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      g公司管理制度之工程發包制度(十二篇)

      發布時間:2024-03-05 12:42:07 查看人數:87

      g公司管理制度之工程發包制度

      第1篇 g公司管理制度之工程發包制度

      為加強工程發包管理,確保工程質量,根據國家有關法律法規規定,結合公司的實際情況,制定本制度。

      一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發包,擇優選擇承包單位,公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發包。

      二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面合同,明確雙方的權利和義務。

      三、承包單位不得轉包工程業務,可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發包。

      四、主體工程必須由承包單位自行施工,其它分項工程如需分包,必須經公司批準擇優選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包合同,分包合同與總包合同的約定應當一致;不一致的,以總包合同為準。

      五、建設工程必須發包給具有相應資質等級的施工單位,應避免承包方以低于成本的價格競標,不得任意壓縮合理工期。

      六、凡屬投資公司員工,其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。

      工程材料設備采購管理制度

      為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關法律法規的規定,結合公司的實際情況,制定本制度:

      一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

      二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

      三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。

      四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。

      確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規定,保證及時供貨。

      五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領用辦理出入庫手續,辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

      六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

      七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行

      監督和檢查驗收,確保工程質量。

      第2篇 公司勞務派遣管理制度

      勞務派遣管理制度

      1適用范圍

      本制度適用于公司勞務派遣的管理。

      2職責

      人力資源部負責與勞務派遣單位簽訂勞務派遣協議,并按照協議內容按照時間向派遣單位支付管理費用、派遣員工工資。

      3程序

      3.1用人單位的選擇

      3.1.1勞務派遣管理實行機構統一、標準統一、價格統一.用人單位由公司負責選擇確定。

      3.1.2

      公司負責處理用工單位和派遣人員對用人單位的投訴,每年對用人單位服務質量進行一次綜合評估。

      3.1.3

      在評估中對未達到勞務派遣協議書約定基本服務標準的用人單位進行督導,連續兩次或累計三

      次被督導的用人單位將被終止合作關系。

      3.1.4為確保服務質量,

      向用工單位提供勞務派遣服務的用人單位由公司根據用人單位過往業績、行業經驗等綜合服務能力指定,由用工單位與用人單位簽訂勞務派遣協議書,各單位、部門不得自行選擇。

      3.2勞動關系管理

      3.2.1派遣人員的人事及勞動關系均隸屬于用人單位,所有與人事及勞動關系相關事宜均由用人單位負責。

      3.2.2派遣期限由用工單位與用人單位按照勞務派遣協議書約定確定。派遣期限一般不低于10個月。

      3.2.3用工單位可以為派遣人員設定試用期,試用期期限根據派遣期確定且計入派遣期。試用期設定具體如下:

      1)大專及以上學歷的大學生,試用期為三個月;

      2)無學歷的崗位操作工,試用期為一個月;

      3.2.4派遣人員的黨、團關系由用人單位負責。用人單位應按有關規定為派遣人員每年至少組織一次團員活動或黨員民主生活會等黨動。

      3.2.5派遣人員檔案由用人單位負責管理。

      檔案管理應按照人事檔案管理標準,由用人單位負責收集、甄別、整理、歸檔、裝訂、保管、轉移等工作,做到規范管理、妥善保存。用工單位應積極配合用人單位,提供檔案管理所需資料

      3.3勞動報酬和福利待遇

      3.3.1用工單位應按照派遣人員工作崗位,根據崗位要素和當地勞動力市場價格,會同用人單位合理確定派遣人員的勞動報酬標準及其用期間的勞動報酬,并在派遣協議《勞務派遣協議書》中列明。

      3.3.2派遣人員試用期內的勞動報酬不得低于約定工資的80%,

      并不得低于派遣人員工作所在地人民政府規定的最低工資標準。

      3.3.3派遣人員的勞動報酬以銀行卡打卡形式支付,工資發放日一般為每月5日(遇節假日順延)發放上月工資。

      3.3.4派遣人員的工資、獎金、加班費、社會保險費、意外傷害保險費、團體醫療保險費及以貨幣形式支付的津補貼等,由用工單位以勞務費的形式轉賬給集團公司與用人單位簽訂的托管協議指定賬戶,由用人單位負責薪酬發放、社會保險費繳納、個人所得稅代扣代繳、意外傷害保險費及團體醫療保險費繳納等。

      3.3.5勞務派遣工的福利由用工單位規定并發放。

      3.3.6用工單位應依法向派遣人員提供符合政府有關勞動保護規定的工作場所、工作條件。派遣人員從事有職業危害工作的,用工單位應依照國家相關政策提供職業危害防護,并在派遣期內安排對其進行職業健康檢查,及按國家規定保證派遣人員的休息休假。

      3.3.7派遣人員各種假、曠工及因工培訓期間的薪酬待遇由各單位根據政府有關規定及參照集團公司薪酬管理制度,并抄用人單位備查。

      3.3.8用工單位按照集團公司整體安排調整員工工資時,對連續使用的派遣人員按正常機制調整。對派遣人員的人數、工資、獎金、加班費、津補貼、社會保險費、福利費及人身意外傷害和醫療保險費等,人力資源部相關負責人按集團公司人力資源管理要求單列統計、分項載明。

      3.4社會保險管理

      3.4.1用工單位應當按照社會保險經辦機構規定,按月為派遣人員支付法定社會保險參保費用,由用人單位負責及時辦理參保手續和繳納相關費用。

      3.4.2社會保險繳納基數,由用工單位按照勞務派遣協議書約定在《勞務派遣協議書》中列明。社會保險繳費基數按當地社保機構規定執行,但不得低于當地的最低繳費基數。

      3.4.3派遣人員在派遣期間發生工傷的,用工單位應在事發24小時內立即電話或書面通知用人單位,并及時將受傷的派遣人員送往工傷治療醫院治療。需要墊付醫療費用的,可由用工單位墊付治療結束后再進行報銷。

      3.4.4派遣人員的工傷認定申請和傷殘等級鑒定申請由用人單位負責(鑒定費由用人單位承擔)。

      3.4.5派遣人員的工傷待遇除由社會保險基金及勞務派遣協議書約定的團體保險支付的保險賠償金額外,不足的部分由用工單位承擔。

      3.4.6派遣人員工傷醫療期間及確認為喪失或部分喪失勞動能力的,用人單位與用工單位應主動協作,

      3.4.7為分散用工單位工傷、醫療“空檔期”風險,用工單位可根據崗位風險需要,員工入廠時應及時向用人單位預警。

      3.4.8用工單位向用人單位支付了人身意外傷害保險和醫療保險費后,若因用人單位原因未及時辦理參保手續而發生事故應由保險公司支付的賠償費用由用人單位承擔。

      3.4.9用工單位向用人單位提供了當月勞務派遣新增人員信息且用人單位已經申報社會保險費用后,若派遣人員離職且社會保險經辦機構不予退費時,已產生的社會保險費用由用工單位承擔。

      3.4.10派遣人員派遣期屆滿后,社會保險關系的轉移等手續由用人單位負責辦理。

      3.5派遣終止及派遣人員的退回

      3.5.1用工單位可將存在如下情形的派遣人員退回用人單位,且無須向用人單位支付經濟補償,但應

      提前5個工作日以書面形式通知用人單位,用人單位應配合用工單位提供相應證據和依據:

      1) 派遣人員在試用期內被發現不符合錄用條件的;

      2)派遣人員嚴重違反用工單位的規章制度和勞動紀律的;

      3)派遣人員嚴重失職、營私舞弊,給用工單位的利益造成重大損害的;

      4)派遣人員與第三方建立勞動關系,對用工單位工作造成嚴重影響,或經用工單位提出拒不改正的;

      5)派遣人員被司法機關依法追究刑事責任的;

      6)派遣人員以欺詐或脅迫的手段,致使用人單位在違背真實意思的情況下訂立或變更勞動合同的;

      7)其他符合政策規定的情形。

      3.5.2用工單位可將存在如下情形的派遣人員退回用人單位,但應提前

      勞務公司派遣管理制度勞務公司派遣管理制度35日通知用人單位,并向用人單位支付經濟補償:

      1)派遣人員因病或因非因工負傷的醫療期滿后,不能從事原工作,也不能從事用工單位另行安排的工作的;

      2)用工單位提供的證據證明派遣人員不能勝任派遣崗位工作,且經用工單位調崗或培訓后仍不能勝任工作的;

      3)經用工單位、用人單位和派遣人員協商,達成書面協議同意解除派遣的;

      4)派遣人員的派遣期限屆滿而終止派遣的;

      5)協議訂立時所依據的客觀情況發生重大變化,致使用工單位派遣人員的條件不復存在的。

      3.5.3派遣人員提起仲裁、訴訟時,經仲裁委員會或法院認定用工單位提供的資料及證據存在不實或不足,用工單位應按要求予以核實、補充。

      3.5.4派遣人員與用人單位發生勞動爭議或法律糾紛時,由用人單位負責處理,用工單位勞動爭議調 解委員會予以配合。

      3.5.5因爭議或糾紛產生的賠償金、經濟補償金及訴訟費等按勞務派遣協議書約定辦理。

      3.5.6用工單位可將達到法定退休年齡或已經開始享受基本養老保險待遇的派遣人員退回用人單位。

      3.5.7派遣人員退休手續由用人單位負責辦理并負責退休后管理。退休人員社會化管理機構收取的社會化管理費和政府醫療保險經辦機構收取的已退休派遣人員補充醫療保險費按勞務派遣協議書約定辦理。

      3.5.8對于存在下列情形的派遣人員,用工單位不得終止或解除使用,并不得退回用人單位:

      1)從事接觸職業病危害作業而未進行離崗前職業健康

      檢查或者疑似職業病在診斷或醫學觀察期間的;

      2)在用工單位患職業病或因工負傷并被確認喪失或部分喪失勞動能力的;

      3)患病或非因工負傷,在醫療期內的;

      4)女性派遣人員在孕期、產期、哺乳期內的;

      5)法律法規規定的其他情形。

      4.5.9派遣人員因以下原因提出與用人單位解除勞動合同并根據勞務派遣協議書規定應得的經濟補償金及依法所得的賠償金由用工單位最終承擔:

      1)用工單位未按照法律規定或本合同的約定提供勞動保護和勞動條件的;

      2)因用工單位原因未能及時向用人單位足額支付勞動報酬的;

      3)因用工單位原因未依法向用人單位支付社會保險費的;

      4)用工單位的規章制度違反法律、法規的規定,損害勞動者權益的。

      4.5.10派遣人員派遣期限屆滿前,用工單位如繼續使用該人員的,應在派遣期限屆滿前15日內書面通知用人單位。

      4.5.11用工單位接到派遣人員的離職通知后,應在5日(如遇國家法定節假日順延)內書面告知用人單位并將經派遣人員本人簽字的辭職申請或其他證據資料交用人單位。

      4.5.12派遣人員向用人單位提出解除或終止勞動合同的,按勞務派遣協議書約定辦理。

      4檢查與考核人力資源部接受分管領導的檢查與考核。

      第3篇 公司財務會計管理制度

      公司財務會計管理制度(五)

      1、認真執行《會計法》,嚴格遵守財經紀律。

      2、做好預決算工作。做到經費使用有預算,杜絕支出的隨意性。年初由科(院)本著量入為出的原則,作出預算草案,經總公司審查,總經理辦公會討論通過。預算經審批后,將嚴格按照預算執行。年終根據預算支出情況,做好年度決算工作。

      3、公司購買物品原則上在上級指定地點和商店購買,所購物品必須先入庫后出庫。報銷時,報銷單必須附有入庫驗收單,驗收人、經辦人、領款人簽字蓋章。領用時要嚴格執行審批程序,出庫物品必須經審批簽字,庫管員方可發放。

      4、嚴格執行有關財務管理規定。購置集控商品、1000元大額支出及大額對外借款、捐助等,必須經過經理辦公會集體研究,按規定履行報批手續。

      5、堅持定期進行財務審計和報告制度。做到收支情況定期向公司總支委員會、職代會報告,增強透明度。

      6、嚴格費用審批。各類費用的發生,必須先提交報告,經總經理辦公會明確認定后方可發生,否則一律不予報銷;各部門及公司領導發生的招待費、差旅費必須經部門主管、公司主管初簽后,再經總經理復簽方可報銷;其它正常的計劃內費用由經營經理與副總經理會簽;走訪慰問、文明創建及支部活動等黨群工作發生的費用由總支副書記與副總經理會簽后報總經理理簽字審批報銷;總經理出差期間,發生的常規性費用由副總經理代行審批。

      7、嚴格執行借還公款制度。出差人員或購物需要借款的,要從嚴掌握。辦完事后,應及時辦理報銷手續,不可拖辦,影響正常的財務秩序。否則,按礦有關規定執行。

      9、財務報表除按時上報外,每月五日前報總經理、副總經理一份,每半年進行一次財務會審。

      第4篇 公司餐廳管理規章制度

      第一條 總則

      1.為進一步規范公司餐廳管理工作,給公司員工提供衛生、潔凈的就餐環境,充分保障全體員工的身體健康,特制定本規定。

      2.本規定適用于公司餐廳及公司內部為公司員工提供就餐服務的各類餐飲場所。

      第二條 管理機構

      公司_____負責對餐廳的監督管理,具體管理職責包括:

      1.貫徹執行有關餐飲管理方面的法律法規、法規。

      2.在廣泛征詢員工意見的基礎上建立、健全公司內部餐廳管理規章制度,并組織實施。

      3.負責公司餐飲服務單位的招聘、簽約。

      4.負責對公司餐廳餐飲服務單位食品質量和價格的監督、檢查與處罰。

      5.代表公司接受與處理員工對餐廳服務的意見、建議及投訴等。

      第三條 餐飲服務單位的義務

      1.按公司規定與公司簽訂服務合同,簽約后未經公司同意,不得轉包給其它經營單位。

      2.嚴格遵守國家法律法規,遵守衛生防疫、工商、稅務等有關部門以及公司制定的規章制度,嚴格履行餐飲服務合同。

      3.以服務公司員工為宗旨,根據公司生產運行特點與員工的需求做好餐飲服務工作。

      4.建立、健全各項規章制度,科學管理,規范服務,為員工提供衛生、安全的就餐環境。

      5.保證食品質量,努力增加和調整飯菜口味,嚴格成本核算,合理制定菜肴價格,文明服務。

      6.設立投訴箱、意見薄,張貼餐廳經營情況公示單,接受并及時解決員工有關飯菜質量、價格、服務態度、衛生等問題的意見、建議和投訴。

      7.接受衛生防疫等主管部門進行食品衛生安全工作檢查。對檢查中發現問題,應及時采取措施整改,并提交整改方案。

      第四條 具體服務要求

      1.衛生許可證應按時年檢,從業人員必須持有健康證與上崗證。

      2.不得采購無食品供應合格證供應點的食品。

      3.保證食品的無毒、無害,符合應有的營養要求。

      4.保持餐廳內外環境整潔,采取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其它有害昆蟲及孳生條件的措施。

      5.保證盛具、餐具的嚴格消毒,使用的洗滌劑、消毒液應當對人體安全無害。

      6.使用食品添加劑,必須符合食品添加劑使用衛生標準和衛生管理辦法的規定,否則不得使用。

      7.售飯前,炊管人員按時到達售飯窗口,工作服要穿戴整齊、干凈,胸前掛好服務牌。

      8.售飯中,態度熱情、禮貌待人、說話客氣、一視同仁、打菜均勻、服務周到,不與就餐者爭吵或打架。

      9.售飯后,做好飯后收尾工作,等就餐人員全部離開后,搞好環境衛生,及時關門上鎖。

      第五條 員工的權利義務

      1.員工有權就餐廳衛生條件、飯菜質量、價格等方面問題提出疑問、建議、意見或投訴,并有權要求餐廳給予明確答復。

      2.遵守餐廳秩序,按時就餐,排隊買飯,不插隊,不爭吵,不大聲喧嘩,不爭搶餐桌椅。

      3.保持餐廳環境衛生,不吸煙,不隨地吐痰,不隨地亂扔亂潑臟東西,剩湯、剩菜倒入指定容器。

      4.愛護公共設施,不在餐廳內外的門窗、玻璃、墻壁、桌椅等公共設施上隨意涂抹,亂貼亂畫,不準用腳踩餐桌椅,不能隨意挪動餐廳內的用具。

      5.養成文明就餐習慣,勤儉節約,愛惜糧食,節約用水用電,禁止猜拳行令、酗酒鬧事、打架斗毆和一切不文明舉止。

      第六條 法律責任

      如因餐廳衛生問題受到處罰,由餐廳經營單位承擔,與公司無關;同時,公司有權根據情節輕重酌情予以罰款。

      第七條 解釋

      本制度的最終解釋權歸_____所有。

      第八條 生效

      本制度自即日起生效。

      第5篇 某某物業公司財務管理制度

      某物業公司財務管理制度

      第一章總則

      第一條為加強財務管理,嚴肅財經紀律,根據國家有關法律、法規及錢管局財務制度,結合公司實際情況,制定本制度。

      第二章財政稅務票據管理暫行辦法

      第一節總則

      第二條為加強公司財政稅務票據管理,規范票據使用,制止亂收費,杜絕'小金庫',嚴肅財經紀律,本公司按局財政稅務票據管理辦法參照執行。

      第三條本辦法所稱財政稅務票據,是指單位在經濟活動中,向付款單位或個人收取款項開具的收款憑證(以下簡稱票據)。

      票據是單位財務收支的法定憑證,是會計核算的原始憑證,是財政、審計、物價、稅務、監察等部門進行檢查監督的重要依據。

      第四條公司財務部門是票據管理的職能部門,負責票據的購領、使用、保管、結報、核銷等環節工作。單位會計主管人員為票據管理的第一責任人。

      第二節票據的種類及適用范圍

      第五條票據主要分為發票和收據。

      第六條發票適用于銷售商品、提供勞務以及從事其他生產經營活動,向付款單位或個人收取的經營服務性款項。

      第七條收據用于行政事業性收入,即非應稅業務。

      第三節票據的購領

      第八條發票和收據由財務部門依照主管稅務機關有關規定,辦理購領手續,并嚴格參照規定執行。

      第四節票據的使用

      第九條各類票據必須按規定的種類及適用范圍使用,不得混淆使用和串用。

      第十條在啟用票據之前,必須仔細檢查有無缺聯、缺號、重號等情況,一經發現,應及時報告原發放單位處理。

      第十一條發生經濟活動收取款項,必須向付款單位或個人開具票據,并如實入賬,不得因對方要求隨意改變臺頭、品名和金額。

      第十二條開具票據要按規定時限、順序、逐欄、全部聯次一次性如實復寫,加蓋財務專用章或發票專用章,并有收款人簽章。

      第十三條票據如有開錯或作廢,必須在原票據上注明醒目的'作廢'字樣,全部聯次完整保存,以備結報核銷,不得擅自銷毀。

      第十四條空白的票據不得事先加蓋財務專用章或發票專用章,確需時應征得單位會計主管人員同意。空白票據未經單位會計主管人員同意,不準隨意外帶。

      第五節票據的保管

      第十五條票據統一由公司財務部門出納人員負責購領和保管,并建立票據購領登記制度,設置票據登記簿,并明確列示票據的種類、購領日期、票據編號、領用人和交回日期等。

      第十六條必須妥善存放和保管各類票據,不得擅自損毀;開票人不得經管空白票據的保管。

      第十七條不準自制、自印票據以及使用未經財政、稅務部門監制的票據,不得向文具商店購買票據。

      第十八條嚴禁票據買賣、轉讓、轉借、虛開、代開、偽造等違法行為。

      第六節票據的結報和核銷

      第十九條票據按照購領發放關系結報核銷,實行向誰購領向誰結報、誰發放誰核銷的辦法。由局直接發放的各類票據,直接向局結報。從主管稅務機關或地方財政部門購領的票據,按其相關規定辦理。

      第二十條因換版、改版和超過規定使用期限以及單位撤消、改組、合并等原因不再使用票據時,未使用完的票據,應及時辦理核銷手續;整本未使用的票據,退回原發放單位繳銷,不得擅自處理。

      第二十一條票據存根聯,經發放單位核銷后,由保管人按照會計檔案管理的有關規定隨當年會計檔案妥善歸檔保存,財政票據保存期限為五年,稅務票據保存期限為十年,期滿需銷毀時,必須編制銷毀清單經發放單位查驗批準后,方可銷毀。

      第二十二條票據或票據存根遺失、被損、被盜,保管人員位應在發現之日起五日內書面報告原發放單位,說明事因和整改措施,由發放單位核實并作出處理意見,必要時應及時登報聲明作廢。

      第七節票據的監督檢查

      第二十三條票據保管人員必須主動接受發放單位和主管部門的監督檢查,如實反映情況,提供資料,任何人不得干擾、阻撓、隱瞞和拒絕檢查。

      第二十四條違反票據管理規定及本辦法有關規定,由公司責令限期改正,并依照國家和省有關財政稅務票據管理規定進行處罰,構成犯罪的,移交有關部門,依法追究刑事責任。

      第八節附則

      第二十五條單位行政方面按工資總額2%撥交的工會經費,使

      用《工會經費撥繳款專用收據》;上述票據的發放、購領、使用、保管和核銷,發放單位或主管部門有明確規定的,從其規定,沒有明確規定的,參照本辦法執行。

      第三章出納工作安全防范規定

      第二十六條為了切實加強現金、票據和有價證券的安全管理,預防各種事故、案件的發生,保障國家財產和出納人員人身安全,根據局有關規定結合公司實際,特制定本規定。

      第二十七條出納安全防范工作,必須堅持預防為主、確保重點、保障安全的方針,遵循誰主管、誰負責的原則,實行領導負責制。

      第二十八條會計主管人員負責組織實施本規定,辦公室保衛人員協助責任人具體落實本規定。財務辦公室應當列入公司治安保衛重點部位加強防范。

      第二十九條強化安全防范設施建設,增強防范能力。

      (一)出納人員必須配置符合安全標準的保險箱(柜)。

      (二)出納辦公室必須門窗牢實,門鎖堅固,必要時應當配備符合技術防范要求的安全報警裝置。新設、遷移或調整出納辦公室時,應當對安全防范設施建設提出具體方案,經單位負責人批準后組織實施。

      (三)出納辦公室人員因事外出或下班時,必須關好門窗,鎖好保險箱(柜),撥好保險箱(柜)密碼,保險箱(柜)鑰匙必須隨身攜帶,不得存放在辦公桌抽屜內。出納人員發生變動時,應及時更改密碼或鑰匙。

      (四)根據有關規定和實際工作需要,應當為專職出納人員配備具有防盜、防搶功能的攜款裝具,改善辦公條件,投人身意外傷害保險等。

      第三十條嚴格遵守現金、票證管理制度。

      (一)出納人員對當天的收付款項必須在下班前留出一定時間,記好當天帳,結出余額,并核對庫存,做到日清月結。

      (二)每天庫存現金結余不得超過銀行規定的限額(未作規定的按1,000元計算),超過部分要及時解交銀行。

      (三)規定限額內的庫存現金結余,必須存放保險箱(柜),保險箱(柜)內不準放置私人財物和其他無關物品。

      (四)預留銀行的財務印鑒必須分人管理,由出納和會計主管分別保管,非上班時間,出納人員保管的印鑒應當存放在保險箱(柜)內。

      (五)出納人員到銀行提取或送存超過1萬元以上的現金款項,必須兩人或兩人以上同行,3萬元以上的安排汽車護送。路途較遠或銀行營業場所周邊治安情況復雜時,護送的現金標準應適當降低,應積極推行工資薪金打卡和大額現金銀行上門收款、預約送款業務。

      (六)出納人員去銀行交款前或提款后,途中不得辦理其他事項。

      (七)凡單位之間經濟往來,除特殊情況外,應通過銀行轉賬結算,減少現金收付。

      (八)必須做好空白支票、發票和收據等票據及有價證券、會計憑證、賬冊、資料的保管。空白支票必須與銀行印鑒分開存放。嚴格控制外帶不填寫金額的轉賬支票購買商品或支付勞務。

      第三十一條出納人員一旦發生現金、票據、有價證券、鑰匙、單據、賬冊丟失或被盜、被搶等情況,應及時報告,并協助有關部門追查處理。

      第三十二條出納人員應當忠于職守、遵紀守法、不得徇私舞弊。對有違法、違紀、違規、失職、瀆職行為的主管人員和出納人員,依照有關規定進行處理。

      第四章會計檔案管理辦法

      第三十三條為了加強會計檔案管理,統一會計檔案管理制度,更好地為單位事業發展和經濟建設服務,根據《會計法》、《檔案法》和財政部、國家檔案局頒發的《會計檔案管理辦法》的有關規定,結合公司實際,特制定本辦法。

      第三十四條會計檔案是指會計憑證、會計賬簿和財務報告等會計核算專業材料,是記錄和反映單位經濟業務的重要史料和證據,任何部門和個人都不得據為己有或拒絕歸檔。具體包括:

      (一)會計憑證類:原始憑證、記賬憑證、匯總憑證、其他會計憑證。

      (二)會計賬簿類:總賬、明細賬、日記賬、固定資產卡片,輔助賬簿、其他會計賬簿。

      (三)財務報告類:月度、季度、年度財務報告,包括會計報表、附表、附注及文字說明;年度財務預算(或年度財務收支計劃),工程項目竣工財務決算;財務及稅務審計報告;驗資報告。

      (四)其他類:會計檔案移交清冊,會計檔案保管清冊,會計檔案銷毀清冊,銀行對賬單和余額調節表,財政稅務票據存根,經濟合同(或協議)資料、會計核算專業資料及涉稅資料,單獨成冊的工資單等。

      第三十五條會計檔案的整理和立卷

      單位每年形成的會計檔案,都應由會計人員按照歸檔要求,負責整理立卷和裝訂成冊。

      (一)會計憑證。登完賬后,按月整理,把當月的會計憑證收集齊全,按時間和序號逐張排列好,按適當厚度(原則上不得超過兩公分)分成若干本,裝訂成冊。整理裝訂時,必須將金屬物剔除,做到裝訂整齊、美觀、堅固和規范。

      (二)會計賬簿。每年會計年度終了,在結清舊賬,建立新賬后,集中統一整理;總賬、明細賬分別裝訂;活頁賬按會計科目編號按序排列,編定頁碼,加具目錄索引、賬簿啟用和交接記錄及封面后裝訂成冊。賬簿啟用和交接記錄表的有關內容要填寫齊全,蓋妥印章。賬簿封面應載明單位名稱、所屬年度、賬簿種類、裝訂人和裝訂日期等。

      (三)財務報告一般在年度終了后統一整理、裝訂成冊;月(季)度報表,年終財務決算應分別裝訂成冊。年度財務預算(或年度財務收支計劃)、工程項目竣工財務決算、財務及稅務審計報告、驗資報告單獨成冊。

      (四)其他需要歸檔的會計資料。包括銀行對賬單和余額調節表、財政稅務票據存根、經濟合同(或協議)資料、會計核算專業資料及涉稅資料等也隨同正式會計檔案及時進行收集整理,也可以年度終了后一次整理,按不同保管期限分類裝訂成冊。其中單獨成冊的經濟合同(或協議)應編定頁碼,加具目錄索引,記明合同(或協議)名稱、簽定日期、金額、對方單位名稱和頁次。

      第三十六條會計檔案的歸檔和保管

      (一)當年形成的會計檔案,在會計年度終了后,可暫由本單位會計人員保管一年后,于次年6月底前移交本單位的檔案管理人員統一保管,移交清冊由會計人員編造,清點核對后辦理移交手續。出納人員不得兼管會計檔案。

      (二)檔案管理人員接收保管的會計檔案,原則上應保持原卷冊的封裝,個別需要拆封重新整理的,應當會同會計人員和原經辦人員共同拆封整理,以分清責任。

      (三)所有會計檔案按要求移交后,檔案管理人員應按有關標準進行歸類和入盒存放,做好分類、編目、登記工作。不同保管期限的檔案原則上不得裝在同一盒內。

      (四)會計檔案的保管期限,分永久和定期兩類。定期保存期限分為3年、5年、10年、15年、25年五種,各種會計檔案的保管期限從會計年度終了后的第一天算起,具體類別和保管期限詳見附表。

      (五)對會計檔案必須進行科學管理,做到妥善保管、存放有序、查找方便,同時,嚴格執行安全和保密制度,不得隨意堆放,嚴防毀損、散失和泄密。

      第三十七條會計檔案的調閱

      (一)本單位財務人員調閱會計檔案時,必須按規定程序,辦理登記手續;本單位其他人員原則上不得調閱會計檔案,確需時應經會計主管同意,并由會計人員陪同;外單位人員調閱會計檔案要持正式介紹信,經公司總經理批準。

      (二)會計檔案原則上不得借出和復制,如有特殊需要,必須經本單位負責人批準。借出和復制會計檔案不得拆散原卷冊,不得勾劃、涂改,更不得抽換單據,并應限期歸還。

      第三十八條會計檔案的銷毀

      (一)會計檔案保管期滿需銷毀時,應由本單位檔案管理人員會同會計人員提出銷毀意見,并共同鑒定,編制會計檔案銷毀清冊,列明銷毀會計檔案的名稱、卷號、冊數、起止年度和檔案編號、應保管期限、已保管期限、銷毀時間等內容,經單位負責人審查并簽署意見后,報局審批或轉報權限部門審批。對于其中未了結的債權債務,未終止的對外投資,未處置的固定資產、土地征用以及涉及歷史遺留問題的原始憑證等,不得銷毀,應單獨抽出,另行立卷,由檔案管理人員保管到未了事項完結時為止。職工工資單也應單獨抽出,另行組卷,永久保存。單獨抽出立卷的會計檔案,應在會計檔案銷毀清冊和會計檔案保管清冊中列示。

      正在建設或未完工的工程項目,其保管期滿的會計檔案不得銷毀。

      (二)會計檔案按規定批準銷毀

      時,應由檔案管理人員和財務人員共同監銷,監銷人在銷毀會計檔案之前,應當按照銷毀清冊內容認真進行清點核對,銷毀后在清冊上簽名簽章,并將監銷情況(包括銷毀會計檔案種類、匯總數量、銷毀時間、銷毀地點、銷毀人、監銷人)報告本單位負責人。

      (三)銷毀清冊及銷毀情況報告一式二份,單位財務室、單位檔案室各一份,其中檔案室留存的銷毀清冊及銷毀情況報告應永久保存。

      第五章財務報銷若干規定

      第三十九條為進一步完善財務管理,規范財務行為,嚴格財務制度,根據局有關規定,結合公司實際情況,特制定本規定。

      第四十條現金借款

      (一)大額現金借款(5000元以上)需提前一天告知公司財務。

      備用金作為部門日常小額零星開支周轉的預支款,各部門可根據業務情況核定相應金額指定專人負責,年初借用,支用后按規定手續報銷,補足原金額。駕駛員借用備用金由部門負責人確定。

      (二)備用金借款時,經辦人應在借款單中注明'備用金'字樣,否則按差旅費借款處理。

      (三)職工因出差借款,按估計需要數額填寫借款單,支用后一次報銷,多退少補。前賬未清,不得繼續預支。

      (四)會議開支除發放專家咨詢費、專家交通費外不得現金借款。

      第四十一條轉賬支票的領用

      (一)支票領用原則上要求憑手續完備的發票領取,由經辦人在支票存根聯簽字確認。

      (二)各部門因業務需要未能取得發票先行領用支票時,應由經辦人填寫'支票領用申請單'(見附表),出納根據審批單簽發支票并在支票領用登記簿上登記備案。

      (三)出納人員交給經辦人員轉賬支票時,應按估計用款填寫限額和簽發日期,掌握收款單位名稱的應將收款單位名稱填寫齊全,最大限度地保證資金的安全。

      (四)轉賬支票領用后,經辦人應在三日內將相應發票或收據交回,辦清結算手續,經辦人不得將領用的轉賬支票挪做它用。前賬不清,后賬不簽發。

      (五)若領用但未使用支票,經辦人必須及時(最長不超過領用后三日)將支票交回財務。

      第四十二條預付款支付

      (一)各部門因業務需要未能取得發票需由財務先行辦理付款時,由經辦人填寫'預付款申請單',按規定審批程序報批。

      (二)申請單上各項目必須填寫完整,收款單位名稱、銀行賬號及開戶銀行名稱必須填寫正確。

      (三)經辦人必須在付款日的前一日將'預付款申請單'交到財務處。

      (四)各類保證金支付須提供相應的文件或合同,并注明到期日,以便財務提醒催收。

      第四十三條費用報銷

      (一)固定資產報銷

      1、購置固定資產必須附有批準的固定資產購置單,財務部門方可予以報銷。

      2、在當日內購置,經領導批準可借用空白支票在計劃范圍購置,如事先掌握價格、單位名稱及帳號者,可辦理借款手續,經領導批準,由財務開支票。

      (二)流動資產報銷

      1、凡購入的材料及物品,必須填入庫驗收單(一式三聯,采購、保管、財務各一聯)后,才予以報銷。

      4、采購人員可借支備用金,作為零星采購材料物品周轉,年終備用金全部交財務部門,第二年再申請借領。

      5、各項預付款先填借款單,經主管領導批準,按合同要求付款。

      (三) 業務招待費用報銷

      (1)業務部門凡報銷招待,需填寫《業務招待費申請表》,應列明所招待客戶單位名稱、標準,并按照審批權限由領導審核批準后,方可報銷。

      (2)因公外出或加班午餐、晚餐,報銷需注明用餐人數及事由。

      (3)上級部門另有規定的,從其規定。

      附件:

      物業公司原始憑證審核要求

      原始憑證應具備的內容:

      (1) 憑證名稱;

      (2) 填制憑證的日期;

      (3) 填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;

      (4) 經辦人的簽名或蓋單;

      (5) 接受憑證的單位名稱;

      (6) 經濟業務的內容;

      (7) 數量、單價和金額;

      各種發票、收據必須符合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定:從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業務的要加蓋本單位財務專用單。

      對原始憑證的技術性要求:

      (1)凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。

      (2)購買實物的原始憑證,必須有手續完備的驗收證明。需入庫

      的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資, 除經辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收,并在憑證上簽章。

      (3)支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據。

      (4)職工因公出差借款的借據,必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據,不得退還原借款借據。

      (5)預付性匯款,由經辦人填制付款申請單,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。

      (6)屬于現金發放性質的原始憑證,原則上應由本人領取簽名。有委托他人代領的,由代領人簽名;由一人代領多人的,須逐個簽章,不得通欄劃大括號簽一個章。

      (7)自制原始憑證應設計科學、格式規范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等,要列名稱、計提基數、提取率、提取額等.分配工資及費用時,要列分配標準、分配率、分配額。

      (8)凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身內容不符者,應予退回或重新補正。

      第七章職工教育費報銷規定

      第五十六條根據浙錢辦[2001]126號及浙錢勞人[2005]143號文件精神,結合公司實際,為進一步加強職工教育管理工作,就職工教育費用報銷問題規定如下:

      (一)在職職工凡參加學歷教育的,都必須履行審批手續,經批準參加學習者,一切費用自理;占用工作時間的,可享受除獎金(或獎勵性績效工資)以外的一切待遇。獎勵標準:取得本科文憑者獎勵2000元,取得學士學位者獎勵3000元,取得碩士及以上學位者獎勵8000元。

      (二)在職職工經批準參加執業、崗位(業務)培訓及考試,培訓(考試)成績合格者

      ,培訓(考務)費予以報銷;不合格者,培訓(考務)費不予報銷。執業考試合格者另可給予適當獎勵。職工取得的物業管理師資格證書,必須注冊、存放在本公司,注冊后給予一次性獎勵3000元,注冊年審費由公司支付。

      (三)參加以上各類學習、培訓的,均應事先辦好審批手續,審批程序為:個人填寫《物業公司員工繼續教育申請表》,經部門負責人同意后,交領導審批。

      (五)符合上述規定報銷相關費用或獎勵時應憑學校開具的正規收據或發票經本人簽字、人事登記、領導批準后,到財務辦理報銷。

      (六)組織委派的學歷教育不屬本規定之列。

      第八章職工子女醫療管理辦法

      第五十七條公司在冊職工未滿18周歲或雖已滿18周歲但仍在中小學就讀,且符合計劃生育政策的子女,適用本辦法。

      第五十八條按屬地原則,符合當地相關基本醫療保險政策規定,職工為其子女繳納的基本醫療保險費,由單位全額報銷。因個人原因未及時參保的,其發生的醫療費用,單位不予報銷。

      第九章職工子女保育費報銷規定

      第五十九條根據浙錢財[2022]3號文件精神,現就職工子女保育費(幼托費)報銷作如下規定:

      第六十條享受范圍:公司在冊職工的獨生子女,第一胎為多胞胎的子女和計生部門批準的計劃內二胎;違反計劃生育政策者,一概不得享受報銷政策。

      第六十一條享受標準:

      (一)已領取獨生子女光榮證的職工子女和第一胎為多胞胎的子女,不論入哪一級幼兒園(托兒所),均可憑幼兒園(托兒所)收費票據和規定的項目及限額,按60%比例報銷;符合計劃生育政策的第二胎子女及沒有領取獨生子女光榮證的職工子女,按40%比例報銷。

      (二)報銷月份和執行標準按照收費票據相關記載計算,學期初和學期末不足一個月的,按日折算(月在園天數÷該月工作日);收費票據上未單獨明確載明屬于寒暑假、法定節假日(休息日)提供保育教育服務所收取保教費的,一律按照一般保教費標準計算;享受年限不超過四年。

      第六十二條限額規定

      (一)按規定可報銷的保教費月限額標準為:

      一般保教費 寒暑假等保教費

      省級機關

      幼兒園 其他

      幼兒園 省級機關

      幼兒園 其他

      幼兒園

      幼兒園日托 600 720 840 1008

      全托、3周歲以下托兒所、20人及以下小班 840 1008 1176 1411.2

      全托、3周歲以下托兒所、20人及以下小班 840 1008 1176 1411.2

      (二)保教費超限額部分以及其他名目的費用一律不準報銷。收費票據不規范或收費項目名稱、入托種類及執收月份不明確的,應退回補正后方可報銷。

      第六十三條費用負擔

      (一)按規定報銷的保教費,由父母雙方單位各負擔一半,原則上按學期或學年劃分輪換負擔,也可以同期各自承擔。

      (二)下列情形之一的,由本單位全部按規定標準報銷:

      1.子女為單親家庭的(指喪偶或離異家庭在重組新的家庭前,法院判定撫養幼兒的一方);

      2.本單位工作的雙職工;

      3.憑街道、社區居委會或村委會等證明確認,配偶方無經濟收入來源者;

      4.配偶一方在省外或省內外市、縣(不含市轄區)工作,而子女入托在職工常住地者。

      第六十四條報銷辦法

      (一)在保教費繳納期限內憑幼兒入托的收費票據及時辦理報銷手續,原則上不得跨年報銷。

      第6篇 公司業務合同管理制度

      某公司業務合同的管理制度

      一、適用范圍

      本規定適用于廣深公司所有業務部門及其駐外地辦事處、平臺機構和其他公司駐廣深公司的平臺業部門。

      二、合同分類和具體適用門

      第一類 常規合同

      1、合同--用于簽訂網訊廣告的合同

      2、網絡廣告合同--用于簽訂網站廣告的合同

      3、技術服務合同--為客戶建網站的合同

      4、設計制作服務合同--代理客戶設計、制作廣告宣傳品

      第二類 建議使用的合同(包括但不限于)

      1、信息服務協議--網訊訂閱協議

      2、廣告換展位協議

      3、網站鏈接協議

      第三類 非常規合同

      只適用于某個業務部門或某段時期的特殊性合同;在使用時,需要即時制作其合同范本。

      三、合同制作

      第一類 常規合同

      常規合同的合同范本由公司運營中心法律部統一制作,統一印刷。各部門對外開展網訊廣告、網絡廣告、建網技術服務、設計制作服務必須使用其相應的合同范本。

      第二類 建議使用的合同

      建議使用的合同由運營中心法律部制作參考范本并放在內部網上供下載,各部門可以根據自身的實際情況對建議使用的合同進行適當的變更,并報運營中心法律部審核、備案。

      第三類 非常規合同

      非常規合同由使用該合同的部門制作合同范本,并報運營中心法律部審核;或由提請使用該合同的部門會同運營中心法律部及相關部門聯合制作,重要合同或金額巨大的合同由公司總經理審核批準。

      四、合同領取

      第一類 常規合同

      常規合同由運營中心法律部統一印刷,統一編號,統一發放給各商務網。各部門需要領取合同,應提前一天填制《領取合同申請表》報法律部。

      第二類 建議使用合同

      建議使用的合同由需要使用該合同的部門從公司內部網上下載,由運營中心法律部按照公司統一編號規則進行編號。各部門可以從本部門的實際情況出發,自行制定部門內部的合同管理辦法,并報運營中心法律部備案。

      第三類 非常規合同

      非常規合同制作出合同范本后,由使用該合同的部門提請運營中心法律部按照公司統一編號規則進行編號。

      五、合同管理的原則

      1、發生業務,必須同客戶簽訂合同或合作協議(包括免費廣告);

      2、業務合同,必須按照公司統一編號規則進行編號;

      3、蓋合同章,必須經過部門經理審查和法律部審查;

      六、業務審查

      1、常規合同由各部門總經理業務助理以上管理人員(或部門總經理授權的主管以上的人員)對合同中涉及業務的內容進行審查,審查人應對其審查結果簽字確認。

      2、非常規合同由各部門總經理對合同中涉及業務的內容進行審查。如有事項重大、合同金額巨大等特殊情形,需由公司總經理對其進行全面審查,審查人應對其審查結果簽字確認。

      七、法律審查

      1、公司建立廣告審查員制度,選派的廣告審查員同時負責本商務網業務員所簽合同的審查工作。

      2、各部門總經理(總經理助理或業務主管)負有審查本部門業務員所簽合同的責任,一經發現有問題,應該及時和業務員進行溝通,并及時補救。

      3、公司的運營管理中心指派專門法務人員對業務合同進行審查并加蓋公司的業務合同專用章,如果負責審查的法務人員對合同內容的合法性、合理性有異議,應簽署書面法律意見。同時可對存在較大問題的合同不予蓋章,并對有關問題進行解釋。

      八、審查內容

      1、審查客戶主體資格及責任能力;

      2、審查客戶發布的廣告是否屬于其經營范圍以及營業執照是否在本公司備案;

      3、專利產品的廣告審查客戶的專利證書及其是否在本公司備案;

      4、審查客戶代理證、資格證及其他資信證明文件及其在本公司備案情況。

      九、蓋章具備的條件

      1、主要條款齊備;合同的內容,包括但不限于標的、履行方式等符合法律的規定。

      2、合同的主體合法(對方必須是能夠獨立承擔法律責任的主體)。

      3、合同所涉及的經營活動未超出合同各方的經營范圍、權限范圍。

      4、合同不存在顯失公平的內容。

      5、合同中不存在損害公司利益的條款。

      6、履行了必要的業務審查、法律審查手續,并且有相關審查人員的簽字認可。

      十、空白合同蓋章

      空白合同,一律不予蓋章。如果有特殊情況需要為空白廣告合同加蓋合同專用章的,須由申請人填寫《空白合同蓋章申請單》,注明申請時間、申請事由,并經過部門審批,經法定代表人或總經理批準。法律部要同時做好空白合同蓋章登記工作,事后及時監督該合同的使用情況。凡遺失已蓋章空白合同者,視情節輕重,予以當事人(合同領用人)50-500元罰款,如果沒有具體相關人員,則處罰該部門的主管和經理。

      十一、實物抵廣告合同

      客戶以實物折抵廣告費的合同,對外按照正常的廣告合同簽定,明確合同金額及客戶付款時間,由各部門總經理或被其授權的業務負責人簽字后方可蓋章。對內制作《實物抵廣告單》,并經總經理簽字認可。

      十二、標的巨大的廣告

      合同標的超過10萬元(含10 萬元)以上,由公司總經理簽字認可方可蓋章。公司駐外地辦事處(使用加蓋合同章的空白合同書)在簽訂標的額巨大合同前應先向當地負責人匯報情況,由當地負責人視情況請示商務網總經理,獲認可后方可簽訂合同。

      十三、合同章的保管

      合同章由公司運營中心指定專人保管。

      十四、合同的編號

      (一)編號管理

      1、合同、網絡廣告合同、技術服務合同(建網合同)、設計制作服務合同由運營中心編號;

      2、廣告換展會合同、訂閱合同、網站鏈接協議等由各部門站進行編號管理;

      3、各部門指派專人對本商務網的所有對外簽訂的合同進行管理編號,并按照運營中規定的編號規則進行。

      (二)編號規則

      現行的合同編號位碼共九位:

      1、'部門代號'分別表示:

      01-電子部,02-電腦部,03-安防部,04-汽車部,05-酒店部,06-影音部,07-包裝印刷部,08-廣電部,09-教育部,10-水工業,11-暖通部,12-醫藥網,13-醫療器械……

      20-軟件銷售

      2、'區域'分別表示:1-深圳,2-廣州,3-北京,4-上海。

      3、'合同類別'分別表示:

      1-合同(網刊廣告),2-網絡廣告合同,3-網絡服務合同(建網),4-設計制作服務合同,5-信息服務合同(訂閱合同),6--廣告換展位合同,7--網站鏈接協議,8非常規合同

      4、'年份'分別表示為:1-2001年 ;2-2002年……依次類推。

      5、'月份'分別表示為:01-1月; 02-2月……依次類推。

      6、'序號'分別表示:當月發放合同的序號。

      十五、合同的保管

      各部門將已經生效的一式三份的合同(適用于簽訂網刊廣告),一份交客戶保管,一份存留于本商務網站備案,一份交財務部專人保管。如合同是傳真件,應該將其復印一式三份,以達長期保存的目的。

      十六、合同的登記

      1、領取登記

      運營中心法律部發放合同時應進行登記,記錄各部門領取合同的時間、合同種類、份數、領取人等;各部門的行政助理或文員在給業務人員發放合同時,也要一一進行登記,明確記錄業務人員姓名、領取合同的種類、編號編號等。

      2、蓋章登記

      公司所有與經營活動有關的合同均由運營中心法律部專門負責管理合同專用章的人員加蓋合同專用章。蓋章時,申請蓋章的人員需虛心接受法律部提出的關于合同簽訂和履行的法律意見和建議。

      3、作廢、遺失、毀損登記

      業務人員從公司領取的各類合同因各種原因作廢時,不得私自銷毀,應一式三份歸還所屬部門的合同管理人,由合同管理人統一交回運營中心法律部;如業務人員所領取的各類合同因各種原因遺失、毀損時,應及時向所屬商務網站報告,由所屬部門的合同管理人員進行登記,并及時向運營中心法律部報告。

      第7篇 石油公司行政管理制度

      石油公司行政管理

      第一條 行政管理是公司重要的基礎管理職能,擔負著公司綜合協調、文秘服務、會務管理、督察督辦、信訪、接待與交流合作、檔案管理、印章管理、后勤服務等工作,通過建立和完善公司行政后勤體系并推動實施,全面負責公司行政后勤管理工作,支持公司高效有序的運轉。

      隨著時代的進步和經濟的發展,在公司的日常運轉中,行政管理的工作內容也越來越豐富,要想保障整個公司工作的順利開展,就需要保障行政管理的功能和作用得到良好發揮,這對整個公司日常運作效率的提高都有很大的作用。

      第二條 公司辦公室是產品經銷公司機關行政管理的歸口部門,負責各項行政管理管理活動的組織實施,行政活動(收發文、車輛、后勤、會務),產品經銷公司機關按照內部需求自行安排行政活動。

      (一)收發文活動包括承接集團公司辦公室業務,收發、傳閱各類文件及指令的上傳下達工作;負責公司所有下發制度、文件的編號與審閱;公司重要文件的起草編制或審核工作;

      (二)會務活動包括負責收*議議題、文件和有關材料,做好會議準備工作;做好公司黨政聯席會、總經理辦公會、行政會議和專題會議(如:年度工作會等)的安排、記錄;公司會議記錄的保管;監督并及時反饋有關會議決議的落實情況等。

      (三)車輛管理方面,主要職責有:負責公司公務車輛的日常管理、維護、保養、修理、油料管理等事宜;公司機關駕駛員的日常管理和安全教育;根據領導及各部門的要求合理調配司機及車輛等。

      (四)后勤管理活動包括負責公司機關低值易耗品計劃的申報、采購、發放,建立物資臺賬;公司機關庫房管理工作;公司各種會議的時間、場所協調管理及后勤保障工作;來信、來件接收及分發,報刊、圖書和雜志的征訂及分發;其他后勤事務等。

      第三條 在行政活動中,所屬各單位按照各公司內部需求自行安排行政活動。

      第8篇 裝飾集團公司:工程管理中心管理制度

      裝飾集團公司工程管理中心管理制度

      隨著zz裝飾經營規模的不斷擴大,公司管理正在由粗放型管理向精細化管理轉變,工程管理中心作為裝飾公司的核心部門,提高管理水平、減少施工矛盾、維護客戶關系,對于公司的可持續健康發展具有十分重大的意義,故專門針對工程管理中心管理制定本制度。

      第一章 團隊配置

      一、工程管理中心下設江南工程部、江北工程部和材料部。工程管理中心設總監1名,級別為公司副總;江北工程部設經理1名、文員1名、監理2名;江南工程部設經理1名、文員1名、監理2名(均駐總部);材料部設經理1名、文員1名、配送專員1名,均駐總部辦公。

      二、崗位職責

      1、工程總監――

      負責江南江北兩個工程部經理和材料部經理的招聘、錄用、解聘與日常工作管理;

      負責公司新材料(含輔材與主材)的引進、新工藝的研發以及培訓;

      負責工程管理中心發包制度的擬定、培訓與落實;

      負責公司單子的具體發包工作;

      負責重點樣板房工地的專項管理;

      負責公司整個輔材配送體系的建構、運作與控制;

      負責公司營銷活動樣板房提供與家裝課堂工程專題部分的講課;

      負責制定工程管理中心的薪酬體系與激勵機制;

      負責處理工程分部經理或材料部經理已無力處理的客戶投訴;

      負責組織每月一次的工程大巡檢活動

      其他相關未盡工作

      2、工程分部經理――

      負責本區域項目經理、監理的招聘、錄用、培訓、考核、解聘與日常管理;

      負責本區域工程的進度款發放控制;

      協助監理對工地質量與工期進行及時有效的管理;

      負責處理監理已無法協調的客戶投訴;

      協助項目經理進行尾款的收取;

      協助項目經理與材料部進行有效的溝通、協調;

      協助項目經理與設計部進行有效的溝通、協調;

      負責營銷活動集中看樣板房的統籌協調;

      其他相關未盡工作。

      3、監理――

      負責每一個所派工地的全程綜合管理,包括開工協調、開工規范、工地形象、材料驗收、階段驗收、工程整改、交款提醒、竣工驗收等;

      負責拍攝工地驗收現場的照片,并及時傳給工程文員進行保存;

      負責施工工期的階段性控制與總體控制;

      負責客戶投訴的第一道攔截處理;

      協助項目經理與材料部進行及時有效的溝通與協調;

      監理提成截留20%到年底一次發放,年底或離職時領取截留提成,領取前必須將保證全部工地驗收資料和工地驗收照片已完整移交,如有缺失,視缺失嚴重程度按比例發放,裁量權在工程總監。

      4、工程文員――

      工程合同的收集、登記與保管;

      客戶投訴的接待與上報;

      工程管理中心例會的通知與會議記錄;

      接受項目經理的請款單、初步審核并上報工程部經理;

      接受項目經理的材料清單并及時轉材料部,跟蹤材料的及時配合進場;

      客戶每周的滿意度回訪與記錄;

      工地每月投訴的問題盤點整理;

      工程管理中心其他相關工作。

      5、材料部經理――

      負責公司全包客戶主材配送與半包客戶主材推銷的總體規劃;

      負責材料專員、材料文員的招聘、錄用、培訓、考核與日常管理;

      負責開發新的主材合作商家;

      負責展廳的規劃、更新與豐富;

      協助材料專員進行全包工地主材的及時配送;

      與設計部進行積極溝通,促進半包客戶的主材推銷;

      負責公司主材體系的全員培訓;

      協助文員熟悉主材導購工作;

      為營銷部制定促銷計劃提供有力的主材優惠支持;

      其他相關未盡工作。

      6、材料配送專員――

      負責全包工地主材及時、準確的配送;

      為公司主材體系的建設提供資訊與建議;

      熟悉主材導購工作;

      協助材料部經理進行相關的溝通、協調工作。

      7、材料文員――

      負責與項目經理的主材清單對接工作;

      負責展廳主材導購;

      負責對公司半包客戶電話推銷公司主材;

      協助材料經理進行其他日常管理工作。

      三、薪酬待遇

      四、工程總監復試、錄用與解聘的權限在總經理。

      五、公司的項目經理在2023年應達到30名,主力優秀項目經理應達到10名。公司鼓勵全體員工推薦引進項目經理加盟普強,每介紹一名項目經理入職,獎勵300元。

      六、工程管理中心員工入職后必須進行入職培訓、初步的專業培訓以及針對性問題培訓(一段時間內工地出現的具體問題)。入職培訓由人事部進行,初步的專業培訓由主管經理協同工程總監聯合進行。每次培訓前應利用一小時進行以前培訓內容的試卷考試,考試不及格者罰款100元,考試優異者獎勵100元。試卷采用100分制,70分為不及格,90分以上(含90分)為優異。

      第二章 開工規范

      一、設計部申請開工,必須提前2天告知工程文員關于開工合同的基本信息,并于當天或次日上午及時傳遞合同、圖紙與預算至工程管理中心文員,或電子檔或紙質檔。

      二、項目經理在接單前審讀預算圖紙時,發現存在較嚴重的漏項時,不得以此為由拒絕開工。否則按2000元/次進行處罰。關于合同預算漏項,另見專門的處理辦法。項目經理也不得以工地太遠、金額太小、全包單子為理由拒絕接單。否則按2000元/次進行處罰。

      三、工程分部經理必須在開工前一天下班前回復設計部接單的項目經理和監理,若沒按時安排或回復,按100元/次對工程分部經理進行處罰。若派單有困難,應及時向工程總監尋求幫助,在全公司范圍內進行項目經理調度派單。

      四、開工時間由設計師和客戶約定,只需提前兩天即可,具體時刻無須征得項目經理或工程管理中心的同意。項目經理或工程管理中心無正當理由時,不得要求設計師或客戶更改時間來遷就自己。

      五、開工現場應到人員:設計師、項目經理、監理;如項目經理不能進行水電交底,需要帶上水電工。缺

      席人員罰款100元,遲到半小時以上罰款50元。如項目經理或監理,出現開工、工地驗收、其他工地問題處理時,實行開工最優先原則。

      六、開工當天必須備齊以下物料并張貼到位:門套、窗貼(物業禁止除外)、施工牌、dna手冊、施工標識。開工當天缺一項罰款100元(缺施工牌一項只罰40元),三天內仍然缺失,按150元/項再罰。施工牌與dna手冊隨處亂放不上墻,視同缺失。

      七、臨時便器,公司按每開工三個工地免費配發一個。臨時便器應于開工3天內配置到位,否則罰款200元。

      第三章 工程發包

      一、所有工地的發包權在工程總監??偛棵總€月有1―2個樣板房指標、分店每個月有1個樣板房指標,樣板房指標的分配權在店面經理。

      二、一般工地的發包金額以半包直接費的z%為基準,參考合同預算金額的大小進行上下浮點。直接費金額在3萬以下,按zz%發包;在3―5萬按zz%發包;在5―6萬按zz%發包;在6―7萬按zz%發包;在7―10萬按zz%發包;在10萬以上按zz%發包。

      三、關于工程進度款的發放比例。簽定發包協議后、開工前領取一期進度款,為發包金額的15%;水電驗收合格并收取客戶二期款后,令二期進度款,為30%;中間工程驗收合格并向客戶收取三期款后,領取三期款,為30%;竣工并收取客戶尾款后,結算領尾款,為25%。

      四、關于工程進度款的發放程序。項目經理填寫領款單,交給文員核實是否在領款正常比例之內,如在正常比例之內,兩個工作日足額撥付到位,撥付方式為銀行卡轉賬方式。如相關領導未能正常簽字,也不能影響延后撥付,后期可以補簽字。如不在正常比例之內,則需要提交情況說明,報相關領導全部簽字后方能撥付。文員接到領款單后,1小時內短信或qq報備財務(財務應立即回復“收到”),同時將領款單呈交工程分部經理。簽字程序為工程文員――工程分部經理――財務經理。如非常比例請款,則需報請工程總監簽字復核。

      五、關于尾款收取與結算。尾款收取的第一責任人為項目經理,公司相關工作人員具有協助項目經理追收尾款的義務。尾款收取到帳后開始辦理結算程序,自提交結算單給工程文員一周之內,應該完成結算程序,十天之內將工程尾款發放到位。自合同竣工之日起算(如有客戶簽字確認的延期單則相應順延,客戶具有一個月的免責延期權,免責延期權之外的延期,業主需向公司按每天合同金額1‰進行賠付),兩個月之內,無論是否完工或收到尾款,必須進入結算程序。如因項目經理個人原因為主導致延期達兩個月還未完工(以客戶簽字的竣工驗收單日期為準),則公司強制封帳、勒令退場,公司另行安排后續施工。

      第四章 漏項增項

      一、開工現場,項目經理不得談論漏項,不得消極開工。開工完畢后,與設計師、店面經理確認漏項內容,并由工程文員書面開具漏項單,由設計師、店面經理和項目經理共同簽字確認。如雙方就漏項內容無法達成一致,報請工程分部經理進行核實確認,報備工程總監。如項目經理現場開工即談論漏項,則按500元/次處罰。

      二、項目經理不得以漏項為由拒絕接單、拒絕開工、拒絕施工。否則按2000元/次處罰。

      三、設計師是追收漏項工程款的第一責任人,店面經理、項目經理、監理和工程分部經理具有協助設計師追收漏項的義務。

      四、如漏項確認后,設計師應主動向業主追收漏項費用。如設計師沒有或無法收到漏項費用時,漏項費用由設計師共同承擔,金額上限為該單提成的100%。

      五、項目經理只有開工之后、水電驗收之前一次清算漏項的機會,如此次清算漏項總金額低于500元,公司不予受理。在此次清算漏項后,還有未發現的漏項問題,設計師不再承擔催收與賠付責任。

      六、業主增項,設計師或項目經理應主動引導客戶來公司辦理增項手續。如主動引導客戶來公司辦理增項手續,則增項項目,按其直接費80%發包。

      七、如出現項目經理與業主私自增項行為,且累計增項金額(按公司預算)達到1000元以上,公司按實際增項直接費的50%進行處罰。

      八、如項目經理被發現證實做私單且已開工,則罰款10000元。私單的定義:公司信息或公司簽單客戶介紹的信息。

      第五章 工期控制

      一、工程(分)部經理應根據項目經理的班底力量、資金實力與經驗素質,確定其月度接單容量,并上報工程總監和總經辦,工程管理中心經理在派單時應控制在該容量值之內。如出現超容派單,需向工程總監和總經辦書面備案。如超容派單且未備案,因施工拖拉而導致客戶投訴至工程總監處,對工程管理中心經理罰款100元。

      二、項目經理在開工時,必須向工程管理中心經理書面承諾工期進度表,監理應密切關注階段工期,如出現實際進度與承諾進度偏差達到七天以上,監理應迅速干預,向上級報告,及時應對。若監理沒有及時調查上報,則罰款50元。

      三、如施工過程中,因業主原因導致施工暫停而延誤工期的,項目經理應及時開具延期單,讓業主簽字,并報工程管理中心備案。如無延期單,在后期產生延期爭議時,延期責任由項目經理承擔。

      四、公司在處理延期糾紛時,以合同與延期單為基本依據,計算工期延誤的賠償。公司在與客戶談判工期延誤賠償時,無須征得項目經理的同意,公司先行賠付。

      五、如已經延期或必將延期,客戶投訴至工程總監或總經辦,工程總監或總經辦在協調時,需要承諾二次工期時,二次工期再延誤,則按每天4‰向客戶進行賠付,已然延誤工期部分仍按1‰計賠。

      第六章 工藝落實

      一、公司主推的z項星級工藝必須強制落實。如未落實,客戶要求整改,則無條件整改。如整改困難并且客戶同意不整改,但追求責任,則按200元/項處罰項目經理,100元/項處罰監理。按200元/項賠付給客戶。

      二、針對z項星級工藝,監理應當嚴格進行專項驗收,對于每一項未落實的工藝,應當深入了解,嚴格督促。確系客觀原因無法落實,應當協同項目經理對業主進行耐心解釋。如客戶就此投訴至工程總監或總經辦,對監理罰款50元。

      三、針對z項工藝,監理應該進行專門的細節特寫拍照,并妥善保存,作為營銷素材備用。

      第七章 文明施工與工地衛生

      一、普強工地施工工人必須身穿普強工人服。每10個工地可以在公司免費領取工作服十件,如另行購買按50元/件計算。如發現未穿,則按100元/次進行處罰;若發現穿其他裝飾公司工作服,則按800元/次進行處罰。

      二、客戶到工地現場監督施工,提出意見時,工人應熱情、耐心進行接待,對于正確的意見應當接受,對于錯誤的意見,應當妥為解釋。如遇上胡攪蠻

      纏的客戶,也不能態度惡劣、與之爭吵。如工地發生與客戶激烈爭吵、威脅恐嚇或肢體沖突,無論是非曲直,按200元/次處罰。

      三、在施工時,應該對下水管進行管口保護,防止施工垃圾進入排水管道。如未進行管口保護,監理應督促整改,督促無效,按30元/處進行處罰。

      四、開工三日內,工地應該配備臨時便器,如未按時配置,罰款200元。

      五、進場輔材應該分類堆放,井然有序。如胡亂堆放,罰款50元。

      六、施工垃圾應該及時裝袋有序堆放,每周清理一次。如未及時裝袋或裝袋堆放超過一周,按100元/次處罰。

      第八章 主材選購與配送

      一、主材選購時,應當嚴格詳盡填寫主材選購清單,詳細標注品牌、型號、規格、尺寸與花色,最大程度規避后期可能產生的爭議。

      二、主材進場時間的控制權在項目經理。項目經理即將需要某主材時,應至少提前三天填寫主材需求單交給材料文員或手機短信發至材料文員,材料文員應進行及時處理,或自行處理或報告材料專員或報告材料部經理。

      三、若已選購主材,在臨期配送時發生短貨,應及時告知業主,業主要求就此項減項,應無條件同意減項,如客戶同意更換品牌型號,則及時填寫主材變更單。

      四、如客戶在公司有購買主材,在出現工期延誤糾紛時,應具體情況具體分析,因主材拖延配送導致整體延期的,項目經理不承擔延誤工期的賠償責任。

      五、施工已經完全退場,因主材質量或主材延誤引起糾紛而導致尾款無法收取時,公司應于竣工單簽字日期一月內先行辦理結算,主材糾紛責任不應由項目經理來承擔。

      第九章 樣板房支持

      一、公司各分店應該有持續化的樣板房工地和成品樣板房儲備,以保證營銷工作的順利開展。

      二、總部每個月有1―2個樣板房的指標,各分店有1個樣板房的指標,由店面決定后,直接報送工程總監,由工程總監進行專項管理。

      三、成為樣板房應滿足三個條件:1、區域重點小區的第一個開工工地(如第一個交定金或第一個簽合同不算);2、地理位置方便參觀;3、三房兩廳且項目完整,半包合同金額達到4萬以上。

      四、樣板房派單,應選擇公司一線主力項目經理進場施工,而且可以比正常發包比例多2個點。

      五、樣板房的施工要求:1、開工規范;2、文明施工;3、工地衛生;4、嚴格落實18項星級工藝;5、如期完工;6、《dna手冊》規范填寫。

      六、若樣板房出現違規行為需要處罰時,按相應處罰條款雙倍處罰。

      七、樣板房的階段驗收照片,應認真拍攝,整理保存,及時傳給網銷人員。

      第十章 工地營銷及其他

      一、項目經理與監理均負有工地營銷的責任與義務。

      二、公司當月向項目經理派四個單源,項目經理必須于當月或下月向公司返回一條有效信息。有效信息的標準為:量房且上門看了一次方案。若未按時完成,每差一條罰款200元;每超一條獎勵200元。

      三、公司當月向監理派四個單源,監理必須于當月或下月向公司返回一條有效信息。有效信息的標準為:量房且上門看了一次方案。若未按時完成,每差一條罰款100元;每超一條獎勵100元。

      四、項目經理或監理返回的有效信息成功簽單,按合同金額1.5%進行獎勵。

      五、公司其他非營銷人員(含設計師、總經部、財務部、材料部、總經辦)或客戶,帶回有效信息并簽單成功,比照上條款按合同金額zz%進行獎勵。

      六、項目經理全年(從1月1日―12月31日;以與客戶所簽裝修合同的時間為準)接單對應的半包合同金額(不是發包金額)達到zzz萬,獎勵8000元;達到130萬,獎勵10000元。

      第9篇 某煤業有限公司重大危險源管理制度

      一、編制目的

      根據《安全生產法》和《重大危險源辨識》及《關于開展重大危險源監督管理工作的指導意見》的有關規定,為加強對重大危險源的監督管理,有效防范重大危險源事故的發生,特制定本制度。

      二、范圍

      本制度適用于臺東山煤業有限公司各類重大危險源的管理。

      三、重大危險源定義

      重大危險源是長期的或臨時的生產、搬運、使用或儲運危險物品,且危險特品的數量等于或超過臨界量的場所的設施,以及其他存在危險能量等于或超過臨界量的場所和設施,包括貯罐區(貯罐)、庫區(庫)、生產場所、壓力管道、鍋爐、壓力器和放射源等。

      四、職責

      礦長是重大危險源檢查和預防的第一責任者,對全礦的危險源負全責。

      總工程師對重大危險源的檢查、定性負技術全責。

      其他副礦長對所分管區域內的重大危險源負責。

      五、重大危險源辨識

      1、重大危險源的辨識,依據是物質的危險性及其數量,通過危險辨識評價結果,根據gb18248-2009《重大危險源辨識》,確定我煤業公司重大危險源。

      2、建立重大危險源臺帳,臺帳內容包括,危險名稱,危險物質名稱,危險源存在位置,易導致的事故類型,主要危害,最大儲存量,正常儲存量,安全技術措施,應急措施等內容。

      3、重大危險源管理,安全科每年應至少組織一次危險源辨識,當有新的設施或場所構成重大危險源時納入危險源并及時上報主管部門。

      4、對重大危險源礦將定期檢查,并24小時值班,遇有問題及時處理并上報。

      5、在每月的安全例會上針對上月重大危險源存在的問題,積極采取有效措施并加以整改。

      6、重大危險源備案,按照《安全生產法》、《重大危險源辨識》和申報登記范圍的要求,對本單位的重大危險源登記建檔,并填寫《重大危險源申報表》報市、縣安全生產監督管理局登記備案。

      7、變更管理,重大危險源的生產過程以及材料、工藝、設備、防護措施和環境等原因發生重大變化時,應對重大危險源得新進行辨識評價,并將有關情況報當地安全生產監督管理部門備案。

      第10篇 生物公司重大危險源管理制度

      1 目的

      為指導重大危險源的辨識,規范本公司的危險源管理,保證公司的安全生產,保障員工的人身安全,特制定本制度。

      2 、適用范圍

      本制度適用于本公司內的重大危險源管理。

      3 、職責與分工

      主管部門:安全部。負責指導本公司重大危險源辨識和對重大危險源的管理工作。

      相關部門:公司各部門、各車間。負責本部門重大危險源的辨識和管理工作。

      4 、內容與要求

      4.1 、重大危險源辯識

      重大危險源:指長期或臨時地生產、加工、搬運、使用或貯存危險物質,且危險物質的數量等于或超過臨界量的單元。

      臨界量:指對于某種或某類危險物質規定的數量,若單元中的物質數量等于或超過該數量,則該單元定為重大危險源。

      4.2、重大危險源的管理

      4.2.1、公司聘請具有資質的安全評價機構對重大危險源進行安全評估,并根據評估結論、意見進行改進,保證重大危險源單元處于良好的安全狀態。

      4.2.2、現場配有事故噴淋水源、消防水源、滅火機防毒面具、空氣呼吸器、防毒衣等消防防護用品,做為處理事故之用,所屬單位要加強管理,使之處于良好的備用狀態。

      4.2.3 、加強重大危險源的檢查。所屬區域操作工要做好當班的巡回檢查,嚴格交接班制度;管理人員至少每天巡檢一次;安全環保部人員至少每周巡檢一次,每月進行一次綜合檢查。查靜電跨接,查避雷設施,查安全附件等。查出問題立即整改,不能整改的,立即上報。

      4.2.4 、嚴格外來人員登記制度

      無關人員嚴禁進入庫區,非本工序、本車間人員確需進入的,必須經領導批準,并由公司人員陪同,進入重大危險源單元必須嚴格登記,庫區操作工交待清注意事項并監護。

      4.2.5 、重大危險源應急預案編制及演練

      公司按應急預案的編寫導則,編制了應急預案,并定期組織演練。公司員工發現險情必須迅速啟動事故應急預案進行處理并上報。

      4.2.6、重大危險源登記

      公司對所有重大危險源進行了登記建檔,并嚴格進行檢查,監控,使危害辯識、風險評價和風險控制成為一個持續的過程。

      5 相關制度

      《風險評價控制程序》

      6 相關記錄

      《重大危險源清單》

      《體系運行檢查記錄表》

      《外來人員登記表》

      《交接班記錄》

      《應急預案演練記錄》

      《會議記錄》

      第11篇 公司員工管理制度范本

      員工是一個公司的基石,企業管理者是支柱,支柱沒有基石是不存在的,所以對于企業管理者來說,要管理好一個企業的員工,如何管理呢下面是制度職責大全整理的公司員工管理制度,僅供參考。

      一、薪資

      1.本公司依照兼顧企業的維持與發展和工作人員生活安定及逐步改善的原則,以貢獻定報酬、憑責任定待遇,給予職員合理的報酬和待遇。

      2.職員的基本待遇有固定工資、職務補貼和銷售提成加獎金,合理的職務晉升,工資晉級等。

      3.月薪工資在次月___________日前現金發放或存入職員在內部銀行的帳戶。新進人員從報到之日起薪,離職人員自離職之日停薪,按日計算。

      二、休假

      (一)法定假日

      1.按國家規定,職員除星期日休息外,還享有以下有薪假日

      元旦:1天(元月一日)

      春節:3天(農歷初一、二、三)

      清明:1天(四月五日)

      勞動節:1天(五月一日)

      端午1天(六月八日)

      中秋:1天(九月十四日)

      國慶節:3天(十月一日)

      由于業務需要,公司可臨時安排職員于法定的公休日、休假日照常上班。

      2.一般職員連續工齡滿二年時間后,每年可獲得探親假一次,假期為6天,工齡每增加一年假期延長2天,最長15天。職員探親假期間,原待遇不變。

      3.探親可以報銷火車硬座票及長途汽車票,此外超支由本人負責。未婚職員探親只能探父母,已婚職員探親只限探配偶,每年限一次。

      4.夫妻在同一城市工作的職員不能享受探親的路費報銷,可以享受假期。連續工齡每滿四年可報銷一次探望父母的路費,不另給探親假。

      5.春節休假或探親的職員,不得在15天休假以外再增加春節假,在公司工作的職工按國家定假安排休息。需安排加班或值班的按規定發給加班工資或值班補貼,如安排補休,則不計發加班工資和值班補貼。

      6.對于放棄休假或探親假的職員,公司給予其應休假當月全部收入的獎勵。

      三、請假

      職員請假和休假可分為八種,其分類、審批及薪資規定參照行政管理部規定。

      四、加班

      (一)加班費的計算

      1.一般職員加班工作時間記為職員的有效工作時間,以半小時為計算單位,加班工資按原基本工資標準的______%計算。在國家法定節假日加班,有效工作時間按實際加班工作時間的兩倍計算,加班工資按原基本工資標準的______%計算。

      2.責任人員平時加班工作時間,經部門經理認有效工作時間,不計發加班工資,在考核月度獎金中加以考慮。

      3.職員如在加班時間內擅離職守者,除不計有效工作時間外,就其加班時間按曠工論處。

      五、出差

      1.公司要根據需要安排職員出差,受派遣的職員,無特殊理由應服從安排。

      2.職員出差在外,應注意人身及財物安全,遵紀守法,按公司規定的標準和使用交通工作,合理降低出差費用。

      3.公司對出差的職員按規定標準給報銷費用和交通費用。并給予一定的生活補貼,具體標準見公司的意見辦理。

      4.出差人員返回公司后,應及時向主管敘職,并按規定報銷或核銷相關費用。

      六、培訓

      1.為提高公同工的業務、知識技能及發揮其潛在智能,使公司人力資源能適應本公司日益迅速發展的需要,公司將舉行各種教育培訓活動,被指定職員,不得無故缺席,確有特殊原因,應按有關請假制度執行。

      2.新職員進入公司后,須接受公司概況與發展的培訓以及不同層次、不同類別的崗前專業培訓,培訓時間應不少于20小時,合格者方可上崗。新職員培訓由公司根據人員錄用的情況安排,在新職員進入公司的前三個月內進行,考核不合格者不再繼續留用。

      3.職員調職前,必須接受將要調往崗位的崗前專業性培訓,直到能滿足該崗位的上崗要求。特殊情況經將調往部門的主管同意,可在適當的時間另行安排培訓。

      4.對于培訓中成績優秀者,除通報表彰外,可根據情況給予適當物質獎勵,未能達到者,可適當延長其培訓期。

      5.公司所有職員的培訓情況均應登記在相應的《職員培訓登記卡》上,《職員培訓登記卡》由人事部保存在職員檔案內。

      6.公司對職員在業余時間(不影響本職工作和任務的完成)內,在公司外接受教育和培訓予以鼓勵,并視不同情況可給予全額報銷學雜費、部分報銷學雜費、承認其教育和培訓后的學歷等支持。

      七、保密

      1.職員所掌握的有關公司的信息、資料和成果,應對上級領導全部公開,但不得向其它任何或個人公開或透露。

      2.職員不得泄露業務或職務上的機密,凡是意見涉及公司的,未經上級領導許可,不得對外發表。

      3.明確職責,對于非本人工作職權范圍內的機密,做到不打聽、不猜測,不參與小道消息的傳播。

      4.非經發放部門或文件管理部門允許,職員不得私自復印和拷貝有關文件。

      5.樹立保密意識,涉及公司機密的書籍、資料、信息和成果,職員應妥善保管,若有遺失或偷竊,應立即向上級主管匯報。

      6.發現其他職員有泄密行為或非本公司人員有竊取機密行為和動機,應及時制止并向上級領導匯報。

      八、考核

      1.試用考核:職員試用期間(三個月)由試用部門主管負責考核,期滿考核合格者,填具“試用人員考核表”經總經理或主管副總裁批準后正式錄用。

      2.平時考核:由各部門依照通用的考核標準和具體的工作指標考核標準進行,通用的考核標準和考核表由人事部與經理室共同擬制及修訂,具體的工作指標考核標準由部門經理負責擬制及修訂。部門經理及其以上人員每6個月考核一次,其他人員每三個月考核一次,特殊人員可由主管和副總經理決定其考核的密度。

      3.部門經理以下人員的考核結果由各部門保存,作為確定薪酬、培養晉升的重要依據。部門經理及其以上人員的考核結果由總經理室保存,作為確定部門業績、對公司的評價、薪酬及獎勵、調職的依據。

      4.考核人員,應嚴守秘密,不得有營私舞弊或貽誤行為。

      九、福利

      1.試用人員試用期間不享受意外醫療保險,其自理。

      2.公司為一般職員辦理意外醫療保險,其費用由公司支付。

      3.公司可為職員臨時安排住房(外地戶口或市內交通不便者),職員按成本支付租金。

      4.本公司依據有關勞動法的規定,發給職員年終獎金,年終獎金的評定方法及額度由公司根據經營情況確定。

      十、資遣

      1.若有下列情形之一,公司可對職員予以資遣:

      2.停業或轉讓時。

      3.業務緊縮時。

      4.不可抗拒力暫停工作在一個月以上時。

      5.業務性質變更,有減少職員的必要,又無適當工作可安置時。

      6.職員對所擔任的工作確不能勝任,且無法在公司內部調整時。

      7.職員資遣的先后順序

      1)歷年平均考績較低者。

      2)工作效率較低者。

      3)在公司服務時間較短,且工作能力較差者。

      8.職員資遣通知日期如下

      1)在公司工作三個月以內(含三個月)者,隨時通知。

      2)在公司工作三個月以上未滿一年者,于十日前通知。

      3)在公司工作一年以上未滿三年者,于十五日前通知。

      4)在公司工作在三年以上者,于二十五日前通知。

      9.職員自行辭職或受處罰被除名聲,不按資遣處理。

      10.職員資遣,按下列規定發給資遣費:

      11.在公司工作三個月以內(含三個月)者,按當月實際工作天數計發工資。

      12.在公司連續工作三個月以上未滿二年者,發給其資遣當月的工資。

      13.在公司連續工作二年以上未滿五年者,發給其資遣當月2倍的工資。

      14.在公司連續工作五年以上者,發給其資遣當月3倍的工資。

      15.若因公司虧損、破產或其他意外重大事故導致不能正常經營,資遣費的發給標準依臨時董事會研究制定的決定執行。

      十一、辭職

      1.職員因故不能繼續工作時,應填具“辭職申請”經主管報公司批準后,辦理手續。并視需要,開給《離職證明》。

      2.一般職員辭職,需提前一月提出申請:責任人員辭職,根據職級的不同,需提前2—3個月提出辭職申請。

      3.辭職的手續和費用結算,按公司文件和有關規定辦理。

      范本 如何做好員工管理工作

      第12篇 x建筑公司文件管理制度2

      建筑公司文件管理制度

      1.目的

      對與公司質量/環境/職業健康安全綜合管理體系要求有關的文件進行控制,確保文件的更改和現行修訂狀態得到識別,并在使用處可獲得有關版本的適用文件。

      2.適用范圍

      適用于公司與質量/環境/職業健康安全綜合管理體系有效運行有關的文件的控制。

      3.相關文件

      3.1《記錄控制管理程序》

      4.定義

      5.責任領導

      5.1責任領導

      本制度的責任領導是總工程師,其職責為:負責本制度實施的監督指導。

      5.2本制度的責任部門是辦公室,其職責為:負責本制度實施的監督檢查,建立受控文件總清單。

      5.3相關部門

      本制度的相關部門是公司各職能部門,其職責為:負責本部門文件的使用和管理;建立本部門受控文件清單;負責規定的文件的編制、發放管理。

      5.4執行層

      本制度的執行層是項目部,其職責為:負責本項目部文件的使用和管理,建立本部門受控文件清單;負責規定的文件的編制。

      6.工作程序

      6.1質量/環境/職業健康安全綜合管理體系中使用的文件類型:

      6.1.1第一類型:質量/環境/職業健康安全綜合管理手冊:向組織內部和外部提供關于綜合管理體系的一致信息的文件。

      6.1.2第二類型:質量/環境/職業健康安全綜合管理目標指標、管理方案等:表述綜合管理體系的目標指標和如何實現和應用于特定產品、項目或合同的文件。

      6.1.3第三類型:規范:闡明要求的文件。

      6.1.4第四類型:指南性文件:這類文件闡明推薦的方法或建議。

      6.1.5第五類型:形成文件的程序、作業指導書和圖樣:這類文件提供如何一致地完成活動和過程的信息。

      6.1.6第六類型:管理記錄:這類文件為完成的活動或達到的結果提供客觀證據。

      6.2文件的編號

      6.2.1綜合手冊的編號

      md/sc -2010

      批準年號

      手冊

      明大公司代號

      6.2.2綜合管理體系程序文件編號

      md/c*-**-2010

      批準年號

      程序編號

      程序文件

      明大公司代號

      6.2.3各部門/項目部產生的文件(如:指導書、指南、規章制度等)

      md/ gl(gy)-**-****

      批準年號

      順序號

      工藝技術文件代號

      管理文件代號

      明大公司代號

      6.2.4記錄編號

      見《記錄控制管理程序》

      6.2.5部門簡稱

      工程部(工)、經營經營預算部(經)、辦公室(辦)。

      6.2文件的受控狀態

      6.2.1文件分為受控與非受控兩種,受控文件加蓋唯一分發號進行標識并標明其版序號。如:a/0版、b/0版等。

      6.2.2所有受控文件應分類編制受控文件清單,并對受控文件實施動態管理,及時獲得本行業最新的標準規范,以及本單位編制或更新的文件,并有效控制作廢文件,以確保文件現行修訂狀態得到識別。

      6.4文件和資料的編制和審批

      6.4.1綜合管理手冊由辦公室組織編制,管理者代表審核,總經理批準。

      6.4.2綜合管理體系程序文件由辦公室組織各部門按章節內容分別編制,組織會審后,由主管副經理審核,管理者代表審批。

      6.4.3其它需編制的文件由各需要部門/項目部編制,根據文件性質由公司各業務主管部門審批(其它文件有特殊規定審批權限者,執行相應文件)。

      6.4.4對于外來文件的適用性,應由各業務主管領導進行審批。

      6.5文件的發放

      6.5.1對綜合管理體系要求的文件在發布前應由規定的人員對文件的充分性和適宜性進行審批,審批后方可進行發放。

      6.5.2文件經審批后,由編制部門根據審批發放范圍填寫《文件發放登記表》,保證文件發至所需要的各個場所,確保在使用處可獲得有關版本的適用文件。

      6.5.3當對原文件有新的需求時,可填寫《文件復制(領用)申請表》,經批準后領用文件或復印件。

      6.6文件的更改

      在綜合管理體系活動中必要時對文件重新進行評審與更新,對更新文件再次批準。

      6.6.1當文件的內容、形式需要更改時,由申請人填寫《文件更改申請表》,由原文件審批人簽發,當原審批人不在職時,由現任領導審批,但必須獲得原審批文件的前景資料。

      6.6.2文件更改審批后,應通知使用有效文件的各場所,按審批內容更改,保持文件的有效狀態。

      6.6.2當文件經過多次修改或發生大幅度變動時,由原編制部門提出申請,換版發行,同時收回所有舊版文件,以防誤用。

      6.6.4對于作廢的文件,由原編制部門回收并記錄,辦理銷毀手續進行銷毀。出于積累知識或其它正當理由而保留的作廢文件,必須加蓋'作廢'標識,由原編制部門登記。

      6.7應確保文件保持清晰,不得任意涂改、亂寫亂畫,并易于識別文件的有效性。

      6.8外來文件包括政府頒布的外部標準、規范、法規以及顧客圖紙等,為確保外來文件得到識別,應按照文件控制要求進行受控和發放。

      g公司管理制度之工程發包制度(十二篇)

      為加強工程發包管理,確保工程質量,根據國家有關法律法規規定,結合公司的實際情況,制定本制度。一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發包,擇優選擇承包單位,公司可以對建
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