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      公司采購管理制度范本(20篇范文)

      發布時間:2023-11-01 14:00:09 查看人數:54

      公司采購管理制度范本

      第1篇 公司采購管理制度范本

      1.采購總則

      1.1 為規范集團公司采購工作,特制定本制度。

      1.2 本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。

      2. 采購原則

      2.1. 嚴格執行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、 售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議 定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

      2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購,必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與,調研匯總各方意見,經公司領導審核批準方可實施采購。 材料采購需要相關部門配合的,相關部門不得找理由拒絕。

      2.3. 采購人員必須參與貨物和服務的驗收,采購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決,應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成

      2.4.采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規格、型號、數量相一致。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。

      2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

      2.5.1 自覺維護企業利益,努力提高采購質量,降低采購成本。

      2.5.2 加強學習,提高認識,增強法治觀念。

      2.5.3 廉潔自律,不能向供應商伸手。

      2.5.4 嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

      2.5.5 工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

      2.5.6 努力學習業務,廣泛掌握與采購業務相關的新材料及市場信息。

      3. 采購程序

      3.1 供應商的選擇

      3.1.1 供應商必須證照齊全,具有相關資質及履約能力。

      3.1.2 對于經常使用的材料或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀 況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄, 會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。

      3.1.3 在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時, 應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

      3.1.4 為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

      3.2 采購程序

      所有的材料或設備的采購,如沒履行以下相關手續,采購部有權拒絕采購。

      3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,規格,數量及技術要求后填寫采購申請單發財務部,財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應退回。

      3.2.2 固定資產及大型生產設備的采購,由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批后交采購部門采購。

      3.2.3車間零星物品采購,由各使用人員據實填寫采購申請單,由生產廠長審批, 最后交采購部門采購。

      3.2.4 工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。

      3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成,報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性, 財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠家聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。

      3.2.6采購過程中發生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領導簽字確認后交采購部執行。

      第2篇 裝飾公司 工程材料設備采購管理制度

      裝飾公司工程材料設備采購管理制度

      為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關法律法規的規定,結合公司的實際情況,制定本制度:

      一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

      二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

      三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。

      四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。

      確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規定,保證及時供貨。

      五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領用辦理出入庫手續,辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

      六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

      七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收,確保工程質量。

      第3篇 公司物資采購管理制度相關范文

      規章管理制度

      文件名稱:《物品采購管理制度》

      文件編號:--010

      版次:-0

      生效日期:

      簽發:

      物品采購管理制度

      第一章總則

      一、目的

      為加強物品采購管理,規范所有物品采購工作,保障公司經營活動所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

      二、適用范圍

      公司對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統稱為物品采購)。

      第二章采購權限和原則

      一、職責權限與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

      其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購。

      二、采購原則

      1詢價比價原則

      有兩家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

      2一致性原則

      采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

      3低價搜索原則

      采購人員隨時搜集市場價格信息,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。

      4廉潔原則

      自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

      工作認真仔細,

      5監督問責原則:采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監督和質詢。在采購過程中,如果遇到采購商品質量、價格等問題,相關部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

      第三章采購流程

      一、采購申請:

      1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件)等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。

      2、其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發人員日常使用工具書等)。

      3、物品需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。

      4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研,給出采購商家或采購價格的建議,采購部門可參考請購部門給出的調研數據進行采購。

      5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統計和收集,次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。

      二、詢價比價議價:

      每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

      三、供應商選擇:

      1、具有合法經營主體者。

      2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

      3、信譽良好者。

      4、其他客戶認可的供應商。

      四、采購合同簽定及采購過程的完成。

      1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單,并附上送貨單及采購發票。

      2、若無法提供采購合同和訂單的,采購過程需兩個人共同參與完成。

      五、驗收入庫:

      當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后,需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。

      六、對帳付款:

      第四章物品申領與保管

      一、物品領用

      1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。

      2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記,登記內容包括借用物品名稱、規格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。

      3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部,若已到歸還時間還需繼續使用的,需補辦續借手續。

      4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。

      第4篇 地產公司事業部采購管理制度

      地產公司區域事業部采購管理制度

      1.目的

      結合公司《采購管理制度》,建立與公司發展戰略和產品策略相適應的供應鏈管理平臺,優化區域事業部資源整合能力,促進專業能力提升,控制采購成本,保持并持續改善產品品質。

      2.適用范圍

      本制度適用于e地產**區域事業部及其管理的開發項目(以下簡稱'**事業部')。包括構成開發總成本的建設成本中的四類費用(前期、建安、基礎設施、配套設施)的采購工作。

      3.采購分類及原則

      3.1按采購程序的不同,分為以下三種方式:

      3.1.1招標采購:指按資格審查、招標、投標、開標、評標、中標的程序確定合作單位,并與合作單位簽訂采購合同或確定其為認價單位的采購模式。

      3.1.2詢價采購:指以書面詢價的方式,通過比價來確定合作單位,并與之簽訂采購合同或確定其為認價單位的采購模式。

      3.1.3直接采購:指開發項目在特殊情況下(如選用專利產品,涉及政府部門、壟斷行業等)無法進行招標和詢價采購,或合作單位已與公司在某個項目上建立了良好的合作關系,直接與合作方簽訂采購合同或確定為認價單位的采購模式。

      3.2按采購方法的不同,分為以下四種方式:

      3.2.1區域戰略采購:指事業部經濟合同部組織對于使用范圍廣、使用量大、具有重復使用特征的產品或服務,通過簽署區域戰略合作協議,由區域戰略合作伙伴在一定期限內為所有適合的開發項目提供約定的產品或服務。

      3.2.2區域聯合采購:指事業部經濟合同部組織對多個開發項目在同一時期擬選用同一種產品或服務進行集中采購。

      3.2.3合約采購:指通過采購確定合作單位,并與合作單位直接簽訂采購合同的采購方式。

      3.2.4認價采購:指通過采購確定合作單位(或合作單位范圍),但不與其直接簽訂采購合同,而是以《價格確認單》的形式通知合同單位,由合同單位與確定的合作單位(或范圍)簽訂合同。《價格確認單》中所確認廠家(或合格廠家范圍)被稱為'認價單位'。

      3.3采購原則

      3.3.1達到下列標準之一的,應當進行招標采購,由采購委員會決策。

      (1)開發項目涉及施工內容,單項工程合同估算價在50萬元人民幣(含)以上,包括甲方直接發包、甲方指定分包工程。

      (2)重要材料設備等貨物采購,單項合同估算在20萬元人民幣(含)以上,或單臺設備合同價在10萬元人民幣(含)以上,包括甲方直接采購、甲方指定采購。

      (3)勘察、設計、監理、咨詢等服務的采購,單項合同估算在20萬元人民幣(含)以上。

      3.3.2凡未達到上述第1條規定的標準,由采購工作小組主辦,通過簽報形式確認,按第5

      條規定的決策體系進行審批。

      4、采購機構的設立及其職責

      4.1采購工作設立采購委員會和采購工作小組的兩級管理體制,實行主責人負責制的具體操作模式。

      4.2采購委員會構成及其職責

      4.2.1采購委員會組成

      主任:**區域事業部總經理

      副主任:**區域事業部主管成本副總經理

      常設委員:**區域事業部經濟合同部經理

      非常設委員:根據采購項目的不同吸納不同人員加入,原則上為各項目總經理、主管專業副總。

      采購委員會主任負責主持采購委員會會議,主任缺席時,由副主任主持。

      4.2.2采購委員會是事業部一常設機構,是事業部所屬各項目采購工作的領導、管理和決策機構。其主要職責如下:

      a、確定由其決策的招標采購入圍單位范圍;

      b、審批由其決策的招標采購文件;

      c、確定由其決策的中標單位;

      d、確定由其決策的直接采購單位;

      e、審批區域戰略采購計劃;

      f、確定區域戰略采購的合作單位。

      4.3采購工作小組的構成及職責

      4.3.1采購工作小組組成

      各項目總經理、主管專業的副總經理、事業部經濟合同部經理為固定成員,其中項目總經理為組長。

      采購工作小組的臨時性成員視采購內容的不同吸納相關部門及相關專業人員加入。

      4.3.2采購工作小組是采購工作中的執行機構,負責采購項目的具體執行工作和授權范圍內的決策工作。采購工作小組職責如下:

      a、定期編制和調整采購工作計劃,對采購計劃落實情況進行定期反饋。

      b、負責采購項目的全面實施。

      c、在權限范圍內確定中標單位,或向采購委員會提交中標候選人的排名。

      d、負責采購過程中所有資料的整理和歸檔。

      4.4采購事項主責人職責

      4.4.1.采購事項主責人:每項采購工作事先確定一個主責人,屬于集中采購的事項,主責人由經濟合同部確定;屬于項目采購的事項,主責人由項目確定。

      4.4.2.主責人職責:主責人是采購工作的主要責任人,負責對所采購事項的質量、進度及成本進行全過程控制。

      4.4.3.主責人工作內容:負責所主責的采購事項的全部組織工作。具體如下。

      a)負責推薦擬投標單位,可以從已有供應商數據庫中篩選,也可以自行推薦供應商,但需按公司制度組織相關人員進行考察。主責人負責編制入圍單位推薦報告。

      b)負責組織編制招標文件。

      c)負責組織發標、開標、評標、詢標具體事宜。

      d)負責匯總有關人員的意見,推薦中標單位。并負責組織編制評標報告。

      e)主責人應將采購工作進展情況及時向匯報人及有關人員通報。

      f)主責人負責組織進行設計優化等工作。

      4.4.4.主責人權力:

      a)主責人有權力推薦擬投標單位。

      b)主責人有權力推薦擬中標單位。

      c)主責人有權力在項目采購前根據需要,經與有關業務模塊協商后,吸納專業人員成立為本項采購服務的虛擬機構。

      d)主責人有針對本項采購事項的獎懲建議權。

      4.5采購事項商務配合人職責

      4.5.1采購事項商務配合人:每項采購工作事先確定一個商務配合人,屬于集中采購的事項,由經濟合同部確定;屬于項目采購的事項,由項目確定。

      4.5.2商務配合人職責:負責采購工作的商務配合及監督工作。

      4.5.3商務配合人主要工作

      a、編制招標文件商務部分及工程量清單;商務標評標并編制商務評標報告。對招標文件及評標報告整體內容進行審核。

      b、負責定向采購中商務條件的洽談工作。

      c、負責甲方認價類的材料設備的價格確認工作。

      d、負責工程類合同商務部分的編制工作,并對合同整體內容進行審核。

      5、采購決策授權及決策程序

      5.1采購決策授權

      5.1.1按3.3.1條規定的招標采購限額以上(含限額本身)的采購項目,由采購委員會決策合作單位。

      5.1.2按3.3.1條規定的招標采購限額以下的采購項目,由采購工作小組決策合作單位,并報備經濟合同部。

      5.2采購決策程序

      5.2.1采購委員會決策形式:可以采取會議形式,也可以采取簽報形式,視具體情況決定。

      a)會議形式:由經濟合同部根據項目需求不定期組織,各項目提前5天上報會議資料。決策投標單位的會議資料包括:擬投標單位評選報告、招標文件。決策中標單位的會議資料包括:評標報告及相關附件。參會人員:采購委員會成員、采購主責人、商務配合人。

      采購委員會會議采用民主決策原則。參會人員不少于采購委員會應到人數三分之二時,確認會議有效;參會委員意見一致不少于參會委員三分之二時,確認會議決議有效;同一事項,委員會主任可否決一次。

      b)簽報形式:由采購主責人作為簽報的經辦人,按照**區域事業部eip采購簽報(限額以上)形式,履行程序。決策投標單位的簽報資料包括:擬投標單位評選報告、招標文件。決策中標單位的簽報資料包括:評標報告及相關附件。

      5.2.2采購工作小組決策形式:采取簽報形式決策。由采購主責人作為簽報的經辦人,將評標結果按照**區域事業部eip采購簽報(限e地產**區域事業部額以下)形式,履行程序。簽報資料包括:供應商評選報告、詢價文件、評標報告、相關附件。

      6.激勵機制

      對于采購過程中,達到以下工作標準的,應對主責人及其虛擬機構給予適當獎勵。

      6.1.在保證所采購的產品品質及質量標準的同時,主動優化設計,達到了降低成本的目的。

      62.在保證產品質量的同時,通過商務談判降低投標價格。

      7.附則

      7.1.采購紀律和監督機制執行e地產有限公司統一規定。

      7.2.本制度由**區域事業部經濟合同部負責解釋。

      7.3.本制度自頒布之日起執行,至相應更新版本頒布之日自行終止。

      附件一:

      關于**區域事業部采購簽報流程

      一、采購簽報(限額以上)

      二、采購簽報(限額以下)

      說明:

      第5篇 公司采購管理制度

      公司采購管理制度(一)

      一、目的

      加強采購業務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業務的質量和經濟效益。

      二、范圍

      本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。

      三、職責

      3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。

      3.2生產技術部根據市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。

      3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經總經理批準后組織采購。

      3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

      3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

      3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

      3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審,總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

      3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

      3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

      3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算,并對發票的真實性和合法性負責。

      四、采購作業操作規程

      4.1物資采購的計劃、申請與審批

      4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經理審核。

      4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。

      4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

      4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。

      4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

      4.2采購比價

      4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。

      4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。

      4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,公司根據市場行情每年至少舉行2次招標,確定采購價格和供應商,一經通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據市場行情下調,不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調,但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執行。

      4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

      4.2.5所有采購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

      回復1:全面點的采購管理制度

      4.3采購實施及物資驗收

      4.3.1公司的采購業務統一由供應部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。

      4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃,報分管副總批準后執行。

      4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審,采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內,若因市場行情發生較大變化時,經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》,并報請財務部門備案。

      4.3.4采購物資運到本公司時,先由供應部門對照核對采購計劃,經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗,質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續,檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

      4.4結算

      4.4.1采購發票按規定能夠取得增值稅發票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執行。

      4.4.2無論是現款采購還是賒購,在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》,連同有關憑證報經財務部門審核,并經總經理批準后,出納人員方可付款。

      4.4.3財務部在對采購物品結算付款時,應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

      4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續,付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

      五、責任

      5.1不按規定程序未經審批采購的,由經辦部門和人員自行負責處理,已經與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

      5.2經審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位,因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的,沒發現查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

      5.3未經比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。

      5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要,認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范,導致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

      5.5供應部門在確保品質的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經濟損失的,應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項,有關采購人員負有無條件的清收責任。

      5.6財務部必須認真履行審核監督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相,并造成公司經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

      5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

      5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續,并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規定操作,造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

      六、本制度自發布之日起執行,自本制度執行之日起,原有相關規定同時廢止。

      公司采購管理制度(二)

      一總則

      為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

      二采購部人員職責及管理制度

      1.熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產品,注意市場信息的積累。

      2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節約,講究職業道德。

      3.負責公司生產所需材料的采購工作。

      4.負責供應商的開發、管理及維護工作。

      5.堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

      6.大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

      7.積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

      8.及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

      9.做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。

      10.完成領導交辦的其他工作。

      三采購工作流程

      采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任,采購工作的好壞,直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中,采購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。

      1.在項目的初始運作階段,采購部根據項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的,更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。

      2.項目正式運作后,采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求,對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫,生產或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發往采購部,一份發往工廠或者生產基地。

      3.采購部接到《材料申購單》后,根據所需材料的規格,質量要求,數量,生產地址等實際情況,向公司已經確定的合格供應商中的3家―5家發出《材料詢價單》(附表2)。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一,需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表3),同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。

      4.供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

      5.工廠和生產基地在所需材料到場后,應由專人負責材料的質量、數量檢查,檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質量和數量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關責任人簽字后回傳采購部。

      6.工廠或者生產基地完成生產任務后,及時通知采購部,由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統一定價,統一結算,節約運輸成本。

      7.項目完成后,采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》,同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要,采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

      8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票,財務部在收到發票后即向供應商付款。

      四采購部發展規劃

      原材料采購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節,早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購成本降低5%企業利潤提升10%的戰略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢?

      降低采購成本不是一個短期的目標,也不是短期內就可以達成的目標,而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略,是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程,采購制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。

      我們采購部的初步計劃如下,其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整,但是保證前進的大方向永遠不變

      (一)在3個月內完成采購體系的建立,包括采購制度,工作流程,供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核,每種材料確定出5―10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。

      (二)在6個月內完善采購體系,修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓采購工作流程走入正軌,高效,準確的運行。

      (三)在1年內建立高效的采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現一起由于采購工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利,能看到采購成本降低帶來的實際效果。

      (四)在2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

      (五)大膽設想:5―10年后,公司以自主設計,自主研發牽頭,以符合科技進步的產品、技術為主打,以完善的組織結構,人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線,涉及鋼結構工程設計、施工,通信工程設計、施工,物流,工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商,為公司的發展提供最大限度地支持。

      目前起草的《采購部管理制度和工作流程》與《供應商管理辦法》只是依據原來在工程項目公司及生產廠家的采購工作中所積累的經驗做的一個現行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發現問題,修改失誤,爭取在幾個月內修改出一套完整的,適合公司具體情況的采購系統體系。希望公司領導,各個部門同事在具體實施中,多提寶貴意見,指出我們工作中的不足,促進我們采購部工作的進步,真正達到降低采購成本,推動公司發展的目標。

      第6篇 g公司采購管理制度

      一、目的

      規范采購操作步驟和方法,確保采購的質量和采購要求的適用性,符合公司整體的日常管理規定要求。

      二、適用范圍

      本規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(不含公司長期代理產品)等采購的控制。

      三、定義

      1.供應商:是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。

      2.合格供應商:是指經過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。

      3.購物申請單:是需求部門根據需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據,此單據須有部門經理和其他審核權限必須簽批。

      4.供應商選擇考察表:是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格,一般由采購主管對供應商進行考察并填寫此表,填寫完畢后交商務經理與運作中心總監時行審批。

      5.供應商考核表:是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售后服務等進行考察的的表格,根據考核決定是否與該供應商繼續合作。

      6.終止供應商的報告:是指供應商發生惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等提出與其終止合作的報告,此報告由相關權責部門向采購中心提出,由采購主管填寫逐級上報審批。

      7.抽貨檢驗標準:此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準,由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。

      8.貨物檢驗報告:是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。

      四、采購管理制度

      1.嚴潔自律,嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請;

      2.嚴格遵守采購規范流程,按流程辦事;

      3.能及時按質按量地采購到所需物品;

      4.嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量;

      5.加強采購的事前管理,建立完善的設備價格信息檔案,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量;

      6.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查;

      7.處理好與供應商的關系,幫助供應商解決一定的問題;

      8.認真分析采購工作,改進流程、規范和采購標準,提出有助改進公司和供應商服務水平的建議;

      9.做好采購相關文檔的存檔、備份工作;

      10.在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;

      11.所有采購,必須事前獲得批準。

      未經計劃并報審核和批準,,除急購外不得采購,急購需在申請單上注時“急購”,并由總經理補批;

      12.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中計劃辦理采購,可以核定物品項目,通知各請購部門依計劃提出請購,然后集中辦理采購;

      13.采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買,不得隨意變更供應商;

      五、供應商選擇標準

      1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識;

      2.注冊資金達到___萬以上的一般納稅人;

      3.健全的商務管理流程和制度;

      4.良好的財務狀況,至少可以給予___天以上帳期;

      5.具有優勢的產品資源;

      6.相對有利于我公司的供配貨地理區位;

      7.積極的合作態度;

      六、供應商選擇、評價和終止辦法

      供應商的資質水平直接關系到供貨的質量、售后服務水平和重大產品問題的處理等儲多問題,更有重大品質、售后事件等的處理態度、反應的及時性都與供應商本身的資質、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商,對不合格供應商制訂相關終止辦法。

      第7篇 物業管理公司非工程采購收貨管理制度

      物業管理公司非工程采購及收貨管理制度

      一、所有部門的非工程采購需經過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統一采購。

      二、經行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:

      1、公用事業及電話服務。

      2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。

      3、機票、酒店代理。

      4、貨物運輸、郵政、郵電服務。

      5、廣告、印刷服務。

      6、辦公保險。

      7、與信息系統相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務器及周邊設備,如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等,網絡設備包括交換機、路由器、布線系統、布線設備等,以及在上述設備上運行的系統軟件,各種應用軟件,各種為建設信息系統而需進行外包的服務項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購。

      三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發采購訂單。

      四、所有采購訂單需由行政部發出,采購訂單應由行政部授權簽發。

      五、采購訂單應依據采購申請,發給經審核的供應商。無采購申請,行政部不能發出訂單,采購訂單發出前,不得支付任何采購預付款。

      六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權拒絕收貨。

      七、庫管人員負責核實發票上的數量、金額是否和訂單一致,據此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發票交給財務財務會計部作為付款憑證。

      八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。

      第8篇 公司非工程采購收貨管理制度

      公司非工程采購及收貨管理制度

      一、所有部門的非工程采購需經過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統一采購。

      二、經行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:

      1、公用事業及電話服務。

      2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。

      3、機票、酒店代理。

      4、貨物運輸、郵政、郵電服務。

      5、廣告、印刷服務。

      6、辦公保險。

      7、與信息系統相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務器及周邊設備,如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等,網絡設備包括交換機、路由器、布線系統、布線設備等,以及在上述設備上運行的系統軟件,各種應用軟件,各種為建設信息系統而需進行外包的服務項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購。

      三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發采購訂單。

      四、所有采購訂單需由行政部發出,采購訂單應由行政部授權簽發。

      五、采購訂單應依據采購申請,發給經審核的供應商。無采購申請,行政部不能發出訂單,采購訂單發出前,不得支付任何采購預付款。

      六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權拒絕收貨。

      七、庫管人員負責核實發票上的數量、金額是否和訂單一致,據此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發票交給財務財務會計部作為付款憑證。

      八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。

      第9篇 小公司采購管理制度

      一、目的:

      為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

      二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。

      三、職責權限

      1、總經理負責采購管理制度的審批;

      2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核;

      3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

      4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

      四、采購原則

      1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

      2、一致性原則:采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5―10%。

      3、低價搜索原則:采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。

      4、廉潔原則:

      (1)自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。

      (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

      (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

      (4)加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

      (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

      5、招標采購原則:凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。

      6、審計監督原則:采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

      五、采購流程

      1、采購申請:物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要,由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者,應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

      2、詢價比價議價:

      (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

      (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

      (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

      3、樣品提供和確認:

      (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

      (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

      4、供應商選擇:

      (1)具有合法經營主體者。

      (2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

      (3)信譽良好者。

      (4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

      5、合同簽定:

      (1)供應商經送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

      (2)交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。

      6、進度跟催

      (1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

      (2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

      7、驗收入庫:采購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內辦理換(退)貨手續。

      8、對帳付款:采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

      9、采購流程圖:(附后)

      六、考核:凡違反本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。

      七、本制度解釋權歸人力資源行政部,自公布之日起執行。

      八、本制度附件:

      1、《*****請購單》

      2、《*****詢價記錄表》

      第10篇 公司采購管理制度范例

      1. 采購總則

      1.1 為規范集團公司采購工作,特制定本制度。

      1.2 本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。

      2. 采購原則

      2.1. 嚴格執行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、 售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議 定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

      2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購,必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與,調研匯總各方意見,經公司領導審核批準方可實施采購。 材料采購需要相關部門配合的,相關部門不得找理由拒絕。

      2.3. 采購人員必須參與貨物和服務的驗收,采購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決,應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成

      2.4.采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規格、型號、數量相一致。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。

      2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

      2.5.1 自覺維護企業利益,努力提高采購質量,降低采購成本。

      2.5.2 加強學習,提高認識,增強法治觀念。

      2.5.3 廉潔自律,不能向供應商伸手。

      2.5.4 嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

      2.5.5 工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

      2.5.6 努力學習業務,廣泛掌握與采購業務相關的新材料及市場信息。

      3. 采購程序

      3.1 供應商的選擇

      3.1.1 供應商必須證照齊全,具有相關資質及履約能力。

      3.1.2 對于經常使用的材料或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀 況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄, 會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。

      3.1.3 在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時, 應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

      3.1.4 為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

      3.2 采購程序

      所有的材料或設備的采購,如沒履行以下相關手續,采購部有權拒絕采購。

      3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,規格,數量及技術要求后填寫采購申請單發財務部,財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應退回。

      3.2.2 固定資產及大型生產設備的采購,由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批后交采購部門采購。

      3.2.3 車間零星物品采購,由各使用人員據實填寫采購申請單,由生產廠長審批, 最后交采購部門采購。

      3.2.4 工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。

      3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成,報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性, 財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠家聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。

      3.2.6采購過程中發生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領導簽字確認后交采購部執行。

      第11篇 工程公司材料采購供應管理制度

      建筑工程公司材料采購供應管理制度

      1 .為提高建筑安裝企業材料管理水平,實現采購供應工作程序化、規范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。

      2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。

      3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。

      4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。

      5 .材料采購訂貨計劃編制

      ( l )單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;

      ( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據技術翻樣資料編報;

      ( 3 )材料需用計劃:根據施工方案,按需用的品種、規格、數量及用料進度進行編制;

      ( 4 )采購供應計劃:根據編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;

      ( 5 )計劃執行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。

      6 .采購訂貨

      ( l )采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產需要;

      ( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目采購;對有安全規定的材料必須到指定廠家購買;

      ( 3 )采購時必須向供銷單位索取產品合格證及材質證明,具備有關的檢測試驗等資料;對無材質證明的材料和產品一律不得采購;

      ( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產技術資料,須經主管領導審批后方可進行;

      ( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事后進行技術驗收;必要時在加工期間進行質量檢查;

      ( 6 )凡不能及時結清的采購訂貨,必須按合同法的規定,認真簽訂合同并嚴格履行;

      ( 7 )企業必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

      ( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。

      7 .采購訂貨驗收

      ( l )對采購訂貨的材料,應根據采購計劃,合同產品技術標準和有關抽樣檢查規定,嚴格檢查驗收;

      ( 2 )對驗收不合格的材料及產品要按合同條款,由責任方承擔全部經濟責任,由采購人員負責找供方協商處理;

      ( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續。

      8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規定

      ( l )屬于規定范圍內的途耗發生的量差,由經辦人按審批程序報批處理;

      ( 2 )屬于非正常發生的量差,由經辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;

      ( 3 )建設單位一般不指定材料(或產品)生產單位。若指定,所發生的質量問題及其造成的經濟損失由建設單位負責賠償;

      ( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規定。

      l )為便于業務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必須統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業務相互交接;

      2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;

      3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經辦人蓋章,統一歸檔,并妥善保存。

      9 .采購供應統計核算工作

      ( l )采購供應核算必須遵循'誰采購供應誰核算'的原則;

      依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。

      ( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

      ( 3 )材料統計核算必須以各種憑證為依據,真實反映材料采購供應經營成果;

      ( 4 )采購供應統計核算必須具備如下報表:

      l )材料收、支、存統計報表;

      2 )單位工程供(耗)料統計報表;

      3 )采購成本盈虧統計報表;

      4 )資金運用情況統計報表。

      10 .違反此制度的,按以下規定處罰。

      ( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;

      l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;

      2 )越權采購或未按規定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經濟損失;

      3 )在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。

      ( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據情節輕重分別交紀律監察部門處理;

      l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;

      2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取好處,給企業造成經濟損失;

      ( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100 元罰款;

      l )工作責任心不強,造成賬目和手續混亂,財產不清,債權債務無法清理或形成死賬者;

      2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規定,擅自銷毀單據、憑證和賬冊者;

      4 )拒絕上報各種統計報表之一者;

      5 )不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。

      11.附則

      ( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

      ( 2 )本制度自2023年10月20日起執行。

      第12篇 置業公司招標采購管理制度

      置業集團公司招標采購管理制度

      第一章總則

      第一條為規范集團公司各工程項目的采購招標工作,提高工作成效,特制定本制度。

      第二條本制度適用于整個集團采購管理系統。

      第二章供應商資料收集

      第三條項目部提供材料需求計劃

      (一)任何材料的采購都必須有項目部提供的材料采購審批單,只有做到'以需定購',才能有效地降低采購成本。無材料采購審批單的,采購中心不予受理。

      (二)根據材料采購審批單,確定每個具體項目的采購負責人。

      (三)項目負責人應與項目部就采購材料的規格及技術指標要求進行詳細的溝通。

      (四)材料需求計劃應有明確的數量、技術指標以及到貨時間要求。

      第四條搜尋并聯系供應商

      (一)可通過internet、黃頁、供應商介紹等方式搜尋材料供應商。

      (二)采購人員與供應商交流的過程中應努力學習材料知識和行業知識,力求在每次一種材料采購結束后成為該材料的專家。

      (三)嚴禁供應商與項目部私下單獨接觸,供應商對項目的疑問由采購管理中心與項目部溝通后由采購管理中心進行答復,嚴格執行前后臺管理,杜絕腐敗滋生的機會。

      第五條供應商資格預審

      (一)資格預審的目的是為了將不符合條件的供應商初步淘汰,減少后期的工作量,做到有的放矢。

      (二)供應商資格預審的內容一般應包括:供應商的規模、技術資質、市場信譽、財務狀況以及過往業績。

      (三)一般選出10家以上符合條件的供應商作為將來邀請招標的對象。

      第六條建檔及封樣工作

      (一)選出符合資格預審條件的供應商后應建立詳細的供應商檔案及相關的電子文件:產品、資格預審的內容、聯系人、聯系方式等。供應商的信息檔案建立起來后應集中匯總,并做到在采購管理中心內部的信息共享。

      (二)凡是進入招標采購程序的材料,供應商必須提供樣品。由項目負責人做好封樣工作,封樣庫的兩把鑰匙由專人保管,非采購管理中心人員不得進入封樣庫,避免質量以及腐敗的問題發生。

      第三章招標和投標

      第七條編制招標文件

      (一)招標文件由相應的的項目負責人來統一草擬,在招標文件中應規定:供應商投標需分商務標和技術標兩部分分別投標裝訂成冊。

      (二)招標文件中的商務部分要求由采購管理中心擬定;技術部分要求由項目部擬定,項目負責人應積極與項目部溝通以準確確定技術部分要求。

      (三)招標文件擬定后,項目負責人的上級領導應對其進行初步審核。

      第八條法務部審核招標文件

      按照公司在招標采購方面的規定,所有的招標文件在發售前一定要經法務部審核,審核通過后方可蓋章生效。

      第九條發出招標邀請

      我司采用的是邀請招標的采購方式,邀請招標對于項目時間相對比較緊、供應商數量并不多的情況比公開招標更有優勢,也不失公平性。根據具體的采購材料,我司一般采取電話邀請或邀請函兩種方式來發出招標邀請。

      第十條發售招標文件

      (一)根據我國招標法的有關規定,我司對招標文件采取的是發售的方式,由各投標人自行自愿購買。

      (二)標書費的多少一般根據招標項目總金額來確定,招標文件一經發售,不論投標人中標與否,標書費概不退還。

      第十一條勘測現場

      供應商有要求勘測現場的,相應的項目采購負責人必須陪同前往。具體的時間行程安排,相應的項目負責人應先與項目部溝通后確定,不允許供應商私自與項目部接觸。

      第十二條答疑

      對供應商就招標文件中的疑問進行答疑,必須使供應商對招標文件的內容全面了解,避免以后出現供應商的投標文件不符合招標文件要求的情況,使本來可能有實力中標的供應商被廢標,影響采購的整個進度和質量。

      第十三條收取投標文件

      (一)每位項目負責人在收取投標文件時應仔細檢查投標文件是否密封并蓋騎縫章,如未未作以上操作則作廢標處理。

      (二)投標文件內容應包括投標文件的正本、副本及電子文檔。

      (三)收取投標文件的同時收取投標保證金,保證金的用途要提前和供應商解釋清楚。

      第十四條開標和評標

      (一)評標的評委必須有項目部、采購管理中心、總經辦三方參加,評委的總人數需為奇數。

      (二)開標前必須擬好評分標準,并確定商務標和技術標的比重。

      (三)評標應從技術標、商務標兩方面評審,由相應的評委分別評比,杜絕腐敗隱患。

      (四)開標時做好相應的開標記錄:參與開標的各方人員簽到表、每個投標人的得分表。

      (五)按照技術標得分,從所有的投標人中選出得分前七名。

      第四章商務談判

      第十五條要求供應商第二次報價

      和技術標得分前七名的供應商聯系,要求他們在價格再次下降,并根據最新的報價在剩下的七家供應商中選出前五名。

      第十六條要求供應商第三次報價

      和供應商再次聯系,要求他們進行第三次報價,并以價格為標準在剩下的五家供應商中選出前三名。

      第十七條第一輪談判

      經過三次報價后,正式進入談判程序,首先由招標項目負責人與選出的供應商進行4次談判,并做好相關的談判增值記錄。

      第十八條第二輪談判

      在第一輪談判結束后,由各項目負責人的直接上級與供應商進行第二輪的2次談判,綜合考慮各供應商在技術和價格上的整體實力,初步確定中標供應商,做好相關的談判增值記錄。

      第十九條第三輪談判

      由部門負責人與初步確定的中標供應商進行最后談判,做好談判增值記錄。

      第二十條商務談判原則

      (一)'毛巾擠水':要求供應商在投標后進行的第二次和第三次報價的過程為'毛巾擠水'過程,通過這兩次報價使采購價格初步下降。

      (二)'毛巾烘干':在要求供應商第三次報價后,開始正式進入談判階段,通過'三輪七次'不同層次的談判,達到進一步降低價格的效果。

      (三)談判原則:沒有計劃的不談判;沒有目標的不談判;沒有前后臺管理措施的不談判;不封樣不談判;沒有參加招投標的供應商不談判;沒有3家以上供應商不談判;參與談判的人對價格沒有決定權。

      (四)輪談判都應體現增值過程。

      第五章合同簽訂

      第二十一條合同簽字

      由我

      方擬定雙方簽署的采購合同,并交法務部進行審核。審核通過后,由供應商首先在合同上簽字蓋章,進行系列的評審我方才在合同上簽字蓋章。

      第二十二條成本降低的機會

      作為采購人員,我們應努力抓住成本降低的每一個機會。合同通過總經辦評審后,我方在合同上簽字前可以進一步與供應商就價格再一次商議。

      第二十三條合同簽訂

      合同簽訂一式4份,采購管理中心、供應商各一份,行政部和檔案室各留存一份。合同簽字蓋章后,項目負責人應及時通知未中標供應商做好回訪工作,并根據招標文件的規定退還投標保證金,維護好公司的良好形象。

      第二十四條資料存檔

      招標采購必須做到'一材一檔',存檔資料應包括:供應商的投標文件、投標供應商清單及供應商編碼、供應商資料、談判增值表、采購合同等。

      第六章附則

      第二十五條本制度實施后,前期相關規定和制度自行終止。

      第二十六條本制度執行監督權歸采購管理中心。

      采購管理中心

      第13篇 置業公司采購管理制度

      地產置業公司采購管理制度

      1.目的

      為了規范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務,滿足公司各部門對采購業務的要求,以此制定本采購管理制度。

      2.適用范圍

      本制度適用于所有從事材料采購的業務人員,只要涉及材料采購業務活動的,便視為材料采購業務人員。

      3.定義(或相關說明)

      為了嚴肅采購工作紀律,明確業務人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執行,要求集團采購系統各成員必須遵守本制度所制定之條款。

      4.管理規定

      4.1業務人員應當遵紀守法,守職業道德和崗位紀律;嚴格執行崗位責任。

      4.2業務人員應當熟悉采購工作和相關專業知識;業務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業流程上及其他的相關業務知識;業務人員應當積極參加各項相關的培訓活動。

      4.3業務人員應當熟悉和了解公司的發展方向、目標與前景;熟悉公司內部、各分公司以及各項工地等的運作情況。

      4.4業務人員應當節省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。

      4.5業務人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行'材料單價對比表'制度。

      4.6業務人員應當堅持適質、適量、即使和全面的采購原則。

      4.7業務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業準則。

      4.8業務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現象。

      4.9業務人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現出為采購職業一份力量的愿望。

      4.9.1業務人員之間應相互配合、積極協調;加強溝通、取長補短。

      4.9.2業務人員應服從上級領導工作安排和指揮。

      4.10業務人員應敬業樂業,努力提高自身素質和業務水平。

      4.10.1業務人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。

      4.11業務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。

      4.12業務人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。

      4.13業務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎上,從提供最佳價值的供應商處采購。

      4.14業務人員應尊重市場公平競爭,規避一切可能危害商業交易的公平性的利益沖突。

      4.15業務人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業來往的對象。

      4.16業務人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。

      4.17業務人員不得違反公司制度。

      4.17.1業務人員不得疏怠履行職務,推卸或逃避工作責任。

      4.17.2業務人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。

      4.18業務人員必須自覺維護公司的合法經濟權益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。

      4.19業務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。

      4.19.1業務人員不得在其他存在可能存在業務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經營活動。

      4.20業務人員必須城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經濟活動提供優惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業務人員不得與供應商串通損害公司利益。

      4.21業務人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。

      4.22業務人員必須公私分明,嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業務人員不得以任何形式私分公司財務。

      4.23業務人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節約,不得揮霍公司財產。

      4.24業務人員不得超越職權,不得濫用職務。

      4.25公司鼓勵業務人員不斷開拓和創新,激勵積極進去和改革者。保障業務人員的餓正常工作秩序。

      5.監督與實施

      5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業務人員給予獎勵。

      5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經查證屬實的人員給予獎勵。

      5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業務人員,公司根據清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。

      5.4使公司財產造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。

      5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司采取終止貿易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業務人員和供應商連帶責任的法律權利。

      6.附則

      本制度以集團公司行為規范為準則,根據實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。

      第14篇 展覽公司實物采購管理制度

      展覽工程公司實物采購管理

      一.完善固定資產采購審核制度:

      由固定資產使用部門提出購置計劃,經固定資產管理部門審核后,列入該部門年度預算內,報財務部門、公司領導審批。由公司的專職采購部門、固定資產管理部門共同辦理購置工作。對大項固定資產的購置應多方尋價,對大項設備等資產的購置、大修必須進行招、投標。固定資產購置完畢,經辦人需先到財務部門填制《固定資產卡片》,方可根據《第一章 報銷審批權限和程序》辦理報銷手續。材料和辦公用品采購可以參照固定資產的采購制度,由生產部提出計劃,綜合部負責材料采購;公司綜合部負責辦公用品采購。

      二.明確實物的管理部門:

      1.固定資產的管理可歸納為賬、卡、物三方面。在明確固定資產賬目、卡片、實物的具體管理部門的基礎上,應做到賬賬相符、賬實相符、賬卡相符。

      2.對固定資產劃分為六大類,由相應的部門進行實物、卡片的管理。實物管理包括固定資產購置、使用、維護、大修、轉讓、變賣、報廢等所有環節的管理。

      ⑴房屋、建筑物及附屬設備:包括公司的各類房屋建筑物、臨時建筑物及附屬設備,由公司綜合部負責管理。

      ⑵生產機器設備類:包括用于生產的各種機器設備,由生產部負責管理。

      ⑶交通工具類:公司所擁有的各類車輛,由公司綜合部負責管理。公司的各類車輛采購時由集團公司辦公室協助辦理,實物由公司綜合部負責管理。

      ⑷電腦設備類:公司各部門各種電腦及信息設備以及打印機、掃描儀等相關設備,由綜合部負責管理。公司的電腦及信息設備采購時,會簽集團公司信息管理部,由信息管理部協助辦理,實物由公司綜合部負責管理。

      ⑸通信設備類:公司的通信設備由公司綜合部負責管理。

      ⑹其他辦公設備類:包括除以上五類固定資產以外的其他固定資產,主要為辦公設備、生活管理設施等,由公司綜合部負責管理。

      3.固定資產的卡片管理由財務部門和固定資產的實物管理部門共同負責,卡

      片在固定資產購置時,由財務部門填制《固定資產卡片》,一式三份,一份由財務部門附在會計憑證后面,一份由財務部門存檔,一份由固定資產實物管理部門存檔,同時,固定資產實物管理部門應即時填制不干膠卡片,貼在實物上備查。

      4.固定資產的賬目管理由財務部門負責。財務部門應會同固定資產管理部門

      定期進行固定資產的清查(至少每年一次)。核對賬、卡、物的數量,保證賬、卡、物一致。清查中,對需報廢的固定資產辦理申請報廢手續;對需大修理的固

      定資產列入大修理計劃;對不需用的固定資產列出清單申請處理。

      三.建立固定資產調配、處置手續:

      1.為了最大地發揮公司資產的使用效益,對于各部門閑置的資產,如過時的電腦設備等,可由固定資產實物管理部門在各使用部門之間進行調配,并由固定資產管理部門填制《固定資產內部調撥單》(格式見附表一)一式兩份,一份用于財務部門更改原《固定資產卡片》,一份交固定資產實物管理部門與原《固定資產卡片》一起存檔,同時,固定資產實物管理部門應重新填制不干膠卡片,貼在實物上備查。

      2.對于確需報廢的固定資產由使用部門提出報告,經固定資產管理部門審核后,報財務部門、公司領導審批。報廢的固定資產應由財務部門及時注銷《固定資產卡片》,并進行相應的賬務處理;同時,報固定資產實物管理部門注銷該《固定資產卡片》。

      第15篇 造價咨詢公司采購管理制度

      造價咨詢公司采購管理制度

      第一條 為規范公司采購工作,特制訂本制度。

      第二條 公司采購管理的歸口部門為行政財務部,具體負責制訂采購計劃、工作流程、綜合各部門需求,本著節約效益的原則,辦理采購事項。

      第三條 采購原則:貨比三家,定點為主,勤儉節約。

      第四條 公司行政采購統一由行政財務部辦理,包括:例行采購(日常辦公用品、計算機及耗材)和零星采購(辦公設備、辦公家具、印刷品、裝修時所需設備及材料等)。

      第五條 例行采購

      屬于例行采購的物品應核定最低庫存量。達到最低庫存量時,財務部通知定點供應商送貨,如復印紙等。

      第六條 零星采購

      零星采購需履行申購手續,即:

      一、申請——由需求者向行政財務部提出采購要求,行政財務部門匯總后每月一日以書面形式提出采購申請,按要求填寫清楚。

      二、審核——由總工審核,主要審核:是否有必要,是否有庫存、是否可調撥、是否有替代品。

      三、報批——由所長批準。

      四、采購——由行政財務部根據批準后的采購申請進行。一般均應進行詢價、比價、看樣。

      五、驗收——由行政財務部和總工驗收。

      六、登記、建檔——驗收合格后,由行政財務部進行登記入帳,通知使用部門(人)領用。資料員負責收妥合格證、使用說明書。

      第七條 本制度由所長辦公會批準后發布執行。本制度解釋權屬行政財務部。

      第16篇 公司采購管理規章制度

      一、總則

      (一)為規范本集團及下屬生產企業的采購工作,特制定本制度。

      (二)本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。

      二、采購原則

      (一)嚴格執行詢議價程序

      凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購,每次采購金額在 元以上,必須有3家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

      (二)合同會簽制度

      固定資產的采購合同,必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見,經公司分管領導審核,總經理批準簽約。

      公司采購管理制度。

      屬集團采購的項目,應報總裁批準。

      (三)職責分離

      采購人員不得參與物資和服務的驗收,采購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

      (四)一致性原則

      采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。

      在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。

      如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。

      (五)最低價搜尋原則

      采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及各地區最低價格,實現最優化采購。

      (六)廉潔制度

      所有采購人員必須做到:

      1、熱愛企業,自覺維護企業利益,努力提高采購材料質量,降低采購成本。

      嚴格遵守公司采購管理制度。

      2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。

      3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

      4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

      5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

      6、努力學習業務,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

      (七)招標采購

      1、凡大宗或經常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。

      2、對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整采購價格。

      三、采購程序

      (一)供應商的選擇和審計

      1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。

      變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試,征得生產、質量部門同意。

      必要時,報有關管理部門批準備案。

      2、對于大宗和經常使用的商品或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業務記錄,會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

      3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。

      供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

      4、為保證原、輔、包材質量的穩定,供應商也應相對穩定。

      5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,對于生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

      大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。

      6、對于零星且規格繁雜的物資,每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門,向3家以上供應商詢價,經有關部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協議,定期結算。

      (二)采購程序

      1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃—生產計劃—資金預算。

      2、固定資產及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清采購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等,由部門經理簽字上報分管領導批準,交集團采購部門。

      3、采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成,報主管領導審批。

      生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性,財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核,法律部門負責合同條款的審查,審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。

      采購部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。

      同時,與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯系售后服務事宜。

      凡由集團采供部代各生產企業采購的物資,采購合同簽訂后,由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業采購部。

      4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。

      倉儲、質量部門負責原輔包材料的驗收,并出具檢測報告。

      并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。

      設備由申請部門、工程技術部門驗收,并出具驗收報告。

      四、審計監督

      (一)采購全過程進行財務監督和審計。

      (二)在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中,除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外,財務、審計部門要全程參與。

      財務部門主要負責材料價格的核查,審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。

      (三)采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監督和質詢。

      (四)對采購人員在采購過程發生的違犯廉潔制度的行為,審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議,直至追究法律責任。

      五、其他

      本規章制度自下發之日起生效。

      風險提示: 企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據,是公司內部的“法律”,但是并非制定的任何規 章制度都具有法律效力,只有依法制定的規章制度才具有法律效力。

      勞動爭議糾紛案件中,工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證,所以企業制定和完善相關規章制度的時候,應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據,以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的后果。

      第17篇 集團公司集中采購管理制度

      《xx集團集中采購管理制度》

      第一章總則

      第一條目的

      為加強整體采購計劃管理、提高采購效率、降低采購成本,保障集團各單位經營活動所需物品的正常供應,特制訂本制度。

      第二條適用范圍

      本制度適用于集團內部所有直屬單位。

      第二章采購管理

      第三條采購集中管理

      集團實行內部采購集中管理制度,除各單位的行政事業性收費之外,在集團市場管理中心登錄的產品(或服務)為集團指定采購單位。各單位一旦發生未經集團市場管理中心許可的采購行為,財務一概不予報銷或支付。

      第四條采購流程

      采購可分為商品類采購與服務類采購二大類,各單位可根據自己的生產經營狀況預算需求量,向集團市場管理中心產品管理部發起采購。

      第三章采購原則

      第六條供應商的選擇

      一、在集團市場管理中心登錄的物品,原則上必須選擇業內排名前十的供應廠商(或品牌),從市場占有率、售后服務、商品價格等多個方面進行比較,選擇最佳供應商。嚴禁選擇“三無產品”,即無生產廠家、無生產日期、無生產地址。

      二、機器設備采購必須是取得國家有關許可證并在勞動部門備案的正規單位設計、生產的產品。經安全員或安全管理機構檢驗合格方可使用,銷售商須提供有(經勞動局備案認可的)維修保養點或正式委托保養點。確需聘請外單位人員安裝、維修、檢測機器設備時,被雇請的單位必須是經勞動部門安全認可的單位。

      第七條供應商的確定

      同時聯系經篩選后的優質供應商,根據集團年總采購量讓對方提供產品報價,進行價格比對,并與供應商簽訂年度購銷合同。

      第八條市場把握原則

      產品管理人員應隨時搜集市場產品信息,掌握產品及行業動態,建立供應商信息檔案,實現最優化管理。

      第九條廉潔原則

      采購人員應廉潔自律,做到不收禮、不受賄。

      第四章采購操作規程

      第十條樣品提供和確認

      一、如需提供樣品的,須確定送樣周期,由產品管理部門負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求單位確認。

      二、對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

      第十一條合同簽定

      一、供應商經送樣審查合格后,由集團公司與選定的供應商簽訂合同。

      二、如發生爭議時,依據合同的核定條款進行處理。

      第十二條進度跟催

      為確保準時交貨,產品管理人員人員應提前采用電話、傳真、郵件等方式跟供應廠商進行溝通,確保物品能及時交貨。如采購物品無法在預定時間內交貨的,銷售管理人員應提前通知需求單位,并聯系廠家確定新的到貨日期。

      第十三條驗收入庫

      貨到后,各單位應對貨物進行驗貨,貨物驗收合格后方能入庫。不符合要求的產品應當予以退回,不得入庫。

      第五章附則

      第十四條本制度自下發之日起執行。

      第十五條本制度由集團財務管理中心負責解釋。

      附表1:《單位采購清單》

      附表2:《單位租房及裝修采購清單》

      附表3:《集團采購工作日報表》

      附表4:《集團采購工作月報表》

      附表5:《集團采購工作季報表》

      附表6:《集團采購工作年報表》

      附表7:《單位銷售工作日報表》

      附表8:《單位銷售工作月報表》

      附表9:《單位銷售工作季報表》

      附表10:《單位銷售工作年報表》

      附表11:《集團各單位銷售統計工作日報表》

      附表12:《集團各單位銷售統計工作月報表》

      附表13:《集團各單位銷售統計工作季報表》

      附表14:《集團各單位銷售統計工作年報表》

      附表15:《單位租房及裝修工作日報表》

      附表16:《單位租房及裝修工作日報表》

      附表17:《單位租房及裝修工作日報表》

      附表18:《單位租房及裝修工作日報表》

      附表19:《集團各單位銷售統計工作日報表》

      附表20:《集團各單位銷售統計工作月報表》

      附表21:《集團各單位銷售統計工作季報表》

      附表22:《集團各單位銷售統計工作年報表》

      集團財務管理中心 2023年6月

      第18篇 公司采購質量管理制度

      公司采購質量管理制度

      1、根據生產科計劃表,選擇證件齊全,有質量保證的正規大企業所生產的材料。

      2、嚴格保證和生產材料的質量,必須依據《原輔材料驗收細則》進行進貨驗證合格后方可購買,不買低劣材料,規程型號要正確。

      3、對采購材料及時入庫,辦理入庫手續。

      4、加速資金周轉,堅持'先進先出、快進快出'的原則,并要有采購記錄,不造成積壓浪費。

      5、及時了解市場,等質、等量、等價采購。

      6、貨物進廠后仍需進行檢驗,檢驗合格后,方可入庫,并做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標識。

      7、要熟悉所采購物資的性能、技術指標,貨比三家,保證采購物資質量。同時,達到物美價廉的要求。

      8、對采購不合格的物資及時退貨,避免不必要的損失。

      9、嚴格物資管理制度,健全物資管理手續,所購材料的說明書、卡合格證等要齊全,隨材料一并入庫。

      第19篇 公司物資采購管理制度合同

      對于貴方_____年_____月_____日開標的_______________________(采購編號:-080703)詢價采購項目,我方已認真閱讀詢價采購邀請函的全部內容,并對本次貨物采購作出實質性響應,接受報價人須知的各項要求,承諾在報價有效期內具有約束力。

      如有違約行為,將按規定接受處罰,直至追究法律責任。

      1、產品質量保證:參投產品均為廠家全新、原裝、正宗的產品。

      并隨機附產品原產地證書、合格證及其他相關的資料。

      嚴格按國家“三包”法進行保修、認真對待質量投訴。

      2、價格承諾:保證供貨價格須低于市場價,并承諾在有效期內出現投標價格高于市場價時及時通知。

      3、工期:保證對投標產品在中標后日內完成供貨,否則視同違約。

      4、售后服務承諾:免費提供年免費保修期并提供免費上門服務。

      中標方須在接到用戶維修請求后小時內響應,最遲小時內趕到現場。

      一般性故障小時內修復。

      軟件免費升級年,免費負責對用戶單位操作、維修人員的現場培訓。

      5、保證不違反《政府采購法》關于“禁止任何單位和個人以任何方式阻撓、限制供應商自由進入本地區和本行業的政府采購市場”的規定,侵犯其他供應商的合法權益。

      如果中標供應商由于品牌廠商或代理商的壟斷而不能供貨時,可向采購辦或招標投標中心反映,情況屬實的,由有關部門依法進行處理。

      附:售后服務聯系人:

      聯系電話:

      投標單位(章):法人代表(簽名):_____年_____月_____日

      興國縣疾控中心電子分析天平、原子吸收分光光度計詢價文件(-080703)文本

      (二)政府采購詢價報價表

      說明:

      1、投標人須另列出設備詳細配臵、耗材價格、價格等,若有不含在報價內的選配件須注明。

      2、品目一、二為一整體,不得分割,要求同時投標。

      3、附件提供的招標技術參數中核心參數應滿足,核心參數不滿足的廢標。

      但經評標委員會認定某項參數是有唯一指向性的除外。

      4、對采購文件有疑問的投標人(包括認為招標文件的技術指標或參數存在排他性或歧視性條款),應于7月21上午前以書面形式傳真至我中心,招標機構將在7月21日下午答復將公布在贛州市招標投標中心、興國縣行政服務中心網站。

      法定代表人:聯系人及電話:投標日期:

      日期:22年4月16日

      第20篇 某房地產公司工程材料設備采購管理制度

      房地產公司工程材料設備采購管理制度

      為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關法律法規的規定,結合公司的實際情況,制定本制度:

      一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

      二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

      三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。

      四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。

      確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規定,保證及時供貨。

      五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領用辦理出入庫手續,辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

      六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

      七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收,確保工程質量。

      公司采購管理制度范本(20篇范文)

      1.采購總則1.1 為規范集團公司采購工作,特制定本制度。1.2 本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。 2. 采購原則2.1. 嚴格執行詢議價程序進行采購,必須有三家以上…
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        一、目的規范采購操作步驟和方法,確保采購的質量和采購要求的適用性,符合公司整體的日常管理規定要求。二、適用范圍本規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和 ...[更多]

      • 公司采購管理制度-范本(十二篇)
      • 公司采購管理制度-范本(十二篇)76人關注

        1.采購總則1.1 為規范集團公司采購工作,特制定本制度。1.2 本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。 2. 采購原則2.1. 嚴格執行詢議價程序進行采購,必須 ...[更多]

      • 小公司采購管理制度
      • 小公司采購管理制度72人關注

        一、目的:為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與 ...[更多]

      • p服裝公司物資采購管理制度
      • p服裝公司物資采購管理制度72人關注

        服裝公司物資采購管理制度1.目的為保證企業設備維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規程。2.范圍各部門工作所需的 ...[更多]

      • 公司采購管理表單工作流程
      • 公司采購管理表單工作流程71人關注

        公司采購管理表單流程一、采購預算清單1、制單:商務輸單人員2、審核:商務部主管3、流程:商務根據業務員需求填寫采購預算清單(一式四聯,白、紅、藍、黃四聯),并 ...[更多]

      • 公司物資采購管理制度書(八篇)
      • 公司物資采購管理制度書(八篇)71人關注

        一、背景及意義陜北:作為國家“十二五”確定的十四個國家級煤炭基地,有著得天獨厚的能源發展優勢,而神木,作為陜北的煤炭大縣,處于能源大發展的核心區域,未來幾年,經濟 ...[更多]

      • 置業公司裝飾材料采購管理制度
      • 置業公司裝飾材料采購管理制度68人關注

        置業集團公司裝飾材料采購管理制度第一章總則第一條為規范裝飾材料的采購工作,提高采購效率,特制訂本制度。第二條本制度適用于裝飾公司、采購管理中心。第二章 ...[更多]