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      集團(tuán)企業(yè)預(yù)算管理制度

      發(fā)布時(shí)間:2023-06-24 07:01:06 查看人數(shù):35

      集團(tuán)企業(yè)預(yù)算管理制度

      集團(tuán)企業(yè)預(yù)算管理制度

      某集團(tuán)預(yù)算管理制度

      一、預(yù)算管理要點(diǎn)。

      (一)預(yù)算部署。

      集團(tuán)公司總裁辦根據(jù)總裁確定的工作目標(biāo)和任務(wù),于每年2月部署集團(tuán)公司下年度++全年預(yù)算工作,集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部設(shè)計(jì)細(xì)化預(yù)算方案、表格,填報(bào)說(shuō)明并下發(fā)各編報(bào)公司和部門(mén)。

      (二)組織保障。

      各編報(bào)公司要成立預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組,總經(jīng)理親自?huà)鞄?銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)、職能部門(mén)負(fù)責(zé)人共同參與,分工負(fù)責(zé),完成本公司或部門(mén)預(yù)算編制工作。

      (三)編報(bào)范圍。

      集團(tuán)公司范圍內(nèi)所有經(jīng)營(yíng)公司、內(nèi)部核算考核部門(mén)、管理部門(mén)均應(yīng)編制預(yù)算,包括各分公司及其下設(shè)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)和辦事處、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)、各職能部門(mén)、運(yùn)作機(jī)構(gòu)等。

      (四)編報(bào)方法。

      編制預(yù)算采用上下結(jié)合、綜合平衡方法,自上而下分解目標(biāo)、明確任務(wù),自下而上層層填報(bào)、逐級(jí)審核把關(guān)、匯總,最終進(jìn)行綜合平衡。

      (五)預(yù)算審批。

      集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部收集匯總總體預(yù)算,呈集團(tuán)公司總裁辦平衡論證、上報(bào)集團(tuán)公司總裁批準(zhǔn),各基層公司或部門(mén)預(yù)算由各分公司平衡、論證、審批。

      (六)預(yù)算控制。

      各編報(bào)部門(mén)要發(fā)揮預(yù)算指導(dǎo)、約束作用,根據(jù)審批后的預(yù)算開(kāi)展日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng),集團(tuán)公司根據(jù)各公司部門(mén)預(yù)算和實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行分析、考核、評(píng)價(jià)。

      (七)編制原則。

      1、必須考慮到逐步逼近集團(tuán)公司發(fā)展中長(zhǎng)期目標(biāo)。

      2、當(dāng)年指標(biāo)增長(zhǎng)必須高于市場(chǎng)容量增長(zhǎng)。

      3、要保證自己增長(zhǎng)要高于主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手增長(zhǎng)。

      4、在綜合考慮投入前提下,利潤(rùn)增長(zhǎng)必須高于費(fèi)用增長(zhǎng)。

      5、要考慮人工成本占利潤(rùn)合適比例,保證具有競(jìng)爭(zhēng)力人均創(chuàng)利水平。

      二、預(yù)算內(nèi)容。

      (一)集團(tuán)公司預(yù)算種類(lèi):集團(tuán)公司實(shí)行全面預(yù)算管理。

      1、產(chǎn)品、商品盈利預(yù)算。

      (1)集團(tuán)公司主要產(chǎn)品、商品盈利預(yù)算表。

      (2)集團(tuán)公司主要產(chǎn)品、商品銷(xiāo)售地區(qū)分布盈利預(yù)算表。

      2、成本預(yù)算。

      (1)集團(tuán)公司主要產(chǎn)品、商品單位成本預(yù)算表。

      (2)集團(tuán)公司制造費(fèi)用預(yù)算表。

      (3)集團(tuán)公司技術(shù)服務(wù)成本預(yù)算表。

      3、期間費(fèi)用預(yù)算。

      (1)集團(tuán)公司營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算表。

      (2)集團(tuán)公司管理費(fèi)用預(yù)算表(分公司填列)

      (3)集團(tuán)公司管理費(fèi)用預(yù)算表(職能部門(mén)填列)

      (4)集團(tuán)公司科研開(kāi)發(fā)成本預(yù)算表。

      4、資本預(yù)算

      (1)集團(tuán)公司固定資產(chǎn)添置預(yù)算表。

      (2)集團(tuán)公司新項(xiàng)目投入預(yù)算表。

      5、集團(tuán)公司資金預(yù)算:現(xiàn)金流量預(yù)算表。

      6、財(cái)務(wù)預(yù)算。

      (1)集團(tuán)公司損益預(yù)算表。

      (2)集團(tuán)公司資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表。

      (3)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)預(yù)算表。

      (二)各經(jīng)營(yíng)公司應(yīng)編制預(yù)算表格式樣(管理費(fèi)用預(yù)算表同營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算表)填表說(shuō)明及要求。

      1、分公司損益預(yù)算表:規(guī)劃編制分公司全年損益狀況。

      (1)產(chǎn)品、商品銷(xiāo)售收入:填列各產(chǎn)品、商品銷(xiāo)售收入,考慮到各分公司現(xiàn)狀,其產(chǎn)品、商品銷(xiāo)售收入可以合填。

      (2)對(duì)內(nèi)銷(xiāo)售收入填列本公司內(nèi)不同銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)之間內(nèi)銷(xiāo)收入。

      (3)折扣銷(xiāo)售填列給代理客戶(hù)返點(diǎn)、獎(jiǎng)勵(lì)等金額。

      (4)回傭收入填列從集團(tuán)公司各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)取得銷(xiāo)售返點(diǎn)、獎(jiǎng)勵(lì)金額。

      (5)遞延毛利:由于欠款銷(xiāo)售,賬面所反映而因未收款而沒(méi)有真正事實(shí)毛利金額。

      (6)預(yù)提獎(jiǎng)勵(lì)基金 暫不填列。

      (7)預(yù)提遞延毛利準(zhǔn)備金:遞延毛利中,毛利金額為負(fù)金額部分毛利合計(jì)金額。

      (8)對(duì)外銷(xiāo)售凈折扣折讓:給零售客戶(hù)購(gòu)貨折扣折讓,一般情況該款項(xiàng)只允許客戶(hù)繼續(xù)購(gòu)貨使用。各分公司根據(jù)情況有發(fā)生則填列。

      (9)上年數(shù)據(jù)根據(jù)前十一個(gè)月實(shí)際情況和三月預(yù)計(jì)情況之和填列。

      2、分公司資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表。

      規(guī)劃編報(bào)公司全年平均資產(chǎn),負(fù)債、權(quán)益結(jié)構(gòu)及狀況,填按各財(cái)年十二個(gè)月平均資產(chǎn)負(fù)債情況填列各項(xiàng)目。

      3、分公司主要產(chǎn)品、商品銷(xiāo)售方式構(gòu)成預(yù)算表:反映各分公司內(nèi)銷(xiāo)、外銷(xiāo)以及外銷(xiāo)中代理,行業(yè)、零售分布情況。

      (1)產(chǎn)品、商品類(lèi)別根據(jù)具體情況進(jìn)行增減,原則是同集團(tuán)公司各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品、商品類(lèi)別相同,主要產(chǎn)品、商品列示要達(dá)到預(yù)算損益表銷(xiāo)售收入80%,剩余20%列入其他項(xiàng)目。

      (2)集團(tuán)內(nèi)部銷(xiāo)售:向其他分公司銷(xiāo)售或返銷(xiāo)集團(tuán)公司。

      (3)代理銷(xiāo)售:產(chǎn)品、商品銷(xiāo)往同公司簽定代理協(xié)議或合同貿(mào)易性經(jīng)營(yíng)單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),一般需開(kāi)具增值稅發(fā)票。

      (4)行業(yè)銷(xiāo)售:產(chǎn)品、商品銷(xiāo)往某行業(yè)或系統(tǒng)大用戶(hù),其購(gòu)貨目的是直接使用經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),一般購(gòu)貨金額、數(shù)量較大,次數(shù)較少,開(kāi)具普通發(fā)票即可。

      (5)進(jìn)貨額在100萬(wàn)元以上代理客戶(hù)詳細(xì)清單。清單內(nèi)容為代理客戶(hù)進(jìn)貨產(chǎn)品、商品名稱(chēng)、進(jìn)貨數(shù)量、進(jìn)貨金額。

      4、分公司從集團(tuán)公司主要產(chǎn)品、商品進(jìn)貨情況預(yù)算表。

      體現(xiàn)分公司作為集團(tuán)公司主銷(xiāo)售渠道管理原則和產(chǎn)品、商品構(gòu)成情況。

      (1)分公司從集團(tuán)公司進(jìn)貨包括從各地進(jìn)貨。

      (2)產(chǎn)品、商品類(lèi)別預(yù)算表。

      (3)從集團(tuán)公司取得返點(diǎn)、獎(jiǎng)勵(lì)金額等按上年各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)政策測(cè)算。

      (4)進(jìn)貨金額數(shù)據(jù)為不含稅金額。

      (5)欠款規(guī)模金額為含稅金額。

      (6)填列數(shù)量、金額要考慮市場(chǎng)降價(jià)因素,保持其數(shù)據(jù)合理性。

      5、分公司主要產(chǎn)品、商品盈利預(yù)算表:產(chǎn)品、商品類(lèi)別預(yù)算表,主要反映主要產(chǎn)品、商品盈利水平和構(gòu)成情況。

      6、分公司營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算表:主要反映銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)費(fèi)用開(kāi)支水平。

      (1)預(yù)算銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)費(fèi)用。

      (2)預(yù)計(jì)人數(shù)為全年平均人數(shù)。

      (3)表中各項(xiàng)目按表中填列說(shuō)明項(xiàng)填列。

      (4)預(yù)計(jì)不發(fā)生項(xiàng)目不填列。

      7、管理費(fèi)用預(yù)算表:主要反映職能部門(mén)費(fèi)用開(kāi)支水平。

      (1)預(yù)算非銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)(如財(cái)務(wù)部、商務(wù)部、總經(jīng)辦等)費(fèi)用。

      (2)預(yù)計(jì)人數(shù)為全年平均人數(shù)。

      (3)表中各項(xiàng)目按表中填列說(shuō)明項(xiàng)填列。

      (4)預(yù)計(jì)不發(fā)生項(xiàng)目不填列。

      8、分公司固定資產(chǎn)添置預(yù)算表:反映固定資產(chǎn)添置情況。

      新添固定資產(chǎn)單位價(jià)值在5000元以上,附詳細(xì)清單,清單內(nèi)容包括:名稱(chēng)、單價(jià)、數(shù)量、金額、用途。

      9、分公司財(cái)務(wù)考核及經(jīng)營(yíng)指標(biāo)預(yù)算表:主要反映考核經(jīng)營(yíng)指標(biāo)情況。按表中計(jì)算公式填列。

      集團(tuán)企業(yè)預(yù)算管理制度

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