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      a公司采購合同管理制度

      發布時間:2023-07-03 07:00:28 查看人數:56

      a公司采購合同管理制度

      a公司采購合同管理制度

      某公司采購合同管理制度

      第1章 總則

      第1條 為加強公司對采購合同的管理,規范采購作業,根據國家相關法律法規和公司的規章 制度,特制定采購合同管理制度。

      第2條 本制度適用于公司化工生產物料、設備、辦公用品等的采購管理工作。

      第3條 公司采購部在授權范圍內負責采購合同的擬定、簽訂與履行等工作,財務部負責審核采購合同,并按合同進行付款。

      第4條 公司嚴格遵循平等自愿、互惠互利、誠實信用的原則訂立采購合同。

      第5條 合同必須采取書面形式,經協商有關修改合同的文書、傳真、電報圖表、電子郵件、報價書和會簽表等,均為合同的組成部分。

      第6條 合同內容必須完整,條 款應當明確、具體,文字表達嚴謹,書寫工整。

      第2章 合同簽訂

      第7條 公司總經理是采購合同的法定簽訂人,采購部經理在總經理的授權下代表公司簽訂采購合同。

      第8條 未經公司總經理授權,任何部門和個人不得以公司的名義對外簽訂采購合同。

      第9條 采購部根據經審批通過的采購申請制定采購方案,經采購部經理審批通過后嚴格執行。

      第10條 采購合同的簽訂流程如下。

      1.采購員采集供應商信息

      (1)采購員從使用部門的需求、價格、質量、服務、數量、供貨周期、合作歷史記錄等角度考察供應商,并根據考察結果編寫《供應商情況分析表》,詳細登記供應商各個方面的信息。

      (2)采購員提出對供應商的分析意見和采購建議,填寫《供應商情況分析表》,將《供應商情況分析表》交給采購部經理。

      2.確定備選供應商。采購部經理根據《供應商情況分析表》,初步篩選符合條 件的供應商,分析各供應商優劣,確定兩家以上備選合作供應商,并分配采購份額給各供應商。

      3.采購合同談判。采購部經理與備選供應商進行談判,共同擬訂采購合同。需要時,可要求使用部門人員參與談判,擬定合同草案。

      4.合同評審。采購部協同使用部門負責人、質量管理部經理、財務部經理根據《供應商情況分析表》、備選合作供應商的采購合同進行評審,提出評審意見,并確定各供應商的采購份額,報公司總經理審批。

      5.合同審批。總經理總和評審意見,若采購合同金額在總經理審批權限內,總經理批準執行;若采購合同金額超出總經理審批權限,總經理將采購合同上報董事會審批,同時遞交評審意見。

      6.合同簽訂。相關領導在授權范圍內簽訂采購合同。

      第3章 合同履行

      第11條 合同蓋章 生效后,合同雙方按照合同規定的內容,全面地履行各自承擔的權利與義務。

      第12條 公司采購部和財務部應根據合同編號各立合同臺賬,每一合同設一臺賬,分別按采購情況和收付款情況一事一記。

      第13條 在合同履行過程中,合同對方所開具的發票必須先由具體經辦人員審核簽字認可,經總經理簽字同意后,再轉財務審核付款。

      第4章 合同的變更和解除

      第12條 合同變更或解除必須依照合同的簽訂流程經采購部、財務部、法律顧問等相關負責人和公司總經理審核通過方可。

      第13條 變更或解除合同的通知和回復應采用書面形式符合公文收發的要求,并按規定經審核后加蓋公章 或合同專用章 。掛號寄發或由對方簽收,掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。

      第14條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力,納入本制度規定的管理范圍。

      第15條 合同變更后,合同編號不予改變。

      第16條 在合同履行中出現下列情況之一時,采購部應及時上報公司總經理,并按照國家法律法規和本公司相關規定及合同約定與對方當事人協商變更或解除合同。

      1.由于不可抗力致使合同不能履行的。

      2.由于對方在合同約定的期限內沒有履行合同的。

      3.由于情況變更,致使公司無法按約定履行合同,或雖能履行但會致公司重大損失的

      4.其他合同約定的或法律規定的情形出現。

      第17條 合同發生糾紛時,會同法律顧問與合同對方協商解決,協商不成需進行仲裁或訴訟的,協助法律顧問辦理有關事宜。

      第五章 其他

      第18條 采購部定期將履行完畢或不再履行的合同有關資料,如文書、圖表、傳真件以及合同流轉單等,按合同編號整理,由法律顧問確認后交檔案管理人員存檔,不得隨意處置、銷毀、遺失。

      第19條 公司定期對采購合同管理進行考核,合同簽約率、合同文本質量、合同履行情況、合同臺賬記錄等將影響采購人員的績效考核結果。

      第20條 凡因未按公司規定處理合用事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關資料而給公司造成損失的,追究其經濟和行政責任。

      第21條 因故意或重大過失而給公司造成重大損失的,移送有關國家機關和司法機關追究其法律責任。

      第六章 附則

      第22條 本制度未盡事宜,依照國家有關的法律、法規和政策執行。

      第23條 本制度由采購部制定,解釋權歸采購部所有。

      第24條 本制度自頒布之日起開始執行。

      a公司采購合同管理制度

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