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      安全標準化內部評價管理制度

      發布時間:2023-10-30 09:20:10 查看人數:10

      安全標準化內部評價管理制度

      安全標準化內部評價管理制度

      1.目的和適用范圍

      1.1目的

      為了驗證安全管理活動是否符合要求以便及時發現問題,采取糾正措施,使安標工作得到持續有效實施。

      1.2適用范圍

      適用于本公司安全標準化內部評價工作的管理。

      2 引用文件

      2.1 《冶金等工貿企業安全生產標準化基本規范》安監總管四〔2011〕128號

      3.職責

      3.1公司主管安全領導負責自評小組組長和成員的任命。

      3.2自評組長負責自評計劃、自評報告的編制和自評工作的組織實施。

      3.3被評價部門配合自評工作并對存在的問題開展糾正預防措施活動;

      3.4承擔具體自評工作的成員,按計劃完成任務;

      3.5生產部負責收集和保存自評資料;

      4. 工作要求

      自評流程:

      4.1自評計劃

      每年年初生產部負責人編制年度自評計劃,報總經理批準。每年的自評范圍至少應覆蓋安全標準化體系覆蓋的所有部門和區域。根據體系運行情況,可針對的增加自評頻次。

      4.2成立自評組

      公司主管安全領導指定(或兼任)自評組長,組成自評組。自評組成員應具備資格,本公司自評員由總經理聘任,自評時參加自評工作,亦可以聘請專業人員擔任,自評員需經過培訓、考核合格后取得相應的資格,其承擔的自評工作應與平時擔任工作無直接關系。

      4.3自評準備

      4.3.1自評組長召開自評組會議,并制定“自評實施計劃”,經批準后于自評前一星期發給受評部門。受評部門接到通知后,做好工作安排及自評前的準備。

      4.3.2承擔本次自評的自評員根據分工在自評開始前編寫好“自評檢查表”,檢查表內容應包括:

      a)評價本公司安全管理方針和安全管理目標、目標分解及安標工作文件是否符合安標的要求;

      b)依據《本企業安全標準化評審標準》和企業的安全管理制度,評價本公司安全管理計劃的落實,評價本公司安標工作的運行是否適宜、有效;

      c)針對評價內容從受評價區域中選取樣本,以進一步提出與評價內容有關的問題,通過評價查證得出結論。

      4.4自評實施

      4.4.1首次會議 :

      a)由自評組長主持,參加會議人員為自評組全體成員,受評部門負責人及管理人員

      b)自評組長介紹自評組成員,說明自評目的、依據、范圍、方法及日程安排,澄清自評計劃中不明確的內容,征求受評部門對自評工作的意見。

      4.4.2現場自評

      自評人員根據計劃進行自評,通過面談、提問、查閱文件、現場查看、測試等方式來收集客觀證據,并記錄自評結果,對受評部門作出評價。自評員應按檢查表的項目逐項檢查,不輕易偏離檢查表,經常對照來核正自評方向,收集證據應采取隨機抽樣的方法進行,保證所抽取的樣本具有代表性,并認真做好記錄。

      現場自評后,自評組應評審和匯總所有評審結果,對不滿足評審標準、公司管理制度和法規要求的,以書面形式開列不符合項,通知被審部門,使不符合項得到確認。并有針對性的展開糾正預防措施活動。

      4.4.3末次會議

      a)末次會議由自評組長主持,本公司領導、相關部門及自評組全體成員參加。

      b)會上著重向領導匯報自評結果,使領導能了解目前本公司安全標準化體系的運行情況,并對前一段時間安全標準化運行情況進行總結,對改進安標工作提出建議。

      4.4.4自評報告

      自評報告由自評組長編寫,對自評/考核情況進行概述。

      4.4.5糾正及糾正措施

      a)自評組對自評中發現的不符合項編寫“不符合項報告”。各部門在收到不符合項報告后,在限制完成時間內負責糾正措施實施。

      b)自評組負責對糾正措施的確認,對其實施情況進行檢查,若受審部門未實施糾正措施,自評組人員應向總經理反映情況。

      4.4.6跟蹤驗證

      a)跟蹤自評活動由原自評人員進行,驗證并記錄所采取的糾正措施的實施情況及其有效性。

      b)承擔跟蹤自評的自評員應檢查受評部門糾正措施的落實情況,并檢查糾正措施的有效性,然后填寫“不符合項報告”的“驗證”一欄

      c)對報告中不合格,被審部門要分析原因,制定糾正措施,限期進行整改。如在限期完成時間內的糾正措施無效,應將情況向安全管理部門負責人匯報。

      4.4.7自評計劃、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄由生產部保存歸檔。

      5 記錄

      5.1《安全標準化系統自評計劃》

      5.2《首(末)次會議簽到表 》

      5.3《本企業安全標準化自評檢查表》

      5.4《安全標準化系統不符合項通知單》

      5.4《安全標準化系統自評報告》

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