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      信息安全管理制度(20篇范文)

      發布時間:2023-05-11 19:55:02 查看人數:64

      信息安全管理制度

      第1篇 信息安全管理制度

      信息安全管理制度(一)

      一、計算機設備管理制度

      1、計算機的使用部門要保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環境,禁止在計算機應用環境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的物品。

      2、非本單位技術人員對我單位的設備、系統等進行維修、維護時,必須由公司相關技術人員現場全程監督。計算機設備送外維修,須經有關部門負責人批準。

      3、嚴格遵守計算機設備使用、開機、關機等安全操作規程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插拔計算機外部設備接口,計算機出現故障時應及時向it部門報告,不允許私自處理或找非本單位技術人員進行維修及操作。

      二、操作員安全管理制度

      (一)操作代碼是進入各類應用系統進行業務操作、分級對數據存取進行控制的代碼。操作代碼分為系統管理代碼和一般操作代碼。代碼的設置根據不同應用系統的要求及崗位職責而設置;

      (二)系統管理操作代碼的設置與管理

      1、系統管理操作代碼必須經過經營管理者授權取得;

      2、系統管理員負責各項應用系統的環境生成、維護,負責一般操作代碼的生成和維護,負責故障恢復等管理及維護;

      3、系統管理員對業務系統進行數據整理、故障恢復等操作,必須有其上級授權;

      4、系統管理員不得使用他人操作代碼進行業務操作;

      5、系統管理員調離崗位,上級管理員(或相關負責人)應及時注銷其代碼并生成新的系統管理員代碼;

      (三)一般操作代碼的設置與管理

      1、一般操作碼由系統管理員根據各類應用系統操作要求生成,應按每操作用戶一碼設置。

      2、操作員不得使用他人代碼進行業務操作。

      3、操作員調離崗位,系統管理員應及時注銷其代碼并生成新的操作員代碼。

      三、密碼與權限管理制度

      1、密碼設置應具有安全性、保密性,不能使用簡單的代碼和標記。密碼是保護系統和數據安全的控制代碼,也是保護用戶自身權益的控制代碼。密碼分設為用戶密碼和操作密碼,用戶密碼是登陸系統時所設的密碼,操作密碼是進入各應用系統的操作員密碼。密碼設置不應是名字、生日,重復、順序、規律數字等容易猜測的數字和字符串;

      2、密碼應定期修改,間隔時間不得超過一個月,如發現或懷疑密碼遺失或泄漏應立即修改,并在相應登記簿記錄用戶名、修改時間、修改人等內容。

      3、服務器、路由器等重要設備的超級用戶密碼由運行機構負責人指定專人(不參與系統開發和維護的人員)設置和管理,并由密碼設置人員將密碼裝入密碼信封,在騎縫處加蓋個人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼,必須經過相關部門負責人同意,由密碼使用人員向密碼管理人員索取,使用完畢后,須立即更改并封存,同時在“密碼管理登記簿”中登記。

      4、系統維護用戶的密碼應至少由兩人共同設置、保管和使用。

      5、有關密碼授權工作人員調離崗位,有關部門負責人須指定專人接替并對密碼立即修改或用戶刪除,同時在“密碼管理登記簿”中登記。

      四、數據安全管理制度

      1、存放備份數據的介質必須具有明確的標識。備份數據必須異地存放,并明確落實異地備份數據的管理職責;

      2、注意計算機重要信息資料和數據存儲介質的存放、運輸安全和保密管理,保證存儲介質的物理安全。

      3、任何非應用性業務數據的使用及存放數據的設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批,以保證備份數據安全完整。

      4、數據恢復前,必須對原環境的數據進行備份,防止有用數據的丟失。數據恢復過程中要嚴格按照數據恢復手冊執行,出現問題時由技術部門進行現場技術支持。數據恢復后,必須進行驗證、確認,確保數據恢復的完整性和可用性。

      5、數據清理前必須對數據進行備份,在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進行定期保存或永久保存,并確保可以隨時使用。數據清理的實施應避開業務高峰期,避免對聯機業務運行造成影響。

      6、需要長期保存的數據,數據管理部門需與相關部門制定轉存方案,根據轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內進行轉存,防止存儲介質過期失效,通過有效的查詢、使用方法保證數據的完整性和可用性。轉存的數據必須有詳細的文檔記錄。

      7、非本單位技術人員對本公司的設備、系統等進行維修、維護時,必須由本公司相關技術人員現場全程監督。計算機設備送外維修,須經設備管理機構負責人批準。送修前,需將設備存儲介質內應用軟件和數據等涉經營管理的信息備份后刪除,并進行登記。對修復的設備,設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。

      8、管理部門應對報廢設備中存有的程序、數據資料進行備份后清除,并妥善處理廢棄無用的資料和介質,防止泄密。

      9、運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作,建立本單位的計算機病毒防治管理制度,經常進行計算機病毒檢查,發現病毒及時清除。

      10、營業用計算機未經有關部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動硬盤等)。

      五、機房管理制度

      1、進入主機房至少應當有兩人在場,并登記“機房出入管理登記簿”,記錄出入機房時間、人員和操作內容。

      2.it部門人員進入機房必須經領導許可,其他人員進入機房必須經it部門領導許可,并有有關人員陪同。值班人員必須如實記錄來訪人員名單、進出機房時間、來訪內容等。非it部門工作人員原則上不得進入中心對系統進行操作。如遇特殊情況必須操作時,經it部門負責人批準同意后有關人員監督下進行。對操作內容進行記錄,由操作人和監督人簽字后備查。

      3、保持機房整齊清潔,各種機器設備按維護計劃定期進行保養,保持清潔光亮。

      4、工作人員進入機房必須更換干凈的工作服和拖鞋。

      5、機房內嚴禁吸煙、吃東西、會客、聊天等。不得進行與業務無關的活動。嚴禁攜帶液體和食品進入機房,嚴禁攜帶與上機無關的物品,特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險品進入機房。

      6、機房工作人員嚴禁違章操作,嚴禁私自將外來軟件帶入機房使用。

      7、嚴禁在通電的情況下拆卸,移動計算機等設備和部件。

      8、定期檢查機房消防設備器材。

      9、機房內不準隨意丟棄儲蓄介質和有關業務保密數據資料,對廢棄儲蓄介質和業務保密資料要及時銷毀(碎紙),不得作為普通垃圾處理。嚴禁機房內的設備、儲蓄介質、資料、工具等私自出借或帶出。

      10、主機設備主要包括:服務器和業務操作用pc機等。在計算機機房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩定,做好靜電防護和防塵等項工作,保證主機系統的平穩運行。服務器等所在的主機要實行嚴格的門禁管理制度,及時發現和排除主機故障,根據業務應用要求及運行操作規范,確保業務系統的正常工作。

      11、定期對空調系統運行的各項性能指標(如風量、溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等)進行測試,并做好記錄,通過實際測量各項參數發現問題及時解決,保證機房空調的正常運行。

      12、計算機機房后備電源(ups)除了電池自動檢測外,每年必須充放電一次到兩次。

      信息安全管理制度(二)

      1. 總 則

      1.1 目 的:

      為加強公司作風建設,宣傳廉潔文化,預防利用職務及職權謀取不正當利益。同時做好公司信息的安全和保密工作,使公司所擁有的信息在經營活動中充分利用,保護公司的利益不受侵害,樹立健康積極的企業文化形象,特制定本管理制度。

      1.2 適用范圍:

      本制度適用于公司所有在職員工。

      1.3 定 義:

      廉 潔: 清白高潔,不貪污,從不使用公家的錢來養活自己(不貪污),就是指人生光明磊落的態度和誠信,正直的風氣。

      信息安全: 信息系統(包括 硬件 、 軟件 、數據、人、物理環境及其基礎設施)受到保護,不受偶然的或者惡意的原因而遭到破壞、更改、泄露,系統連續可靠正常地運行。

      業務單位: 與公司有一切業務(含但不限于供貨、施工、促銷合作等關系)往來或聯系的單位或個人。

      1.4 職責權限

      3.1 總經辦負責廉潔文化建設方向的指引,對公司的信息安全管理具有監督和最后裁決權。

      3.2 監察部負責監督和執行廉潔與信息安全管理規定,接受全體員工的舉報和監督,對舉報和違規情況進行調查核實。

      3.3行政部負責廉潔文化和信息安全意識的宣傳和教育,接收和申報處理公司員工收受和外部財物。

      3.4 信息部負責公司所有文件資料的分類存檔和保存,對電子存檔資料進行定期整理和備份,并做好文件防盜和密碼保護工作。

      3.5 各部門:具有共同維護公司廉潔文化建設和信息保密工作的權利,都有保守公司秘密的義務,對公司廉潔和信息安全管理規定具有監督和舉報權。

      2 .主要內容:

      2.1 廉潔自律規定

      2.1.1 不準收受任何業務單位的個人現金、購物卡券、有價證券和支付憑證。

      2.1.2 因各種原因未能拒收業務單位的,必須及時向公司行政部申報統一處理。具體需申報的情況如下:

      業務單位不回收的樣品和商品贈品;

      業務單位節假日饋贈的禮品、禮籃等;

      業務單位贈送的其他具有實際價值實物、活動等。

      業務單位組織的集體考察、學習、旅游等外出活動;

      業務單位贈送的無法拒絕的各類現金、購物卡券、有價證券和支付憑證;

      2.1.3 不準向業務單位及其個人借貸錢物。

      2.1.4 不準在各業務單位報銷應由個人支付的有關票據。

      2.1.5 不借業務辦理之機,對各業務單位吃、卡、拿、要。

      4.1.6 禁止利用職權和職務上的便利和影響為親友及身邊工作人員謀取利益。

      2.1.7 工作中不弄虛作假,按規定收集整理好各類基礎資料,不做假帳或帳外賬。

      2.1.8 不準用公款支付個人名義的宴請。公關或業務接待必須經總經辦批準后在合理的范圍內進行。

      2.1.9 不準接受可能對商品和設備供應價格、工程施工價格的業務合作行為產生影響的錢、物饋贈和宴請。

      2.1.10 不準為謀取不正當的利益,在經濟往來中違反有關規定,以各種名義收取回扣、中介費、手續費等歸個人所有。

      2.1.11 不借出差、考察、學習之機利用公款進行旅游娛樂活動,或接受可能影響公正辦理業務的宴請、禮品饋贈或其他服務。

      2.1.12 嚴禁以虛報、謊報等手段獲取榮譽;以虛報、謊報等手段獲取的榮譽、職稱及其他利益予以取消或者糾正。

      2.2 信息安全

      2.2.1 公開信息:公司已對外公開發布的信息,如公司宣傳冊、產品或公司介紹視頻等。

      2.2.2 保密信息:公司僅允許在一定范圍內發布的信息,一旦泄露,將可能給公司或相關方造成不良影響。比如公司投資計劃等。

      2.2.3 根據信息價值、影響及發放范圍的不同,公司將保密信息劃分為絕密、機密、秘密、內部公開四個級別。

      絕密信息:關系公司前途和命運的公司最重要、最敏感的信息,對公司根本利益有著決定性影響的保密信息,如:公司訂單,重大投資決議等。

      機密信息:公司重要秘密,一旦泄露將使公司利益受到嚴重損害的保密信息如:未發布的任命文件,公司財務分析報告等文件。

      秘密信息:公司一般性信息,但一旦泄露會使公司利益受到損害的保密信息,(www.)如:人事檔案,供應商選擇評估標準等文件。

      內部公開:僅在公司內部公開或僅在公司某一個部門內公開,對外泄露可能會使公司利益造成損害的保密信息的保密信息,如:年度培訓計劃,員工手冊,各種規章制度等。

      2.2.4 公司保密信息包括但不限于以下內容:

      公司經營發展決策中的秘密事項;

      專有技術,專利技術、技術圖紙 ;

      生產細則、工程 bom 、 sop 及治具資料;

      人事決策中的秘密事項;

      重要的合同、客戶和合作渠道;

      招標項目的標底、合作條件、貿易條件;

      財務信息,公司非向公眾公開的財務情況、銀行賬戶賬號;

      董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

      2.2.5 除公司已經正式對外公開發布的信息外,任何單位和個人不得從事以下活動:

      利用信息網絡系統制作、傳播、復制有害信息;

      未經允許使用他人在信息網絡系統中未公開的信息;

      未經授權對網絡(內部信息平臺)系統中存儲、處理或傳輸的信息(包括系統文件和應用程序)進行增加、修改、復制和刪除等;

      未經授權查閱他人郵件;

      盜用他人名義發送電子郵件;

      故意干擾網絡(內部信息平臺)的暢通運行;

      從事其他危害信息網絡(內部信息平臺)系統安全的活動。

      2.2.6 公司保密信息應根據需要,限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工,未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,不準打聽公司秘密。

      2.3 違規追責處理

      2.3.1 公司所有員工一經任何人發現或內外部舉報有違廉潔自律的行為,公司將組織相關部門進行調查核實,一經查證,將追究責任人所造成的責任損失,并進行違規處罰,對造成公司重大經濟損失且情節嚴重的,將移交公安機關進行立案處理。

      2.3.2 除公司公開的信息外,任何人將公司的保密信息以任何形式(口頭傳達、電子郵件、上傳網絡、存儲拷貝、拍照影印、復印資料)對外泄露或散布出去的,公司將從源頭上追究信息泄密者,經查實后立即根據情節輕重進行追責處理。因信息泄密造成公司經濟損失或形象受損時,將依法移交司法機關進行處理。

      3. 附 則

      3.1 本制度最終解釋權歸 ****** 有限公司所有。

      3.2 本制度自**年 8 月 9 日起實行,暫定實施 1 年。

      信息安全管理制度(三)

      第一章 總 則

      第一條 為加強郵政行業寄遞服務用戶個人信息安全管理,保護用戶合法權益,維護郵政通信與信息安全,促進郵政行業健康發展,根據《中華人民共和國郵政法》、《全國人大常委會關于加強網絡信息保護的規定》、《郵政行業安全監督管理辦法》等法律、行政法規和有關規定,制定本規定。

      第二條 在中華人民共和國境內經營和使用寄遞服務涉及用戶個人信息安全的活動以及相關監督管理工作,適用本規定。

      第三條 本規定所稱寄遞服務用戶個人信息(以下簡稱寄遞用戶信息),是指用戶在使用寄遞服務過程中的個人信息,包括寄(收)件人的姓名、地址、身份證件號碼、電話號碼、單位名稱,以及寄遞詳情單號、時間、物品明細等內容。

      第四條 寄遞用戶信息安全監督管理堅持安全第一、預防為主、綜合治理的方針,保障用戶個人信息安全。

      第五條 國務院郵政管理部門負責全國郵政行業寄遞用戶信息安全監督管理工作。

      省、自治區、直轄市郵政管理機構負責本行政區域內的郵政行業寄遞用戶信息安全監督管理工作。

      按照國務院規定設立的省級以下郵政管理機構負責本轄區的郵政行業寄遞用戶信息安全監督管理工作。

      國務院郵政管理部門和省、自治區、直轄市郵政管理機構以及省級以下郵政管理機構,統稱為郵政管理部門。

      第六條 郵政管理部門應當與有關部門相互配合,健全寄遞用戶信息安全保障機制,維護寄遞用戶信息安全。

      第七條 郵政企業、快遞企業及其從業人員應當遵守國家有關信息安全管理的規定及本規定,防止寄遞用戶信息泄露、丟失。

      第二章 一般規定

      第八條 郵政企業、快遞企業應當建立健全寄遞用戶信息安全保障制度和措施,明確企業內部各部門、崗位的安全責任,加強寄遞用戶信息安全管理和安全責任考核。

      第九條 以加盟方式經營快遞業務企業應當在加盟協議中訂立寄遞用戶信息安全保障條款,明確被加盟人與加盟人的安全責任。加盟人發生信息安全事故時,被加盟人應當依法承擔相應安全管理責任。

      第十條 郵政企業、快遞企業應當與其從業人員簽訂寄遞用戶信息保密協議,明確保密義務和違約責任。

      第十一條 郵政企業、快遞企業應當組織從業人員進行寄遞用戶信息安全保護相關知識、技能培訓,加強職業道德教育,不斷提高從業人員的法制觀念和責任意識。

      第十二條 郵政企業、快遞企業應當建立寄遞用戶信息安全投訴處理機制,公布有效聯系方式,接受并及時處理有關投訴。

      第十三條 郵政企業、快遞企業受網絡購物、電視購物和郵購等經營者委托提供寄遞服務的,在與委托方簽訂協議時,應當訂立寄遞用戶信息安全保障條款,明確信息使用范圍和方式、信息交換安全保護措施、信息泄露責任劃分等內容。

      第十四條 郵政企業、快遞企業委托第三方錄入寄遞用戶信息的,應當確認其具有信息安全保障能力,并訂立信息安全保障條款,明確責任劃分。第三方發生信息安全事故導致寄遞用戶信息泄露、丟失的,郵政企業、快遞企業應當依法承擔相應責任。

      第十五條 未經法律明確授權或者用戶書面同意,郵政企業、快遞企業及其從業人員不得將其掌握的寄遞用戶信息提供給任何單位或者個人。

      第十六條 公安機關、國家安全機關或者檢察機關的工作人員依照法律規定程序調閱、檢查寄遞詳情單實物及電子信息檔案,郵政企業、快遞企業應當配合,并對有關情況予以保密。

      第十七條 郵政企業、快遞企業應當建立寄遞用戶信息安全應急處置機制。對于突發的寄遞用戶信息安全事故,應當立即采取補救措施,按照規定報告郵政管理部門,并配合郵政管理部門和相關部門的調查處理工作,不得遲報、漏報、謊報、瞞報。

      第三章 寄遞詳情單實物信息安全管理

      第十八條 郵政企業、快遞企業應當加強寄遞詳情單管理,對空白寄遞詳情單發放情況進行登記,對號段進行全程跟蹤,形成跟蹤記錄。

      第十九條 郵政企業、快遞企業應當加強營業場所、處理場所管理,嚴禁無關人員進出郵件(快件)處理、存放場地,嚴禁無關人員接觸、翻閱郵件(快件),防止寄遞詳情單實物信息(以下簡稱實物信息)在處理過程中泄露。

      第二十條 郵政企業、快遞企業應當優化寄遞處理流程,減少接觸實物信息的處理環節和操作人員。

      第二十一條 郵政企業、快遞企業應當采用有效技術手段,防止實物信息在寄遞過程中泄露。

      第二十二條 郵政企業、快遞企業應當配備符合國家標準的安全監控設備,安排具有專門技術和技能的人員,對收寄、分揀、運輸、投遞等環節的實物信息處理進行安全監控。

      第二十三條 郵政企業、快遞企業應當建立健全寄遞詳情單實物檔案管理制度,實行集中封閉管理,確定集中存放地,及時回收寄遞詳情單妥善保管。設立、變更集中存放地,應當及時報告所在地郵政管理部門。

      第二十四條 郵政企業、快遞企業應當對寄遞詳情單實物檔案集中存放地設專人管理,采取必要的安全防護措施,確保存儲安全。

      第二十五條 郵政企業、快遞企業應當建立并嚴格執行寄遞詳情單實物檔案查詢管理制度。內部人員因工作需要查閱檔案時,應當確保檔案完整無損,并做好查閱登記,不得私自攜帶離開存放地。

      第二十六條 寄遞詳情單實物檔案應當按照國家相關標準規定的期限保存。保存期滿后,由企業進行集中銷毀,做好銷毀記錄,嚴禁丟棄或者販賣。

      第二十七條 郵政企業、快遞企業應當對實物信息安全保障情況進行定期自查,記錄自查情況,及時消除自查中發現的信息安全隱患。

      第四章 寄遞詳情單電子信息安全管理

      第二十八條 郵政企業、快遞企業應當按照國家規定,加強寄遞服務用戶信息相關信息系統和網絡設施的安全管理。

      第二十九條 郵政企業、快遞企業信息系統的網絡架構應當符合國家信息安全管理規定,合理劃分安全區域,實現各安全區域之間有效隔離,并具有防范、監控和阻斷來自內部和外部網絡攻擊破壞的能力。

      第三十條 郵政企業、快遞企業應當配備必要的防病毒軟件、硬件,確保信息系統和網絡具有防范計算機病毒的能力,防止惡意代碼破壞信息系統和網絡,避免信息泄露或者被篡改。

      第三十一條 郵政企業、快遞企業構建信息系統和網絡,應當避免使用信息系統和網絡供應商提供的默認密碼、安全參數,并對通過開放公共網絡傳輸的寄遞用戶信息采取加密措施,嚴格審查并監控對信息系統、網絡設備的遠程訪問。

      第三十二條 郵政企業、快遞企業在采購計算機軟件、硬件產品或者技術服務時,應當與供應商簽訂保密協議,明確其安全責任,以及在發生信息安全事件時配合郵政管理部門和相關部門調查的義務。

      第三十三條 郵政企業、快遞企業應當建立信息系統安全內部審計制度,定期開展內部審計,對發現的問題及時整改。

      第三十四條 郵政企業、快遞企業應當加強信息系統及網絡的權限管理,基于權限最小化和權限分離原則,向從業人員分配滿足工作需要的最小操作權限和可訪問的最小信息范圍。

      郵政企業、快遞企業應當加強對信息系統和數據庫的管理,使網絡管理人員僅具有進行信息系統、數據庫、網絡運行維護和優化的權限。網絡管理人員的維護操作須經安全管理員授權,并受到安全審計員的監控和審計。

      第三十五條 郵政企業、快遞企業應當加強信息系統密碼管理,使用高安全級別密碼策略,定期更換密碼,禁止將密碼透露給無關人員。

      第三十六條 郵政企業、快遞企業應當加強寄遞用戶電子信息的存儲安全管理,包括:

      (一)使用獨立物理區域存儲寄遞用戶信息,禁止非授權人員進出該區域;

      (二)采用加密方式存儲寄遞用戶信息;

      (三)確保安全使用、保管和處置存有寄遞用戶信息的計算機、移動設備和移動存儲介質。明確管理數據存儲設備、介質的負責人,建立設備、介質使用和借用登記制度,限制設備輸出接口的使用。存儲設備和介質報廢的,應當及時刪除其中的寄遞用戶信息數據,并銷毀硬件。

      第三十七條 郵政企業、快遞企業應當加強寄遞用戶信息的應用安全管理,對所有批量導出、復制、銷毀用戶個人信息的操作進行審查,并采取防泄密措施,同時記錄進行操作的人員、時間、地點和事項,留作信息安全審計依據。

      第三十八條 郵政企業、快遞企業應當加強對離崗人員的信息安全審計,及時刪除或者禁用離崗人員系統賬戶。

      第三十九條 郵政企業、快遞企業應當制定本企業與市場相關主體的信息系統安全互聯技術規則,對存儲寄遞服務信息的信息系統實行接入審查,定期進行安全風險評估。

      第五章 監督管理

      第四十條 郵政管理部門依法履行下列職責:

      (一)制定保障寄遞用戶信息安全的政策、制度和相關標準,并監督實施;

      (二)監督、指導郵政企業、快遞企業落實信息安全責任制,督促企業加強寄遞用戶信息安全管理;

      (三)對寄遞用戶信息安全進行監測、預警和應急管理;

      (四)監督、指導郵政企業、快遞企業開展寄遞用戶信息安全宣傳教育和培訓;

      (五)依法對郵政企業、快遞企業實施寄遞用戶信息安全監督檢查;

      (六)組織調查或者參與調查寄遞用戶信息安全事故,依法查處違反寄遞用戶信息安全管理規定的行為;

      (七)法律、行政法規和規章規定的其他職責。

      第四十一條 郵政管理部門應當加強郵政行業寄遞用戶信息安全管理制度和知識的宣傳,強化郵政企業、快遞企業及其從業人員的信息安全管理意識,提高用戶對個人信息安全保護的認識。

      第四十二條 郵政管理部門應當加強郵政行業寄遞用戶信息安全運行的監測預警,建立信息管理體系,收集、分析與信息安全有關的各類信息。

      下級郵政管理部門應當及時向上一級郵政管理部門報告郵政行業寄遞用戶信息安全情況,并根據需要通報工業和信息化、通信管理、公安、國家安全、商務和工商行政管理等相關部門。

      第四十三條 郵政管理部門應當對郵政企業、快遞企業建立和執行寄遞用戶信息安全管理制度,規范從業人員信息安全保護行為,防范信息安全風險等情況進行檢查。

      第四十四條 郵政管理部門發現郵政企業、快遞企業存在違反寄遞用戶信息安全管理規定,妨害或者可能妨害寄遞用戶信息安全的,應當依法進行調查處理。違法行為涉及其他部門管理職權的,郵政管理部門應當會同有關部門對涉案郵政企業、快遞企業進行調查處理。

      第四十五條 郵政管理部門應當加強對郵政企業、快遞企業及其從業人員遵守本規定情況的監督檢查。

      第四十六條 郵政企業、快遞企業拒不配合寄遞用戶信息安全監督檢查的,依照《中華人民共和國郵政法》第七十七條的規定予以處罰。

      第四十七條 郵政企業、快遞企業及其從業人員因泄露寄遞用戶信息對用戶造成損失的,應當依法予以賠償。

      第四十八條 郵政企業、快遞企業及其從業人員違法提供寄遞用戶信息,尚未構成犯罪的,依照《中華人民共和國郵政法》第七十六條的規定予以處罰。構成犯罪的,移送司法機關追究刑事責任。

      第四十九條 任何單位和個人有權向郵政管理部門舉報違反本規定的行為。郵政管理部門接到舉報后,應當依法及時處理。

      第五十條 郵政管理部門可以在行業內通報郵政企業、快遞企業違反寄遞用戶信息安全管理規定行為、信息安全事件,以及對有關責任人員進行處理的情況。必要時可以向社會公布上述信息,但涉及國家秘密、商業秘密和個人隱私的除外。

      第五十一條 郵政管理部門及其工作人員對在履行職責過程中知悉的寄遞用戶信息應當保密,不得泄露、篡改或者損毀,不得出售或者非法向他人提供。

      第五十二條 郵政管理部門工作人員在寄遞用戶信息安全監督管理工作中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊,依照《郵政行業安全監督管理辦法》第五十五條的規定予以處理。

      第六章 附 則

      第五十三條 本規定自發布之日起施行。

      第2篇 信息化運營安全管理制度

      孩子是祖國的未來,家庭、民族的希望。在關注學生健康成長的同時,學校和家長都有責任和義務加強對孩子的交通安全教育,增強“交通安全無小事”的意識,做到責任到位,確保交通安全。今再次將《何家莊子小學關于禁止學生乘坐非法營運車輛上下學交通安全責任書》下達給家長同志們,請放棄“小方便”,繃緊“安全弦” !

      學校責任

      1、加強交通安全宣傳教育,教育學生遵守交通規則,不乘坐非法營運及不符合要求的車輛。

      2、放學后,學校安排值日教師把學生護送到大門外,學生自行回家。

      3、教師教育、督促學生放學后按時回家。

      家長責任

      1、保證不讓孩子乘坐無牌、無證、報廢、超員車輛及農用車、三輪車上、下學。

      2、對自發組織合伙租用無運營許可證的社會車輛接送孩子上、下學的發生交通安全事故的責任自負。

      3、平時學生上下學要有人按時接送,雨、雪天家長要親自接送學生上、下學。

      4、嚴禁學生騎自行車上、下學。

      5、教育孩子放學后按時回家,離學校較遠的,家長或監護人必須按時接送,凡在上、下學途中發生的一切安全事故家長自行負責。

      雙方共有的教育責任

      1、行人須靠右邊行走。 2、不準在車輛臨近時,突然橫穿硬闖。

      3、不準在公路上追逐、嬉戲、猛跑。 4、不能邊走路邊看書。

      5、不準扒車、追車,不準強行攔車,不準拋物擊車。

      本責任書自簽訂之日起生效。

      附:接送注意事項

      “生命是寶貴的,因為它屬于我們每個人只有一次。”為了保證您的子女在上下學途中的交通安全,請你們認真履行以下事項:

      1、嚴格執行我校接送學生制度,按時接送子女。

      2、學校堅決禁止學生家長合租無牌、無證、報廢、無運營許可證的社會車輛接送孩子上下學。

      3、不要乘坐三輪車、手扶拖拉機等非載人交通工具車。

      4、乘車時不要超員。

      5、用摩托車接送時,要采取戴安全頭盔等防護措施。

      如果因家長未能履行以上協議,導致您的子女上、下學發生意外情況,責任自負。

      學生簽名:家 長簽名:

      班主任簽名: 富官莊鎮何家莊子小學 (章)

      2022.9.3

      第一章總 則

      第一條 為進一步加強**局信息化運營及安全管理工作,根據國家相關法律、法規,結合實際,特制定本制度

      第二條 本制度適用于局所有科室的網絡、計算機及附屬設備、電子數據及網絡用戶的管理,是計算機信息系統組織、運營、維護人、安全建設等管理的依據。

      第二章 管理機構及其職責

      第三條 **科是局信息系統運營及安全的管理部門,負責制定計算機信息系統安全防范策略、做出風險分析、建立安全保障體系。

      第四條 信息化運營及安全管理崗的主要職責:

      (一)負責**數字**系統的維護,確保系統正常運行。

      (二)發現、采集各科室在信息化應用過程中存在的問題,研究解決問題的方法及措施;

      (三)反映及提交有助于推進局信息化工作的意見及建議;

      (四)對局工作人員計算機操作提供技術指導與培訓;

      (五)開展計算機硬件及網絡設備的日常維護管理工作,確保局信息化設備的安全運行。

      第三章 安全建設

      第五條 計算機機房的新建、改建、擴建(含內部裝修)必須按

      照國家有關規定和技術規范進行。

      計算機機房附近施工,不得危害計算機信息系統的安全。

      第六條 計算機系統軟件應使用正版軟件,其選用應充分考慮軟件的安全性、可靠性、穩定性和健壯性。

      系統軟件必須具備身份驗證功能、訪問控制功能、故障恢復功能、安全保護功能、安全審計功能、分權制約的權限控制功能及加密功能。

      第七條 計算機應用軟件指各業務信息及數據的錄入、審批、輸出的支持系統,辦公自動化系統及其他軟件應用系統等,應用軟件系統必須滿足軟件規范的有關要求。

      第八條 系統運行前應嚴格審查安全性。

      (一)檢查系統運行過程中相關科室安全管理規定的執行情況;(二)系統運行結束后,組織對照實施計劃評價實施效果,對整體安全體系的影響進行相應評估。

      第四章 用戶操作規范

      第九條 局信息化運營及安全管理人員應當業務素質高、責任心強,且具有較強的安全意識、法律觀念,能預防、處理計算機信息系統的運營及安全工作,能進行軟件系統的正常升級維護。

      第十條 管理人員嚴禁越權操作,對重要的計算機信息處理系統應分級加設系統口令,以防機密信息的泄露。

      第十一條 管理人員要加強對信息、網絡、安全平臺的監控,發現問題及時報告,并保留原始記錄。

      第十二條 管理人員對重要網絡設備和服務器的管理員口令設置其長度必須超過12位字符并滿足密碼復雜性的要求,并保證每三個月至少更換一次。

      第十三條 局所有計算機應設置口令保護功能。

      第十四條 應用軟件應設置不相同的用戶名,且定期更換操作口令。

      嚴禁操作人員泄露本人的操作口令。

      嚴禁計算機默認存儲操作口令。

      第十五條 管理人員及操作人員必須嚴格遵守局保密制度,保證系統數據、信息、資料的準確、完整、安全。

      第十六條 管理人員及操作人員調離局時,應承諾其調離后的保密義務。

      相關計算機及軟件應立即更換相關用戶和密碼。

      第五章 獎懲辦法

      第十七條 在信息化運營及安全管理工作中成績顯著的工作人員,經局黨組研究后,給予表彰、獎勵。

      第十七條 對違反信息化運營及安全管理制度造成嚴重后果的工作人員,經局黨組研究后,視情節給予處罰。

      有犯罪行為的,移送司法機關,追究刑事責任。

      第六章附 則

      第十八條 本制度自發布之日起執行,以往有關規定與本制度相違背的,以本制度為準,今后有新的規定時,按新規定執行。

      第十九條 本制度未盡之事項,或者國家、省、市及縣(區、市)相關規定沖突時,均按照國家、省、市及縣(區、市)相關規定執行。

      第3篇 某信息網絡安全管理制度怎么寫

      1.局域網由市公司信息中心統一管理。

      2. 計算機用戶加入局域網,必須由系統管理員安排接入網絡,分配計算機名、ip地址、帳號和使用權限,并記錄歸檔。

      3. 入網用戶必須對所分配的帳號和密碼負責,嚴格按要求做好密碼或口令的保密和更換工作,不得泄密。

      登錄時必須使用自己的帳號。

      口令長度不得小于6位,必須是字母數字混合。

      4.任何人不得未經批準擅自接入或更改計算機名、地址、帳號和使用權限。

      業務系統崗位變動時,應及時重新設置該崗帳號和工作口令。

      5.凡需聯接互聯網的用戶,必需填寫《計算機入網申請表》,經單位分管領導或部門負責人同意后,由信息中心安排和監控、檢查,已接入互聯網的用戶應妥善保管其計算機所分配帳號和密碼,并對其安全負責。

      不得利用互聯網做任何與其工作無關的事情,若因此造成病毒感染,其本人應付全部責任。

      6. 入網計算機必須有防病毒和安全保密措施,確因工作需要與外單位通過各種存儲媒體及網絡通訊等方式進行數據交換,必須進行病毒檢查。

      因違反規定造成電子數據失密或病毒感染,由違反人承擔相應責任,同時應追究其所在部門負責人的領導責任。

      7. 所有辦公電腦都應安裝全省統一指定的趨勢防病毒系統,并定期升級病毒碼及殺毒引擎,按時查殺病毒。

      未經信息中心同意,不得以任何理由刪除或換用其他殺毒軟件(防火墻),發現病毒應及時向信息中心匯報,由系統管理員統一清除病毒。

      8. 入網用戶不得從事下列危害公司網絡安全的活動:

      (1)未經允許,對公司網絡及其功能進行刪除、修改或增加;

      (2)未經允許,對公司網絡中存儲、處理或傳輸的數據和應用程序進行刪除、修改或增加;

      (3)使用的系統軟件和應用軟件、關鍵數據、重要技術文檔未經主管領導批準,不得擅自拷貝提供給外單位或個人,如因非法拷貝而引起的問題,由拷貝人承擔全部責任。

      9.入網用戶必須遵守國家的有關法律法規和公司的有關規定,如有違反,信息中心將停止其入網使用權,并追究其相應的責任。

      10.用戶必須做好防火、防潮、防雷、防盜、防塵和防泄密等防范措施,重要文件和資料須做好備份。

      第4篇 信息安全管理政策和業務培訓制度

      第一章信息安全政策

      一、計算機設備管理制度

      1.計算機的使用部門要保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環境,禁止在計算機應用環境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的物品。

      2.非我司技術人員對我司的設備、系統等進行維修、維護時,必須由我司相關技術人員現場全程監督。計算機設備送外維修,須經有關部門負責人批準。

      3.嚴格遵守計算機設備使用、開機、關機等安全操作規程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插撥計算機外部設備接口,計算機出現故障時應及時向電腦負責部門報告,不允許私自處理或找非我司技術人員進行維修及操作。

      二、操作員安全管理制度

      1.操作代碼是進入各類應用系統進行業務操作、分級對數據存取進行控制的代碼。操作代碼分為系統管理代碼和一般操作代碼。代碼的設置根據不同應用系統的要求及崗位職責而設置.

      2.系統管理操作代碼的設置與管理:

      (1)、系統管理操作代碼必須經過經營管理者授權取得;

      (2)、系統管理員負責各項應用系統的環境生成、維護,負責一般操作代碼的生成和維護,負責故障恢復等管理及維護;

      (3)、系統管理員對業務系統進行數據整理、故障恢復等操作,必須有其上級授權;

      (4)、系統管理員不得使用他人操作代碼進行業務操作;

      (5)、系統管理員調離崗位,上級管理員(或相關負責人)應及時注銷其代碼并生成新的系統管理員代碼;

      3.一般操作代碼的設置與管理

      (1)、一般操作碼由系統管理員根據各類應用系統操作要求生成,應按每操作用戶一碼設置。

      (2)、操作員不得使用他人代碼進行業務操作。

      (3)、操作員調離崗位,系統管理員應及時注銷其代碼并生成新的操作員代碼。

      三、密碼與權限管理制度

      1.密碼設置應具有安全性、保密性,不能使用簡單的代碼和標記。密碼是保護系統和數據安全的控制代碼,也是保護用戶自身權益的控制代碼。密碼分設為用戶密碼和操作密碼,用戶密碼是登陸系統時所設的密碼,操作密碼是進入各應用系統的操作員密碼。密碼設置不應是名字、生日,重復、順序、規律數字等容易猜測的數字和字符串;

      2.密碼應定期修改,間隔時間不得超過一個月,如發現或懷疑密碼遺失或泄漏應立即修改,并在相應登記簿記錄用戶名、修改時間、修改人等內容。

      3.服務器、路由器等重要設備的超級用戶密碼由運行機構負責人指定專人(不參與系統開發和維護的人員)設置和管理,并由密碼設置人員將密碼裝入密碼信封,在騎縫處加蓋個人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼,必須經過相關部門負責人同意,由密碼使用人員向密碼管理人員索取,使用完畢后,須立即更改并封存,同時在“密碼管理登記簿”中登記。

      4.系統維護用戶的密碼應至少由兩人共同設置、保管和使用。

      5.有關密碼授權工作人員調離崗位,有關部門負責人須指定專人接替并對密碼立即修改或用戶刪除,同時在“密碼管理登記簿”中登記。

      四、數據安全管理制度

      1.存放備份數據的介質必須具有明確的標識。備份數據必須異地存放,并明確落實異地備份數據的管理職責;

      2.注意計算機重要信息資料和數據存儲介質的存放、運輸安全和保密管理,保證存儲介質的物理安全。

      3.任何非應用性業務數據的使用及存放數據的設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批,以保證備份數據安全完整。

      4.數據恢復前,必須對原環境的數據進行備份,防止有用數據的丟失。數據恢復過程中要嚴格按照數據恢復手冊執行,出現問題時由技術部門進行現場技術支持。數據恢復后,必須進行驗證、確認,確保數據恢復的完整性和可用性。

      5.數據清理前必須對數據進行備份,在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進行定期保存或永久保存,并確保可以隨時使用。數據清理的實施應避開業務高峰期,避免對聯機業務運行造成影響。

      6.需要長期保存的數據,數據管理部門需與相關部門制定轉存方案,根據轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內進行轉存,防止存儲介質過期失效,通過有效的查詢、使用方法保證數據的完整性和可用性。轉存的數據必須有詳細的文檔記錄。

      7.非我司技術人員對本公司的設備、系統等進行維修、維護時,必須由本公司相關技術人員現場全程監督。計算機設備送外維修,須經設備管理機構負責人批準。送修前,需將設備存儲介質內應用軟件和數據等涉經營管理的信息備份后刪除,并進行登記。對修復的設備,設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。

      8.管理部門應對報廢設備中存有的程序、數據資料進行備份后清除,并妥善處理廢棄無用的資料和介質,防止泄密。

      第5篇 市政辦信息安全管理制度

      第一條本辦法適用年度全區商標品牌發展工作目標的管理與考評。

      第二條本工作目標考評對象為各鎮、街道,經濟開發區。

      第三條考核項目分為確保項目、力爭項目和加分項目三部分。確保項目總分100分,力爭項目和加分項目按實際結果計算分數,上不封頂。

      (一)組織領導(12分)

      1、建立健全商標發展工作領導機構和辦公機構(1分);

      2、商標發展辦公機構專(兼)職工作人員不少于2人(1分);

      3、調研本地商標發展現狀和存在的問題,制定本地商標發展規劃(2分)、考核辦法(2分)、建立商標臺帳(2分);

      4、分解商標發展任務,并簽訂目標任務書(2分),組織對商標發展工作的檢查與考核(2分)。

      (二)商標宣傳(18分)

      1、組織與商標發展工作有關的宣傳活動,全年在市級以上新聞媒體發表宣傳稿件不少于2篇(12分);

      2、結合本地實際,開展多種形式的商標宣傳和培訓活動(6分)。

      (三)商標培育和發展(55分)

      1、年度新申請注冊商標(30分);

      2、組織和幫助企業爭創省著名商標,經濟開發區2件、每鎮、街道各1件(5分);

      3、積極申報市知名商標,經濟開發區2件,每鎮、街道各1件(10分);

      4、做好農副產品商標培育,每鎮各2件(5分);

      5、做好服務商標培育,經濟開發區10件,每鎮、街道各2件(5分)。

      (四)商標使用和保護(15分)

      指導商標持有人用好用活商標,對長期未使用的商標進行許可使用或有價轉讓(15分)。

      (五)力爭和加分項目

      1、在完成確保任務的基礎上,每新增省著名商標1件加10分,新增市知名商標1件加5分;

      2、農副產品商標申請注冊,在完成確保任務的基礎上,每增加1件加2分;

      3、服務商標申請注冊,在完成確保任務的基礎上,每增加1件加5分;

      4、完成集體商標注冊受理1件,加5分;

      5、完成地理標志商標注冊受理1件,加15分;

      6、積極開展品牌培育基地建設,被確認為省級基地的,每個加10分,被確認為市級基地的,每個加5分。

      (六)得分計算

      1、按目標完成情況加減分:目標得分=確保項目得分之和+力爭和加分項目得分之和;

      2、確保項目扣分:按完成情況的比例相應減分;

      3、商標發展項目說明。共分三類:一是確保項目,即下達的基本目標任務,要求按照考核節點、序時進度完成的項目。二是力爭項目,在完成確保項目后,方可申報力爭項目;完成力爭項目,按標準加分,完不成不減分。三是加分項目,完成按標準加分。

      第四條各單位商標發展工作的日常管理由工商分局牽頭組織實施。

      第五條目標考評實行定量和定性相結合考核、年終考評、區考評為主的原則。

      第六條區商標和品牌發展工作領導小組辦公室和工商分局負責目標考評。各單位商標發展工作目標考評結果在全區經濟建設和社會發展目標綜合考評體系中按比例折算總分計入。

      第七條本辦法由區商標和品牌發展工作領導小組辦公室和工商分局負責解釋。

      第6篇 壓力容器安全信息收集管理制度

      為進一步促進本單位壓力容器安全管理工作的針對性、及時性和工作效能,切實解決監管工作中的情況不掌握、監管不及時、重點不明確、措施不到位、整改不全面等問題,特制定本單位壓力容器安全信息收集、傳達與溝通的制度。

      1.壓力容器管理部門和管理人員應獲取法規、安全技術規范、政府有關文件及本單位壓力容器安全管理等信息的渠道,應主動定期獲取和更新壓力容器安全信息,并確認其適用性。

      2.壓力容器管理人員應將法規、安全技術規范、政府有關文件及本單位壓力容器安全管理信息在內部各層次之間以及內外部之間及時有效地傳達,并將發現的壓力容器安全隱患及時通報給相關責任人員。

      3.壓力容器有關內部信息溝通的形式,可根據本單位特點以會議、文件、公告、宣傳報道等方式實施,過程有記錄。與外部進行信息溝通時應通過特種設備安全監督部門和市特種設備行業協會進行,建立與外部有關壓力容器安全信息,特種設備安全監督部門、檢驗檢測機構、評價機構建立有效的聯絡和交流。

      4.上報情況要及時。注重時限性,對壓力容器的工作計劃、措施、工作職責分工和職責內監管工作落實情況,應及時上報;對壓力容器安全監督檢查情況,按照日、月、階段、年度時間要求,進行匯總上報;對重要工作情況,必須要隨時上報。

      5.上報情況要真實。上報情況中說明或反映的內容一定要符合實際,必須是上報人確實了解或親自掌握的;尤其上報重要情況、重大問題,必須經過上報人調查、核實,真實有據。杜絕使用聽說、可能、或許、好象、差不多等詞語。

      6.上報情況要全面。應按照各種上報的具體要求將工作或問題概況、時間、過程、進度、分析、結果或結論等一一詳細說明,涉及數字或能夠用數字的盡可能用數字說明,必要時應舉出典型事例進行說明。

      第7篇 信息中心機房安全管理制度

      第一節 總則

      第一條 廣東大翔藥業有限公司信息中心(以下簡稱信息中心)機房由信息部負責管理。為保證機房內的所有設備(包括主機服務器、存儲、網絡設備等)的正常運轉,規范機房管理,特制定本制度。

      第二條 本制度由信息中心組織實施并負責解釋。自發布之日起實行。

      第二節 機房出入管理規定

      第三條 信息中心機房是重要的數據和服務中心,未經許可,任何人員不得出入。

      第四條 進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質等對設備正常運行構成威脅的物品。

      第五條 如果使用門禁卡管理系統,應遵循以下管理規定:

      一. 信息部工作人員如需要機房門禁卡,須填寫《機房門禁卡申請表》(附件一),包括有效期限、申請權限和申請事由等內容,由信息部門負責人簽字批準后,方可由機房門禁系統管理人員進行權限設置。

      二. 磁卡的發放范圍是:信息中心機房運行維護人員、網絡管理員和其他相關系統運行技術人員。

      三. 機房門禁卡只限本人使用,不得轉借他人,如有遺失,應立即上報信息中心辦公室。

      四. 持有門禁卡的人員如需延長門禁卡的使用期限,應在到期前及時提出申請,并由信息中心辦公室進行審核。

      五. 機房門禁系統管理人員應定期審閱機房出入授權列表,確保只有經過合理授權的人員方可通過門禁系統進出機房。有關人員確需要延長期限的,應在到期前及時提出申請。

      六. 機房門禁系統的訪問記錄應存入磁盤不得刪除,并每隔三個月對所有的門禁系統數據進行離線存儲。

      第六條 任何人員因工作需要進入機房,均需填寫《機房出入登記表》(附件二),登記隨身攜帶的物品,經機房值班人員認真檢查核對后,在值班人員陪同下進入機房。

      第七條 信息部員工確因工作需要帶領外單位人員進入機房時,須提前填寫《外單位人員機房出入申請表》(附件三),經信息中心負責人簽字同意后方可在信息中心人員陪同下進入機房。申請表由信息中心辦公室存檔保管。

      第八條 進入機房人員應自覺遵守機房內各項管理規定,服從機房值班人員的管理,出入應更換鞋套,保持機房內安靜、整潔。工作完畢后應及時離開。

      第九條 所有人員離開機房時應主動接受值班人員的檢查,并做好登記工作。

      第十條 為了保證機房的正常工作秩序和安全,未經領導同意任何人不得引領無關人員參觀機房。

      第十一條 信息部門負責人應定期(至少每三個月)對《機房出入登記表》、《外單位人員機房出入申請表》進行審閱,確保所有訪問機房的人員均已通過授權。

      第三節 機房衛生規定

      第十二條 機房管理人員需要定期對機房進行打掃,保證機房內環境、設備的清潔。

      第十三條 任何人不得將食物或飲料帶入機房,任何人不得在機房內吃東西、吸煙、吐痰。

      第十四條 進入機房人員在工作完畢后,應自覺將所帶紙張等廢棄物品帶走。

      第四節 機房設備管理規定

      第十五條 機房管理人員應使用設備管理軟件或電子表格對機房內設備做好登記,記錄現有設備的型號、配置、位置、狀態等信息,以便跟蹤設備變化。

      第十六條 機房管理人員對機房設備的操作必須嚴格按照操作程序進行。

      第十七條 非機房管理人員未經允許,不得擅自對機房設備進行操作。

      第十八條 機房內的供電系統、消防系統、機房監控系統、空調系統等設備應制定相關的維護保養計劃,機房管理人員須按計劃進行檢查和維護。

      第十九條 機房內主機等設備的維修,必須做好故障維修登記。

      第二十條 計算機及網絡設備的搬運必須通過信息中心負責人審批并持有正式的審批文件方可進入或搬離計算機機房。

      第五節 值班管理規定

      第二十一條 信息部應根據實際情況,安排專人對機房進行值班和巡檢。

      第二十二條 值班人員應每日做好系統運行和機房安全工作,檢查空調、ups、溫濕度、消防等設備的完好性,并將檢查結果記錄于《機房運行日志》(附件四),如果發現問題及時匯報處理。

      第二十三條 值班人員應每日檢查各類系統設備的運行狀態,并在《機房運行日志》中進行記錄。若系統發生故障,應及時報告相關管理人員,并協助其進行問題調查,做好工作記錄,將故障發生時間及修復時間等相關信息進行登記。

      第二十四條 對外來人員的操作 ,機房管理員應該在《機房運行日志》中進行記錄。

      第二十五條 對于進入機房人員不遵守機房管理規定或從事與正常工作內容不相符的操作,必須及時加以制止,必要時可終止其操作。

      第二十六條 信息部門負責人應每周審閱《機房運行日志》,確保所有機房操作已通過適當的授權和審批。

      第六節 機房消防、安全管理規定

      第二十七條 機房應保持計算機設備正常運行所必須的溫度、濕度等環境要求,安裝溫濕度報警設施,對運行環境可能出現的不利因素進行監測并預警。這些要求包括但不局限于如下內容:

      一. 安裝24小時不間斷空調系統,是機房內保持一定的溫度(28`c)和相對濕度;

      二. 安裝濕度和溫度顯示裝置;

      三. 安裝煙霧感應探測器和溫度感應探測器;

      四. 安裝火災報警和自動滅火系統;

      五. 配備手動滅火器;

      六. 將機房地板抬高。

      第二十八條 機房內應定期除塵,在除塵時應確保計算機設備的安全。

      第二十九條 機房應列為要害和重點防火部位,應嚴格按照相關國家標準安裝配備足夠數量的消防報警設備以及消防器材,機房工作人員要熟悉機房消防器材的存放位置及使用方法,定期檢查更換。

      第三十條 嚴禁在防火通道內堆放雜物,確保設備及工作人員的安全。

      第三十一條 機房及其附近嚴禁吸咽、焚燒任何物品。

      第三十二條 嚴禁攜帶易燃易爆品進入機房,因工作需要使用易燃物品時,必須向運行管理單位負責人申請并做詳細登記,嚴格執行操作規程,用后必須置于安全狀態,妥善保管。

      第三十三條 機房配備不間斷的電力供應(ups),確保有足夠的后備電力支持正常的系統應急操作;每半年對現有的不間斷的電力供應設備進行檢查與維護,確保設備的正常運作;根據機房設備的變更情況,更新不間斷的電力供應設備以確保對新運行環境的保護,信息部管理人員應對ups使用情況進行巡查。

      第三十四條 機房管理人員要熟悉設備電源和照明用電以及其他電氣設備總開關位置,掌握切斷電源的方法與步驟,發現火情及時報告,采取有效措施及時滅火。

      第三十五條 每半年對機房供電線路及照明器具進行檢查,防止因線路老化短路造成火災。

      第三十六條 機房管理人員應每月檢查各預警系統并出具檢查報告,確保在發現問題時能及時跟進。

      第七節 附則

      第三十七條 本制度由信息部負責解釋和修訂。

      第三十八條 本制度自發布之日起開始執行。

      第8篇 a礦安全生產技術信息化管理制度

      第一節 總則

      為規范信息化建設的管理,提高信息化管理水平,實現科學化、精細化、標準化管理,提高工作質量和效率,特制訂本規定。

      第二節 管理范圍

      信息化建設管理范圍為:安全技術信息化管理。

      第三節設備使用與管理

      1、使用單位操作人員要做好日常維護工作,嚴格按照操作程序進行操作,否則造成軟硬件損壞的要對操作人員及單位負責人進行處罰。

      2、操作人員應對計算機能熟練操作,對單位使用的應用程序要熟練掌握,嚴格按程序進行操作。對不能進行相關操作的,由技術人員負責培訓,以達到熟練操作。

      3、各單位操作人員未經許可不準增刪硬盤上的應用軟件和系統軟件,不準對應用軟件的配置進行變更,違者罰款100元。

      4、任何人不得私自更改計算機的各項設置,如:計算機名、網絡ip地址、計算機管理員密碼、登陸方式等,造成計算機不能訪問網絡資源的,對其罰款200元,情節嚴重、給與開除。

      5、計算機上不得存放有破壞本礦計算機網絡正常運行的軟件,如:黑客程序、帶病毒的文件、電影文件等,不得傳播非法文字及圖片、視頻資料,一經發現罰款200元,并無條件刪除。不得私自拆卸計算機及外設備,更不能私自更換計算機硬件,如有違法者,以更換硬件價值的2倍處罰責任人。

      6、技術人員定期對煤礦計算機系統進行檢查和病毒防范等工作,保持電腦正常運行,對值班人員進行技術培訓。

      7、任何人不得因私挪用本礦信息設備和網絡資源,更不能破壞計算機網絡設備,對于有破壞的,以其價值的2倍賠償。

      8、礦局域網安裝有防火墻和瑞星網絡殺毒軟件,任何單位不得刪除、卸載、關閉其安裝在計算機上的網絡殺毒軟件,如果發現軟件出錯或不能正常運行,及時通知公司人員,進行修復或重新安裝。

      9、不得在計算機旁堆放雜物,保持計算機正常通風散熱,不得隨意擺放信息設備,沒有特殊情況不得更換計算機位置。違者對其罰款100元。

      10、計算機使用者必需經常清潔主機、顯示器、鍵盤,以保持計算機的清潔衛生。發現處罰值班人員1次處罰100元。

      11、操作人員工作時間離開計算機10分鐘以上每次罰款50元。

      12、遇到煤礦監控系統異常不及時匯報的,對其處罰50元。

      第9篇 余杭高級中學網絡與信息安全管理制度

      本單位在從事互聯網信息服務的活動中,嚴格遵守國務院《互聯網信息服務管理辦法》和教育部《教育網站和網校暫行管理辦法》及國家相關法律、法規,保證本單位網絡的信息安全,并切實做到:

      一、建立健全網站安全保障制度、信息安全保密制度、用戶信息安全管理制度,建立健全本單位負責人(法定代表人)、網站負責人、網站維護人員三級信息安全責任制和信息發布的審批制度,嚴格審查本網站所發布的信息。

      二、不超出許可或備案的類別、項目提供互聯網信息服務,未經審批不從事電子公告服務。

      三、不制作、復制、發布、傳播以下內容的信息:

      (一)反對憲法所確定的基本原則的;

      (二)危害國家安全,泄露國家秘密,顛覆國家政權,破壞國家統一的;

      (三)損害國家榮譽和利益的;

      (四)煽動民族仇恨、民族歧視,破壞民族團結的;

      (五)破壞國家宗教政策,宣揚***和封建迷信的;

      (六)散布謠言,擾亂社會秩序,破壞社會穩定的;

      (七)散布淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪的;

      (八)侮辱或者誹謗他人,侵害他人合法權益的;

      (九)含有法律、行政法規禁止的其他內容的。

      四、不從事下列危害電信網絡和信息安全的行為

      (一)對電信網的功能或者存儲、處理、傳輸的數據和應用程序進行刪除或者修改;

      (二)利用電信網從事竊取或者破壞他人信息、損害他人合法權益的活動;

      (三)故意制作、復制、傳播計算機病毒或者以其他方式攻擊他人電信網絡或電信設施;

      (四)危害電信網絡安全和信息安全的其他行為。

      五、若發現本網站所傳輸的信息明顯屬于上述第三條所列內容之一的,保證立即停止傳輸,保存有關原始記錄,并向國家有關機關報告;對本網站所傳輸的信息內容一時難以辨別是否屬于上述第三條所列內容之一的,立即報相關主管部門審核同意后再在網站上發布。

      六、若從事新聞、出版互聯網信息服務和電子公告服務,保證記錄提供的信息內容及發布時間、布時間、互聯網地址或者域名,記錄上網用戶的上網時間、用戶帳號、互聯網地址或者域名;記錄備份保持60天,在國家有關機關依法查詢時,予以提供。

      杭州市杭余高級中學

      第10篇 龍灣中學信息安全保密管理制度

      為認真貫徹溫州市保密局《關于加強互聯網門戶網站保密管理的通知》精神,確保我校信息公開工作的順利推進,加強我校校園網信息發布的保密審查工作,特制定本制度。

      1、信息技術科定期組織校園網管理員認真學習浙江省保密局《關于加強上網信息保密管理的規定》及校園網管理相關規章制度,提高工作人員的維護網絡安全的警惕性和自覺性。

      2、由學校職能部門負責人負責本科室信息發布的審核工作,負責相關科室接入網絡的安全保密管理工作,落實保密防范措施,對相關科室部門上網人員進行保密教育和管理。

      3、各科室要確保涉密信息不在校園網與國際互聯網絡中發布與傳輸。做到“上網信息不涉密,涉密信息不上網”。凡上網的信息,上網前必須由部門負責人進行審查,進行登記,確保國家機密危害國家及學校安全的信息不上網。發布的信息必須符合國家法律和法規,不得含有下列內容:

      ①違反憲法所確定的基本原則;

      ②危害國家安全,泄露國家秘密,煽動顛覆國家政權,破壞國家統一;

      ③損害國家的榮譽和利益;

      ④煽動民族仇恨、民族歧視,破壞民族團結;

      ⑤破壞國家宗教政策,宣揚***,宣揚封建迷信;

      ⑥散布謠言,編造和傳播假新聞,擾亂社會秩序,破壞社會穩定;

      ⑦散布淫穢、色情、賭博、暴力、恐怖或者教唆犯罪;

      ⑧侮辱或者誹謗他人,侵害他人合法權益;

      ⑨法律、法規禁止的其他內容;

      ⑩危害學校安全與穩定的內容。

      4、學校德育管理部門要定期開展學生健康、文明上網的教育工作,定期審核班級網頁信息發布情況。

      5、如在網上發現***、黃色的宣傳品和出版物,要保護好現場,及時向學校安保科匯報,依據有關規定處理。如發現泄露國家機密的情況,要及時報信息技術科采取措施,同時向校長室報告。對違反規定造成后果的,依據有關規定進行處理并追究部門領導的責任。

      6、未經批準,任何人不得利用校園網絡、存儲空間等資源進行與工作無關的活動。

      7、加強教師博客管理,對于在個人主頁中張貼、傳播有害信息的責任人要依法處理,并刪除個人主頁。

      8、相關人員要加強學生在校內網上行為的監督工作,杜絕將校電子閱覽室和計算機房變相為娛樂場所。

      9、發生重大突發事件期間,信息技術科及各部門領導要加強網絡監控,及時、果斷地處置網上突發事件,維護校內穩定。

      10、對于問題突出,管理失控,造成有害信息傳播的網站和網頁,堅決依法予以關閉和清除;對于制作、復制、印發和傳播有害信息的單位和個人要依法移交有關部門處理。

      第11篇 信息化軟硬件設備 安全管理制度

      1 目的

      為了提高公司計算機及信息系統的管理水平,確保生產裝置實現安、穩、長、滿、優運行,制定本制度。

      2 適用范圍

      適用于公司信息化軟硬件設備安全管理。

      3職責

      3.1 綜合科是公司信息化軟硬件設備管理的歸口部門。負責計算機等辦公設備及網絡的維護管理,負責各類軟件安裝程序的保管及公共數據的備份與維護,負責計算機、網絡及信息的安全管理和控制。

      3.2 各部門是計算機等辦公設備的使用部門,負責本部門使用辦公設備的日常維護和保養。

      4 管理內容

      4.1計算機及相關設備的管理

      1)計算機及相關設備申請

      按照工作需要,各部門提出配備所需辦公設備的申請,由綜合科提出設備的型號及相關配置,根據所提出的要求統一向公司領《辦公設備申請計劃表》。

      2)計算機及相關設備配備

      設備落實后,由綜合科做好硬件及軟件全面測試后,統一配備給相應部門,講解操作方法,并附帶一份《辦公設備基本資料及使用人登記表》交與使用人,綜合科做好存檔記錄工作。

      3)計算機及相關設備的轉移

      因工作崗位在分公司內部調動,原則上計算機跟使用人同步調動。在調動期間綜合科需做好網絡地址配置更新的準備,若新的工作崗位不需要使用計算機,須將計算機送交綜合科并填寫《辦公設備上交表》。

      4.2計算機使用與維護

      1)計算機使用管理

      使用公司信息網絡的所有用戶必須遵守國家有關法律、法規,嚴格執行安全保密制度,對個人的計算機操作和對外所提供的信息負責。

      a. 計算機日常使用

      每天下班后或長時間不使用計算機時要自覺關閉計算機。禁止擅自移動、拆卸、改變計算機內部配件及其連接線路;

      b. 軟件使用管理

      ① 各部門在綜合科的授權下安裝軟件。

      ② 已安裝到計算機上的軟件,任何人和部門不得自行卸載或更改。如需要卸載或更改須經綜合科同意后方可進行操作。

      c. 不得在辦公用計算機上安裝、使用p2p視頻播放、及帶有p2p下載功能等嚴重占用帶寬的軟件。

      2) 計算機維護管理

      當計算機出現故障時,報綜合科統一安排人員進行維修。禁止在未得到授權的情況下擅自開啟機箱自行維修。如無法及時修復計算機,且使用人急需繼續進行網絡化辦公時,可由綜合科安排調配一臺臨時計算機,供使用人正常辦公。

      4.3 網絡安全管理

      網絡安全實行統一管理、使用人負責。綜合科負責對全網安全進行監督管理,對個人的計算機,禁止利用網絡從事危害國家安全、泄露國家及企業秘密或危害信息專網活動,不得查閱、復制和傳播有礙社會治安和不健康的信息。不得做任何有損于企業形象的事。計算機使用人要對自己的行為負責。

      1) 公司電腦的ip地址由綜合科統一分配,不得擅自更改其ip地址,更不得惡意占用他人的地址。如有違反并拒不接受管理,綜合科將在不影響正常工作的前提下斷開其與局域網的連接。

      2) 需要接入因特網的部門及個人,必須提出申請,經批準后方可實施因特網接入。對未經批準擅自接入因特網的部門及個人綜合科將在不影響正常工作的前提下斷開其與局域網的連接。

      3) 使用部門及個人禁止私接、改動計算機網絡基礎設備設施,網絡的調試、升級由綜合科組織實施。

      4) 使用人對所保管和使用的信息負有安全責任,應按照相關規定做好保存、保密、銷毀工作。

      5) 未經許可員工不得使用他人計算機設備,也無權將自己使用的計算機設備借予他人使用。如工作需要,在他人使用過程中所有人應全程監控,并對使用過程中的信息安全負責。

      6) 遵守分公司相關的保密制度,對所需保密的文件資料不得上網共享。

      7) 外來人員所攜帶的計算機設備未經綜合科同意,不得私自接入分公司辦公網絡。

      8) 不得利用任何黑客軟件以任何形式攻擊分公司的其它電腦或服務器

      9) 不得利用分公司的網絡資源進行入侵、破解、篡改因特網其他工作站或者服務器等網絡犯罪行為。

      4.4 信息系統口令管理

      1) 使用人需對其所屬口令負責。對于使用其所屬帳號及口令登陸信息系統所進行的一切操作負全部責任。

      2) 帳號、口令等用于身份認證的工具僅限于其所屬者本人使用,任何人不得擅自告知、轉借他人。如工作需要必須告知他人,則在此次工作結束后盡快更改口令。

      3) 員工有責任管理好用于各種身份認證的帳號、口令等工具,一旦遺失應及時上報其主管部門負責人。

      4) 在獲得新系統賬號與初始口令后,應立刻登陸更改口令。口令建議由字母、數字及符號組成,且不低于六位。避免使用與個人信息有關的數據(如生日、電話號碼等)作為口令。并在有條件的時候,定期更改口令。

      4.5 數據安全管理

      1) 員工所使用的計算機中的數據由員工本人負責備份,重要資料不得放在系統默認盤下(例如:c:)。

      2) 數據備份每月一次,重要數據每周備份一次。備份保存時間不應低于三個備份周期。年度終了,對全年重要數據集中備份,各部門自行保管。

      3) 備份應保存在專用備份硬盤等存儲介質上并與原始數據載體分開存放。

      4) 為保證備份數據的完整性和原始性,備份數據禁止修改。

      5) 因保密需要,公司涉密部門或人員的usb接口全部被屏蔽,計算機使用人不得擅自解除屏蔽。

      6) 公司某些列入保密范圍數據資料,未經許可,嚴禁私自復制。

      7) 計算機使用人對自己的本機保密信息嚴加管理,不得私自傳播給非相關人員。

      4.6 防病毒管理

      1) 綜合科在下發計算機時,統一安裝公司所配置的防病毒軟件,配合公司統一防病毒工作。

      2) 確保及時獲取并安裝系統漏洞補丁。

      3) 綜合科隨時監測公司內部的網絡流量,發現有異常情況時,及時進行處理。

      4) 當網絡病毒爆發或接到防病毒服務提供商的病毒預警通知時,及時通知相關系統的管理人員。

      5) 定期與上級公司和其他分公司聯系,交流防病毒的經驗,協商解決網絡中病毒對網絡中其他應用系統的影響。

      6) 綜合科負責防病毒系統文檔的維護整理和存檔工作。

      7) 各部門應在技術人員的提示和幫助下,確保操作系統和應用軟件進行了最新的安全更新。

      8) 通過因特網下載文件和應用程序、在共享網絡上傳輸下載的數據和應用程序、拷貝軟盤、光盤及其他移動設備上的數據和應用程序應通過防病毒軟件掃描,確認安全后才可以使用。

      9) 一旦發現可能由病毒導致的異常的系統行為,必須立即通知綜合科負責防病毒的技術人員。并由綜合科匯總通知上級公司相關系統網絡管理人員。

      4.7 突發情況管理

      1) 如電業部門、通訊部門向分公司發出任何形式的停電通知、例行網絡設備檢修等影響到日常業務工作時,應立即向東北公司信息處發書面報告,并與相關部門保持溝通,了解線路恢復狀況。

      2) 發生特殊情況,如機房停電、發生事故、設備出現故障等,綜合科應及時向上級相關部門傳真《南京分公司網絡故障匯報》,并組織有關人員進行處理。無法自行處理的,應報請上一級相關部門協助處理,并與相關部門保持溝通,了解線路恢復狀況。

      第12篇 信息系統安全管理制度

      為進一步規范公司管理,防范企業涉密資料以及涉密數據外泄,經過公司研究決定,從即日起,規范相關關鍵信息、賬戶的管理。公司根據現在公司的管理需求,統一收回所有公司信息管理賬號,集中管理,專人保管。各個部門如要使用可填寫賬戶使用申請單。

      具體管理辦法如下:

      第一章 總 則

      第一條 為加強公司用戶賬號管理,規范用戶賬號的使用,提高信息系統使用安全性,特制定本制度。

      第二條 本制度中系統賬號是指應用層面及系統層面(平臺、操作系統、數據庫系統、信息管理系統、防火墻及其它網絡設備)的用戶賬號。

      第三條 本規定所指賬號管理包括:

      1、應用層面用戶賬號的申請、審批、分配、刪除/禁用等的管理

      2、系統層面用戶賬號的申請、審批、分配、刪除/禁用等的管理

      3、用戶賬號密碼的管理。

      第四條 系統擁有部門負責建立《崗位權限對照表》(附件一),制定工作崗位與系統權限的對應關系和互斥原則,對具體崗位做出具體的權限管理規定。

      第五條 信息管理中心根據系統擁有部門提交的《崗位權限對照表》增加系統崗位權限控制。

      第六條 用戶賬號申請、審批及設置由不同人員負責。

      第七條 各信息系統需設置超級管理員、系統管理員、系統管理監督員和普通用戶。超級管理員、系統管理員與系統管理監督員不能由同一人擔任,并不能是系統操作用戶。

      1、超級管理員:負責按照領導審定的《信息系統權限申請表》(附件二)進入系統管理員的授權管理。

      2、系統管理員:負責按照領導審定的授權進行錄入,并對系統運行狀況以及系統用戶數據錄入進行管理。系統管理員應對錄入的授權和系統運行狀態建立臺帳,定期向系統管理監督備案。

      3、系統管理監督員:負責對錄入的數據和授權進行監督,并建立用戶權限臺帳,定期對系統管理員錄入的授權和系統運行狀態以及用戶錄入數據進行監督檢查。

      4、普通用戶:負責對系統進行業務層面的操作。

      第八條 信息管理中心將定期抽取系統崗位和用戶清單進行檢查,發現可疑授權、可疑使用將根據實際情況予以通報修正,并將檢查結果記入信息化年度考核中。

      第二章 普通賬號管理

      第九條 申請人使用統一規范的《信息系統權限申請表》(附件二)提出用戶賬號創建、修改、禁用、啟用等申請。

      第十條 賬號申請人所屬部門負責人及系統擁有部門負責人根據《崗位權限對照表》審核申請人所申請的權限是否與其崗位一致,確保權限分配的合理性、必要性和符合職責分工的要求。

      第十一條 在受理申請時,權限管理人員根據申請配置權限,在系統條件具備的情況下,給用戶分配獨有的用戶賬號或禁用用戶賬號權限,以使用戶對其行為負責。一旦分配好賬號,用戶不得使用他人賬號或者允許他人使用自己的賬號。

      第十二條 新員工入職或員工崗位發生變化時,應主動申請所需系統的賬號及權限。

      第十三條 人員離職的情況下,該員工的賬戶應當被及時的禁用。離職人員的離職手續辦理完畢后。員工所屬部門以書面方式通知系統管理部門,由系統管理部門實施用戶帳戶及權限的回收操作。

      第十四條 賬號管理人員建立各種賬號的文檔記錄,記錄用戶賬號的相關信息,并在賬號變動時同時更新此記錄。

      第三章 特權賬號和超級用戶賬號管理

      第十五條 特權賬號指在系統中有專用權限的賬號,如備份賬號、權限管理賬號、系統維護賬號等。超級用戶賬號指系統中最高權限賬號,如administrator(或admin)、root等管理員賬號。

      第十六條 只有經授權的用戶才可使用特權賬號和超級用戶賬號,嚴禁共享賬號。

      第十七條 信息系統管理部門每季度查看系統日志,監督特權賬號和超級用戶賬號使用情況,并填寫《系統日志審閱表》(附件三)。

      第十八條 盡量避免特權賬號和超級用戶賬號的臨時使用,確需使用時必須履行正規的申請及審批流程,并保留相應的文檔。

      第十九條 臨時使用超級用戶賬號必須有監督人員在場記錄其工作內容。

      第二十條 超級用戶帳戶必須由信息管理中心管理(如沒有超級管理員,信息管理中心必須掌握系統管理員權限)。系統管理員和系統管理監督員可通過信息管理中心與系統擁有部門協商管理(如系統管理員由系統擁有部門管理,《信息系統權限申請表》必須以郵件方式電子文檔交予信息管理中心備案便于監督審核)。

      第二十一條 信息化各系統交使用單位驗收合格后,必須由信息管理中心和系統擁有部門共同督促系統開發方刪除臨時測試帳戶。

      第四章 用戶賬號及權限審閱

      第二十二條 系統擁有部門指定專人負責每季度對系統應用層面賬號及權限進行審閱,并填寫《信息系統權限清理清單》(附件四)。

      第二十三條 信息管理中心指定專人負責每季度對系統層面賬號及權限進行審閱,并填寫《信息系統權限清理清單》。

      第二十四條 員工離職后,賬號管理人員及時禁用或刪除離職人員所使用的賬號。如果離職人員是系統管理員,則及時更改特權賬號或超級用戶口令。

      第五章 用戶賬號口令管理

      第二十五條 用戶賬號口令發放要嚴格保密,用戶必須及時更改初始口令。

      第二十六條 用戶賬號口令最小長度為6位(系統超級用戶、管理員和監督員口令最小長度為8位),并具有一定復雜度。

      第二十七條 用戶賬號口令必須嚴格保密,并定期進行更改,密碼更新周期不得超過90天。

      第二十八條 嚴禁共享個人用戶賬號口令。

      第六章 附則

      第二十九條 本制度與公司相關標準、規范相沖突時,應按照公司相關標準、規范執行。

      第三十條 本制度適用于由信息管理中心歸口管理的所有系統。

      第三十一條 本制度由信息管理中心起草并解釋。

      第三十二條 本制度從發布之日起施行。

      第13篇 信息機房運行安全管理制度

      為保障陽城電廠信息機房設備安全穩定運行,規范信息機房管理,制定本辦法。本辦法適用于陽城電廠的信息機房運行維護和環境安全管理。

      1. 本辦法中所指的信息機房包括信息機房、通信機房、網絡機房、ups配電室(柜)等。

      2. 信息機房環境必須符合國家有關信息機房設計與運行的標準、規定和要求。

      3. 每年至少一次對接地電阻進行遙測,并做好記錄。信息機房內所有電氣設備外殼、金屬管道、金屬吊頂、全鋼抗靜電地板、金屬隔斷框架、機柜均牢固連接接地。

      4. ups電池組電池按其壽命3-5年更新,檢查若發現電池漏液、外殼變形等問題,應及時更換。

      5. 定期檢查消防系統和消防器材,并做好記錄。

      6. 不得在信息機房通道、機柜周圍、消防器材放置處和窗口附近堆放物品和雜物。

      7. 保證信息機房內設備安放牢固、整齊,保持機房內的環境清潔衛生。

      8. 信息機房施工必須保護機房環境,在施工完成后必須完全恢復機房環境。

      9. 信息機房線纜及設備應與機房施工布置圖和設備定置圖保持一致。

      10. 信息機房的所有線纜和設備不得隨意調整,每次線路變更應立即更改線路圖,每次設備位置變更應立即更改設備定置圖。

      11. 信息機房線纜、開關及設備標識應統一規范、標識明晰,便于管理、操作。

      12. 未經信息化主管部門同意,任何人不得在信息機房內安裝、拆卸、移動各類設備,不得擅自挪用、外借信息機房設備。

      13. 信息機房管理執行準入制度。經信息化主管部門界定的人員為準入人員,可以進行信息機房工作;其他人員進入信息機房必須填寫申請單,經過信息主管簽字同意后,方可由準入人員陪同進入信息機房工作或參觀。

      14. 所有進入信息機房的人員都要有出入記錄并備案。

      15. 信息機房安裝機房視頻監控系統、電子門禁系統,還應具備溫濕度監測報警、煙感監測報警、電源監測報警功能。

      16. 信息機房內監控攝像頭的布置能保證其錄像能夠辨別進入人員和操作設備行為,信息機房外樓道應安裝監控攝像頭。

      17. 視頻監控數據保存時間不應少于3個月,門禁數據保存時間不應少于6個月。

      18. 系統各企業應制定定期工作任務表,按時完成定期檢查工作,建立完整的信息機房巡檢記錄。

      19. 信息機房的每日檢查任務表,必須包含但不限于信息機房內的溫度、濕度、照度、衛生及設備狀態、消防器材、電源。

      20. 信息機房專項檢查任務必須包含且不限于:

      1) 每年夏季前對信息機房的防雷、防雨、接地、空調等設備運行進行檢查,排除隱患;

      2) 定期對ups電源進行帶負荷放電試驗;

      3) 消防器材在有效期限內,壓力在有效范圍內。

      21. 信息機房管理人員定期檢查時,如果發現異常情況,應立即進行處理并及時上報,同時在機房巡檢記錄中詳細記錄。

      22. 運維人員定期向信息化主管部門提交工作日志、故障記錄與分析報告。

      23. 信息化主管部門應組織制定信息機房操作規程、現場處置預案、操作維護手冊。

      24. 操作人員應熟悉操作規程,嚴格按照規程操作,嚴禁越權操作。

      25. 對信息機房內設備的重要操作必須通過信息化主管部門審批后才能執行。

      26. 信息機房現場出現的異常應嚴格按照現場處置預案處理,并上報和記錄。

      27. 進入機房的人員應遵守以下幾點:

      1) 嚴禁攜帶火種等易燃易爆、強磁、食物及其它與信息機房工作無關物品進入機房。

      2) 保持信息機房的安靜、嚴肅、整潔,嚴禁在信息機房內聚會、聊天、吸煙、嬉戲、喧嘩等,不得有影響工作、分散注意力的行為。

      3) 進入信息機房工作人員在接觸設備前,尤其在秋冬干燥季節,應先觸摸其它金屬框架等以釋放身體所帶靜電,防止設備被靜電擊壞。

      28. 本辦法由陽城電廠儀電設備管理部負責解釋。

      29. 本辦法自發布之日起試行。

      第14篇 煤礦安全信息管理制度

      為發揮員工安全管理中的作用,傾聽員工對安全管理的建議和要求,形成群策群力的安全監督網絡,進一步加強現場安全管理,及時整改生產過程中的各類隱患,超前預防重大事故。根據安全生產的實際,特制定本制度。

      一、調度室是信息收集、整理、傳遞和報送的中心,是礦信息管理部門和信息報送單位。

      二、調度室主任分管信息工作,生產一線隊、組負責人和工人兼信息員,工作面配備電話設備,每班填寫信息報表,加強信息的上報工作。

      三、健全安全信息反饋體系,拓寬安全信息反饋渠道和增加安全信息源,及時、準確地掌握生產一線作業現場的安全狀況,為安全工作決策提供可靠的依據。

      四、建立安全信息通道,使員工代表有渠道快捷地向領導放映對安全工作的合理化建議和要求,迅速有效地解決生產過程中出現的安全生產問題。

      五、形成安全管理的互補、激勵和約束機制,促進安全管理制度的不斷完善和有效實施。

      六、安全信息員的條件及范圍

      (1)“安全第一”思想牢固,熱愛煤礦安全事業,對煤礦安全生產有較高認識,能夠積極參與各項安全活動。

      (2)具備一定的安全、技術業務素質,現場經驗豐富,在群眾中有較高威信的生產一線員工。

      (3)以一定語言或書面表達能力,不怕得罪人,敢說真話不徇私情,不畏各種壓力,勇于為生產工作奉獻。

      七、安全信息員的義務與職責

      (1)認真學習安全技術業務知識,了解和掌握國家安全生產法律、法規及企業安全生產規章制度。

      (2)積極參與本單位的各項安全活動,宣傳上級和本單位的安全生產指示、指令和安全生產各項規定,應邀列席相關安全工作會議。每季參加一次集團公司組織的“信息反饋”、“安全座談”或現場安全監察活動。

      (3)收集和反映一線員工對安全管理的建議和要求。

      (4)對各自的工作崗位和涉及到得所有施工現場、各級干部安全責任制的落實,實施安全監督,隨時向礦安監部門、礦長回報發現的情況。

      (5)及時發現和真實地放映生產作業現場安全上存在的不安全隱患、質量、管理問題和有一定價值的建議,隨時發現隨時反映,每月不少于兩條。

      八、安全信息員的權利

      (1)有權制止任何人違章作業;有權拒絕任何人的違章指揮。

      (2)對于單位或領導忽視職工安全健康的錯誤決定和錯誤行為,有權提出批評或越級控告。

      (3)發現生產作業存在“三違”或威脅安全生產的隱患和問題,有權直接向本單位主要領導報告或直接向礦安全科匯報,有權提出處理意見。

      (4)兼職安全信息員在行使職權中,礦各單位和各級領導要給與大力的支持和幫助,給與一定的活動時間;任何單位和個人不允許干涉和阻止,更不允許對其進行任何形式的打擊報復。否則,將嚴肅追究單位和相關領導的責任,維護安全信息員的正當權益。

      九、安全信息的傳遞

      為保證安全信息及時快捷的傳遞,可用以下三種方式由辦公室領導層傳遞信息:

      (1)正常安全信息傳遞:由安全信息員填制《安全信息反饋單》,根據所在單位安全信息數量和保密程度,每半月或每旬,以加封或不加封的方式,直接送礦安全科或由辦公室代轉。

      (2)加急安全信息傳遞:有安全信息員填制《安全信息反饋單》,向調度室傳輸。

      (3)特急安全信息傳遞:由安全信息員直接用傳真電話向礦調度室傳遞,無法傳真的過后再補填,調度室根據安全信息的輕重緩急,核實整理后報領導層。

      第15篇 工藝安全信息管理程序制度

      1范圍與應用領域

      1.1目的

      為統一、規范工藝安全信息管理,保證材/物料、工藝、設備等安全信息的完整性和準確性,為工藝安全管理活動提供基礎資料,特制定本程序。

      1.2適用范圍

      本程序適用于公司以及為其服務的承包商。

      1.3應用領域

      本程序應用于公司研究、工藝設計、技術改造、生產、儲存和運輸操作中與毒性、易燃易爆性、化學反應性和其他危害相關的工藝安全管理活動。

      2參考文件

      公司《工藝安全信息管理規范》

      《工藝危害分析管理辦法》

      《設備完整性管理程序》

      《新設備質量保證管理程序》

      《技術和設施變更管理辦法》

      《事故事件管理規定》

      《培訓管理程序》

      3術語和定義

      3.1工藝安全信息:是指物料的危害性、工藝設計基礎和設備設計基礎的完整、準確的文件化的信息資料。

      3.2工藝設計基礎:是對工藝過程及參數的描述,包括工藝原理、工藝流程、物料平衡、能量平衡、工藝參數、工藝參數的限值及超出限值的后果等。

      3.3設備設計基礎:是指設備設計的依據,包括設計規范和標準、工程數據、工程圖、設備負荷計算、設備規格、廠商的制造圖紙等。

      3.4化學反應性:物質進行化學反應的趨勢。

      3.5化學反應性危害:可能出現化學反應失控的狀況,并且該反應有可能對人員、設備或環境帶來直接或間接的傷害,通常伴隨有溫度升高、壓力升高、氣體產生或其他形式的能量釋放的現象。

      3.6失控反應:因為放熱化學反應產生熱量的速率超過冷卻能力而使得反應失去控制(如以溫度和壓力的快速增加為標志)的情況。

      3.7自反應物質:能夠發生聚合、分解和重組反應的物質。反應的啟動可能是自發的、通過能量輸入的(如熱力或機械能量)或通過能提高反應速率的催化行為的。自反應物質也包括能自燃、形成過氧化物、與水反應的物質或氧化劑。

      3.8本質較安全工藝:應用無危害或危害較小的設備、原料或工藝步驟的工藝流程。

      3.9化學反應矩陣:是一種系統的、定性的分析工藝中反應危害的技術。典型做法是制作一個矩陣,列出工藝中和有關公用工程中所使用的材/物料以及可能進入工藝中的雜質,材/物料同時列在矩陣的第一排和第一列,然后通過相互交叉檢查每排與每列中材/物料,系統地評估可能發生的危害反應。

      3.10psm關鍵設備:因失效可能導致或促使工藝事故的發生,造成人員死亡或嚴重傷害、重大財產損失或重大環境影響的設備。

      3.11標準操作條件(soc):溫度、壓力、流量、液位、物料組分等參數在正常運行時滿足工藝調整要求的最大值、最小值、設定值,以及偏離的后果和預防或糾正偏離的操作。

      4職責

      4.1企管法規處負責組織制定、管理和維護本程序。

      4.2生產運行處負責工藝安全信息的管理,并為基層單位提供工藝設計基礎方面的技術支持。

      4.3機動設備處負責設備設計基礎的管理,并為基層單位提供相關技術支持。

      4.4質量安全環保處負責材/物料的危害性的管理,并為基層單位提供相關技術支持。

      4.5工程管理部負責向業務主管部門和使用單位提供新改擴建項目中所涉及的工藝安全信息資料。

      4.6電子商務部負責向使用部門提供所采購化學品的msds和設備的技術說明書、操作手冊等資料。

      4.7人事處負責組織本程序的培訓。

      4.8綜合服務中心檔案室負責公司工藝安全信息的儲存管理。

      4.9各相關單位負責本單位工藝安全信息的收集、建立、維護與更新。

      5管理要求

      5.1工藝安全信息的構成

      5.1.1 材/物料的危害性數據至少包括:

      5.1.1.1 物理性質數據通常可包括:分子量、熱容量、蒸氣壓、燃燒熱、粘度、電導率和介電常數、凝固點、相對蒸氣密度、水溶性、比重、顆粒度、ph值、熔點、物理狀態/外觀、沸點、氣味(一般情況和嗅覺極限)、表面張力、臨界溫度/壓力汽化熱、穩定性、不相容性、分解性等。

      5.1.1.2 化學反應性數據通常可包括:

      a) 熱穩定性和化學穩定性信息:穩定性、分解產物或副產物,發生聚合反應和失控反應的可能性,應避免的條件;

      b) 不相容性:化學品、雜質、設備設施選材、建筑材料和公用工程(如儀表風和循環水等)相互之間可能的反應;

      c) 熱力學和反應動力學數據:反應熱,不穩定開始的溫度和能量釋放的速率;

      d) 反應活性大或不穩定的中間產品、產品或副產物的生成;

      e) 確定意外混合或失控反應產生的毒性或易燃易爆性物質的種類及其生成速率。

      5.1.1.3 易燃性數據通常可包括:

      a) 易燃性特征(如,閃點、燃燒下限、燃燒上限和自燃溫度);

      b) 適用時,燃燒所需最低氧氣濃度;

      c) 熱力學和化學穩定性(如自燃、自氧化、絕熱壓縮);

      d) 粉塵特性(如顆粒粒徑分布、最低點燃溫度、最低點燃能量、最低爆炸濃度);

      5.1.1.4 毒性數據通常可包括:

      a) 時間加權平均容許濃度;

      b) 短時間接觸容許濃度;

      c) 最高容許濃度。(參見gbz2.1-2006《工作場所有害因素職業接觸限值化學有害因素》)

      5.1.1.5 腐蝕性數據。腐蝕性以及與施工材質的不相容性。

      5.1.2 工藝設計基礎至少應包括以下數據:

      a) 工藝流程、工藝原理及化學品相關反應的說明書;

      b) 工藝流程圖;

      c) 設計確定的工藝物料的最大儲存量;

      d) 主要控制參數(溫度、壓力、液位、流量和組分等)的安全操作范圍;

      e) 非正常工況的后果評估,包括對員工健康安全的影響;

      f) 物料和能量平衡。

      5.1.3 設備設計基礎應當包括以下數據:

      a) 工藝設備的建造材質,包括工藝管道、設備的材質;

      b) 帶控制點的管道儀表流程圖;

      c) 電氣設備危險等級區域劃分圖;

      d) 泄壓系統的設計及設計基礎;

      e) 通風系統的設計;

      f) 設計所依據的標準、規范;

      g) 安全系統,如聯鎖、監視、監測、控制系統等;

      h) 設備的設計依據、設備負荷計算、設備規格、廠商的制造圖紙等;

      i) 工程圖、工程數據等;

      j) 關鍵設備清單等。

      5.2工藝安全信息的移交

      5.2.1 對于新改擴建項目:

      5.2.1.1 工藝安全信息資料,由工程管理部收集,項目竣工后向專業主管部門移交,雙方保留交接證據。

      5.2.1.2 竣工資料, 由工程管理部向綜合服務中心檔案室移交,雙方保留交接證據。

      5.2.1.3 專業主管部門及時向使用單位移交工藝安全信息資料,雙方保留交接證據。

      5.2.2 對于技改技措項目和裝置檢修項目,由項目施工主管部門(機動設備處或工程管理部),及時向使用單位移交工藝安全信息資料,雙方保留交接證據。

      5.2.3 對于日常采購的化學品和成套設備,由電子商務部向使用單位移交工藝安全信息資料,雙方保留交接證據。

      5.3工藝安全信息管理

      5.3.1 各單位應針對工藝過程中所使用或產生的物質,包括:原料、中間產品、催化劑、添加劑、產品和廢棄物等,結合5.1條款的要求和msds,收集、識別并建立工藝安全信息文件和物資間化學反應矩陣,以便供使用者查閱。

      5.3.2 各單位應根據裝置物料的變化,工藝設備變更等情況,隨時更新相關工藝安全信息文件和化學反應矩陣。

      5.3.3 工藝安全信息管理管理范例參見附錄1。

      5.3.4 專業主管部門每年至少對各單位工藝安全信息管理情況進行一次檢查,針對存在的問題監督整改,并保留相關證據。

      5.3.5 各單位應組織工藝安全信息以及更新后的工藝安全信息的培訓,具體執行《培訓管理程序》。

      5.3.6 各單位應將更新后的工藝安全信息,以及傳遞到相關部門,并保留相關證據。

      5.4工藝安全信息文件管理

      5.4.1 各相關單位應確保本單位所有工藝安全信息文件都有專人或崗位負責管理,建立相關工藝安全信息清單,并以清單的形式進行受控管理,詳見《技術文件和資料管理辦法》。

      5.4.2 工藝安全信息文件以電子文檔、紙制或兩者的組合形式進行存檔,以便員工使用。以電子文檔形式存檔的工藝安全信息,應進行備份,每半年進行一次校對,確保信息的完整性。

      5.4.3 工藝安全信息文件的防護、復制、過期信息的銷毀和保留,具體執行《記錄控制程序》。

      6管理系統

      6.1資源支持

      公司現有資源都是協助實施本程序的可利用的資源。

      6.2管理記錄

      企管法規處負責本程序各版本的留存記錄和修改明細。

      6.3審核要求

      公司主管部門、所屬單位和部門都應把工藝安全信息作為審核的一項重要內容,必要時可針對工藝安全信息組織專項審核。

      6.4復核與更新

      本程序應定期評審和必要時的修訂,最低頻次自上一次發布之日起不超過3年。

      6.5偏離管理

      本程序所發生的偏離應報公司主管領導批準。偏離應書面記載,其內容應包括支持偏離理由的相關事實。每一次偏離的有效期不能超過一年,逾期須重新申報。

      6.6培訓和溝通

      本程序由人事處負責組織培訓和溝通。

      6.7解釋

      本程序由公司企管法規處負責解釋。

      第16篇 信息化安全管理制度格式怎樣的

      第一張:總則

      第一條, 為加強信息化安全規范化管理,有效提高信息化管理水平,防止失密、泄密時間的發生。

      根據有關文件規定,特制定本制度。

      第二條, 本制度所指信息化系統包括醫院管理系統、辦公自動化、婦幼衛生統計直報系統,疫情直報系統、兒童免疫規劃直報系統等。

      第三條, 信息安全是指為數據處理系統建立和采用的技術和管理的安全保護,保護計算機硬件、軟件和數據不因偶然和惡意的原因遭到破壞、更改和泄露。

      第二章環境和設備

      第四條 機房安全

      1、有服務器的單位要檢錄獨立的機房。

      2、機房應設置在獨立的房間,環境相對安靜的地段。

      3、機房內門窗應增設防盜(防盜門、鐵柵欄等)、防火(滅火器)措施。

      4、未經網絡管理員允許.任何人員不得進入機房,不得操作機房任何設備。

      5、除網絡服務器和聯網設備外,工作人員離開機房時,必須關掉其它設備電源和照明電源。

      6、嚴禁使用來歷不明或無法確定其是否有病毒的存儲介質。

      第五條 兩個或兩個以上專用網絡(醫院內部管理網、婦幼衛生統計直報系統)的單位,互聯網與各個專用網絡之間不能相通,必須專網專機管理。

      第六條 電腦實行專人專管,任何人不得在不經電腦使用人許可的情況下擅自動用他人電腦。

      如遇電腦使用人外出,則須在征得該電腦使用人所在的科室領導或相關領導的同意后方可使用。

      第七條 計算機名稱、lp地址由網管中心統一登記管理,如需變更,由網管中心統一調配。

      第八條 pc機(個人使用計算機)應擺設在相對通風的環境,在不使用時,必須切斷電源。

      第九條 開機時,應先開顯示器再開主機:關機時,應在退出所有程序后,先關主機,再關顯示器。

      下班時,應在確認電腦被 后,方可離開單位。

      第十條 更換電腦時,要做好文件的拷貝工作,同時在管理人員的協助下檢查電腦各方面是否正常。

      第十一條 離職時,應保證電腦完好、程序正常、文件齊全,接手人在確認文件無誤后方可完善手續。

      第三章 軟件與網絡

      第十二條 禁止在工作時間內利用電腦做與工作無關的事情,如網上聊天、瀏覽與工作內容無關的網站、玩電腦游戲等。

      禁止在電腦上安裝任何游戲軟件。

      第十三條 外來存儲介質在本單位內計算機上使用時,必須進行殺毒處理后方可使用。

      第十四條 為防止惡意代碼植入系統,預防計算機病毒感染.在收到不明來歷的電子郵件時應注意不要隨意打開,并立即予以刪除。

      第十五條 上網用戶不得利用網絡危害國家安全、泄露國家機密,不得侵犯國家、社會、單位、集體的利益和公民合法權益,不得從事違法犯罪活動。

      第十六條 上網用戶不得在任何網絡上制作、復制和傳播下列信息

      (一)煽動抗拒、破壞憲法和法律、行政法規實施:

      (二)煽動顛覆國家政權推翻社會主義制度:

      (三)煽動分裂國家、破壞國家統一:

      (四)煽動民族仇恨、民族歧視,破壞民族團結:

      (五)捏造或者歪曲事實,散布謠言.擾亂社會秩序:

      (六)宣揚封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖,教唆犯罪:

      (七)公然悔辱他人或者捏造事實誹謗他人:

      (八)損害形象和利益:

      (九)其他違反憲法和法律、

      第十七條 上網用戶不得從事下列危害計算機信息網絡安全的活動

      (一)未經允許,對自己或他人的計算機網絡功能進行刪除、修改或者增加;

      (二)未經允許,對自己或他人的計算機信息存儲、處理或者傳輸的數據和應用程序進行刪除、修改或增加;

      (三)瀏覽與工作無關的網站,上網下載或以其他方式帶入任何未經批準使用的程序,故意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序;

      (四)其它危害計算機信息網絡安全的行為。

      第十九條 計算機出現故障,需重新安裝操作系統時,應通知管理人員進行安裝,不得私自請電腦公司或外單位電腦人員進行安裝,不得私自將計算機搬到電腦公司進行維修。

      第四章 數據加密和備份

      第二十條 對于密級文件殛數據(財務、人事)要建立雙備份制度,對重要資料除在電腦貯存外,還應定期拷貝到服務器、u盤或光盤上,以及防遭病毒破壞或斷電而丟失。

      第二十一條 服務器必須設置密碼,密碼組成應由英文字母和數字組成,長度應在8位以上并隨時更換。

      第二十二條 網絡管理人員須隨時做好本單位各類重要數據的備份工作,發生災難性事件時能及時恢復系統數據。

      第二十三條 用戶必須按自己的帳號、密碼進入相應系統,不得盜用他人的帳號、密碼。

      密碼不得外泄,如發現可能外泄,應及時重設或申請更換;

      造成損失和危害的,追究其責任。

      網絡特權服務用戶不得泄露有關軟硬件、網絡授術細節及管理密碼;

      所有人員必須保管好自己的密碼,確保密碼長度不少于8位、必須真有復雜性(含不重復的字母、數字及特殊符號)、不通用性、不易記性必須定期更新密碼;

      使用密碼時應確保旁人不能窺視;

      不要在軟件使用時選自動記憶帳戶密碼功能;

      不要在任何地方使用任何方式談論或書式記憶任何密碼,未經批準不得將數據和軟件拷貝帶離本單位或從單位外帶入數據輸入到記算機中。

      第五章 人員管理

      第二十四條 信息管理人員必須是單位的正式員工。

      第二十五條 信息管理人員變換必須報批網管中心,網管中心批準后方可更換。

      第二十六條 信息管理人員變換后,必須將單位內所有重要計算機(服務器)密碼重新進行設置。

      第二十七條 各單位應根據實際情況建立本單位信息化管理制度。

      第二十八條 各單位的信息化建設、管理工作納人年終考核.院信息安全管理領導小組具體負責考核工作。

      第六章 附則

      第二十九條 本制度由醫院信息安全管理領導小組負責解釋。

      第三十條 本制度自發布之日起施行。

      第17篇 信息技術外包服務安全管理制度

      第一節 總則

      1、為加強醫院信息技術外包服務的安全管理,保證醫院信息系統運行環境的穩定,特制定本制度。

      2、本制度所稱信息技術外包服務,是指醫院以簽訂合同的方式,委托承擔信息技術服務且非本醫院所屬的專業機構提供的信息技術服務,主要包括信息技術咨詢服務、運行維護服務、技術培訓及其它相關信息化建設服務等。

      3、安全管理是以安全為目的,進行有關安全工作的方針、決策、計劃、組織、指揮、協調、控制等職能,合理有效地使用人力、財力、物力、時間和信息,為達到預定的安全防范而進行的各種活動的總和,稱為安全管理。

      4、外包服務安全管理遵循關于安全的所有商業準則及適當的外部法律、法規。

      第二節 外包服務范圍

      5、外包服務包括信息技術咨詢服務、運行維護服務、技術培訓等。

      6、咨詢服務:

      6.1根據醫院的信息化建設總體部署,協助醫院制定切實可行的技術實施方案。

      6.2 對醫院現有的信息技術基礎架構、設備運行狀態和應用情況進行診斷和評估,提出合理化的解決方案。

      6.3 根據醫院的實際情況提出備份方案和應急方案。

      6.4 其它信息技術咨詢服務。

      7、運行維護服務:

      7.1 軟硬件設備安裝、升級服務。

      7.2硬件設備的維修和保養。

      7.3 根據醫院業務變化,提供應用系統功能性的需求解決方案及執行服務。

      7.4系統定期巡檢和整體性能評估。

      7.5 日常業務數據問題的處理服務。

      7.6 其它運行維護服務。

      8、技術培訓:根據醫院的實際情況,提供相關的技術培訓。

      第三節 外包服務安全管理

      9、外包服務安全管理應按照“安全第一、預防為主”的原則,采取科學有效的安全管理措施,應用確保信息安全的技術手段,建立權責明確、覆蓋信息化全過程的崗位責任制,對信息化全過程實行嚴格監督和管理,確保信息安全。

      10、 成立由分管領導同志信息化外包管理組織,明確信息化管理的部門、人員及其職責。

      11、建立信息建設安全保密制度,與外包服務方簽訂安全保密協議或合同,明確符合安全管理及其它相關制度的要求。并對服務人員進行安全保密教育。

      12、制定信息化加工過程管理、信息化成果驗收與交接、存儲介質管理等操作規程或規章制度。

      13、外包服務方的人員素質、技術與管理水平能夠滿足擬承擔項目的要求,進行相應的安全資質管理。

      14、信息中心配備專人負責安全保密工作,負責日常信息安全監督、檢查、指導工作。對服務方提供的服務進行安全性監督與評估,采取安全措施對訪問實施控制,出現問題應遵照合同規定及時處理和報告,確保其提供的服務符合醫院的內部控制要求。

      15、對外包服務的業務應用系統運行的安全狀況應定期進行評估,當出現重大安全問題或隱患時應進行重新評估,提出改進意見,直至停止外包服務。

      16、使用外包服務方設備的,對其進行必要的安全檢查。

      17、在重要安全區域,對外部服務方的每次訪問進行風險控制;必要時應外部服務方的訪問進行限制。

      第四節 附則

      18、本制度由信息中心負責解釋。

      19、本制度自發布之日起生效執行。

      第18篇 檔案信息安全管理制度

      為確保在信息化建設中的檔案信息安全,經局領導班子研究,特制訂如下檔案信息安全管理制度:

      一、遵守保密規定,嚴格控制不應公開的檔案信息。

      二、保存檔案數據信息的計算機不得與公共信息網絡聯接,確需聯接時,必須通過安全保密審查。

      三、加強對檔案信息網絡傳輸的管理,確保網絡和使用過程的信息安全。

      四、確定專人負責計算機系統的管理工作,并設置計算機操作系統用戶口令。

      五、計算機系統必須安裝防病毒卡或反病毒軟件并及時更新版本,做好防病毒工作。

      六、保存檔案數據的計算機外送修理時,應將有關數據的內容清空、刪除或將硬盤摘除,并做好計算機修理情況登記。

      七、應采取有效措施,保證檔案數據庫和檔案數據安全。所有數據至少復制兩套,并異地保存。

      八、信息載體(如硬盤等)損壞,必須拆除后放入待鑒定室專門保存。

      九、磁性載體每滿2年、光盤每滿4年應進行一次抽樣機讀檢驗,抽樣率不低于10%,如發現問題應及時采取恢復措施。

      十、具有永久保存價值的文本和圖形形式的電子文件,必須同時制成紙質文件或縮微品等拷貝件一并歸檔保存。

      十一、應加強對歸檔電子文件鑒定銷毀的管理。對于屬于保密范圍的歸檔電子文件,連同存儲載體一起銷毀,并在網絡上徹底刪除;對于不屬于保密范圍的歸檔電子文件進行邏輯刪除。

      十二、以上各條請本單位全體干部職工互相監督,共同遵守。對違反本制度的,按國家有關規定處理。

      第19篇 企業信息安全管理制度

      近年來, 隨著計算機技術和信息技術的飛速發展,社會的需求不斷進步,企業傳統的手工生產模式和管理模式邁入了一個全新的時代--信息化時代。隨著信息化程度的日益推進,企業信息的脆弱性也日益暴露。如何規范日趨復雜的信息安全保障體系建設,如何進行信息風險評估保護企業的信息資產不受侵害,已成為當前行業實現信息化運作亟待解決的問題。

      一、前言:企業的信息及其安全隱患。

      在我公司,我部門對信息安全做出整體規劃:通過從外到內、從廣義到狹義、從總體到細化、從戰術到戰略,從公司的整體到局部的各個部門相結合一一剖析,并針對信息安全提出解決方案。涉及到企業安全的信息包括以下方面:

      a. 技術圖紙。主要存在于技術部、項目部、質管部。

      .b. 商務信息。主要存在于采購部、客服部。

      c. 財務信息。主要存在于財務部。

      d 服務器信息。主要存在于信管部。

      e 密碼信息。存在于各部門所有員工。

      針對以上涉及到安全的信息,在企業中存在如下風險:

      1 來自企業外的風險

      ①病毒和木馬風險。互聯網上到處流竄著不同類型的病毒和木馬,有些病毒在感染企業用戶電腦后,會篡改電腦系統文件,使系統文件損壞,導致用戶電腦最終徹底崩潰,嚴重影響員工的工作效率;有些木馬在用戶訪問網絡的時候,不小心被植入電腦中,輕則丟失工作文件,重則泄露機密信息。

      ②不法分子等黑客風險。計算機網絡的飛速發展也導致一些不法分子利用網絡行竊、行騙等,他們利用所學的計算機編程語言編譯有特定功能的木馬插件,經過層層加殼封裝技術,用掃描工具找到互聯網上某電腦存在的漏洞,繞過殺毒軟件的追擊和防火墻的阻撓,從漏洞進入電腦,然后在電腦中潛伏,依照不法分子設置的特定時間運行,開啟遠程終端等常用訪問端口,那么這臺就能被不法分子為所欲為而不被用戶發覺,尤其是技術部、項目部和財務部電腦若被黑客植入后門,留下監視類木馬查件,將有可能造成技術圖紙被拷貝泄露、財務網銀密碼被竊取。還有些黑客純粹為顯示自己的能力以攻擊為樂,他們在用以上方法在網絡上綁架了成千上萬的電腦,讓這些電腦成為自己傀儡,在網絡上同時發布大量的數據包,前幾年流行的洪水攻擊及ddos分布式拒絕服務攻擊都由此而來,它會導致受攻擊方服務器資源耗盡,最終徹底崩潰,同時整個網絡徹底癱瘓。

      2、來自企業內的風險

      ① 文件的傳輸風險。若有員工將公司重要文件以qq、msn發送出去,將會造成企業信息資源的外泄,甚至被競爭對手掌握,危害到企業的生存發展。

      ②文件的打印風險。若員工將公司技術資料或商業信息打印到紙張帶出公司,會使企業信息資料外泄。

      ③文件的傳真風險。若員工將紙質重要資料或技術圖紙傳真出去,以及將其他單位傳真給公司的技術文

      件和重要資料帶走,會造成企業信息的外泄。

      ④ 存儲設備的風險。若員工通過光盤或移動硬盤等存儲介質將文件資料拷貝出公司,可能會泄露企業機

      密信息。若有動機不良的員工,私自拆開電腦機箱,將硬盤偷偷帶出公司,將會造成企業信息的泄露。

      ⑤ 上網行為風險。員工可能會在電腦*問不良網站,會將大量的病毒和頑固性插件帶到企業網絡中來,造成電腦及企業網絡的破壞,更甚者,在電腦中運行一些破壞性的程序,導致電腦系統的崩潰。

      ⑥用戶密碼風險。主要包括用戶密碼和管理員密碼。若用戶的開機密碼、業務系統登陸密碼被他人掌握,

      可能會竊取此用戶權限內的信息資料和業務數據;若管理員的密碼被竊取,可能會被不法分子破壞應用系統的正常運行,甚至會被竊取整個服務器數據。

      ⑦機房設備風險。主要包括服務器、ups電源、網絡交換機、電話交換機、光端機等。這些風險來自防

      盜、防雷、防火、防水。若這些自然災害發生,可能會損壞機房設施,造成業務中斷。

      ⑧辦公/區域風險。主要包括辦公區域敏感信息的安全。有些員工缺乏安全意識,在辦公區域隨意堆放本

      部門的重要文件或是在辦公區域毫不避嫌談論工作內容,若不小心被其他人拿走或聽到,可能會泄露部門工作機密,甚至是公司機密。

      為了保證企業信息的安全保密,公司所有人員必須嚴格遵守企業信息安全管理總則,以安全總則為基礎,各部門具體細則為安全管理行為標準,從各個層面杜絕信息安全隱患。

      二、總則:從整個公司層出發,針對這些信息隱患制訂安全防范措施。

      1.計算機設備安全管理。

      1) 公司所有人員應保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環境,禁止在計算機應用環境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的物品。

      2) 嚴格遵守計算機設備使用、開機、關機等安全操作規程和正確的使用方法。任何人不允許私自拆卸計算機組件,計算機出現故障時應及時向信息管理部報告,不允許私自處理和維修。

      3)發現由以下等個人原因造成硬件的損壞或丟失的,其損失由當事人如數賠償:違章作業;保管不當;擅自安裝、使用硬件和電氣裝置。公司每位員工對自己的工作電腦既有使用的權利又有保護的義務。任何的硬件損壞必須給出損壞報告,說明損壞原因,不得擅自更換。公司會視實際情況進行處理。

      4)下班后所有不再使用的計算機,應關閉主機電源,以防止意外,對于共同使用的計算機,原則上由最后一個退出系統的使用人員關機,并關閉電源。外人未經公司領導批準不得操作公司計算機設備。

      2.部門資料安全管理。

      1) 外接存儲設備安全管理。

      嚴禁所有人員以個人介質光盤、u盤、移動硬盤等存儲設備拷貝公司的文件資料并帶出公司。若因出差等原因需要拷貝文件資料到存儲設備中,需要向上級請示此行為,并以公司存儲設備做文件拷貝。為確保硬盤的安全,嚴禁任何人私自拆開電腦機箱:①將用戶主機貼上封條標簽,除信管部人員外,任何人不得私自拆開機箱,若信管部進行電腦硬件故障排查時,拆除封條標簽后,在故障排查結束及時更換新的封條標簽。信管部將定期檢查,若發現有封條拆開痕跡,將查看視頻監控記錄,追查相關人責任。②給每臺電腦主機配備鎖柜,將所有用戶主機存放在鎖柜內,鎖柜鑰匙統一由信管部保管,若需要為用戶處理電腦故障時,信管部在打開鎖柜處理完電腦故障時,一定要鎖好主機柜,確保主機內硬盤的安全。

      2) 文件傳真安全管理。

      所有人員對外發送傳真,必須經上級核實后,統一在綜合部登記,由綜合部發送,嚴禁個人私自在未經許可的情況下對外發送任何類型的傳真文件,一經發現,所有后果將由個人承擔。在對內傳真文件時,應即刻通知傳真接收人接收并取走傳真件,在傳真結束時,應馬上取走傳真原件。若因傳真時沒有取走傳真件,導致傳真件丟失,造成本部門信息外泄,則由本人承擔一切后果。

      3) 文件打印安全管理。

      所有人員不得私自將公司文件打印帶出公司,一經發現,嚴肅處理。若在上班時間,打印工作文件時,需要即刻在打印機處等候文件的打印,文件打印完成后馬上取走,若因文件打印時有其他緊急事件,應該通知本部門人員代為領取打印文件。禁止一切打印后未及時取走打印文件的行為,一經發現,將對本人警告,若因打印后,文件丟失,造成信息資料外泄,則由本人承擔相關責任。

      4) 文件的存儲安全管理。

      所有部門人員應每周清理計算機中的文件,清除不需要的垃圾文件,將重要的文件和工作資料保存在特定的文件夾里,每月末應將電腦中的文件資料做一次備份,將文件資料備份到部門專用u盤或移動硬盤上,確保個人工作資料的文件歸檔,在電腦突發性故障或硬盤損壞時,能夠及時恢復最近的工作資料;電腦桌面上的文件應每周末拷貝到非系統盤符中或不要在桌面存放任何工作性文件資料。若因個人原因未執行備份,造成數據資料丟失時,將由本人承擔相關后果。若員工離職,在辦完離職手續后,所在部門負責人應聯系信管部協助將此員工工作資料拷貝到部門u盤或移動硬盤上,若沒有執行此安全過程,離職員工損失的文件資料由該部門承擔。

      5) 辦公區域的安全管理。

      所有部門人員每天下班時應保證辦公桌的整潔,將部門重要文件資料存放在個人抽屜柜中,并檢查確保辦公桌上沒有存放重要文件或其他有可能泄露本部門工作內容的信息源。若因資料沒有存放好,被他人取走,造成的后果將由本人承擔。

      3.帳號密碼安全管理。

      使用者須妥善保管好自己的帳戶和密碼。嚴防被竊取而導致泄密。帳戶及密碼由網絡管理員設置后通知員工,員工不得隨意更改密碼。所有員工必須在所使用的計算機中設置開機密碼和屏幕保護密碼。為了保護公司的信息資產,設置密碼時應注意:密碼至少有8個字符長;密碼必須包含以下任一部分:字母a-z或a-z,數字0-9,特殊字符,例如 $ ,-等。

      1)電腦密碼管理:每個員工擁有一個公司內部計算機登錄帳戶。新員工申請帳戶時需要向網絡管理員提供姓名、部門、職位等信息,網絡管理員將在一天內將賬戶信息通知其本人。公司所有用戶在分配到工作電腦時,應首先更改自己的電腦登錄密碼,并將個人登錄密碼在信息管理部登記,若更改密碼后,未進行登記,一經信管部發現,將對該用戶進行口頭警告。同時,因沒有及時向信管部備案造成的電腦故障問題或文件丟失等問題,信管部不承擔責任。

      2)應用系統密碼管理:所有erp用戶及oa用戶都將分配到一個帳號密碼,帳號是不變的,用戶可以更改自己的系統密碼,密碼盡可能設置為高安全性的復雜密碼,嚴禁用戶將密碼設置為如123456等傻瓜式密碼,若密碼設置過于簡單,被其他用戶非法登陸后,在erp中將會非法編制篡改單據,在oa中非法冒用流程管理權限,若產生此情況,將會導致嚴重的后果;嚴禁將erp帳號或oa帳號密碼透露給他人,讓他人代己做erp單據或辦理oa流程;員工調離崗位或離職,所在部門負責人應及時通知信管部注銷該員工的應用系統帳戶。若因以上原因造成的信息安全后果將由本人承擔。

      3)采用用戶身份認證系統:目前我公司登陸服務器采取的是靜態密碼認證,這種密碼保護技術是最低層次的。在企業內,容易被其他部門人員注意到服務器登陸密碼,從而可能會被動機不良的員工登陸到服務器,破壞服務器數據;在企業外,容易遭到黑客字典掃描破解密碼,從而攻擊各應用服務器,破壞或盜取商業數據等。因此,我部門在未來的發展規劃中,要將用戶身份認證當作安全的一個重大隱患,想辦法解決這個問題。

      這里,我們可以采取動態口令牌或usb key認證技術,并選擇其中一種技術與公司現有的靜態密碼技術相結合,動態口令牌隨機生成動態密碼,并于60秒內自動刷新密碼,無法采用數據字典掃描破解密碼,讓黑客攻擊行為束手無策;而usb key采用usb密鑰,存儲特定的加密算法,只有將usb鑰匙接上電腦,與電腦中存儲的認證軟件驗證通過后,才能進入。我們通過(動態+靜態)混合身份認證,或(硬件+軟件)混合身份認證,保證服務器的登陸基于網內的行為、網外的行為都是安全的。

      4..殺毒軟件安全管理。

      用戶使用的殺毒軟件和防火墻已經設置好自動調度更新和病毒庫升級,每日定時殺毒,使用者也應經常手動掃描殺毒。

      5.各類軟件安全管理。

      軟件原始盤片應交綜合部保管,軟、硬件設備的原始資料(軟盤、光盤、說明書及保修卡、許可證協議等)交綜合部保管。保管應做到防水、防磁、防火、防盜。使用者必需的操作守冊由使用者長借、保管。

      6.郵件安全管理。

      所有因公對外聯系的電子郵件一律通過公司郵箱或 或在指定的電腦上進行收發。(參考郵箱管理制度)

      綜上所述,使用者應該具有一定的安全防范意識,具體應做到:

      日常工作信息安全:

      1)員工應對在自己公司電腦內公司機密信息的安全負責,當需暫時離開座位時必須立即啟動屏幕保護程序并帶有密碼。

      2.)員工有責任正確地保護分配給本人的所有計算機帳戶。

      3.)各部門經理及人事部應及時向信息管理部提供本部門及公司員工的人事及職位變動信息。

      4)每臺公司電腦內必須安裝反病毒軟件并啟動實時掃描程序。信息管理部可以提供最新殺毒軟件。

      5)不得安裝有可能危及公司計算機網絡的任何軟件,若實在有需要進行軟件測試的必須將計算機脫離公司計算機網絡進行單機操作。

      6)任何對公司內部計算機網絡的黑客行為是絕對禁止的,一經查實將按公司有關規定嚴肅處理。

      假期時間辦公室的安全: 確保工作電腦的安全,在你離開之前的一周內備份你的文件。在你即將離開之際確保你的電腦關機并設有開機密碼,其它信息管理部設備的電源也必須切斷。

      確保數據的安全:確保你的軟盤,備份數據源和所有機密文件被妥善鎖好。公司高度秘密和秘密信息在不用時必須總是被保存在設有密碼鎖或鑰匙的柜中。公司的機密信息必須存放在鎖上的辦公桌或文件柜中。

      當你在外的時候:不要在任何地方談論公司的機密信息。公司的競爭對手成員也可能在休假,而且總在探聽我們公司的消息。任何小小的信息都可能是他們所需要的。

      當你回來的時候:如果你發現在安全方面有任何可疑之處都要向公司有關方面進行匯報。報告任何意外對于正確調查和阻止任何更進一步錯誤的行為是很重要的。

      常規注意事項

      1)任何外來盤片(包括cd、vcd碟片及軟盤),只有經過系統管理員確認不帶病毒后,才可在公司計算機上使用.否則造成病毒感染或其他破壞的,公司將對其責任人進行罰款處理,每次金額50元~500元。

      2)個人未經公司領導允許不得擅自將公司保密的商務資料、技術文件輸出,若需輸出必須履行審批手續。申請人填寫申請單,寫明輸出資料內容、份數、路徑、用途、申請日期、申請人等項目,經部門領導和公司領導共同簽字審批后,交由專人上機操作。

      3)未經系統管理員許可,不得從因特網上下載任何軟件安裝,系統管理員將不定期檢查,發現有違反本條規定的,將給予50元~500元的罰款。

      4)嚴禁在工作時間利用計算機網絡從事與本職工作無關的活動,發現有違反本條規定的,將給予50元~200元的罰款。

      三、細則:從各部門級出發,針對這些信息隱患制訂安全防范措施。

      1.采購部的安全處理措施如下:

      1)采購招標的安全管理。

      由采購部門編寫招標計劃,經部門負責人簽字后,上報總經理審批,總經理根據生產過程的物料需求及原有的物料采購價格決定是否需要尋找新的貨源,若審批同意后,采購部才可以開展招標工作。采購部門制定招標邀請書,邀請眾多有法人資格、供貨條件的單位參與我公司的招標活動。在發標書的過程中。采購部應遵守下列原則:①招標的公開性:對于采購的招標信息應該公開;評標的標準和程序應該公開;中標的結果應該公開。②招標的公平與公正:對待各方投標者一視同仁,不得對任何投標方帶有主觀意見。③招標的保密性:采購部人員嚴禁以任何形式向投標方透露招標的意向。評標完成后提交評標報告給總經理,最后由總經理中標、授標。

      2)采購價格及供應商的信息安全保密。

      采購信息的保密要求采購部所有人員不得以任何形式向其他部門或外部人員透露物料采購的價格,嚴禁向他人透露各種物料的供貨來源。采購部門人員要隨時檢查個人辦公區域的文件資料是否存放好,防止因打印的采購價格表和供應商聯絡單沒有存放好,導致采購信息資料外泄。要求部門人員要嚴格保管好工作紙質文件,同時一定要在電腦中設置帶密碼的屏幕保護確保價格信息與供應商資料的電子信息安全。

      2.客服部有如下工作存在安全隱患:

      1)及時向甲方傳遞發貨信息與到貨信息。

      2)甲方基地發貨及庫存統計:記錄甲方發往各風場的數據,盤點甲方各基地庫存數;

      3)總經辦工作安排。

      以上存在的安全隱患及處理措施如下:

      a)發貨、到貨、現場庫存信息安全。

      客服部人員在統計往風場發貨及現場庫存的時候,可能會因為客服部盤點疏忽,最終統計的庫存結果不準確。這會造成公司的發貨信息與現場到貨數量不一致,從而得迅速查找整個發貨到貨流程的出錯環節;甚至會因為庫存統計的不準確,延遲發貨到貨時間,導致現場庫不能及時向風場發貨,從而影響客戶的業務。客服部現場人員必須每日在oa中編寫日記,以便部門領導能隨時掌握此現場人員的工作動態,現場人員要認真盤點到貨數量及現場庫存信息,在現場與甲方進行每月、每季、每年度的數據核對,確保到貨數量與發貨數量一致,并隨時向部門負責人匯報。

      b)總經辦的日程安排管理。

      在實際的工作中,總經理因工作繁忙暫時不在公司,一些待辦理的工作無法通過審核。客服部負責人要了解總經辦的行程,并確保行程不被泄露,保證總經理的其他事務不會受到打擾,在總經理方便時,提醒總經理處理一些比較緊急的待辦文件;若總經理不在公司,以先短信后電話的形式給總經理匯報待辦理的文件類型,在總經理辦理完成后,及時將文件下發給相應部門。

      3.項目部的安全處理措施如下:

      1)圖紙的安全管理。

      項目部的圖紙只允許在部門內部傳閱。在進行項目生產時,工藝員申請借閱項目圖紙,經簽字確認后,檔案專員將圖紙副本發放給工藝員,工藝員負責監督技術人員和操作人員嚴格按照圖紙進行生產,確保生產過程符合iso9000體系要求。生產完成后,工藝員將圖紙返還給檔案專員,圖紙副本重新歸檔。在借閱過程中,嚴禁借用人將圖紙傳閱給其他人員,一經發現,必將嚴肅處理。

      2)工藝技術文件的安全管理。

      項目生產的工藝技術文件由計劃員歸檔保存,在組織生產人員進行操作培訓時,指導操作人員學習質量文件和相關工藝規程,培訓過程中,確保工藝技術文件只在培訓過程中流轉,培訓完成后,收回所有的技術文件,禁止任何人以任何理由將文件帶出公司。禁止任何人復印、傳真此類文件。

      3)人員的安全管理。

      項目部保管著生產技術文件和圖紙,公司的人員流動很容易造成技術的泄露。鑒于此,部門應嚴格控制工藝技術文件及圖紙的傳閱。文件將由專員保管。禁止部門人員在未經允許的情況下傳真或復印此類文件;在部門員工調動或離職前,由部門檔案專員收回該員工所有工作文件。若檔案專員調動或離職,由部門經理親自收回該崗位所有的工作資料,并清點所有書面文件和電子文件是否存在缺省或丟失的情況,最大程度避免人員的流動造成技術資料的外泄。

      4.倉儲部存在的安全隱患及處理措施如下:

      a)物料庫存安全。

      物料采購入庫后,倉儲部做好物資的保管工作,如實登記倉庫實物賬,經常清查、盤點庫存物資,確保系統帳、查存卡、實物一致;做好物資采購、存儲、生產領用各環節平衡銜接工作,做到物料的先進先出,當保管物料的庫存量不足時,及時通知采購部,由采購部制定新的計劃進行物料采購,再入庫存,確保生產有序進行。

      b)物料信息安全。

      倉儲部所有人員不得向任何人以任何形式透露各種物料的供貨數量、供貨來源。倉儲部負責人應嚴格規范部門人員的安全防范意識,并嚴格存放好入庫單和領料單等紙質單據,確保不會因為單據的存放不善而泄露物料供貨信息。

      c)倉庫整體安全。

      做好物資的存儲工作,按品種、規格、體積、重量等特征決定存放的方式與位置,倉庫物品堆放整齊、平穩,合理利用儲物空間,減少地面負荷,便于盤存和領取,并有效做到先進先出;做好倉庫的安全、防火、防盜、防爆、衛生工作,確保倉庫和物資的安全;對危險品需進行單獨存放與隔離、管制。

      5.技術研發部的安全處理措施如下:

      1)圖紙的歸檔

      a) 外來書面圖紙:公司指定收件人收到后整理并編制歸檔,確認完整無誤后,交由綜合部檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到北京,復印件登記,入庫經總經理批示發放至相應部門。

      b) 電子版圖紙:外來電子版圖紙,由公司指定專人負責接收。打印一份,并同時將電子文件交檔案管理員登記入庫,經總經理批示發放至相應部門;若外來電子版圖紙已由對方傳至我方項目人員處,項目人員應將圖紙資料整理后報綜合部存檔,由綜合部統一打印及按公司規定下發至相應的職能部門,若出現圖紙變更時,綜合部應及時替換舊版電子圖,并回收已發放的舊版圖紙。

      c) 內部設計電子版圖紙:在工程完工后一周內,技術人員應將最后定稿圖紙交由綜合部,由其在三天內加密統一刻錄光盤。一式兩份,公司領導及綜合部檔案管理員各保管一份。

      2)外來工藝文件、技術規格書

      技術人員在收到文件后1個工作日內整理無誤,交綜合部檔案管理員登記、入庫經總經理批示后方能發放。

      3)內部擬定的工藝文件、技術規范文件

      a) 公司自行編寫的生產工藝文件,經總經理審批簽署后交綜合部檔案管理員入庫存檔。

      b) 移交文件時,移交人應備有檔案實體和目錄,經檔案管理員對照驗收無誤后方能辦理移交登記手續。

      c) 檔案管理專員應仔細檢查文件材料是否完整、齊全、簽署是否齊全、凡不符合規定要求者,有權拒絕接收,并限期改正補交。

      d) 移交時,移交和 接收文件方均應建立書面移交記錄。

      4)技術圖書、期刊、標準的管理

      公司購入的技術圖書、期刊和標準,均屬公司固定資產,應由綜合部加蓋行政專用章后登記、入庫、領用、借用、查閱應辦理審批、發入登記手續。損壞、丟失應由責任人負責全價賠償或購買新書。

      5)技術,項目往來傳真件

      綜合部收到技術文件后,下發到相應部門,相關責任人簽收簽字。同時保留復印件,按項目不同分類,待項目結束后,各負責人將其保存的傳真復印件整理裝訂后歸檔。

      6)技術,項目往來電子郵件

      由公司指定接收人以及綜合部郵箱管理員定期下載整理。每月將電子郵件交綜合部統一刻制成光盤存檔。

      7)本行業其他公司宣傳畫冊、樣本、產品信息等文件,由綜合部按《樣本資料明細表》登記保管,使用人可查詢使用,不得私自留存。

      8)技術文件的復印

      歸檔的技術文件確因工作原因需要復印時,須由使用人到綜合部填寫《資料復印申請表》經總經理批準后,綜合部指定人員復印后發放至使用人。

      9)技術文件的借閱

      a)借閱手續:各部門有關工作人員因工作需要借閱歸檔技術文件,應辦理調閱手續,經部門負責人簽字,交公司領導批準后方可辦理借閱手續。

      b)借閱記錄:檔案管理員應有清楚、準確的借閱記錄,包括借閱人、借閱資料名稱、借閱時間、歸還時間、簽字等。

      c)借閱時間:一般最長不超過8個工作時,超過8個小時需在辦理調檔申請時特別說明。如員工因工作原因經批準需要帶出資料時,則其返回后一個工作日內歸還。

      d)歸還要求:借閱的資料交還時,必須由經辦人當面點交清楚,如發現遺失或損壞,應立即報告領導,同時應追究使用人的責任。

      公司所有技術文件均應先由綜合部專人登記入庫后,經總經理批示后分發至相應部門負責人處,由其向部門員工下發。各部門負責人應做好本部門技術資料的保密工作,若保管技術資料人員離職時應向綜合部交回相關的技術資料。綜合部下發技術文件時,須由簽收人簽字確認。

      6.質管部的安全處理措施如下:

      1)工藝文件的安全管理。

      部門檔案專員保管本部門的工藝文件。此文件用于檢驗新工藝生產過程中各環節是否存在質量不合格的情況,若要進行生產過程檢驗,在部門負責人授權下,部門檔案專員將工藝文件副本傳閱給質量管理工程師及部門其他管理人員,質量工程師或其他管理人員根據工藝文件的標準,對生產現場各道工序施工工藝、方法、操作規程進行檢查監督,提出生產過程中的不合項,對不合格項進行跟蹤驗證。生產過程檢驗完畢后,質量工程師將工藝文件副本返還給部門檔案專員,最后由檔案專員進行文件歸檔。工藝文件僅允許部門內部管理人員傳閱,不得借閱給其他任何部門及工人。若部門管理人員借閱工藝文件后,造成的文件丟失,則借閱者承擔相關責任。

      2)驗收圖紙的安全管理。

      驗收圖紙用于檢驗生產完工后的產品是否合格,由部門檔案專員保管。質量工程師借閱驗收圖紙后,以此為標準對完工產品進行鑒定,若合格,則調入成品庫;若不合格,則對不合格項進行跟蹤驗證,直到產品合格為止。驗收圖紙借閱分為以下幾種情況:①內部管理人員借閱。驗收圖紙只允許本部門內管理人員的互相傳閱,借閱人在檔案專員處登記,確定歸還時間后,檔案專員對其分發驗收圖紙副本,借閱完后,及時歸還給檔案專員,禁止傳閱給部門非管理人員。②技術研發部人員借閱。只有技術研發部人員才能借閱本部門驗收圖紙。在借閱時,要遵守借閱流程,在技術研發部經理簽字后,上報總經理審批,總經理審核通過后,質管部方可將驗收圖紙副本借閱給相關人員,并要求在8個小時內歸還圖紙。圖紙借閱過程中,嚴禁將圖紙傳閱給其他人員,或私自將圖紙進行復印或掃描,一經發現,必將嚴肅處理。③驗收圖紙不得傳閱給其他部門人員,也不得傳閱給本部門非管理人員。一經發現,追究檔案專員相關責任。

      7.財務部的安全處理措施如下:

      1)財務部為公司重要數據信息部門,除本部門在內工作外,其他無關人員不得入內。

      2)財務人員去銀行取現金、支票等,應兩人以上同行,禁止途中辦理任何與此項工作無關事宜。

      3)妥善存放支票,支票與有效密碼及專用印鑒要分別存放。

      4)出納人員不得私配保險柜鑰匙,不得將保險柜密碼外傳,過節或放假時,要與綜合部配合,對保險柜加貼封條。 若因密碼鑰匙保管不善,導致現金及其他財產損失,將由本人承擔一切損失。

      5)會計人員應妥善保管好各類憑證及發票,不得在憑證發票隨意擺放在辦公桌的情況下離開辦公區域。憑證發票錄入核對完畢,應立即整理存放到財務憑證專柜中,同時確保上鎖,并妥善保管好鑰匙,若因以上原因造成財務數據丟失,將由本人承擔一切后果。

      6)財務人員應保管好電子銀行或其他一切與財務有關的加密鎖,在使用時,使用人不得離開電腦,確保所做的一切操作均出自本人之手。若使用完畢,一定要將加密鎖存放于財務專柜中妥善保管。

      7)財務部門因為數據的重要性,因此對安全的要求很高。在使用電腦時,要求財務部門人員一定要每天升級殺毒軟件,若電腦出現異常,應聯系信管部查明原因,是否能安全操作。

      8)財務部是企業工資的發放部門,掌管著企業全體人員的工資詳情。由于工資向來是公司的敏感信息,因此,財務的工作要求財務所有人員應嚴格遵守職業素養,嚴禁財務部人員以任何形式向任何人透露工資或獎金信息。

      8.綜合部的安全處理措施如下:

      1)技術類文件、圖紙和圖書的安全管理。

      綜合部指定收件人收到外來書面圖紙后整理并編制歸檔,確認完整無誤后,交由檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到北京,將復印件登記,再經總經理批示后發放至相應部門。綜合部指定收件人接收到外來電子版圖紙,打印一份,并同時將電子文件交檔案管理員登記入庫,經總經理批示發放至相應部門,若圖紙出現變更時,綜合部應及時替換舊版電子圖,并回收已發放的舊版圖紙。公司購入的技術圖書、期刊和標準,均屬公司固定資產,應由綜合部加蓋行政專用章后登記、入庫、領用、借用、查閱應辦理審批、發入登記手續。損壞、丟失應由責任人負責全價賠償或購買新書。

      2)涉外合同的安全管理。

      綜合部統一管理各部門的涉外合同。各部門將已蓋章的合同原件提交給綜合部后,由綜合部將其分類歸檔到指定的檔案盒中,并將檔案盒編號題名存放于指定的檔案柜中,將檔案柜鎖好。由指定的檔案管理員保管鑰匙。各部門需要借閱已歸檔的合同資料,需要向綜合部提出申請,經綜合部負責人審批通過后,檔案管理員方可開啟檔案盒調出文件發放給相關部門;原則上不允許各部門向綜合部借閱其他部門的合同資料,若確因工作原因需要借閱,則應提交總經理審批,綜合部在看到總經理的簽字后方可指派檔案管理員借出資料,并規定借閱時間不得超過8個小時,由借閱人簽字,在借閱過程中造成的合同資料丟失,將由借閱人承擔相關后果。嚴禁檔案管理員在未經許可的情況下私自開啟任何類型的檔案盒;嚴禁檔案管理員將檔案柜鑰匙借給任何人,若因此造成的合同信息泄露、合同丟失將由檔案管理員承擔一切責任。

      3)工資編制的安全管理。

      綜合部統一核算管理人員和工人工資。工資針對于所有部門都是保密的,綜合部在核算員工工資的時候,應該謹慎處理,如在電子表的發送之前,可以設置相應的密碼,防止不小心發送到其他人電腦上,在打印工資表的時候,應單獨設置非監控直接打印,并立即去打印機取走打印表。工資的核算應嚴格以考勤、績效為依據核算,不得擅自更改原始依據。工資核算完成后,上報公司領導審批。

      嚴禁工資核算人向他人透露公司工資及獎金信息,嚴禁在任何場合與他人討論工資話題,一經發現,將追究其相關責任。

      9.信管部的安全處理措施如下:

      1)計算機網絡設備安全管理。

      公司所有計算機及網絡設備統一歸信息管理部管理。本制度所涉及產品的界定:

      a) 計算機是指為公司內部員工使用的pc機(包括cpu、硬盤、內存、機箱、顯示器、網卡、鍵盤和鼠標。主機板和顯示卡由本公司提供,如非特殊需要不配備光驅和軟驅。)

      b)網絡設備是指公司內部使用的服務器、網絡交換機、路由器、集線器、以及網絡接入設備等。

      c)計算機其他配件是指公司備用的光驅、軟驅等。

      d) 附帶軟件包括計算機驅動盤、系統安裝盤、程序安裝盤等。

      e) 包括計算機及耗材的采購計劃、故障維修等項工作。

      在員工電腦各組件老化或損壞,嚴重影響工作效率時,信管部可申請以舊換新或報廢處理。若需要報廢,則填寫報廢申請單經部門負責人確認后上報總經理審批,審批通過后才能作報廢處理,信管部不得擅自處理破舊的電腦或電子設備。

      2)公司所有輸入輸出設備統一歸信息管理部管理。

      輸入輸出設備包括掃描儀,傳真機,打印機。使用者在使用此相關設備遇到問題可尋信息管理部幫助。在使用設備過程中遇到故障要及時向信息管理部反映,以便信息管理部及時查找原因,解決故障。

      3)公司視頻會議設備和視頻監控設備統一由信息管理部管理。

      a)視頻會議設備包括視頻會議服務器、視頻會議終端、sony攝像頭、會議話筒、電視、投影儀以及鍵盤、接收器、遙控器和線材部分。信息管理部負責以上設備的維護管理工作包括視頻會議的搭建。

      b)視頻監控設備包括監控服務器、監控系統以及各路視頻采集器。信息管理部負責各路視頻的監控以及備份和維護工作。

      4)信息化系統erp、oa帳戶安全管理

      系統管理帳號的設置與管理

      a)erp、oa系統管理帳號必須經過總經理授權取得。

      b)erp系統管理員負責erp系統帳套環境生成、維護,負責一般操作帳號的生成和維護,負責故障恢復等管理及維護;oa系統管理員負責oa系統自定義表單的生成、流程的建設和優化。

      c)erp、oa系統管理員對業務系統進行數據整理、故障恢復等操作,必須有相關部門的簽字和領導的審批授權。

      d)erp、oa操作用戶需要增加或修改權限需要填寫erp/oa用戶權限申請表,并經過本部門負責人簽字后交由總經理審核,通過后,再由信息管理部作權限相關處理。

      e)系統管理員不得使用他人帳號進行業務操作。

      f)系統管理員調離崗位或離職,信息管理部負責人應及時注銷其帳號并生成新的系統管理員帳號。

      一般操作帳號的設置與管理

      a)一般操作帳號由系統管理員根據各類應用系統操作要求生成,應按每用戶一帳號對應設置。

      b)操作員調離崗位,系統管理員應及時注銷其帳號并在新員工入職時根據需要生成新的操作員帳號。

      5)密碼安全管理

      a)終端計算機密碼安全管理:系統管理員及時登記公司所有用戶電腦密碼,制成《用戶電腦密碼登記》文件。在用戶人員變動或電腦更換時,系統管理員及時登記相應的新密碼。

      b)應用服務器密碼安全管理:包括erp服務器、oa服務器、域服務器、郵箱服務器。信息管理部為確保服務器置于外網相對安全,針對每個服務器創建一個復雜的、不同的密碼,并每年更換一次新密碼。制成《服務器密碼登記》文件,并提交給部門負責人。

      c)防火墻/路由器密碼安全管理: 防火墻和路由器的密碼和服務器管理方法一樣,設置成不同的、復雜的密碼,并每年更換一次,將密碼登記到《網絡設備密碼登記文件》中,并提交給部門負責人。

      d)erp/oa系統密碼安全管理: erp/oa系統密碼分為管理員密碼和操作用戶密碼。系統管理員登錄密碼由erp/oa管理員掌管,為保證系統安全需要定期更改時,及時上報部門負責人。操作用戶密碼由erp/oa管理員在創建帳戶時初始生成,信息管理部發放帳號密碼后,由用戶本人修改密碼,并自行保管好自己的密碼,如特殊原因忘記密碼時,由erp/oa管理員幫其初始化密碼。

      信管部應將所有的服務器和網絡設備設置不同的密碼,所有的密碼僅限于信管部內部人員掌握,不得向其他部門人員透露,在特殊情況下,需要供應商做遠程調試時,方可透漏相關設備密碼,在調試結束后,應盡快更改密碼。并通知部門內其他人員。由于服務器及網絡設備均置于公網上,容易受到不法分子攻擊,因此,需要定期更改密碼,且密碼復雜性盡可能設置高。

      6)數據備份安全管理

      定期備份erp服務器、oa服務器、郵箱服務器。具體備份方法如下:

      a)erp服務器備份:每天早上自動備份e3帳套和5000帳套。

      b)oa服務器備份:每天早上9:00備份oa數據庫,并于每周五早上9:00備份oa系統文件夾。

      c)郵箱服務器備份:每周五早上9:00在郵箱控制臺執行備份操作,并于每月28日備份郵箱目錄文件夾。備份完成后,將備份文件轉存到其他電腦上或移動硬盤上做異地歸檔,以防本地硬盤發生故障時能隨時做災難恢復。

      數據清理前必須對數據進行備份,在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進行定期保存或永久保存,并確保可以隨時使用。數據清理的實施應避開企業網絡應用高峰,避免對各部門工作造成影響。數據的清理包括:

      a)erp系統中錯誤單據的清理、錯誤初始資料的清理、人員變動記錄的清理。

      b)oa系統中錯誤流程的清理、錯誤審批單的清理、人員變動記錄的清理。

      c)郵箱系統中垃圾郵件的清理、人員變動記錄的清理。

      d)用戶電腦中系統垃圾文件的清理、ie緩存的清理。

      7)信息資料安全管理

      a)加密系統管理;目前我公司使用的是天盾文檔加密系統,對常用辦公軟件office、pdf、autocad文件加密,公司內部的此類文件被帶出公司后,顯示在其他的電腦上均為亂碼,保證了各個部門在未授權的情況無法將公司的文件資料泄露出去。然而,我公司因為之前的需求,加密軟件使用的是單機版與網絡版混合使用的,網絡版可以根據策略的下發,實現文件在企業網的加密、反截圖、禁usb等功能,但脫離局域網后,電腦無法打開文件,若有出差人員在外地使用電腦,就無法使用網絡版;而單機版就解決了出差人員電腦加密的問題,可以正常打開公司的文件,但這里存在一個安全風險,若出差人員的電腦被盜,將會造成企業信息資料的外泄。針對以上情況,我們需要尋找一種更加適合的加密軟件,確保使用一種版本就能夠融合單機與網絡的優勢。我們需要這種加密軟件實現如下功能:能夠通過控制臺在公司網內加密指定類型的文件,同時可以設置不同的加密權限對應于不同的用戶組;能夠根據需要設置文件能否在脫離公司網的情況下使用以及使用的時間限制等;能夠加密原加密軟件不支持的文件類型;能夠熒熒于所有的windows平臺上;能夠禁用usb存儲設備,不禁用usb外設;能禁止用戶屏幕截圖;能審計打印等。

      b)大藍監控軟件管理:監控軟件在很大程度上起到威懾作用,監控軟件能夠記錄所有用戶在個人電腦上的一舉一動,通過實時屏幕監控、屏幕錄象、插入存儲設備報警、網頁及程序過濾等功能及時抓出威脅企業信息安全的元兇。

      c)打印控制軟件管理:打印控制軟件應用后,員工的打印需要在管理員審核通過后方能打印,若管理員審核到某員工的打印內容涉及本公司信息安全,拒絕員工的打印。在審核通過、打印完成后,管理員可隨時調出以前的打印記錄,保證了及時信息安全責任追究。

      d)設備送外維修,須經設備管理部門負責人批準。送修前,需將設備存儲介質內應用軟件和數據備份后刪除,并進行登記。對修復的設備,設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。

      e)信息管理部和綜合部對報廢設備中存有的程序、數據資料進行備份后清除,并妥善處理廢棄無用的資料和介質,防止泄密。

      f)信息管理部負責計算機病毒的防治工作,建立本單位的計算機病毒防治管理制度,經常進行計算機病毒檢查,發現病毒及時清除。

      g)用戶計算機未經信息管理部允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動硬盤等)。

      8)機房安全管理

      ①非信息管理部人員不得進入機房,信管部人員要確保機房大門時刻處于關閉狀態。若因為工作需要進入機房時,完成相關操作后,一定要關好機房大門,并保管好機房鑰匙。

      ②保持機房整齊清潔,各種機器設備按維護計劃定期進行保養,保持清潔光亮。

      ③確保機房防水,定期檢查機房天花板、四壁有無漏水現象,保證機房內的服務器和其他電器設備的安全。

      a)發生機房漏水時,信管部應立即通知綜合部聯系大廈物業,同時,信管部第一時間保護好服務器及其他設備,避免設備浸水后損壞。

      b)若為墻體或窗戶滲漏水,應急領導小組應立即采取有效措施確保機房安全,同時安排通知綜合部協助及時清除積水,維修墻體或窗戶,消除滲漏水隱患。

      ④確保機房防火,定期檢查機房內滅火器狀態完好無損。

      a)完善機房環境,確保機房具備二氧化碳滅火器;禁止攜帶易燃易爆物品進入機房。

      b)一旦發生火災,迅速切斷機房電源,避免災情的擴散,并迅速撥打物業管理和119火警電話。

      c)等待消防車到來期間,應組織物業保安或工作人員在保證安全的前提下滅火,應急領導小組應在第一時間內集中所有二氧化碳滅火器,抓住時機,盡可能的把火撲滅。

      d)配合消防部門調查事故原因,對造成的損失和起火原因做好記錄,以便進行災后總結。

      ⑤確保機房防雷,遇到暴風雨惡劣天氣,應作防范性處理。

      a)遇雷暴天氣,信管部在下班后應及時關閉所有服務器,切斷電源,暫停內部計算機網絡工作。

      b)雷暴天氣結束后,信管部應及時開通服務器,恢復內部計算機網絡工作,對設備和數據進行檢查。出現故障的,事發部門應將故障情況及時報告應急領導小組。

      c)因雷擊造成損失的,信管部應會同綜合部進行核實、報損,并在調查工作結束后一日內書面報告領導。

      應急領導小組每日查看、清點設備并鎖好機房大門。

      ⑥確保在停電后,業務應用的安全管理。

      信管部在接到停電通知時,應設置便簽提醒自己具體要停電的時間,若停電時間在上班時間,則提前發出通知給北京和常州所有人員,避免在停電時出現文件損壞或資料丟失;若停電時間發生在下班時間,則在下班時通知所有人關閉電源,同時信管部及時關閉服務器,以免停電損壞主機電源。

      停電結束后,打開各應用服務器,并謹記要打開視頻監控服務器,恢復閉路監控系統正常工作。

      ⑦確保機房防盜,針對此環節,作相關防范處理。

      a)信息管理部每日查看、清點設備并鎖好機房大門。

      b)信息管理部每日檢查錄像監控服務器狀態,確保監控畫面正常,并檢查每日錄像正常性、完整性。

      c)發生設備被盜或人為損害設備情況時,使用者或管理者應立即報告信息管理部,同時保護好現場。

      d)信管部接報后,即刻調出監控錄像,搜查可疑行跡,若無法解決,可聯系公安部門處理。

      提高行業信息化管理水平,信息安全是關鍵。而信息安全構建必須管理、技術兩者雙管齊下:

      1)加強管理,綜合防范。 安全體系是一個整體的、系統的工程,不是簡單的“技術積木”。它是技術、管理的有機結合體。管理者必須以預防為主、綜合管理、人員防范和技術防范相結合,逐級建立多層次的安全防護體系,綜全防范實現分級阻止違規行為,實現一體化的安全系統。

      2)完善制度,強化培訓。完善的信息安全管理制度是行業信息系統安全運行的基礎保證。為系統資源規定明確使用的權限,對員工按其職責劃定必要的最小授權范圍,明確安全責任。確保安全措施落實、有效,加強員工的信息安全教育和培訓,強化安全意識和法治觀念。提高員工的職業道德和信息化應用水平。

      第20篇 電力公司網絡信息安全管理制度

      我公司現在所有的電腦都已接入到網絡之中,隨時隨地受到公司管理部門的監控,為了加強計算機網絡、軟件管理,保證網絡系統安全,保障系統、數據庫安全運行特制定以下制度和操作詳細步驟。

      一、網絡與信息安全管理制度

      1 公司各部室的電腦管理,遵循誰使用,誰負責的原則進行管理。

      2 各部室應經常檢查本部門的電腦使用情況,負責電腦的安全使用、密碼管理、電子郵件管理、防病毒管理等,發現問題及時糾正。

      3 電腦的使用和保養

      3.1 電腦操作規程:電腦開機時,應遵循先開電源插座、顯示器、主機的順序。每次的關、開機操作至少相隔一分鐘。嚴禁連續進行多次的關機操作。電腦關機時,應遵循先關主機、顯示器、電源插座的順序。下班時,務必要將電源插座的開關全關上,節假日時,更應將插座拔下,徹底切斷電源,以防止火災隱患。

      3.2 長時間不用的電腦,應有防塵罩蓋著,并應每半個月通電運行半小時。

      3.3 應對電腦及其設備進行保養清潔,使之不能有灰塵,電腦不能放在潮濕的地方,應放在通風的位置。

      3.4 需保存的信息,除在硬盤保存外,還應進行軟盤備份,以免電腦壞時所有的資料丟失。

      4 打印機及外圍設備的使用。打印機在使用時要注意電源線和打印線是否連接有效,當出現故障時注意檢查有無卡紙。激光打印機注意硒鼓有無碳粉,噴黑水是否干涸,針打機看是否有斷針。當打印機工作時,不要人工強行阻止,否則,更容易損壞打印機。

      5 電腦防病毒的管理。外來的磁盤,或對外報送的磁盤以及從外界錄入信息的磁盤,一律要進行電腦病毒檢測,在確保沒有病毒時方可進入本公司電腦讀取信息。外來的信息光盤,非經允許,不準在本公司的電腦讀取信息,以防止病毒的入侵。

      6 每月各基層應維護oa服務器,及時組織清理郵箱,把不重要的文件刪除,保證服務器有充足空間, oa系統能夠正常運行。

      7 用戶要每季度至少一次修改自己的應用系統密碼。

      8 用戶如有中毒、操作系統緩慢、死機等問題時,向系統管理人員提出口頭請求,接到請求的系統管理人員應及時提供維護服務,并查明出現故障的原因,如因工作無關的東西所造成的,根據情節按下列規定進行處罰。

      9 局域網ip地址由系統管理員負責管理,用戶不得擅自改變或增加客戶端的ip地址,未經許可私自修改電腦ip地址,導致局域網出現ip地址沖突,電腦掉線現象,嚴重影響了局域網的穩定和暢通。一經發現罰款100元。

      10 用戶不得將私人電腦帶入公司,不得使用未檢測的u盤、不能用電腦給手機充電,一經發現罰款100元。,

      11 禁止在公司電腦安裝有害系統運行的游戲與無關軟件;禁止在各部室的電腦上玩游戲和進行與工作無關的各種活動。一經發現,罰款100元。

      12 未經許可私自移動公司在各點分布的網絡設備及布線,亂拉線等,一經發現罰款100元。

      13 公司電腦系統以及應用平臺等經系統管理員裝好后一個月內,由于中病毒、自己裝卸軟件等人為因素導致電腦辦公軟件、平臺無法正常運行的對電腦負責人罰款50元。

      14 公司所有電腦上不準使用3g網卡,不準外網與內網共用一臺電腦,一經發現由國網公司考核。

      15 我公司電腦都有注冊,不準使用未經市公司注冊的移動儲存介質。

      16 共用電腦的,查不到責任人時,由部門責任人承擔。

      17 對于系統和網絡出現的異常現象或設備出現故障,管理人員應在第一時間內向分公司系統管理人員匯報,及時處理相應問題。

      18 凡是記載秘密信息的紙介質、磁介質、光介質等秘密載體,均要存放在保險柜內,與普通載體分開管理。

      19 對涉密的會議文件、資料應進行編號登記,發放時履行簽收手續;及時清理收回。

      20 嚴禁通過互聯網傳輸涉密信息。不得在沒有相應保密措施的計算機信息系統中處理、存儲和傳輸國家秘密、企業秘密, 具體按有關保密規定執行。

      21 嚴禁在普通電話、無繩電話和手機中談論涉密事項,發現他人違反保密規定時應予以制止。

      22 不得在普通傳真機上發送涉及企業秘密的文件。

      23 涉密文件復制件視同原件管理,不得改變其密級、保密期限和知悉范圍。銷毀復制件,應按正式秘密載體的方式處理。復制絕密級秘密載體,需經公司領導批準。

      24 處理廢舊報紙、雜志及可對外公開的廢舊資料時,要認真清理,防止夾帶秘密載體。

      信息安全管理制度(20篇范文)

      信息安全管理制度(一)一、計算機設備管理制度1、計算機的使用部門要保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環境,禁止在計算機應用環境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害…
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        1.編制目的:為規范和加強對小龍一標項目生產經營過程中特種設備及特種作業人員的安全管理,確保人員平安、設備安全運行,為小龍一標項目的發展提供安全、可靠、經 ...[更多]

      • 餐飲業防火安全管理制度(4篇范文)
      • 餐飲業防火安全管理制度(4篇范文)116人關注

        1、在營業期間,保障安全出口、疏散通道暢通無阻,消防安全疏散標志要隨時完好。2、所有工作人員都要參加店內的消防知識培訓,了解本單位滅火器材的位置及性能。所 ...[更多]

      • 油庫工作人員安全管理制度
      • 油庫工作人員安全管理制度106人關注

        一、油庫工作人員要嚴守工作崗位,非本庫人員不得入內。二、嚴禁攜帶火種,打火機及其它易燃易爆品,庫區內嚴禁吸煙,燃放煙花爆竹等。嚴禁存放易燃,易爆,助爆物品 ...[更多]

      • 計算機網絡機房安全運維管理制度
      • 計算機網絡機房安全運維管理制度104人關注

        一、機房工作人員管理制度1.嚴格注意防火、防盜,機房內嚴禁吸煙和使用明火,不得存放各種易燃、易爆、放射性及強磁場物品。機房工作人員外出及下班時要鎖好門窗。2.機 ...[更多]

      • 急診科質量安全管理制度
      • 急診科質量安全管理制度103人關注

        一、急診科質量與安全管理實行醫院醫療質量與安全管理委員會與急診科醫療質量與安全管理小組兩級管理,醫務部、護理部、醫院感染科等職能部門對急診科有實時監管 ...[更多]

      • 工廠安全保衛管理制度(2篇范文)
      • 工廠安全保衛管理制度(2篇范文)102人關注

        1、目的明確安全保衛職責,規范治安保衛管理工作,確保公司人員、財產、聲譽的安全。2、范圍本程序適用于公司廠區內安全保衛的管理,包括通行出入控制、防盜管理、 ...[更多]

      • 安全行為觀察管理制度
      • 安全行為觀察管理制度102人關注

        <br /> <br /> 為規范我礦“安全行為觀察”工作的管理,有效預防事故的發生,依據公司文件精神,結合我礦實際,特制訂本規定。一、安全行為觀察闡述:1、本 ...[更多]