與其他房間相通。

      2、內敷設的電線應有鐵質套管。嚴禁使用熒光照明,一般物料倉庫用白熾燈加防護罩,煙酒倉庫使用防爆燈,并將電源開關安裝在庫外。倉庫的工作人員下班時,應關閉或切斷電源

      3、倉庫內嚴禁吸煙,并應設置適量的滅火器材。存放的物品應按防火要求留出'五距':即燈距不少于0.5米,頂距、墻距不少于0.3米。柱距、垛距不少于0.1米)。

      4、存放貴重物品的倉庫,要安裝防盜報警器,并配置防撬鎖。

      5、物料倉庫存放的各類物品應建立賬冊,定期盤點,做到賬物相

      6、存放安全應有專人負責,門鑰匙有專人保管,嚴禁無關人員進入倉庫,不得在倉庫內會客。

      x倉庫管理制度(十二篇)

      倉庫管理制度范本1.目的本制度對于倉庫的收、發、存、管作了規定,以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出,儲存時不變質、不損壞、不丟失。2.適用范圍適用于原料庫和成
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